Қазақстан Республикасының Үкіметі ҚАУЛЫ ЕТЕДІ:
1. «Қазақстан Республикасы Еңбек және халықты әлеуметтік қорғау министрлігінің 2010-2014 жылдарға арналған стратегиялық жоспарын бекіту туралы» Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2009 жылғы 31 желтоқсандағы № 2342 қаулысына мынадай өзгерістер мен толықтыру енгізілсін:
көрсетілген қаулымен бекітілген Қазақстан Республикасы Еңбек және халықты әлеуметтік қорғау министрлігінің 2010 - 2014 жылдарға арналған стратегиялық жоспарында:
«3. Қызметінің стратегиялық бағыттары» деген бөлімде:
«Қызметінің стратегиялық бағыттары, даму мақсаты және негізгі индикаторлары» деген кіші бөлімде:
«Жұмысынан айрылу (жұмысының болмауы) қатерін басқару» деген 1-стратегиялық бағытта:
1.1-мақсатта:
«1.1.1. Қазақстан Республикасының халықты жұмыспен қамту туралы заңнамасын жетілдіру» деген жолдың «Көрсеткіштер» деген бағанындағы «2010» деген сандар «2011» деген сандармен ауыстырылсын;
«Еңбек құқығының бұзылу қатерін басқару» деген 2-стратегиялық бағытта:
2.1-мақсатта:
«Еңбек құқығының бұзылу қатерінің алдын алу» деген жолдың
«
3. МЕИ тексеру жүргізуін ретке келтіру тексеру жүргізудің ұзақтығы (күн) |
10 |
9 |
8 |
7 |
7 |
7 |
7 |
»
деген 3-тармағы алып тасталсын;
2.2-мақсатта:
«2.2.5. Мемлекеттік еңбек инспекторларының қадағалау-бақылау қызметінің тиімділігін арттыру» деген жолдың «2010 ж.», «2011 ж.», «2012 ж.», «2013 ж.», «2014 ж.» деген бағандарындағы «10», «10», «10», «10», «10» деген сандар тиісінше «8», «8», «8», «8», «8» деген сандармен ауыстырылсын;
«Көші-қон процестерін басқару» деген 3-стратегиялық бағытта:
3.1-мақсатта:
«Басқарылмайтын көші-қон қатерінің алдын алу» деген жолдың
«
1. Оралмандардың көшіп келу квотасы, мың отбасы |
15 |
20 |
20 |
20 |
20 |
20 |
20 |
3. «Нұрлы көш» бағдарламасына қатысушылардың саны, отбасы |
1051 |
1488 |
1500 |
1500 |
10000 |
20000 |
»
деген 1 және 3-тармақтары алып тасталсын;
«
3.1.1. |
Көші-қон заңнамасын жетілдіру |
1. Мынадай жобаларды әзірлеу: |
|||||||
3.1.2. |
Халықтың көші-қоны мониторингін және болжауды жақсарту (ҰҚК және ІІМ бірлесіп) |
1. «Оралман» дерекқорын жасауды және оның «Бүркіт» дерекқорымен біріктіруді аяқтау (2009-2011 жж.) |
|||||||
3.1.4. |
Шет елдегі қазақ диаспорасы өкілдерімен ақпараттық-түсіндіру жұмыстарын жүргізу (СІМ бірлесіп) |
1. Ақпараттық материалдар, бірлік |
200 |
2000 |
100 |
100 |
500 |
500 |
500 |
»
деген жолдар алып тасталсын;
мынадай мазмұндағы 3.1.5. және 3.1.6 деген жолдармен толықтырылсын:
3.1.5. |
Оралмандардың көшіп келу квотасына енгізілген оралмандарға әлеуметтік көмек көрсету |
Біржолғы жәрдемақылар мен өтемақыларға өтініш берген оралмандардың саны, мың отбасы |
15 |
20 |
10,6 |
20 |
20 |
20 |
20 |
3.1.6. |
Экономиканың басым салаларына жоғары білікті ШЖК тарту рәсімдерін жеңілдету |
Тартылатын ШЖК жалпы санында I және II санаттағы ШЖК үлес салмағы % |
39,0 |
40,0 |
42,0 |
44,0 |
44,0 |
50,0 |
55,0 |
»;
мына:
«
3.2-мақсат |
Нысаналы индикаторлар |
||||||||
3.2. |
Халықтың көші-қон процестерін реттеу тетігін жетілдіру (ІІМ бірлесіп) |
1. Еліміздің әлеуметтік-экономикалық дамуына әсер ететін көші-қон процестерін тиімді реттеу жөніндегі ұсыныстар әзірлеу (2010 - 2014 жж.) |
|||||||
Міндеттер |
Көрсеткіштер |
||||||||
3.2.1. |
Ішкі еңбек көші-қоны процестерін тәртіпке келтіру (АШМ, ЭМРМ, ИСМ, БҒМ, ККМ, облыстардың, Алматы және Астана қалаларының әкімдерімен бірлесіп) |
1. Ішкі көші-қон квотасын белгілеу (2014 ж.) |
|||||||
2. Еңбек ресурстарына тапшы өңірлерге жұмыс күшін тартуды экономикалық ынталандыру тетігін әзірлеу (2014 ж.) |
|||||||||
3.2.2. |
Этникалық көшіп-қонушыларды (оралмандарды) қабылдау және қоныстандыру |
1. «Нұрлыкөш» бағдарламасына сәйкес қоныстандырылған этникалық көшіп қонушылардың үлесі ү.ж. қабылданған оралмандардың жалпы санына % |
- |
5,3 |
7,4 |
7,5 |
7,5 |
100 |
100 |
3.2.3. |
Экономиканың басымды салаларына және серпінді жобаларды іске асыруға жоғары биікті ШЖК тарту рәсімдерін жеңілдету |
1. Тартылатын ШЖК жалпы санында I және II санаттағы ШЖК үлес салмағы % |
39,0 |
40,0 |
42,0 |
44,0 |
44,0 |
50,0 |
55,0 |
3.2.4. |
Оралмандардың бастапқы бейімделуі мен кірігуі жағдайларын жақсарту |
1. Оралмандардың бейімделуі мен кірігуі орталықтарын құру, бірлік |
- |
1 |
- |
- |
- |
1 |
2 |
2. Кәсіби оқуды қамтыған оралмандардың үлес салмағы, еңбекке қабілетті жастағы оралмандардың жалпы санынан % |
1,2 |
1,6 |
1,8 |
2,0 |
2,2 |
2,4 |
2,4 |
||
3. Жұмысқа орналастырылған оралмандардың үлесі, жұмыспен қамту мәселелері жөніндегі уәкілетті органдарға жәрдемдесуі үшін өтініш берген еңбекке қабілетті оралмандардың жалпы санынан % |
65 |
67 |
70 |
72 |
74 |
75 |
75 |
||
4. Меншігінде тұрғын үйі бар оралман отбасыларының үлес салмағы оралман отбасыларының жалпы санына % |
80 |
80,5 |
81 |
83 |
86 |
87 |
87 |
»
деген 3.2-мақсат алынып тасталсын;
«Қарттық, мүгедектік, асыраушысынан айрылу және өзге әлеуметтік қатерлердің басталуы салдарынан туындайтын қатерлерді басқару» деген 4-стратегиялық бағытта:
4.1-мақсатта:
«Әлеуметтік заңнаманы жетілдіру» деген жолдың
«
3. «Қазақстан Республикасының кейбір заңнамалық актілеріне азаматтардың жекелеген санаттарын әлеуметтік қолдау мәселелері жөнінде өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы» Қазақстан Республикасының Заңын іске асыру үшін НҚА әзірлеу (2010 ж.) |
»
деген 3-тармағы алып тасталсын;
«4.1.3. Негізгі әлеуметтік қатерлердің басталуы кезінде МӘСҚ берілетін әлеуметтік төлемдердің деңгейін арттыру» деген жолдың 1-тармағының «нысаналы индикаторлар» деген бағанындағы «сомалары» деген сөз «орташа мөлшерінің өсімі» деген сөздермен ауыстырылсын;
4.2-мақсатта:
«Арнаулы әлеуметтік қызмет көрсетудің қол жетімділігін қамтамасыз ету» және «4.2.2. Әлеуметтік инфрақұрылымды дамыту» деген жолдар мынадай редакцияда жазылсын:
«
4.2. |
Арнаулы әлеуметтік қызмет көрсетудің қолжетімділігін қамтамасыз ету |
1. Арнаулы әлеуметтік қызметтермен қамту адам, оның ішінде: |
18784 |
19990 |
15215 |
22573 |
22780 |
23295 |
23515 |
- балалар |
2886 |
3770 |
4796 |
5224 |
5306 |
5396 |
5486 |
||
- мүмкіндігі шектеулі адамдар |
9311 |
9410 |
10419 |
10454 |
10499 |
10839 |
10889 |
||
- қарт адамдар |
6587 |
6810 |
- |
6895 |
6975 |
7060 |
7140 |
4.2.2. |
Әлеуметтік инфрақұрылымды дамыту |
1. Мемлекеттік секторда қызмет көрсетілетін адамдар: |
- |
2650 315 |
2650 385 |
19804 485 |
19804 585 |
20104 685 |
20104 785 |
2. Әлеуметтік тапсырыс шеңберінде жеке секторда қызмет көрсетілетін адамдар: |
- |
259 546 |
287 543 |
1731 553 |
1831 563 |
1931 573 |
2031 583 |
»;
«Бюджеттік бағдарламалардың тізбесі» деген 8-бөлім осы қаулыға қосымшаға сәйкес жаңа редакцияда жазылсын.
