Қазақстан Республикасының Үкіметі Қ АУЛЫ ЕТЕДІ:
1. "Қазақстан Республикасы Көлік және коммуникация министрлігінің 2009 - 2011 жылдарға арналған стратегиялық жоспарын бекіту туралы" Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2008 жылғы 23 желтоқсандағы N 1219 қаулысына мынадай өзгерістер мен толықтырулар енгізілсін:
көрсетілген қаулымен бекітілген Қазақстан Республикасы Көлік және коммуникация министрлігінің 2009 - 2011 жылдарға арналған стратегиялық жоспарында:
"Қазақстан Республикасы Көлік және коммуникация министрлігі қызметінің стратегиялық бағыттары, мақсаттары мен міндеттері" деген 3-бөлімде:
"Қазақстан Республикасы Көлік және коммуникация министрлігінің даму көрсеткіштері" деген кестеде:
"Қазақстан Республикасының көлік инфрақұрылымын дамыту" деген 1-стратегиялық бағытта:
"Автожол саласы инфрақұрылымының даму деңгейін арттыру" деген 1.1.1-міндетте:
"2009" деген бағанда:
"2) Жөндеудің барлық түрімен қамтылған республикалық мағынадағы жолдардың ұзындығы" деген тармақшада "3539" деген сандар "3372" деген сандармен ауыстырылсын;
"3) Жақсы жағдайдағы республикалық деңгейдегі автожолдардың ұзындығы" деген тармақшадағы "7696" деген сандар "7615" деген сандармен ауыстырылсын;
"Көлік саласындағы іскерлік белсенділікті арттыруға қолдау көрсету және инвестициялық климатты жақсарту" деген 1.1.5-міндетте:
"1) МЖӘ шеңберіндегі жобалардың саны***" деген тармақшаның "2009" деген бағанында "10" деген сандар "9" деген санмен ауыстырылсын;
"Нормативтік құқықтық актілер" деген 6-бөлім:
мынадай мазмұндағы реттік нөмірі 19-1-жолмен толықтырылсын:
"19-1. Қазақстан Республикасының Президенті Н.Ә. Назарбаевтың 2009 жылғы 6 наурыздағы "Дағдарыстан жаңару мен дамуға" атты Қазақстан халқына Жолдауы.";
мынадай мазмұндағы реттік нөмірі 28-жолмен толықтырылсын:
"28. "Мемлекет басшысының 2009 жылғы 6 наурыздағы "Дағдарыстан жаңару мен дамуға" атты Қазақстан халқына Жолдауын іске асыру жөніндегі шаралар туралы" Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2009 жылғы 6 наурыздағы N 264 қаулысы.";
"Бюджеттік бағдарламалар" деген 7-бөлім осы қаулыға қосымшаға сәйкес жаңа редакцияда жазылсын.
2. Осы қаулы қол қойылған күнінен бастап қолданысқа енгізіледі және ресми жариялануға тиіс.
Қазақстан Республикасының
Премьер-Министрі К. Мәсімов
Қазақстан Республикасы
Үкіметінің
2009 жылғы 8 мамырдағы
N 670 қаулысына
қосымша
7. Бюджеттік бағдарламалар
Бюджеттік шығыстарды жинақтау
мың теңге
Атауы |
Есепті кезең |
Жоспарлы кезең |
|||
2007 жыл |
2008 жыл |
2009 жыл |
2010 жыл |
2011 жыл |
|
1. Қолданыстағы бағдарламалар, оның ішінде: |
214 035 883 |
230 249 154 |
197 801 749 |
271 234 907 |
227 635 538 |
Ағымдағы бюджеттік бағдарламалар |
42 525 168 |
48 966 215 |
55 962 243 |
54 854 891 |
60 096 636 |
Бюджеттік даму бағдарламалары |
171 510 715 |
181 282 939 |
141 839 506 |
216 380 016 |
167 538 902 |
2. Әзірлеуге ұсынылған бағдарламалар, оның ішінде: |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Ағымдағы бюджеттік бағдарламалар |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Бюджеттік даму бағдарламалары |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
БАРЛЫҚ шығыстар, оның ішінде: |
214 035 883 |
230 249 154 |
197 801 749 |
271 234 907 |
227 635 538 |
Ағымдағы бюджеттік бағдарламалар |
42 525 168 |
48 966 215 |
55 962 243 |
54 854 891 |
60 096 636 |
Бюджеттік даму бағдарламалары |
171 510 715 |
181 282 939 |
141 839 506 |
216 380 016 |
167 538 902 |
3. Ақылы қызметтер: |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Түсімдер |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Шығыстар |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Көлік және коммуникация министрлігі бюджеттік бағдарламаларының
(кіші бағдарламаларының) тізбесі
мың теңге
Бағдарлама |
Кіші бағдарлама |
Атауы |
2007 жылдың есебі |
2008 жылдың бекітілген бюджеті |
Бекітілген бюджет |
||
2009 жылға |
2010 жылға |
2011 жылға |
|||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
БАРЛЫҒЫ, соның ішінде: |
214 035 883 |
230 249 154 |
197 801 749 |
271 234 907 |
227 635 538 |
||
1-стратегиялық бағыт. Қазақстан Республикасының көлік инфрақұрылымын дамыту |
213 604 629 |
229 736 105 |
197 101 552 |
270 012 375 |
226 884 490 |
||
1.1-мақсат. Көлік-коммуникация кешенінің озыңқы қарқынмен дамуына қол жеткізу |
213 604 629 |
229 736 105 |
197 101 552 |
270 012 375 |
226 884 490 |
||
1.1.1-міндет. Автожол саласы инфрақұрылымының даму деңгейін арттыру |
190 897 652 |
209 196 926 |
174 122 397 |
249 465 016 |
203 330 140 |
||
003 |
Республикалық маңызы бар автожолдарға күрделі, орташа және ағымдағы жөндеу жүргізу, ұстау, көгалдандыру, диагностика және аспаптық құралдармен тексеру |
20 376 792 |
20 376 916 |
21 218 097 |
20 500 000 |
20 500 000 |
|
002 |
Республикалық деңгейде автомобиль жолдарын дамыту |
86 249 189 |
85 351 846 |
79 868 823 |
141 591 300 |
148 859 000 |
|
004 |
сыртқы қарыздар есебінен |
4 930 637 |
2 420 570 |
21 650 000 |
82 068 180 |
116 577 500 |
|
005 |
ішкі көздер есебінен |
68 887 602 |
69 222 146 |
47 799 023 |
45 040 500 |
11 709 000 |
|
016 |
сыртқы қарыздарды республикалық бюджеттен бірлесіп қаржыландыру есебінен |