2. Осы қаулы қол қойылған күнінен бастап қолданысқа енгізіледі және ресми жариялануға тиіс.
Қазақстан Республикасының
Премьер-Министрі К. Мәсімов
Қазақстан Республикасы
Үкіметінің
2010 жылғы 27 желтоқсандағы
№ 1417 қаулысына
қосымша
8. Бюджеттік бағдарламалардың тізбесі
1-қосымша
2010-2012 жылдарға арналған бюджеттік шығыстардың жиынтығы
Республикалық бюджет
Бағдарламаның әкімшісі Қазақстан Республикасы Еңбек және халықты әлеуметтік қорғау министрлігі
Функционалдық топ |
Кіші функция |
Бағдарлама |
Көрсеткіштер |
2008 жыл |
2009 жылға арналған нақтыланған бюджет |
Болжам |
|||
Нақты орындалуы |
Кассалық орындалуы |
2010 жыл |
2011 жыл |
2012 жыл |
|||||
1 |
2 |
3 |
4 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
I. Қолданыстағы бағдарламалар, оның ішінде: |
565 550 848 |
565 712 576 |
812 900 346 |
924 134 765 |
1 026 183 544 |
1 120 270 082 |
|||
1. Ағымдағы бюджеттік бағдарламалар |
562 635 601 |
562 797 329 |
806 684 542 |
917 811 003 |
1 025 869 701 |
1 120 270 082 |
|||
6 |
Әлеуметтік қамсыздандыру және әлеуметтік көмек |
534 881 565 |
535 038 747 |
644 431 275 |
780 631 654 |
973 343 226 |
1 072 318 477 |
||
1 |
Әлеуметтік қамсыздандыру |
501 578 849 |
501 662 838 |
611 209 426 |
734 995 423 |
920 785 261 |
1 015 414 879 |
||
002 |
Зейнетақы бағдарламасы |
363 541 309 |
363 594 434 |
454 231 109 |
557 556 682 |
724 962 585 |
802 783 135 |
||
003 |
Мемлекеттік әлеуметтік жәрдемақылар |
92 029 542 |
92 052 358 |
105 870 902 |
115 607 711 |
121 319 832 |
131 410 037 |
||
004 |
Арнаулы мемлекеттік жәрдемақылар |
41 626 624 |
41 634 157 |
45 344 032 |
55 378 345 |
65 368 972 |
70 492 914 |
||
017 |
Мемлекеттік арнайы жәрдемақылар |
4 381 373 |
4 381 889 |
5 763 383 |
6 452 685 |
9 133 872 |
10 728 793 |
||
2 |
Әлеуметтік көмек |
33 302 716 |
33 375 909 |
33 221 849 |
45 636 231 |
52 557 965 |
56 903 598 |
||
005 |
Жерлеуге берілетін жәрдемақы |
1 876 116 |
1 943 700 |
2 061 455 |
2 145 528 |
2 475 373 |
2 857 329 |
||
007 |
Балалы отбасыларға берілетін мемлекеттік жәрдемақылар |
27 841 310 |
27 842 306 |
30 336 875 |
43 212 412 |
49 978 861 |
53 988 311 |
||
008 |
Семей ядролық сынақ полигонында ядролық сынақтардың салдарынан зардап шеккендерге төленетін біржолғы мемлекеттік ақшалай өтемақылар |
3 559 344 |
3 559 358 |
781 147 |
268 291 |
80 336 |
36 740 |
||
010 |
Ақталған азаматтарға - жаппай саяси қуғын-сүргін құрбандарына біржолғы ақшалай өтемақы |
25 947 |
30 545 |
42 372 |
10 000 |
23 395 |
21 218 |
||
9 |
Әлеуметтік көмек және әлеуметтік қамсыздандыру саласындағы өзге де қызметтер |
27 754 036 |
27 758 581 |
162 253 267 |
137 179 349 |
52 526 475 |
47 951 605 |
||
001 |
Еңбек, халықты жұмыспен қамту, әлеуметтік қорғау және көші-қон саласындағы қызметті ұйымдастыру жөніндегі қызметтер |
1 625 422 |
1 629 967 |
2 094 537 |
2 574 571 |
3 098 378 |
3 098 378 |
||
006 |
Оралмандарға әлеуметтік көмек көрсету |
12 096 284 |
12 096 284 |
13 027 595 |
8 548 863 |
17 431 680 |
18 837 726 |
||
009 |
Қазақстан Республикасы Еңбек және халықты әлеуметтік қорғау министрлігін материалдық-техникалық жарақтандыру |
198 124 |
198 124 |
31 865 |
97 288 |
123 231 |
165 401 |
||
012 |
Еңбекті қорғау саласындағы қолданбалы ғылыми зерттеулер |
65 618 |
65 618 |
76 745 |
90 178 |
96 732 |
110 000 |
||
013 |
Зейнетақылар мен жәрдемақылар төлеуді қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер |
9 298 074 |
9 298 074 |
11 479 291 |
13 346 348 |
16 622 972 |
18 096 643 |
||
014 |
Жұмыспен қамту және кедейшілік базасы бойынша ақпараттық-талдамалық қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер |
66 226 |
66 226 |
73 485 |
89 561 |
88 097 |
97 480 |
||
015 |
Облыстық бюджеттерге, Астана және Алматы қалаларының бюджеттеріне арнаулы әлеуметтік қызметтер стандарттарын енгізуге берілетін ағымдағы нысаналы трансферттер |
0 |
0 |
936 694 |
2 026 145 |
5 358 149 |
5 116 570 |
||
016 |
Заңды тұлғаның қызметі тоқтатылған жағдайда, сот мемлекетке жүктеген адам өмірі мен денсаулығына келтірілген зиянды өтеу |
1 500 000 |
1 500 000 |
1 000 000 |
250 000 |
300 000 |
200 000 |
||
018 |
Облыстық бюджеттерге, Астана және Алматы қалаларының бюджеттеріне жаңадан іске қосылатын әлеуметтік қамсыздандыру объектілерін ұстауға берілетін ағымдағы нысаналы трансферттер |
15 243 |
15 243 |
212 012 |
337 973 |
878 529 |
911 576 |
||
020 |
Облыстық бюджеттерге, Астана және Алматы қалаларының бюджеттеріне е4 төменгі күнкөріс деңгейі мөлшерінің өсуіне байланысты мемлекеттік атаулы әлеуметтік көмек пен 18 жасқа дейінгі балаларға ай сайынғы мемлекеттік жәрдемақы төлеуге берілетін ағымдағы нысаналы трансферттер |
2 785 500 |
2 785 500 |
3 280 631 |
0 |
3 730 617 |
0 |
||
022 |
Облыстық бюджеттерге, Астана және Алматы қалаларының бюджеттеріне үкіметтік емес секторда мемлекеттік әлеуметтік тапсырысты орналастыруға берілетін ағымдағы нысаналы трансферттер |
0 |
0 |
165 120 |
453 467 |
592 263 |
282 661 |
||
023 |
Мүгедектерге протездік-ортопедиялық көмек көрсетуді әдістемелік қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер |
21 448 |
21 448 |
17 914 |
23 951 |
27 509 |
32 806 |
||
024 |
Облыстық бюджеттерге, Астана және Алматы қалаларының бюджеттеріне медициналық-әлеуметтік мекемелерде күндіз емделу бөлімшелері желісін дамытуға берілетін ағымдағы нысаналы трансферттер |
0 |
0 |
151 100 |
202 346 |
519 720 |
284 589 |
||
025 |
Облыстық бюджеттерге, Астана және Алматы қалаларының бюджеттеріне медициналық-әлеуметтік мекемелерде тамақтану нормаларын ұлғайтуға берілетін ағымдағы нысаналы трансферттер |
0 |
0 |
4 189 900 |
2 789 272 |
3 156 005 |
0 |
||
027 |
Оралмандарды тарихи отанына қоныстандыру және бастапқы бейімдеу |
44 367 |
44 367 |
71 954 |
126 412 |
176 590 |
192 711 |
||
028 |
Республикалық деңгейде әлеуметтік қорғау ұйымдарын материалдық-техникалық жарақтандыру |
0 |
0 |
379 779 |
420 108 |
201 003 |
200 521 |
||
029 |
Облыстық бюджеттерге, Астана және Алматы қалаларының бюджеттеріне мемлекеттік атаулы әлеуметтік көмек төлеуге берілетін ағымдағы нысаналы трансферттер |
0 |
0 |
0 |
1 115 973 |
0 |
0 |
||
030 |
Облыстық бюджеттерге, Астана және Алматы қалаларының бюджеттеріне 18 жасқа дейінгі балаларға мемлекеттік жәрдемақы төлеуге берілетін ағымдағы нысаналы трансферттер |
0 |
0 |
0 |
2 967 928 |
0 |
0 |
||
031 |
Облыстық бюджеттерге, Астана және Алматы қалаларының бюджеттеріне әлеуметтік жұмыс орындары және жастар практикасы бағдарламасын кеңейтуге берілетін ағымдағы нысаналы трансферттер |
0 |
0 |
7 600 440 |
0 |
0 |
0 |
||
090 |
Еңбек, жұмыспен қамту, әлеуметтік қорғау және халықтың көші-коны саласындағы зерттеулер |
37 730 |
37 730 |
38 563 |
80 000 |
125 000 |
21 369 |
||
115 |
Өңірлік жұмыспен қамту және кадрларды қайта даярлау стратегиясын іске асыру шеңберінде халықты жұмыспен қамтамасыз ету |
0 |
0 |
117 425 642 |
101 638 965 |
0 |
0 |
||
2. Бюджеттік даму бағдарламалары |
2 915 247 |
2 915 247 |
6 215 804 |
6 323 762 |
313 843 |
0 |
|||
011 |
Әлеуметтік-еңбек саласында бірыңғай ақпараттық жүйе құру |
0 |
0 |
330 050 |
596 762 |
313 843 |
0 |
||
019 |
Облыстық бюджеттерге, Астана және Алматы қалаларының бюджеттеріне әлеуметтік қамсыздандыру объектілерді салуға және реконструкциялауға берілетін нысаналы даму трансферттері |
2 915 247 |
2 915 247 |
5 885 754 |
5 727 000 |
0 |
0 |
||
Әзірлеуге ұсынылатын бағдарламалар, оның ішінде: |
0 |
0 |
0 |
5 135 483 |
34 725 |
0 |
|||
1. Ағымдағы бюджеттік бағдарламалар |
0 |
0 |
0 |
4 284 885 |
34 725 |
0 |
|||
054 |
Облыстық бюджеттерге, Астана және Алматы қалаларының бюджеттеріне Ұлы Отан соғысындағы Жеңістің 65 жылдығына орай Ұлы Отан соғысының қатысушылары мен мүгедектеріне Тәуелсіз Мемлекеттер Достастығының елдері бойынша Қазақстан Республикасының аумағы бойынша жол жүруін, сондай-ақ оларға және олармен бірге жүретін адамдарға Мәскеу, Астана қалаларына мерекелік іс-шараларға қатысуы үшін тамақтануына, тұруына, жол жүруіне арналған шығыстарын төлеуді қамтамасыз етуге берілетін ағымдағы нысаналы трансферттер |
0 |
0 |
0 |
90 979 |
0 |
0 |
||
057 |
Облыстық бюджеттерге, Астана және Алматы қалаларының бюджеттеріне Ұлы Отан соғысындағы Жеңістің 65 жылдығына орай Ұлы Отан соғысының қатысушылары мен мүгедектеріне, сондай-ақ оларға теңестірілген адамдарға; 1941 жылғы 22 маусым - 1945 жылғы 3 қыркүйек аралығындағы кезеңде майдандағы армия құрамына кірмеген әскери бөлімдерде, мекемелерде, әскери-оқу орындарында әскери қызмет өткерген, «1941-1945 жж. Ұлы Отан соғысында Германияны жеңгені үшін» медалімен немесе «Жапонияны жеңгені үшін» медалімен марапатталған әскери қызметшілерге, оның ішінде запасқа (отставкаға) шыққандарға, Ұлы Отан соғысы жылдарында тылда кемінде алты ай жұмыс істеген (қызмет өткерген) адамдарға біржолғы материалдық көмек төлеуге берілетін ағымдағы нысаналы трансферттер |
0 |
0 |
0 |
4 153 631 |
0 |
0 |
||
059 |
Мүгедектердің құқықтары туралы БҰҰ Конвенциясы шеңберінде мүмкіндіктері шектеулі адамдарды-әлеуметтік қорғау жүйесін жетілдіру және арнаулы әлеуметтік қызметтер көрсету жүйесін дамыту |
40 275 |
34 725 |
0 |
|||||
2. Бюджеттік даму бағдарламалары |
|||||||||
026 |
Облыстық бюджеттерге, Астана және Алматы қалаларының бюджеттеріне 2009-2011 жылдарға арналған «Нұрлы көш» бағдарламасының қатысушыларын жылыжай шаруашылығын дамыту облысында жұмыспен қамтуды қамтамасыз етуге кредит беру |
0 |
0 |
0 |
850 598 |
0 |
0 |
||
Шығыстардың барлығы, оның ішінде |
565 550 848 |
565 712 576 |
812 900 346 |
929 270 248 |
1 026 218 269 |
1 120 270 082 |
|||
Ағымдағы бюджеттік бағдарламалар |
562 635 601 |
562 797 329 |
806 684 542 |
922 095 888 |
1 025 904 426 |
1 120 270 082 |
|||
Бюджеттік даму бағдарламалары |
2 915 247 |
2 915 247 |
6 215 804 |
7 174 360 |
313 843 |
0 |
2-қосымша
Бюджеттік бағдарламаның нысаны
Бюджеттік бағдарламаның әкімшісі |
Қазақстан Республикасы Еңбек және халықты әлеуметтік қорғау министрлігі |
||||||
Бюджеттік бағдарлама |
001 «Еңбек, халықты жұмыспен қамту, әлеуметтік қорғау және халықтың көші-коны саласындағы қызметті ұйымдастыру жөніндегі қызметтер» |
||||||
Сипаттамасы |
Министрліктің және оның аумақтық органдарының аппараттарын ұстау; әлеуметтік-еңбек саласындағы конституциялық кепілдіктердің сақталуын қамтамасыз ету; бірыңғай әлеуметтік саясатты іске асыру; еңбек көші-қонын басқаруды жүзеге асыру; жұмыс күшін сыртқа шығаруды лицензиялауды жүргізу; еңбек және әлеуметтік заңнаманың сақталуын мемлекеттік қадағалау; әлеуметтік қызмет көрсету сапасын бақылау; әлеуметтік еңбек саласында нысаналы және халықаралық бағдарламаларды әзірлеу және іске асыру; бірыңғай ақпараттық қамтамасыз етуді құру. |
||||||