12 430 950 |
13 709 130 |
10 419 800 |
14 482 620 |
20 572 500 |
|
010 |
Көлік және коммуникация саласындағы қолданбалы ғылыми зерттеулер |
48 900 |
52 323 |
58 492 |
63 756 |
69 494 |
|
012 |
Облыстық және аудандық маңызы бар автомобиль жолдарын күрделі жөндеуге облыстық бюджеттерге ағымдағы нысаналы трансферттер |
5 998 023 |
11 371 992 |
15 647 943 |
13 356 642 |
15 528 615 |
|
028 |
Облыстық бюджеттерге, Астана және Алматы қалаларының бюджеттеріне көлік инфрақұрылымдарын дамытуға нысаналы трансферттер |
78 224 748 |
92 021 772 |
57 329 042 |
73 953 318 |
18 373 031 |
|
1.1.2-міндет. Темір жол саласы инфракұрылымының даму деңгейін арттыру |
9 507 855 |
9 701 929 |
12 137 532 |
13 010 000 |
15 010 000 |
||
009 |
Әлеуметтік маңызы бар облысаралық қатынастар бойынша темір жолда жолаушылар тасымалдауды субсидиялау |
9 430 276 |
9 520 554 |
10 000 000 |
13 000 000 |
15 000 000 |
|
021 |
Көлік және коммуникация саласындағы техникалық регламенттер мен стандарттарды әзірлеу |
65 077 |
70 997 |
37 532 |
10 000 |
10 000 |
|
031 |
Темір жол көлігінің инфрақұрылымын салу және қайта жаңарту |
0 |
97 000 |
2 100 000 |
|||
1.1.3-міндет. Азаматтық авиация саласы инфрақұрылымының даму деңгейін арттыру |
7 347 966 |
3 967 680 |
2 905 955 |
842 862 |
895 119 |
||
006 |
Әуе көлігінің инфрақұрылымын салу және қайта жаңарту |
4 831 541 |
3 300 000 |
2 160 000 |
0 |
0 |
|
005 |
ішкі көздердің есебінен |
4 831 541 |
3 300 000 |
2 160 000 |
0 |
0 |
|
010 |
Көлік және коммуникация саласындағы қолданбалы ғылыми зерттеулер |
0 |
0 |
8 800 |
9 592 |
10 455 |
|
019 |
Тұрақты ішкі әуе тасымалын субсидиялау |
642 000 |
667 680 |
727 771 |
793 270 |
864 664 |
|
021 |
Көлік және коммуникация саласындағы техникалық регламенттер мен стандарттарды әзірлеу |
0 |
0 |
9 384 |
40 000 |
20 000 |
|
1.1.4-міндет. Су көлігі саласы инфрақұрылымының даму деңгейін арттыру |
3 320 865 |
4 047 966 |
5 293 767 |
3 540 757 |
3 910 448 |
||
005 |
Су жолдарының кеме жүзетін жағдайда болуын қамтамасыз ету және шлюздерді ұстау |
3 320 865 |
4 047 966 |
5 256 235 |
3 530 757 |
3 900 448 |
|
021 |
Көлік және коммуникация саласындағы техникалық регламенттер мен стандарттарды әзірлеу |
0 |
0 |
37 532 |
10 000 |
10 000 |
|
1.1.5-міндет. Көлік саласындағы іскерлік белсенділікті арттыруға қолдау көрсету және инвестициялық климатты жақсарту |
2 530 291 |
2 821 604 |
2 641 901 |
3 153 740 |
3 738 782 |
||
001 |
Көлік және коммуникация саласындағы саясатты қалыптастыру, үйлестіру және бақылау бойынша қызмет көрсетулер |
1 842 441 |
1 884 507 |
2 175 977 |
2 527 833 |
3 108 137 |
|
010 |
Көлік және коммуникация саласындағы қолданбалы ғылыми зерттеулер |
46 732 |
50 012 |
34 574 |
37 686 |
41 077 |
|
011 |
Қазақстан Республикасы Көлік және коммуникация министрлігінің ғимараттарын, үй-жайларын және құрылыстарын күрделі жөндеу |
88 887 |
85 290 |
0 |
|||
022 |
Қазақстан Республикасы Көлік және коммуникация министрлігін материалдық-техникалық жабдықтау |
58 063 |
332 568 |
0 |
136 575 |
108 551 |
|
030 |
"Transport tower" әкімшілік-технологиялық кешенін ұстау |
320 475 |
1 884 507 |
431 350 |
451 646 |
481 017 |
|
2-стратегиялық бағыт. Көлік процестерінің қауіпсіздігін қамтамасыз ету |
431 254 |
513 049 |
700 197 |
1 222 532 |
751 048 |
||
2.1-мақсат. Көліктің барлық түрінде жолаушылар мен жүк тасымалының қауіпсіздік жағдайын қамтамасыз ету |
431 254 |
513 049 |
700 197 |
1 222 532 |
751 048 |
||
2.1.1-міндет. Көліктегі қауіпсіздікті мемлекеттік техникалық бақылау деңгейін арттыру |
0 |
221 329 |
218 233 |
236 430 |
0 |
||
023 |
Көліктік бақылау бекеттерінің желілерін салу және қайта жаңарту |
0 |
221 329 |
218 233 |
236 430 |
0 |
|
2.1.2-міндет. Автожол саласындағы қауіпсіздікті арттыру |
228 888 |
199 670 |
216 604 |
256 672 |
299 320 |
||
016 |
Жол-құрылыс және жөндеу жұмыстарының орындалуының сапасын қамтамасыз ету |
228 888 |
199 670 |
216 604 |
256 672 |
299 320 |
|
2.1.3-міндет. Темір жол саласындағы қауіпсіздікті арттыру |
|||||||
2.1.4-міндет. Азаматтық авиациядағы қауіпсіздікті арттыру |
|||||||
2.1.5-міндет. Су көлігіндегі қауіпсіздікті арттыру |
202 366 |
92 050 |
265 360 |
729 430 |
451 728 |
||
014 |
Ішкі суларда жүзетін "өзен-теңіз" кемелерін жіктеуді және олардың техникалық қауіпсіздігін қамтамасыз ету |
44 056 |
92 050 |
101 952 |
130 462 |
144 857 |
|
020 |
Су көлігінің инфрақұрылымын салу және қайта жаңарту |
158 310 |
0 |
163 408 |
568 968 |
306 871 |
Көлік және коммуникация саласындағы уәкілетті органның қызметін қамтамасыз ету
Қолданыстағы редакция (коды көрсетілген) |
Ұсынылып отырған редакция (коды көрсетілген) |
|||||
Р/с |
бағдарлама |
кіші бағдарлама |
Р/с |
Бағдарламаның үлгісі |
бағдарлама |
кіші бағдарлама |
1 |
001 Көлік және коммуникация саласындағы уәкілетті органның қызметін қамтамасыз ету |
1 |
Қызметтер |
Көлік және коммуникация жүйесіндегі қызметті үйлестіру жөніндегі қызметтер |
||
001 Орталық органның аппараты |
||||||
002 Аумақтық органдардың аппараттары |
||||||
007 Мемлекеттік қызметкерлердің біліктілігін арттыру |
||||||