1. Еңбек, халықты жұмыспен қамту, халықты әлеуметтік қорғау және көші-қон саласындағы мониторинг, үйлестіру, стратегиялық, әдістемелік және әдіснамалық қамтамасыз ету. |
|||||||
Стратегиялық бағыты |
1. Жұмысынан (жұмысының болмауы) айрылу қатерін басқару |
||||||
Мақсаты |
1.1. Жұмысынан айрылу (жұмысының болмауы) қатерінің алдын алу |
||||||
Міндеттері |
1.1.1. Қазақстан Республикасының халықты жұмыспен қамту туралы заңнамасын жетілдіру. |
||||||
Көрсеткіштер |
|||||||
Көрсеткіштер атауы |
Өлшем бірлігі |
Есепті кезең |
Жоспарлы кезең |
||||
2008 жыл |
2009 жыл |
2010 жыл |
2011 жыл |
2012 жыл |
|||
Сандық көрсеткіштері |
Әзірленген стратегиялық құжаттардың (заңдар, мемлекеттік бағдарламалар) болжамды саны |
дана |
6 |
3 |
2 |
2 |
|
Әзірленген және енгізілген өзге де нормативтік-құқықтық актілердің болжамды саны |
бірлік |
30 |
29 |
31 |
25 |
25 |
|
Келісілген үлгілік нормалар мен нормативтердің болжамды саны |
бірлік |
44 |
30 |
15 |
7 |
5 |
|
Қайта қаралған қызметшілердің Бірыңғай тарифтік-біліктілік анықтамалығының, Біліктілік анықтамалығының және Біліктілік сипаттамасының болжамды саны |
бірлік |
7 |
10 |
12 |
12 |
15 |
|
Әлеуметтік-еңбек саласы мәселелері жөніндегі әзірленген әдістемелік ұсынымдардың болжамды саны |
бірлік |
2 |
2 |
2 |
- |
- |
|
Еңбек қатынастары саласында БҰҰ Ғаламдық шартының қағидаттарын ілгерілету жөніндегі келісімге қосылған қол қоюшылардың болжамды саны |
кәсіпорын саны |
300 |
230 |
250 |
300 |
350 |
|
Бизнестің әлеуметтік жауапкершілігі жөніндегі «Парыз» конкурсын өткізу |
бірлік |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
|
Сапа көрсеткіштері |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
Тиімділік көрсеткіштері |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
Нәтиже көрсеткіштері |
Еңбек, халықты жұмыспен қамту, көші-қон және әлеуметтік қорғау саласында мемлекеттік саясатты іске асыруды қамтамасыз ету |
||||||
2. Еңбек, халықты жұмыспен қамту және әлеуметтік қорғау саласында мемлекеттік бақылауды қамтамасыз ету |
|||||||
Стратегиялық бағыты |
1. Жұмысынан (жұмысының болмауы) айрылу қатерін басқару |
||||||
Мақсаты |
1.1. Жұмысынан айрылу (жұмысының болмауы) қатерінің алдын алу |
||||||
Міндеттері |
1.1.2. Еңбек нарығы жағдайының мониторингі және болжау жүйесін жақсарту (ЭБЖМ, СИМ, ЭМРМ, БҒМ, АШМ, ККМ, МАМ, ТСМ, СА). |
||||||
Көрсеткіштер |
|||||||
Көрсеткіш атауы |
Өлшем бірлігі |
Есепті кезең |
Жоспарлы кезең |
||||
2008 жыл |
2009 жыл |
2010 жыл |
2011 жыл |
2012 жыл |
|||
Сандық көрсеткіштері |
Еңбек жағдайлары бойынша аттестатталған нысандардың болжамды саны |
бірлік |
8000 |
9500 |
10000 |
11000 |
12000 |
Кәсіпорындарды МЕИ тексерулерімен қамтуы (кәсіпорындардың жалпы санынан) |
% |
8 |
9 |
8 |
8 |
8 |
|
Ұжымдық-шарттық қатынастар жүйесімен қамтылған кәсіпорындардың үлесі (жұмыс істеп тұрған кәсіпорындардың (ірі, орта) жалпы санынан) |
% |
91,8 |
90,0 |
91,0 |
92,0 |
93,0 |
|
Тағайындалған зейнетақы және әлеуметтік төлемдердің болжамды саны |
мың адам |
308,7 |
315 |
331 |
340 |
340 |
|
Тағайындалған зейнетақылық және әлеуметтік төлемдердің болжамды саны (тағайындалған төлемдердің жалпы санынан) |
% |
1,5 |
2,5 |
3 |
3,5 |
3,5 |
|
Алғаш рет мүгедек деп танылған адамдардың болжамды саны |
мың адам |
42,6 |
42,1 |
47,0 |
47,5 |
47,5 |
|
Мүгедектерді оңалтудың әзірленген жеке бағдарламаларының болжамды саны |
мың бірлік |
263 |
263,5 |
220 |
264 |
264 |
|
МӘС-тің төменгі бөлімдерінің жұмысын тексерумен қамту (Қазақстан Республикасы бойынша МӘС бөлімдерінің жалпы санынан) |
% |
13,5 |
14 |
15 |
16 |
16 |
|
Оңалтудың орыңдалған жеке бағдарламаларының болжамды саны (ОЖБ жалпы санына) |
% |
64,5 |
65 |
65,5 |
66 |
66 |
|
Жеке және заңды тұлғалардың өтініштерінің болжамды саны |
бірлік |
13200 |
6600 |
10 000 |
10 000 |
10 000 |
|
Сапа көрсеткіштері |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
Тиімділік көрсеткіштері |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
|
Нәтиже көрсеткіштері |
Қызметкерлердің еңбек жағдайларын жақсарту, еңбек құқықтары мен кепілдіктерін қамтамасыз ету. |
||||||
3. Халықтың көші-коны туралы заңнаманың сақталуын бақылауды қамтамасыз ету |
|||||||
Стратегиялық бағыты |
3. Көші-қон процестерін басқару |
||||||
Мақсаты |
3.1. Басқарылмайтын көші-қон қатерінің алдын алу |
||||||
Міндеттері |
3.1.1. Оралмандардың көшіп келу квотасына кірген оралмандарға әлеуметтік көмек көрсету |
||||||
Көрсеткіштер |
|||||||
Көрсеткіш атауы |
Өлшем бірлігі |
Есепті кезең |
Жоспарлы кезең |
||||
2008 жыл |
2009 жыл |
2010 жыл |
2011 жыл |
2012 жыл |
|||
Сандық көрсеткіштері |
Біржолғы жәрдемақыларды және өтемақыларды төлеуге өтініш берген оралмандардың саны |
мың отбасы |
15 |
20 |
10,6 |
20 |
20 |
Сапа көрсеткіштері |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
Тиімділік көрсеткіштері |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
Нәтиже көрсеткіштері |
Өтініш берген оралмандардың және олардың отбасы мүшелердің біржолғы жәрдемақымен және өтемақымен толық қамтылуы |
% |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
4. Министрліктің жұмысын қамтамасыз ету, қызметін жоспарлауды ұйымдастыру. Халықаралық ынтымақтастықты дамыту. |
|||||||
Стратегиялық бағыты |
1. Жұмысынан (жұмысының болмауы) айрылу қатерін басқару |
||||||
Мақсаты |
1.1. Жұмысынан айрылу (жұмысының болмауы) қатерінің алдын алу |
||||||
Міндеттері |
1.1.2. Еңбек нарығы жағдайының мониторингі және болжау жүйесін жақсарту (ЭБЖМ, СИМ, ЭМРМ, БҒМ, АШМ, ККМ, МАМ, ТСМ, СА). |
||||||
Көрсеткіштер |
|||||||
Сандық көрсеткіші |
Көрсеткіш атауы |
Өлшем бірлігі |
Есепті кезең |
Жоспарлы кезең |
|||
2008 жыл |
2009 жыл |
2010 жыл |
2011 жыл |
2012 жыл |
|||
Әзірленген стандарттар және көрсетілетін мемлекеттік қызметтер регламенттерінің саны |
бірлік |
3 |
5 |
26 |
10 |
10 |
|
Министрліктің қаржы қызметі туралы есептердің болжамды саны |
бірлік |
87 |
87 |
184 |
184 |
184 |
|
Министрлік әзірленген нормативтік-құқықтық актілер сараптамасының болжамды саны |
бірлік |
25 |
70 |
51 |
70 |
70 |
|
Біліктілікті арттыру, мемлекеттік және ағылшын тілін оқытудан өткен қызметкерлердің болжамды саны |
адам |
628 |
509 |
581 |
733 |
759 |
|
Шетелдік мемлекеттердің уәкілетті органдарымен мен халықаралық ұйымдармен кол қойылған халықаралық меморандумдар, шарттардың (келісімдердің) болжамды саны |
бірлік |
4 |
6 |
2 |
10 |
10 |
|
Ведомстволық бағынысты ұйымдарды ішкі тексерулердің болжамды саны |
бірлік |
14 |
10 |
15 |
15 |
15 |
|
Конкурстық рәсімдерді өткізу үшін әзірленген техникалық құжаттардың (техникалық айрықшалықтардың, техникалық тапсырмалардың) болжамды саны |
бірлік |
8 |
15 |
26 |
25 |
25 |
|
Сапа көрсеткіштері |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
Тиімділік көрсеткіштері |
Х |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
Нәтиже көрсеткіштері |
Министрліктің түпкілікті нәтижелерге кол жеткізуге бағытталған жоспарлау жүйесін жақсарту. Министрліктің бюджеттік бағдарламаларын тиімді және сапалы орындау. Кәсіби аппаратты қалыптастыру. |
||||||
Министрлік аппаратының қызметін қамтамасыз ету |
|||||||
Бағдарламаны іске асыруға арналған шығыстар |
мың теңге |
1 629 967 |
2 094 537 |
2 574 571 |
3 098 378 |
3 401 552 |
Бюджеттік бағдарламаның нысаны
Бюджеттік бағдарламаның әкімшісі |
Қазақстан Республикасы Еңбек және халықты әлеуметтік қорғау министрлігі |
||||||
Бюджеттік бағдарлама |
002 «Зейнетақы бағларламасы» |
||||||
Сипаттамасы |
- базалық зейнетақы төлемдерін; |
||||||
Стратегиялық бағыты |
4. Қарттықтың, мүгедектіктің басталуы, асыраушысынан айрылу және өзге де әлеуметтік салдардан туындайтын қатерді басқару |
||||||
Мақсаты |
4.1.1. Зейнетақы төлемдері мөлшерінің барабарлығын қамтамасыз ету |
||||||
Міндеттері |
4.1.2. Зейнетақы төлемдерінің мөлшерін арттыру |
||||||
Көрсеткіштер |
|||||||
Көрсеткіш атауы |
Өлшем бірлігі |
Есепті кезең |
Жоспарлы кезең |
||||
2008 жыл (нақты) |
2009 жыл (жоспар) |
2010 жыл |
2011 жыл |
2012 жыл |
|||
Сандық көрсеткіштері |
Алушылардағы орташа жылдық саны: |
адам |
3 281 578 |
3 327 273 |
3 379 940 |
3 359 764 |
3 392 455 |
- базалық зейнетақы төлемін; |
1 651 282 |
1 680 884 |
1 702 999 |
1 687 950 |
1 701 032 |
||
Сандық көрсеткіштері |
- ынтымақты зейнетақы; |
адам |
1 630 237 |
1 646 104 |
1 677 614 |
1 671 574 |
1 691 183 |
- Семей ядролық сынақ полигонындағы ядролық сынақтардың салдарынан зардап шеккен азаматтардың зейнетақысына үстеме ақылар; |
59 |
285 |
90 |
240 |
240 |
||
Сапа көрсеткіштері |
X |
||||||
Тиімділік көрсеткіштері |
Базалық зейнетақы төлемінің орташа мөлшері |
теңге |
4 810 |
5 487 |
5 981 |
8 112 |
8 761 |
Ынтымақты зейнетақының орташа мөлшері |
теңге |
13 675 |
17 367 |
21 500 |
27 950 |
30 745 |
|
Нәтиже көрсеткіштері |
Зейнетақы мен жәрдемақыны уақтылы төленуін қамтамасыз ету |
||||||
Бағдарламаны іске асыруға арналған шығыстар |
мың теңге |
363 594 434 |
454 231 109 |
557 556 682 |
724 962 585 |
802 783 135 |
Бюджеттік бағдарламаның нысаны
Бюджеттік бағдарламаның әкімшісі |
Қазақстан Республикасы Еңбек және халықты әлеуметтік қорғау министрлігі |
||||||
Бюджеттік бағдарлама |
003 «Мемлекеттік әлеуметтік жәрдемақылар» |
||||||
Сипаттамасы |
Мүгедектігі бойынша, асыраушысынан айрылу жағдайы бойынша және жасына байланысты берілетін мемлекеттік әлеуметтік жәрдемақыларды төлеу |
||||||
Стратегиялық бағыты |
4. Қарттықтың, мүгедектіктің басталуы, асыраушысынан айрылу және өзге де әлеуметтік салдардан туындайтын қатерді басқару |
||||||
Мақсаты |
4.1. Зейнетакы төлемдері мөлшерінің барабарлығын қамтамасыз ету |
||||||
Міндеттері |
4.1.4. Халықтың жекелеген санаттарына әлеуметтік қолдау көрсету |
||||||
Көрсеткіштер |
|||||||
Көрсеткіш атауы |
Өлшем бірлігі |
Есепті кезең |
Жоспарлы кезең |
||||
2008 жыл (нақты) |
2009 жыл (жоспар) |
2010 жыл |
2011 жыл |
2012 жыл |
|||
Сандық көрсеткіштері |
Мемәлеуметтік жәрдемақы алушылардың жылдық орташа саны: |
адам |
638 979 |
654 563 |
657 244 |
657 276 |
658 079 |
мүгедектігі бойынша |
414 534 |
432 249 |
445 273 |
439 614 |
443 618 |
||
асыраушысынан айрылу бойынша |
210 486 |
206 310 |
193 833 |
200 301 |
198 389 |
||
жасына байланысты |
13 959 |
15 985 |
18 138 |
17 362 |
16 071 |
||
Сапа көрсеткіштері |
X |
||||||
Тиімділік көрсеткіштері |
Жалпы аурудан болған мүгедектік бойынша мемлекеттік әлеуметтік жәрдемакылардың орташа мөлшері: |
теңге |
|||||
1 топ |
16 148 |
18 655 |
20 335 |
22 165 |
24 159 |
||
2 топ |
13 023 |
14 540 |
15 849 |
17 276 |
18 830 |
||
3 топ |
9 514 |
10 151 |
11 064 |
12 061 |
13 145 |
||
асыраушысынан айрылуы бойынша, оның ішінде |
|||||||
асырауында 1 адам болғанда |
7 937 |
9 053 |
9 868 |
10 757 |
1 724 |
||