017 Мемлекеттік органдардың ақпараттық жүйелерінің жұмыс істеуін қамтамасыз ету және ақпараттық-техникалық қамтамасыз ету |
||||||
2 |
008 Мемлекеттік органдардың ғимараттарын, үй-жайларын және құрылыстарын күрделі жөндеу |
2 |
Капиталдық шығыстар |
Қазақстан Республикасы Көлік және коммуникация министрлігінің ғимараттарын, үй-жайларын және құрылыстарын күрделі жөндеу |
||
3 |
009 Мемлекеттік органдарды материалды-техникалық жабдықтау |
3 |
Капиталдық шығыстар |
Қазақстан Республикасы Көлік және коммуникация министрлігін материалдық-техникалық жабдықтау |
||
4 |
002 Республикалық деңгейдегі автомобиль жолдарын дамыту |
4 |
Қызметтер |
002 Республикалық маңызы бар автомобиль жолдарын дамыту |
||
004 сыртқы қарыздар есебінен |
004 сыртқы заемдар есебінен |
|||||
005 ішкі көздердің есебінен |
005 ішкі көздердің есебінен |
|||||
016 сыртқы қарыздарды республикалық бюджеттен бірлесіп қаржыландыру есебінен |
016 сыртқы заемдарды республикалық бюджеттен бірлесіп қаржыландыру есебінен |
|||||
5 |
003 Республикалық маңызы бар автожолдарды күрделі, орташа және ағымдағы жөндеу, ұстау, көгалдандыру, диагностика және аспаптық құралдармен тексеру |
5 |
Қызметтер |
003 Республикалық маңызы бар автожолдарды күрделі, орташа және ағымдағы жөндеу, ұстау, көгалдандыру, диагностика және аспаптық құралдармен тексеру |
||
6 |
005 Су жолдарының кеме жүретін жағдайда болуын қамтамасыз ету және шлюздерді ұстау |
6 |
Қызметтер |
005 Су жолдарының кеме жүретін жағдайда болуын қамтамасыз ету және шлюздерді ұстау |
||
7 |
006 Әуе көлігі инфрақұрылымын дамыту |
005 ішкі көздердің есебінен |
7 |
Қызметтер |
006 Әуе көлігінің инфрақұрылымын салу және қайта жаңарту |
005 ішкі көздердің есебінен |
8 |
009 Әлеуметтік маңызы бар облысаралық қатынастар бойынша темір жол жолаушылар тасымалдарын субсидиялау |
8 |
Қызметтер |
009 Әлеуметтік маңызы бар облысаралық қатынастар бойынша темір жол жолаушылар тасымалдарын субсидиялау |
||
9 |
010 Көлік және коммуникация саласындағы қолданбалы ғылыми зерттеулер |
9 |
Қызметтер |
010 Көлік және коммуникация саласындағы қолданбалы ғылыми зерттеулер |
||
10 |
012 Облыстық бюджеттерге облыстық және аудандық маңызы бар автомобиль жолдарын күрделі жөндеуден өткізуге берілетін ағымдағы нысаналы трансферттер |
10 |
Қызметтер |
012 "Облыстық бюджеттерге облыстық және аудандық маңызы бар автомобиль жолдарын күрделі жөндеуден өткізуге берілетін ағымдағы нысаналы трансферттер" |
||
11 |
014 Ішкі суларда жүзетін "өзен-теңіз" кемелерін жіктеуді және олардың техникалық қауіпсіздігін қамтамасыз ету |
11 |
Қызметтер |
014 Ішкі суларда жүзетін "өзен-теңіз" кемелерін жіктеуді және олардың техникалық қауіпсіздігін қамтамасыз ету" |
||
12 |
016 Жол-құрылыс және жөндеу жұмыстарын орындаудың сапасын қамтамасыз ету |
12 |
Қызметтер |
016 "Жол-құрылыс және жөндеу жұмыстарын орындаудың сапасын қамтамасыз ету" |
||
13 |
019 Тұрақты ішкі авиатасымалдарды субсидиялау |
13 |
Қызметтер |
019 "Тұрақты ішкі авиатасымалдарды субсидиялау" |
||
14 |
020 Су көлігі инфрақұрылымын дамыту |
14 |
Қызметтер |
020 Су көлігі инфрақұрылымын салу және қайта жаңарту |
||
15 |
021 Көлік және коммуникация саласындағы техникалық регламенттер мен стандарттар әзірлеу |
15 |
Қызметтер |
021 "Көлік және коммуникация саласындағы техникалық регламенттер мен стандарттар әзірлеу" |
||
16 |
023 Көліктік бақылау бекеттерінің желілерін дамыту |
16 |
Қызметтер |
023 Көліктік бақылау бекеттерінің желілерін салу және қайта жаңарту |
||
17 |
028 Облыстық бюджеттерге, Астана және Алматы қалаларының бюджеттеріне көлік инфрақұрылымын дамытуға берілетін нысаналы даму трансферттері |
17 |
Қызметтер |
028 Облыстық бюджеттерге, Астана және Алматы қалаларының бюджеттеріне көлік инфрақұрылымды дамытуға берілетін нысаналы даму трансферттері |
||
18 |
030 Transport tower" әкімшілік-технологиялық кешені ғимаратын ұстау |
18 |
Қызметтер |
030 Transport tower" әкімшілік-технологиялық кешені ғимаратын ұстау |
||
19 |
031 Темір жол көлігінің инфрақұрылымын дамыту |
19 |
Қызметтер |
031 Темір жол көлігінің инфрақұрылымын салу және қайта жаңарту |
Бюджеттік бағдарламаның нысаны
Бюджеттік бағдарламаның әкімшісі |
Қазақстан Республикасы Көлік және коммуникация министрлігі |
||||||
Бюджеттік бағдарлама |
001 "Көлік және коммуникация саласындағы саясатты қалыптастыру, үйлестіру және бақылау жөніндегі қызметтер" |
||||||
Сипаттама |
Көлік-коммуникация кешенінің мемлекеттік және салалық (секторалдық) даму бағдарламаларын әзірлеу; заңнамалық актілер заңнаманы қолдануды жетілдіру бойынша ұсыныстар, әзірлеу, сондай-ақ Министрліктің құзыретіне кіретін мәселелер бойынша нормативтік құқықтық актілерді, техникалық талаптарды және көлік-коммуникация кешені саласындағы өзге де нормативтерді әзірлеу және қабылдау; мемлекеттік мұқтаждықтар мен экономиканың тасымалдар мен коммуникациялардағы қажеттіліктерінің болжамдарын әзірлеу және уақтылы сапалы қамтамасыз ету; Үкіметтің шешімдері бойынша мемлекеттік үлестер және көлік-коммуникация кешені заңды тұлғаларының акциялар пакеттеріне иелік ету және пайдалануға байланысты функцияларды жүзеге асыру; лауазымдық міндеттерін тиімді орындау және кәсіби шеберлігін жетілдіру үшін ұсынылған біліктілік талаптарына сәйкес кәсіби қызмет шеңберіндегі білім беру бағдарламалары бойынша теориялық және тәжірибелік білімдерін, іскерлігі мен дағдысын жаңарту. Жүйелік-техникалық қызмет көрсету және жүйелік-есептеу техникасын жөндеу. Жергілікті-есептеу желісін, бағдарламалық өнімдердің ақпараттық жүйесін әкімшілендіру, сүйемелдеу |