асырауында 2 адам болғанда |
13 709 |
15 637 |
17 045 |
17 753 |
17 753 |
||
асырауында 3 адам болғаңда |
16 955 |
19 341 |
21 082 |
21 958 |
21 958 |
||
асырауында 5 адам болғанда |
18 639 |
21 261 |
23 176 |
24 138 |
24 138 |
||
жасына байланысты |
6 333 |
6 859 |
7 476 |
8 149 |
8 882 |
||
Нәтиже көрсеткіштері |
Мемлекеттік әлеуметтік жәрдемақыларды уақтылы төленуін қамтамасыз ету |
||||||
Бағдарламаны іске асыруға арналған шығыстар |
мың теңге |
92 052 358 |
105 870 902 |
115 607 711 |
121 319 832 |
131 410 037 |
Бюджеттік бағдарламаның нысаны
Бюджеттік бағдарламаның әкімшісі |
Қазақстан Республикасы Еңбек және халықты әлеуметтік қорғау министрлігі |
||||||
Бюджеттік бағдарлама |
004 «Арнаулы мемлекеттік жәрдемақылар» |
||||||
Сипаттамасы |
Азаматтардың жекелеген санаттарына заттай жеңілдіктердің орнына арнайы мемлекеттік жәрдемакы түрінде материалдық көмек көрсету |
||||||
Стратегиялық бағыты |
4. Қарттықтың, мүгедектіктің басталуы, асыраушысынан айрылу және өзге де әлеуметтік салдардан туындайтын қатерді басқару |
||||||
Мақсаты |
4.1. Зейнетақы төлемдері мөлшерінің барабарлығын қамтамасыз ету |
||||||
Міндеттері |
4.1.4. Халықтың жекелеген санаттарына әлеуметтік қолдау көрсету |
||||||
Көрсеткіштер |
|||||||
Көрсеткіштер атауы |
Өлшем бірлігі |
Есепті кезең |
Жоспарлы кезең |
||||
2008 жыл (нақты) |
2009 жыл (жоспар) |
2010 жыл |
2011 жыл |
2012 жыл |
|||
Сандық көрсеткіштері |
Мемәлеуметтік жәрдемақы алушылардың жылдық орташа саны |
адам |
1 137 515 |
1 159 975 |
1 190 006 |
1 210 026 |
1 213 889 |
Сапа көрсеткіштері |
X |
||||||
Тиімділік көрсеткіштері |
Ең төмен күнкөріс деңгейінің азық-түлік емес бөлігінде әлеуметтік мемлекеттік жәрдемақының орташа мөлшеріне ара қатынасы: |
% |
|||||
- 1 және 2-топтағы мүгедектер |
34 |
34 |
33 |
33 |
33 |
||
- 3-топтағы мүгедектер |
15 |
15 |
14 |
14 |
15 |
||
- 16 жасқа дейінгі мүгедек балалар |
22 |
22 |
28 |
31 |
33 |
||
- «Алтын алқамен» және «Күміс алқамен» марапатталган көп балалы аналар және көп балалы отбасылар |
95 |
95 |
142 |
142 |
142 |
||
Нәтиже көрсеткіштері |
Арнаулы мемлекеттік жәрдемақыны уақтылы төленуін қамтамасыз ету |
||||||
Бағдарламаны іске асыруға арналған шығыстар |
мың теңге |
41 634 157 |
45 344 032 |
55 378 345 |
65 368 972 |
70 492 914 |
Бюджеттік бағдарламаның нысаны
Бюджеттік бағдарламаның әкімшісі |
Қазақстан Республикасы Еңбек және халықты әлеуметтік қорғау министрлігі |
||||||
Бюджеттік бағдарлама |
005 «Жерлеуге берілетін жәрдемақы» |
||||||
Сипаттамасы |
Зейнеткерлерді, ҰОС қатысушылары мен мүгедектерін жерлеуге; мемлекеттік әлеуметтік жәрдемакы және мемлекеттік арнайы жәрдемақы алушыларды жерлеуге берілетін жәрдемақыларды төлеу |
||||||
Стратегиялық бағыты |
4. Қарттықтың, мүгедектіктің басталуы, асыраушысынан айрылу және өзге де әлеуметтік салдардан туындайтын қатерді басқару |
||||||
Мақсаты |
4.1. Зейнетақы төлемдері мөлшерінің барабарлығын қамтамасыз ету |
||||||
Міндеттері |
4.1.4. Халықтың жекелеген санаттарына әлеуметтік қолдау көрсету |
||||||
Көрсеткіштер |
|||||||
Көрсеткіш атауы |
Өлшем бірлігі |
Есепті кезең |
Жоспарлы кезең |
||||
2008 жыл (нақты) |
2009 жыл (жоспар) |
2010 жыл |
2011 жыл |
2012 жыл |
|||
Сандық көрсеткіштері |
Алушылардың орташа жылдық саны: |
адам |
96 046 |
97 131 |
95 683 |
101 486 |
108 183 |
зейнеткерлерді, ҰОС қатысушылары мен мүгедектерін жерлеуге берілетін; |
79 245 |
79 578 |
79 486 |
85 306 |
92 021 |
||
мемәлеуметтік жәрдемақы және мемлекеттік арнайы жәрдемақы алушыларын жерлеуге берілетін |
16 801 |
17 553 |
16 197 |
16 181 |
16 162 |
||
Сапа көрсеткіштері |
Х |
||||||
Тиімділік көрсеткіштері |
Жәрдемақының орташа мөлшері; |
теңге |
|||||
зейнеткерлерді, ҰОС қатысушылары мен мүгедектерін жерлеуге берілетін; |
40 880 |
45 360 |
49 455 |
53 655 |
57 960 |
||
мемәлеуметтік жәрдемақы және мемлекеттік арнайы жәрдемақы алатын зейнеткерлерді жерлеуге берілетін |
17 520 |
19 440 |
21 195 |
22 995 |
24 840 |
||
Нәтиже көрсеткіштері |
Жәрдемақыны уақтылы төленуін қамтамасыз ету |
||||||
Бағдарламаны іске асыруға арналған шығыстар |
мың теңге |
1 943 700 |
2 061 455 |
2 145 528 |
2 475 373 |
2 857 329 |
Бюджеттік бағдарламаның нысаны
Бюджеттік бағдарламаның әкімшісі |
Қазақстан Республикасы Еңбек және халықты әлеуметтік қорғау министрлігі |
||||||
Бюджеттік бағдарлама |
006 «Оралмандарға әлеуметтік көмек көрсету» |
||||||
Сипаттамасы |
Көші-қон процестерінің есебінен республика халқының өсуіне және оралмандарды жаңа қоғамдық жағдайларға кіріктіру үшін жағдай жасауға жәрдемдесу |
||||||
Стратегиялық бағыты |
3. Көші-қон процестерін басқару |
||||||
Мақсаты |
3.1. Басқарылмайтын көші-қон қатерінің алдын алу |
||||||
Міндеттері |
3.1.5. Оралмандардың көшіп келу квотасына кірген оралмандарға әлеуметтік көмек көрсету |
||||||
Көрсеткіштер |
|||||||
Көрсеткіш атауы |
Өлшем бірлігі |
Есепті кезең |
Жоспарлы кезең |
||||
2008 жыл (нақты) |
2009 жыл (жоспар) |
2010 жыл |
2011 жыл |
2012 жыл |
|||
Сандық көрсеткіштері |
Біржолғы жәрдемақыларды және өтемақыларды төлеуге өтініш берген оралмандардың саны |
мың отбасы |
15 |
20 |
10,6 |
20 |
20 |
Сапа көрсеткіштері |
X |
||||||
Тиімділік көрсеткіштері |
X |
||||||
Нәтиже көрсеткіштері |
Өтініш берген оралмандардың және олардың отбасы мүшелердің біржолғы жәрдемақымен және өтемақымен толық қамтылуы |