||||||
Көрсеткіштер |
|||||||
Атауы |
Өлшем бірлігі |
Есепті кезең |
Жоспарлы кезең |
||||
2007 жыл |
2008 жыл |
2009 жыл |
2010 жыл |
2011 жыл |
|||
1. Қазақстан Республикасы Көлік және коммуникация министрлігі мен оның аумақтық органдарының қызметін үйлестіру |
|||||||
Стратегиялық бағыт |
1. Қазақстан Республикасының көлік инфрақұрылымын дамыту |
||||||
Мақсат |
1.1. Көлік-коммуникация кешенінің озыңқы қарқынмен дамуына қол жеткізу |
||||||
Міндеттер |
1.1.5. Көлік саласындағы іскерлік белсенділіктің артуына жәрдемдесу және инвестициялық климатты жақсарту |
||||||
Сандық көрсеткіштер |
Басқарманың және аумақтық бөлімдердің орталық аппаратын ұстау |
адам |
1 366 |
1 360 |
1 360 |
1 360 |
1 360 |
Сапа көрсеткіштері |
|||||||
Тиімділік көрсеткіштері |
|||||||
Нәтиже көрсеткіштері |
Қойылған міндеттер мен тапсырмаларды тиімді орындау |
% |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
2. Мемлекеттік қызметкерлердің біліктілігін арттыру бойынша қызмет көрсетулер |
|||||||
Стратегиялық бағыт |
1. Қазақстан Республикасының көлік инфрақұрылымын дамыту |
||||||
Мақсат |
1.1. Көлік-коммуникация кешенінің озыңқы қарқынмен дамуына қол жеткізу |
||||||
Міндеттер |
1.1.5. Көлік саласындағы іскерлік белсенділіктің артуына жәрдемдесу және инвестициялық климатты жақсарту |
||||||
Сандық көрсеткіштер |
Біліктілігін арттыруға, мемлекеттік тілді және шет тілдерді үйретуге қатысқан мемлекеттік қызметкерлердің саны. Біліктілігін арттыруға, мемлекеттік тілді және шет тілдерді үйретуге қатысқан мемлекеттік қызметкерлердің үлес салмағы |
адам % |
202 15 |
260 19 |
260 19 |
260 19 |
260 19 |
Сапа көрсеткіштері |
|||||||
Тиімділік көрсеткіштері |
|||||||
Нәтиже көрсеткіштері |
Көлік және коммуникация саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру үшін жүктелген міндеттер мен тапсырмаларды барынша тиімді орындауға қол жеткізу |
% |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
Бағдарламаны іске асыру шығыстары |
мың теңге |
1 842 441 |
1 884 507 |
2 175 977 |
2 527 833 |
3 108 137 |
Бюджеттік бағдарламаның нысаны
Бюджеттік бағдарламаның әкімшісі |
Қазақстан Республикасы Көлік және коммуникация министрлігі |
||||||
Бюджеттік бағдарлама (кіші бағдарлама) |
002 "Республикалық деңгейдегі автомобиль жолдарын дамыту" |
||||||
Сипаттама |
Көлік құралдарының үздіксіз және қауіпсіз өтуі үшін қазіргі заманға талаптарға жауап беретін республикалық маңызы бар автомобиль жолдарының желілерін қайта қалпына келтіру және дамыту |
||||||
Стратегиялық бағыт |
1. Қазақстан Республикасының көлік инфрақұрылымын дамыту |
||||||
Мақсат |
1.1. Көлік-коммуникация кешенінің озыңқы қарқынмен дамуына қол жеткізу |
||||||
Міндеттер |
1.1.1. Автожол саласы инфрақұрылымының даму деңгейін арттыру |
||||||
Көрсеткіштер |
|||||||
Атауы |
Өлшем бірлігі |
Есепті кезең |
Жоспарлы кезең |
||||
2007 жыл |
2008 жыл |
2009 жыл |
2010 жыл |
2011 жыл |
|||
Сандық көрсеткіштер |
Республикалық маңызы бар автомобиль жолдарында жол-құрылыс жұмыстарын жүргізу |
км |
688 |
719 |
700 |
633 |
516 |
Сапа көрсеткіштері |
|||||||
Тиімділік көрсеткіштері |
|||||||
Нәтиже көрсеткіштері |
Республикалық және халықаралық қатынастағы автожолдар нысандарын пайдалануға уақтылы енгізу |
км |
120 |
579 |
488 |
533 |
120 |
Бағдарламаны іске асыру шығыстары |
мың теңге |
86 249 189 |
85 351 846 |
84 718 823 |
141 591 300 |
148 859 000 |
Бюджеттік бағдарламаның нысаны
Бюджеттік бағдарламаның әкімшісі |
Қазақстан Республикасы Көлік және коммуникация министрлігі |
||||||
Бюджеттік бағдарлама (кіші бағдарлама) |
003 "Республикалық маңызы бар автожолдарға күрделі, орташа және ағымдағы жөндеу жүргізу, ұстау, көгалдандыру, диагностика және аспаптық құралдармен зерттеу" |
||||||
Сипаттама |
Республикалық маңызы бар автомобиль жолдары мен көпірлерге күрделі, орташа және ағымдағы жөндеу жұмыстарын жүргізу, көгалдандыру, ұстау, пайдалануды басқару, жолдар мен көпірлерді күрделі жөндеу бойынша жобалау-іздестіру жұмыстары мен мемлекеттік сараптамадан өту |
||||||
Стратегиялық бағыт |
1. Қазақстан Республикасының көлік инфрақұрылымын дамыту |
||||||
Мақсат |
1.1. Көлік-коммуникация кешенінің озыңқы қарқынмен дамуына қол жеткізу |
||||||
Міндеттер |
1.1.1. Автожол саласы инфрақұрылымының даму деңгейін арттыру |
||||||
Көрсеткіштер |
|||||||
Атауы |
Өлшем бірлігі |
Есепті кезең |
Жоспарлы кезең |
||||
2007 жыл |
2008 жыл |
2009 жыл |
2010 жыл |
2011 жыл |
|||
Сандық көрсеткіштер |
Республикалық маңызы бар автомобиль жолдарында жол-жөндеу жұмыстарын жүргізу |
км |
1 685 |
1 535 |
1 290 |
1 072 |
1 072 |
Сапа көрсеткіштері |
|||||||
Тиімділік көрсеткіштері |
1 шақырымға арналған шығындар |
млн. теңге |
12,1 |
13,0 |
16,4 |
19 |
19 |
Нәтиже көрсеткіштері |
Республикалық маңызы бар жолдардың жөнделгені |
км |
1 685 |
1 535 |
1 290 |
1 072 |
1 072 |
Бағдарламаны іске асыру шығыстары |
мың теңге |
20 376 792 |
20 376 916 |
21 218 097 |
20 500 000 |
20 500 000 |
Бюджеттік бағдарламаның нысаны
Бюджеттік бағдарламаның әкімшісі |
Қазақстан Республикасы Көлік және коммуникация министрлігі |
||||||
Бюджеттік бағдарлама (кіші бағдарлама) |
005 "Су жолдарының кеме жүретін жағдайда болуын қамтамасыз ету және шлюздерді ұстау" |
||||||
Сипаттама |
Ішкі су жолдарындағы кеме қатынасының қауіпсіздігін қамтамасыз ету. Навигациялық жабдықтар белгілерін қою (алу) және күтіп ұстау арқылы кеме жүруінің кепілдендірілген өлшемдерін қамтамасыз ету: түбін тереңдету (жерді қарпу), түзету, түбін тазарту және трал жұмыстарын орындау; кеме жүретін гидротехникалық құрылыстарды (шлюздерді) қауіпсіз жұмыс жағдайында ұстау |
||||||
Стратегиялық бағыт |
1. Қазақстан Республикасының көлік инфрақұрылымын дамыту |
||||||
Мақсат |
1.1. Көлік-коммуникация кешенінің озыңқы қарқынмен дамуына қол жеткізу |
||||||
Міндеттер |
1.1.4. Су көлігі саласы инфрақұрылымының даму деңгейін арттыру |
||||||
Көрсеткіштер |
|||||||
Атауы |
Өлшем бірлігі |
Есепті кезең |
Жоспарлы кезең |
||||
2007 жыл |
2008 жыл |
2009 жыл |
2010 жыл |
2011 жыл |
|||
Сандық көрсеткіштер |
навигациялық жабдықтарды орнату (алып тастау) және қызмет көрсету |
км |
3 982 |
3 983,5 |
3 983,5 |
3 983,5 |
3 983,5 |
мың м 3 |
2 838 |
2 255 |
2 165 |
2 165 |
2 165 |
||
түбін тереңдету бойынша жұмыстар |
мың м 3 |
55 |
55 |
55 |
55 |
55 |
|
мың тонна |
10,7 |
11,6 |
10,8 |
10,8 |
10,8 |
||
түзету жұмыстары |
км 2 |
188 |
188 |
- |
- |
- |
|
түбін тазарту жұмыстары |
км |
1 249 |
400 |
370 |
370 |
370 |
|
трал жұмыстары |
бірлік |
3 |
3 |
3 |
3 |
3 |
|
арналық жобалау-іздестіру жұмыстарын жүргізу |
бірлік |
114 |
115 |
128 |
132 |
132 |
|
кеме қатынасы шлюздерін ұстау, ағымдағы жөндеу және апатсыз жұмысын қамтамасыз ету |
бірлік |
6 |
7 |
8 |
0 |
0 |
|
флоттарды жөндеу (ағымдағы, орташа, күрделі) |
|||||||
мемлекеттік техникалық өзен флотын жаңарту және жетілдіру |
|||||||
Сапа көрсеткіштері |
Кеме қатынасын қамтамасыз етумен байланысты апаттық жағдайлар санын азайту |
бірлік |
1 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Тиімділік көрсеткіштері |
|||||||
Нәтиже көрсеткіштері |
алдыңғы жылға қарағанда тасымалданатын жүктердің көлемін арттыру |
млн. тонна |
1,3 |
1,35 |
1,7 |
1,7 |
1,7 |
Бағдарламаны іске асыру шығыстары |
мың теңге |
3 320 865 |
4 047 966 |
5 256 235 |
3 530 757 |
3 900 448 |
Бюджеттік бағдарламаның нысаны
Бюджеттік бағдарламаның әкімшісі |
Қазақстан Республикасы Көлік және коммуникация министрлігі |
||||||
Бюджеттік бағдарлама (кіші бағдарлама) |
006 "Әуе көлігінің инфрақұрылымын салу және қайта жаңарту" |
||||||
Сипаттама |
Ұшулардың қауіпсіздігін қамтамасыз ету бойынша халықаралық талаптарға сәйкес келтіру үшін Қазақстан Республикасы әуежайларының жер бетіндегі инфрақұрылымы нысандарын дамытуды және жетілдіруді жүзеге асыру |
||||||
Стратегиялық бағыт |
1. Қазақстан Республикасының көлік инфрақұрылымын дамыту |
||||||
Мақсат |
1.1. Көлік-коммуникация кешенінің озыңқы қарқынмен дамуына қол жеткізу |
||||||
Міндеттер |
1.1.3. Азаматтық авиация саласы инфрақұрылымының даму деңгейін арттыру |
||||||
Көрсеткіштер |
|||||||
Атауы |
Өлшем бірлігі |
Есепті кезең |
Жоспарлы кезең |
||||
2007 жыл |
2008 жыл |
2009 жыл |
2010 жыл |
2011 жыл |
|||
Сандық көрсеткіштер |
Жасанды ұшу-қону жолақтары мен әуежайлардың аэровокзалдарын салу және қайта жаңарту |
бірлік |
1 |
1 |
1 |
||
Сапа көрсеткіштері |
ИКАО санатына сәйкес келетін әуежайлардың саны |
бірлік |
9 |
9 |
10 |
10 |
11 |
Тиімділік көрсеткіштері |
1 жолаушыға арналған инвестициялық шығын |
теңге |
894,7 |
507,69 |
1093,8 |
605,7 |
784,3 |
Нәтиже көрсеткіштері |
Қызмет көрсетілетін жолаушылардың саны |
млн. адам |
5,4 |
6,5 |
7,15 |
7,86 |
9,03 |
Бағдарламаны іске асыру шығыстары |
мың теңге |
4 831 541 |
3 300 000 |
2 160 000 |
0 |
0 |
Бюджеттік бағдарламаның нысаны
Бюджеттік бағдарламаның әкімшісі |
Қазақстан Республикасы Көлік және коммуникация министрлігі |
||||||
Бюджеттік бағдарлама (кіші бағдарлама) |
009 "Әлеуметтік маңызы бар облысаралық қатынастар бойынша темір жол жолаушылар тасымалдарын субсидиялау" |
||||||
Сипаттама |
Әлеуметтік маңызы бар қатынастар бойынша темір жол жолаушылар тасымалдарын ұйымдастыруға байланысты тасымалдаушылардың шығындарын жабу |
||||||
Стратегиялық бағыт |
1. Қазақстан Республикасының көлік инфрақұрылымын дамыту |
||||||
Мақсат |
1.1. Көлік-коммуникация кешенінің озыңқы қарқынмен дамуына қол жеткізу |
||||||
Міндеттер |
1.1.2. Темір жол саласы инфрақұрылымының даму деңгейін арттыру |
||||||
Көрсеткіштер |
|||||||
Атауы |
Өлшем бірлігі |
Есепті кезең |
Жоспарлы кезең |
||||
2007 жыл |
2008 жыл |
2009 жыл |
2010 жыл |
2011 жыл |
|||
Сандық көрсеткіштер |
Бағыттардың саны |
бірлік |
61 |
61 |
61 |
61 |
61 |
Сапа көрсеткіштері |
|||||||
Тиімділік көрсеткіштері |
|||||||
Нәтиже көрсеткіштері |
Тасымалданған жолаушылар |
млн. адам |
16,9 |
17,5 |
18 |
18,6 |
19,1 |
Жолаушы айналымы |
млн. жкм |
14313,8 |
15 007 |
15 037 |
15 067 |
16 400 |
|