% |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
Бағдарламаны іске асыруға арналған шығыстар |
мың теңге |
12 096 284 |
13 027 595 |
8 548 863 |
17 431 680 |
18 837 726 |
Бюджеттік бағдарламаның нысаны
Бюджеттік бағдарламаның әкімшісі |
Қазақстан Республикасы Еңбек және халықты әлеуметтік қорғау министрлігі |
||||||
Бюджеттік бағдарлама |
007 «Балалы отбасыларға берілетін мемлекеттік жәрдемақылар» |
||||||
Сипаттамасы |
Балалы отбасыларды әлеуметтік қолдау: |
||||||
Стратегиялық бағыты |
5. Табыстың белгіленген ең төменгі шекті деңгейінен төмен болуы қатерін басқару |
||||||
Мақсаты |
5.1. Кедейлік деңгейін төмендетуге жәрдемдесу |
||||||
Міндеттері |
5.1.1. Балалы отбасыларды әлеуметтік қолдау |
||||||
Көрсеткіштер |
|||||||
Көрсеткіш атауы |
Өлшем бірлігі |
Есепті кезең |
Жоспарлы кезең |
||||
2008 жыл (нақты) |
2009 жыл (жоспар) |
2010 жыл |
2011 жыл |
2012 жыл |
|||
Сандық көрсеткіштері |
Мемлекеттік жәрдемақы алушылардың орташа жылдық саны: |
адам |
489 205 |
495 621 |
519 475 |
583 334 |
582 585 |
- баланың туылуына байланысты |
адам |
347 851 |
351 582 |
341 033 |
343 719 |
342 923 |
|
- бір жасқа толғанға дейін баланың күтімі бойынша |
адам |
141 354 |
144 039 |
139 084 |
190 764 |
190 322 |
|
- мүгедек балаларды тәрбиелеп отырған ата-аналар, қамқоршылар |
адам |
_ |
39 358 |
48 851 |
49 340 |
||
Сапа көрсеткіштері |
X |
||||||
Тиімділік көрсеткіштері |
Бала тууына байланысты жәрдемақының мөлшері, өткен жылға %-бен. |
% |
107 |
109 |
145 |
108,5 |
108 |
Бала бір жасқа толғанға дейін оның күтіміне байланысты, өткен жылға %-бен |
107 |
109 |
124 |
108,5 |
108 |
||
Нәтиже көрсеткіштері |
Жәрдемақыны уақтылы төленуін қамтамасыз ету |
||||||
Бағдарламаны іске асыруға арналған шығыстар |
мың теңге |
27 842 306 |
30 336 875 |
43 212 412 |
49 978 861 |
53 988 311 |
Бюджеттік бағдарламаның нысаны
Бюджеттік бағдарламаның әкімшісі |
Қазақстан Республикасы Еңбек және халықты әлеуметтік қорғау министрлігі |
||||||
Бюджеттік бағдарлама |
008 «Семей ядролық сынақ полигонында ядролық сынақтардың салдарынан зардап шеккендерге төленетін біржолғы мемлекеттік ақшалай өтемақылар» |
||||||
Сипаттамасы |
Мемлекеттің Семей сынақ ядролық полигонында ядролық сынақ салдарынан зардап шеккендерге біржолғы мемлекеттік ақшалай өтемақы төлеу жөніндегі өткен жылдардың борышын орындауы |
||||||
Стратегиялық бағыты |
4. Қарттықтың, мүгедектіктің басталуы, асыраушысынан айрылу және өзге де әлеуметтік салдардан туындайтын қатерді басқару |
||||||
Мақсаты |
4.1. Зейнетақы төлемдері мөлшерінің барабарлығын қамтамасыз ету |
||||||
Міндеттері |
4.1.4. Халықтың жекелеген санаттарына әлеуметтік қолдау көрсету |
||||||
Көрсеткіштер |
|||||||
Көрсеткіш атауы |
Өлшем бірлігі |
Есепті кезек |
Жоспарлы кезең |
||||
2008 жыл (нақты) |
2009 жыл (жоспар) |
2010 жыл |
2011 жыл |
2012 жыл |
|||
Сандық көрсеткіштері |
Орташа жылдық саны: |
адам |
233 051 |
51 697 |
11 200 |
8 941 |
3 861 |
- зейнеткерлердің және мемлекеттік әлеуметтік жәрдемақы алушылардың |
адам |
4 082 |
1 128 |
1000 |
595 |
448 |
|
- төтенше және ең жоғары радиациялық қатер аймақтарында 1949 жылдан 1990 жылға дейін тұратын және тұрған жұмыс істейтін және жұмыс істемейтін халықтың |
адам |
228 969 |
50 569 |
10 200 |
8 346 |
3 413 |
|
Сапа көрсеткіштері |
X |
||||||
Тиімділік көрсеткіштері |
X |
||||||
Нәтиже көрсеткіштері |
Семей сынақ ядролық полигонында ядролық сынақ салдарынан зардап шеккендердің қатарынан өтініш берген азаматтарды біржолғы ақшалай өтемақымен толық қамту |
||||||
Бағдарламаны іске асыруға арналған шығыстар |
мың теңге |
3 559 358 |
781 147 |
268 291 |
80 336 |
36 740 |
Бюджеттік бағдарламаның нысаны
Бюджеттік бағдарламаның әкімшісі |
Қазақстан Республикасы Еңбек және халықты әлеуметтік қорғау министрлігі |
||||||
Бюджеттік бағдарлама |
009 «Қазақстан Республикасы Еңбек және халықты әлеуметтік қорғау министрлігін материалдық-техникалық жарақтандыру» |
||||||
Сипаттамасы |
Министрліктің орталық аппараты мен аумақтық органдарын материалдық-техникалық жарақтандыру және ақпараттық-техникалық қамтамасыз ету |
||||||
Стратегиялық бағыты |
- жұмысынан (жұмысының болмауы) айрылу қатерін басқару |
||||||
Мақсаты |
Жүктелген функциялардың сапалы және тиімді орындалуы мақсатында Министрліктің орталық аппараты мен аумақтық органдарын материалдық-техникалық жарақтандыру және ақпараттық-техникалық қамтамасыз ету. |
||||||
Міндеттері |
Материалдық-техникалық жарақтандыру деңгейін арттыру және ақпараттық жүйелерді қолдау |
||||||
Көрсеткіштер |
|||||||
Көрсеткіш атауы |
Өлшем бірлігі |
Есепті кезең |
Жоспарлы кезең |
||||
2008 жыл (нақты) |
2009 жыл (жоспар) |
2010 жыл |
2011 жыл |
2012 жыл |
|||
Сандық көрсеткіштері |
Сатып алынған автокөлік құралдарының болжамды саны |
дана |
0 |
0 |
10 |
11 |
|
Сатып алынған есептеу және ақпараттық, тұрмыстық, ұйымдастыру техникасының, медициналық жабдықтардың болжамды саны |
дана |
561 |
995 |
781 |
1061 |
||
Сатып алынған кеңселік жиhаздың болжамды саны |
дана |
0 |
0 |
294 |
194 |
||
Сатып алынған материалдық емес активтердің болжамды саны |
дана |
- |
1115 |
778 |
1099 |
||
Сапа көрсеткіштері |
X |
||||||
Тиімділік көрсеткіштері |
X |
||||||
Нәтиже көрсеткіштері |
Еңбек, халықты жұмыспен қамту, әлеуметтік қорғау және көші-қоны саласындағы мемлекеттік органның жарақтандырылу деңгейі: |