Бағдарламаны іске асыру шығыстары |
мың теңге |
9 430 276 |
9 520 554 |
10 000 000 |
13 000 000 |
15 000 000 |
Бюджеттік бағдарламаның нысаны
Бюджеттік бағдарламаның әкімшісі |
Қазақстан Республикасы Көлік және коммуникация министрлігі |
||||||
Бюджеттік бағдарлама (кіші бағдарлама) |
010 "Көлік және коммуникация саласындағы қолданбалы ғылыми зерттеулер" |
||||||
Сипаттама |
Көлік және коммуникация саласында қолданбалы ғылыми зерттеулер жүргізу |
||||||
Стратегиялық бағыт |
1. Қазақстан Республикасының көлік инфрақұрылымын дамыту |
||||||
Мақсат |
1.1. Көлік-коммуникация кешенінің озыңқы қарқынмен дамуына қол жеткізу |
||||||
Міндеттер |
1.1.1. Автожол саласы инфрақұрылымының даму деңгейін арттыру; |
||||||
1.1.3. Азаматтық авиация саласы инфрақұрылымының даму деңгейін арттыру; |
|||||||
1.1.5. Көлік саласындағы іскерлік белсенділіктің артуына жәрдемдесу және инвестициялық климатты жақсарту |
|||||||
Көрсеткіштер |
|||||||
Атауы |
Өлшем бірлігі |
Есепті кезең |
Жоспарлы кезең |
||||
2007 жыл |
2008 жыл |
2009 жыл |
2010 жыл |
2011 жыл |
|||
Сандық көрсеткіштер |
Салалардағы зерттеулер тақырыптарының саны: |
бірлік |
|||||
автожол саласы; |
9 |
7 |
7 |
11 |
10 |
||
автомобиль көлігі; |
8 |
4 |
3 |
4 |
5 |
||
транзит әлеуеті; |
5 |
3 |
3 |
2 |
2 |
||
темір жол саласы; |
2 |
2 |
|||||
азаматтық авиация. |
1 |
||||||
Сапа көрсеткіштері |
|||||||
Тиімділік көрсеткіштері |
|||||||
Нәтиже көрсеткіштері |
ҒЗЖ есептері |
24 |
16 |
14 |
17 |
17 |
|
Бағдарламаны іске асыру шығыстары |
мың теңге |
108 134 |
115 713 |
101 866 |
111 034 |
121 027 |
Бюджеттік бағдарламаның нысаны
Бюджеттік бағдарламаның әкімшісі |
Қазақстан Республикасы Көлік және коммуникация министрлігі |
||||||
Бюджеттік бағдарлама (кіші бағдарлама) |
012 "Облыстық бюджеттерге облыстық және аудандық маңызы бар автомобиль жолдарын күрделі жөндеуден өткізуге берілетін ағымдағы нысаналы трансферттер" |
||||||
Сипаттама |
Республикалық маңызы бар автомобиль жолдары мен көпірлеріне күрделі, орташа және ағымдағы жөндеу жүргізу, көгалдандыру, ұстау, пайдалануды басқару, жолдар мен көпірлерді күрделі жөндеу бойынша жобалау-іздестіру жұмыстарын жүргізу және мемлекеттік сараптамадан өту |
||||||
Стратегиялық бағыт |
1. Қазақстан Республикасының көлік инфрақұрылымын дамыту |
||||||
Мақсат |
1.1. Көлік-коммуникация кешенінің озыңқы дамуына қол жеткізу |
||||||
Міндеттер |
1.1.1. Автожолдар саласының инфрақұрылымын дамыту деңгейін арттыру |
||||||
Көрсеткіштер |
|||||||
Атауы |
Өлшем бірлігі |
Есепті кезең |
Жоспарлы кезең |
||||
2007 жыл |
2008 жыл |
2009 жыл |
2010 жыл |
2011 жыл |
|||
Сандық көрсеткіштер |
Бұл көрсеткіш облыс әкімдіктерімен жасалатын меморандумдарда анықталатын болады |
||||||
Сапа көрсеткіштері |
|||||||
Тиімділік көрсеткіштері |
|||||||
Нәтиже көрсеткіштері |
Ағымдағы мақсатты трансферттерді облыстар әкімдіктеріне аудару |
мың теңге |
5 998 023 |
11 658 444 |
15 647 943 |
13 356 642 |
15 528 615 |
Бағдарламаны іске асыру шығыстары |
мың теңге |
5 998 023 |
11 371 992 |
15 647 943 |
13 356 642 |
15 528 615 |
Бюджеттік бағдарламаның нысаны
Бюджеттік бағдарламаның әкімшісі |
Қазақстан Республикасы Көлік және коммуникация министрлігі |
||||||
Бюджеттік бағдарлама (кіші бағдарлама) |
014 "Ішкі суларда жүзетін "өзен-теңіз" кемелерін жіктеуді және олардың техникалық қауіпсіздігін қамтамасыз ету" |
||||||
Сипаттама |
"Кеме қатынасы тіркелімі" мемлекеттік мекемесін ұстау. Кеме жүзу процесіне қатысушы кемелердің және өзге де инженерлік құрылыстардың техникалық қауіпсіздігін қамтамасыз ету |
||||||
Стратегиялық бағыт |
2. Көлік процестерінің қауіпсіздігін қамтамасыз ету |
||||||
Мақсат |
2.1. Жолаушылар мен жүктің көліктің барлық түрлерінде жүруінің қауіпсіз жағдайын қамтамасыз ету |
||||||
Міндеттер |
2.1.5. Су көлігіндегі қауіпсіздікті арттыру |
||||||
Көрсеткіштер |
|||||||
Атауы |
Өлшем бірлігі |
Есепті кезең |
Жоспарлы кезең |
||||
2007 жыл |
2008 жыл |
2009 жыл |
2010 жыл |
2011 жыл |
|||
Сандық көрсеткіштер |
кемелердің сыныпталуын қамтамасыз ету және кемелерді куәландыруды жүргізу |
бірлік |
400 |
400 |
450 |
500 |
500 |
Сапа көрсеткіштері |
|||||||
Тиімділік көрсеткіштері |
|||||||
Нәтиже көрсеткіштері |
кеме қатынасы процесіне қатысатын кемелердің және өзге де инженерлік құрылыстардың техникалық қауіпсіздігін қамтамасыз ету |
Авариялар саны |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Бағдарламаны іске асыру шығыстары |
мың теңге |
44 056 |
92 050 |
112 540 |
130 462 |
144 857 |
Бюджеттік бағдарламаның нысаны
Бюджеттік бағдарламаның әкімшісі |
Қазақстан Республикасы Көлік және коммуникация министрлігі |
||||||
Бюджеттік бағдарлама (кіші бағдарлама) |
016 "Жол-құрылыс және жөндеу жұмыстарын орындаудың сапасын қамтамасыз ету" |
||||||
Сипаттама |
Республикалық маңызы бар автомобиль жолдарын салу, қайта жаңарту, күрделі, орташа, ағымдағы жөндеу бойынша орындалып жатқан жұмыстардың және қолданылып жатқан жол-құрылыс материалдарының сапасына бақылауды жүзеге асыру |
||||||
Стратегиялық бағыт |
2. Көлік ресімдерінің кауіпсіздігін қамтамасыз ету |
||||||
Мақсат |
2.1. Жолаушылар мен жүктің көліктің барлық түрлерінде жүруінің қауіпсіз жағдайын қамтамасыз ету |
||||||
Міндеттер |
2.1.2. Автожол саласындағы кауіпсіздікті арттыру |
||||||
Көрсеткіштер |
|||||||
Атауы |
Өлшем бірлігі |
Есепті кезең |
Жоспарлы кезең |
||||
2007 жыл |
2008 жыл |
2009 жыл |
2010 жыл |
2011 жыл |
|||
Сандық көрсеткіштер |
Республикалық маңызы бар автомобиль жолдарындағы жол-жөндеу жұмыстарының сапасын бақылауды жүргізу |
км |
1 974 |
1 826 |
2 200 |
2 628 |
2 852 |
Сапа көрсеткіштері |
|||||||
Тиімділік көрсеткіштері |
|||||||
Нәтиже көрсеткіштері |
Қайта жаңартылған және жөндеу жүргізілген республикалық маңызы бар автомобиль жолдары учаскелерінің сапасына бақылау жүргізілгендерінің шамаланған ұзақтығы |
км |
1 974 |
1 826 |
2 200 |
2 628 |
2 852 |
Бағдарламаны іске асыру шығыстары |
мың теңге |
228 888 |
199 670 |
216 604 |
256 672 |
299 320 |
Бюджеттік бағдарламаның нысаны
Бюджеттік бағдарламаның әкімшісі |
Қазақстан Республикасы Көлік және коммуникация министрлігі |
||||||
Бюджеттік бағдарлама (кіші бағдарлама) |
019 "Тұрақты ішкі авиатасымалдарды субсидиялау" |
||||||
Сипаттама |
Субсидиялау көлемін кезең-кезеңімен төмендетуге және одан әрі өзін-өзі толық ақтауға бағытталған икемді тариф саясатын жүзеге асыру жолымен тұрақты ішкі авиатасымалына орташа статистикалық тұтынушы үшін авиакөлік қызметтеріне қол жетімділігін қамтамасыз ету |
||||||
Стратегиялық бағыт |
1. Қазақстан Республикасының көлік инфрақұрылымын дамыту |
||||||
Мақсат |
1.1. Көлік-коммуникация кешенінің озыңқы қарқынмен дамуына қол жеткізу |
||||||
Міндеттер |
1.1.3. Азаматтық авиация саласы инфрақұрылымының даму деңгейін арттыру |
||||||
Көрсеткіштер |
|||||||
Атауы |
Өлшем бірлігі |
Есепті кезең |
Жоспарлы кезең |
||||
2007 жыл |
2008 жыл |
2009 жыл |
2010 жыл |
2011 жыл |
|||
Сандық көрсеткіштер |
Субсидияланатын авиа бағыттардың саны |
бірлік |
11 |
9 |
9 |
11 |
12 |
Сапа көрсеткіштері |
|||||||
Тиімділік көрсеткіштері |
|||||||
Нәтиже көрсеткіштері |
Тасымалданған жолаушылар саны |
адам |
103 564 |
124 276 |
55 000 |
75 000 |
95 000 |
Бағдарламаны іске асыру шығыстары |
мың теңге |
642 000 |
667 680 |
727 771 |
793 270 |
864 664 |
Бюджеттік бағдарламаның нысаны
Бюджеттік бағдарламаның әкімшісі |
Қазақстан Республикасы Көлік және коммуникация министрлігі |
||||||
Бюджеттік бағдарлама (кіші бағдарлама) |
020 "Су көлігінің инфрақұрылымын салу және қайта жаңарту" |
||||||
Сипаттама |
Теңіз кемелері мен ішкі су көлігінің қауіпсіз және үздіксіз қызмет көрсету үшін қазіргі заманғы талаптарға жауап беретін су көлігінің инфрақұрылымын дамыту |
||||||
Стратегиялық бағыт |
2. Көлік процестерінің қауіпсіздігін қамтамасыз ету |
||||||
Мақсат |
2.1. Жолаушылар мен жүктің көліктің барлық түрлерінде жүруінің қауіпсіз жағдайын қамтамасыз ету |
||||||
Міндеттер |
2.1.5. Су көлігіндегі қауіпсіздікті арттыру |
||||||
Көрсеткіштер |
|||||||
Атауы |
Өлшем бірлігі |
Есепті кезең |
Жоспарлы кезең |
||||
2007 жыл |
2008 жыл |
2009 жыл |
2010 жыл |
2011 жыл |
|||
Сандық көрсеткіштер |
Кемелер қозғалысын басқару жүйесін құру |
жоба. |
1 |
0 |
2 |
- |
- |
кеме қатынасы шлюздерін қайта жаңарту |
жоба. |
2 |
2 |
2 |
|||
құтқару операцияларын басқарудың өңірлік жүйесін құру |
жоба. |
1 |
- |
||||
Сапа көрсеткіштері |
|||||||
Тиімділік көрсеткіштері |
|||||||
Нәтиже көрсеткіштері |
Нысандарды пайдалануға беру |
бірлік |
1 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Бағдарламаны іске асыру шығыстары |
мың теңге |
158 310 |
0 |
163 408 |
568 968 |
306 871 |
Бюджеттік бағдарламаның нысаны
Бюджеттік бағдарламаның әкімшісі |
Қазақстан Республикасы Көлік және коммуникация министрлігі |
||||||
Бюджеттік бағдарлама (кіші бағдарлама) |
021 "Көлік және коммуникация саласындағы техникалық регламенттер мен стандарттарды әзірлеу" |
||||||
Сипаттама |
Автожол саласындағы ұлттық нормативтік-техникалық құжаттарды (стандарттарды), техникалық регламенттерді халықаралық талаптарға сәйкес әзірлеу, пысықтау және жетілдіру; автомобиль және темір жол көлігі саласындағы стандарттау бойынша стандарттар мен нормативтік құжаттар кешенін жасау |
||||||
Стратегиялық бағыт |
1. Қазақстан Республикасының көлік инфрақұрылымын дамыту |
||||||
Мақсат |
1.1. Көлік-коммуникация кешенінің озыңқы қарқынмен дамуына қол жеткізу |
||||||
Міндеттер |
1.1.2. Теміржол саласы инфрақұрылымының даму деңгейін арттыру; |
||||||
1.1.3. Азаматтық авиация саласы инфрақұрылымының даму деңгейін арттыру; |
|||||||
1.1.4. Су көлігі саласы инфрақұрылымының даму деңгейін арттыру |
|||||||
Көрсеткіштер |
|||||||
Атауы |
Өлшем бірлігі |
Есепті кезең |
Жоспарлы кезең |
||||
2007 жыл |
2008 жыл |
2009 жыл |
2010 жыл |
2011 жыл |
|||
Сандық көрсеткіштер |
Әзірленіп жатқан регламенттер мен стандарттардың саны: |
бірлік |
|||||
су саласындағы; |
4 |
4 |
4 |
||||
азаматтық авияция саласындағы; |
1 |
1 |
1 |
||||
темір жол саласындағы |
100 |
100 |
4 |
4 |
4 |
||
Сапа көрсеткіштері |
|||||||
Тиімділік көрсеткіштері |
|||||||
Нәтиже көрсеткіштері |
Мемлекеттік стандарттар мен регламенттер |
бірлік |
100 |
129 |
9 |
9 |
9 |
Бағдарламаны іске асыру шығыстары |
мың теңге |
65 077 |
119 008 |
84 448 |
60 000 |
40 000 |
Бюджеттік бағдарламаның нысаны
Бюджеттік бағдарламаның әкімшісі |
Қазақстан Республикасы Көлік және коммуникация министрлігі |
||||||
Бюджеттік бағдарлама (кіші бағдарлама) |
023 "Көліктік бақылау бекеттері желісін салу және қайта жаңарту" |
||||||
Сипаттама |
Көліктік бақылау бекеттерін жол төсемдерін жайластыруды коса алғанда жылжымайтын таразы құралдарымен жабдықтау |
||||||
Стратегиялық бағыт |
2. Көлік процестері қауіпсіздігін қамтамасыз ету |
||||||
Мақсат |
2.1. Көліктің барлық түрінде жолаушылар мен жүк тасымалының қауіпсіздік қамтамасыз ету |
||||||
Міндеттер |
2.1.1. Көліктегі мемлекеттік техникалық бақылау деңгейін арттыру |
||||||
Көрсеткіштер |
|||||||
Атауы |
Өлшем бірлігі |
Есепті кезең |
Жоспарлы кезең |
||||
2007 жыл |
2008 жыл |
2009 жыл |
2010 жыл |
2011 жыл |
|||
Сандық көрсеткіштер |
Жылжымайтын таразы құралдарымен жабдықталған көліктік бақылау бекеттерінің саны |
дана |
|||||
өтпелі жобалар: |
6 |
||||||
жаңа жобалар: |
5 |
7 |
|||||
Сапа көрсеткіштері |
|||||||
Тиімділік көрсеткіштері |
|||||||
Нәтиже көрсеткіштері |
Ауыр салмақты АКҚ жүріп өткені үшін өндіріп алынған алымдардың сомасы |
мың теңге |
389 165 |
568 181 |
829 544 |
1 211 134 |
1 768 256 |
Бағдарламаны іске асыру шығыстары |
мың теңге |
221 329 |
218 233 |
236 430 |
0 |
Бюджеттік бағдарламаның нысаны
Бюджеттік бағдарламаның әкімшісі |
Қазақстан Республикасы Көлік және коммуникация министрлігі |
||||||
Бюджеттік бағдарлама (кіші бағдарлама) |
028 "Облыстық бюджеттерге, Астана және Алматы қалаларының бюджеттеріне көлік инфрақұрылымды дамытуға берілетін нысаналы даму трансферттері" |
||||||
Сипаттама |
Қазіргі заманғы талаптарға жауап беретін жергілікті маңызы бар автомобиль жолдары желісін көлік құралдарының үздіксіз және қауіпсіз жүрулері үшін қайта қалпына келтіру және дамыту |
||||||
Стратегиялық бағыт |
1. Қазақстан Республикасының көлік инфрақұрылымын дамыту |
||||||
Мақсат |
1.1. Көлік-коммуникация кешенінің озыңқы қарқынмен дамуына қол жеткізу |
||||||
Міндеттер |
1.1.1. Автожол саласы инфрақұрылымының даму деңгейін арттыру |
||||||
Көрсеткіштер |
|||||||
Атауы |
Өлшем бірлігі |
Есепті кезең |
Жоспарлы кезең |
||||
2007 жыл |
2008 жыл |
2009 жыл |
2010 жыл |
2011 жыл |
|||
Сандық көрсеткіштер |
Бұл көрсеткіш Астана және Алматы қалаларының әкімдерімен жасалатын меморандумда анықталатын болады |
||||||
Сапа көрсеткіштері |
|||||||
Тиімділік көрсеткіштері |
|||||||
Нәтиже көрсеткіштері |
Дамуға арналған мақсатты трансферттерді Астана және Алматы қалаларының әкімдіктеріне аудару |
мың теңге |
78 226 636 |
92 021 772 |
57 329 042 |
73 953 318 |
18 373 031 |
Бағдарламаны іске асыру шығыстары |
мың теңге |
78 224 748 |
92 021 772 |
57 329 042 |
73 953 318 |
18 373 031 |
Бюджеттік бағдарламаның нысаны
Бюджеттік бағдарламаның әкімшісі |
Қазақстан Республикасы Көлік және коммуникация министрлігі |
||||||
Бюджеттік бағдарлама (кіші бағдарлама) |
030 "Transport tower" әкімшілік-технологиялық кешенін ұстау" |
||||||
Сипаттама |
Техникалық және шаруашылық қызмет көрсету, санитарлық өңдеу, ыстықпен-суықпен жабдықтау жүйесіне, ғимаратты ыстық және суық сумен жабдықтау жүйесіне профилактикалық жұмыстар жүргізу |
||||||
Стратегиялық бағыт |
1. Қазақстан Республикасының көлік инфрақұрылымын дамыту |
||||||
Мақсат |
1.1. Көлік-коммуникация кешенінің озыңқы қарқынмен дамуына қол жеткізу |
||||||
Міндеттер |
1.1.5. Көлік саласындағы іскерлік белсенділікті арттыруға қолдау көрсету және инвестициялық климатты жақсарту |
||||||
Көрсеткіштер |
|||||||
Атауы |
Өлшем бірлігі |
Есепті кезең |
Жоспарлы кезең |
||||
2007 жыл |
2008 жыл |
2009 жыл |
2010 жыл |
2011 жыл |
|||
Сандық көрсеткіштер |
Ғимаратты мемлекеттік қызметшілерге қажетті әлеуметтік-тұрмыстық жағдай жасау мақсатында ұстау |
шаршы метр |
32 294 |
32 294 |
32 294 |
32 294 |
32 294 |
Сапа көрсеткіштері |
|||||||
Тиімділік көрсеткіштері |
|||||||
Нәтиже көрсеткіштері |
|||||||
Бағдарламаны іске асыру шығыстары |
мың теңге |
320 475 |
332 568 |
431 350 |
451 646 |
481 017 |
Бюджеттік бағдарламаның нысаны
Бюджеттік бағдарламаның әкімшісі |
Қазақстан Республикасы Көлік және коммуникация министрлігі |
||||||
Бюджеттік бағдарлама (кіші бағдарлама) |
031 "Темір жол көлігі инфрақұрылымын салу және қайта жаңарту" |
||||||
Сипаттама |
Темір жол желілерін салу |
||||||
Стратегиялық бағыт |
1. Қазақстан Республикасының көлік инфрақұрылымын дамыту |
||||||
Мақсат |
1.1. Көлік-коммуникация кешенінің озыңқы қарқынмен дамуына қол жеткізу |
||||||
Міндеттер |
1.1.2. Теміржол саласы инфрақұрылымының даму деңгейін арттыру |
||||||
Көрсеткіштер |
|||||||
Атауы |
Өлшем бірлігі |
Есепті кезең |
Жоспарлы кезең |
||||
2007 жыл |
2008 жыл |
2009 жыл |
2010 жыл |
2011 жыл |
|||
Сандық көрсеткіштер |
Өзен-Түркіменстанмен мемшекара, Бейнеу-Жезқазған темір жол желілері құрылысының жобасы бойынша ЖСҚ әзірлеу |
км |
ЖСҚ әзірлеу |
||||
Сапа көрсеткіштері |
|||||||
Тиімділік көрсеткіштері |
|||||||
Нәтиже көрсеткіштері |
Салынған темір жолдардың ұзақтығы |
км |
0 |
0 |
126,4 |
464,2 |
436,6 |
Бағдарламаны іске асыру шығыстары |
мың теңге |
0 |
97 000 |
2 100 000 |
0 |
0 |