||||||
- материалдық-техникалық |
% |
77 |
77 |
80 |
85 |
85 |
|
- ақпараттық-техникалық |
70 |
80 |
90 |
100 |
100 |
||
Бағдарламаны іске асыруға арналған шығыстар |
мың теңге |
198 124 |
31 865 |
97 288 |
123 231 |
165 401 |
Бюджеттік бағдарламаның нысаны
Бюджеттік бағдарламаның әкімшісі |
Қазақстан Республикасы Еңбек және халықты әлеуметтік қорғау министрлігі |
||||||
Бюджеттік бағдарлама |
010 «Ақталған азаматтарға - жаппай саяси қуғын-сүргін құрбандарына біржолғы ақшалай өтемақы» |
||||||
Сипаттамасы |
Жаппай саяси қуғын-сүргіннің құрбандары болып танылған азаматтарды ақтауға мемлекеттік ақшалай өтемақы төлеу жөніндегі өткен жылдардағы мемлекеттің міндеттемелерін орындауы |
||||||
Стратегиялық бағыты |
4. Қарттықтың, мүгедектіктің басталуы, асыраушысынан айрылу және өзге де әлеуметтік салдардан туындайтын қатерді басқару |
||||||
Мақсаты |
4.1. Зейнетақы төлемдері мөлшерінің барабарлығын қамтамасыз ету |
||||||
Міндеттері |
4.1.4. Халықтың жекелеген санаттарына әлеуметтік қолдау көрсету |
||||||
Көрсеткіштер |
|||||||
Көрсеткіш атауы |
Өлшем бірлігі |
Есепті кезең |
Жоспарлы кезең |
||||
2008 жыл (нақты) |
2009 жыл (жоспар) |
2010 жыл |
2011 жыл |
2012 жыл |
|||
Сандық көрсеткіштері |
Ақталған азаматтардың орташа жылдық саны |
адам |
360 |
990 |
112 |
479 |
449 |
Сапа көрсеткіштері |
X |
||||||
Тиімділік көрсеткіштері |
X |
||||||
Нәтиже көрсеткіштері |
Жаппай саяси қуғын-сүргін құрбандардың қатарынан өтініш берген азаматтардың біржолғы ақшалай өтемақымен толық қамтылуы |
||||||
Бағдарламаны іске асыруға арналған шығыстар |
мың теңге |
30 545 |
42 372 |
10 000 |
23 395 |
21 218 |
Бюджеттік бағдарламаның нысаны
Бюджеттік бағдарламаның әкімшісі |
Қазақстан Республикасы Еңбек және халықты әлеуметтік қорғау министрлігі |
||||||
Бюджеттік бағдарлама |
011 «Әлеуметтік-еңбек саласында бірыңғай ақпараттық жүйе құру» |
||||||
Сипаттамасы |
Е-Үкімет бағдарламасымен кіріктіру мақсатында әлеуметтік-еңбек саласы бірыңғай ақпараттық жүйесін құру |
||||||
Стратегиялық бағыты |
1. Жұмысынан (жұмысының болмауы) айрылу қатерін басқару |
||||||
Мақсаты |
1.1. Жұмысынан айрылу (жұмысының болмауы) қатерін алдын алу |
||||||
Міндеттері |
1.1.2. Еңбек нарығы жағдайының мониторингі және болжау жүйесін жақсарту |
||||||
Көрсеткіштер |
|||||||
Көрсеткіш атауы |
Өлшем бірлігі |
Есепті кезең |
Жоспарлы кезең |
||||
2008 жыл (нақты) |
2009 жыл (жоспар) |
2010 жыл |
2011 жыл |
2012 жыл |
|||
Сандық көрсеткіштері |
Деректер қорына кіріктірілгендердің болжамды саны |
дана |
- |
6 |
5 |
8 |
|
Әзірленген дерекқорлардың болжамды саны |
дана |
- |
6 |
2 |
- |
||
Сатып алынған есептеу және ақпараттық техникасының болжамды саны |
дана |
- |
- |
933 |
487 |
||
Сатып алынған материалдық емес активтердің болжамды саны |
дана |
- |
- |
528 |
40 |
||
Сапа көрсеткіштері |
X |
||||||
Тиімділік көрсеткіштері |
X |
||||||
Нәтиже көрсеткіштері |
Зейнетақы және жәрдемақыларды тағайындау жөніндегі мемлекеттік қызмет көрсету уақытын қысқарту |
күн |
10 |
10 |
10 |
5 |
0 |
Бағдарламаны іске асыруға арналған шығыстар |
мың теңге |
0 |
330 050 |
596 762 |
313 843 |
0 |
Бюджеттік бағдарламаның нысаны
Бюджеттік бағдарламаның әкімшісі |
Қазақстан Республикасы Еңбек және халықты әлеуметтік қорғау министрлігі |
||||||
Бюджеттік бағдарлама |
012 «Еңбекті қорғау саласындағы қолданбалы ғылыми зерттеулер» |
||||||
Сипаттамасы |
Еңбек қауіпсіздігі және еңбекті қорғау саласында ғылыми-зерттеу жұмыстарын жүргізу |
||||||
Стратегиялық бағыты |
2. Еңбек құқықтарының бұзылуы қатерін басқару |
||||||
Мақсаты |
2.2. Азаматтардың еңбек құқығын қорғау |
||||||
Міндеттері |
2.2.1. Еңбекті нормалау жүйесін жетілдіру. |
||||||
Көрсеткіштер |
|||||||
Көрсеткіш атауы |
Өлшем бірлігі |
Есепті кезең |
Жоспарлы кезең |
||||
2008 жыл (нақты) |
2009 жыл (жоспар) |
2010 жыл |
2011 жыл |
2012 жыл |
|||
Сандық көрсеткіштері |
ҒЗЖ аяқталған тақырыптық тапсырмаларының болжамды саны |
дана |
8 |
9 |
6 |
7 |
8 |
Сапа көрсеткіштері |
X |
||||||
Тиімділік көрсеткіштері |
X |
||||||
Нәтиже көрсеткіштері |
ҒЗЖ нәтижелері енгізілген кәсіпорындардың саны |
дана |
12 |
14 |
15 |
15 |
16 |
Бағдарламаны іске асыруға арналған шығыстар |
мың теңге |
65 618 |
76 745 |
90 178 |
96 732 |
110 000 |
Бюджеттік бағдарламаның нысаны
Бюджеттік бағдарламаның әкімшісі |
Қазақстан Республикасы Еңбек және халықты әлеуметтік қорғау министрлігі |
||||||
Бюджеттік бағдарлама |
013 «Зейнетақылар мен жәрдемақылар төлеуді қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер» |
||||||
Сипаттамасы |
Зейнетақы және жәрдемақының уақтылы және толық төленуін жүзеге асыру |
||||||
Стратегиялық бағыты |
4. Қарттықтың, мүгедектіктің басталуы, асыраушысынан айрылу және өзге де әлеуметтік салдардан туындайтын қатерді басқару |
||||||
Мақсаты |
4.1. Зейнетақы төлемдері мөлшерінің барабарлығын қамтамасыз ету |
||||||
Міндеттері |
4.1.5. Міндетті зейнетақы жарналарының ЖЗҚ уақытында түсуін қамтамасыз ету |
||||||
Көрсеткіштер |
|||||||
Көрсеткіш атауы |
Өлшем бірлігі |
Есепті кезең |
Жоспарлы кезең |
||||
2008 жыл (нақты) |
2009 жыл (жоспар) |
2010 жыл |
2011 жыл |
2012 жыл |
|||
Сандық көрсеткіштері |
Зейнетақы және жәрдемақының барлық түрін алушылардың орташа айлық саны |
адам |
5 316 827 |
5 442 721 |
6 011 151 |
5 944 751 |
5 988 651 |
Сапа көрсеткіштері |
Зейнетақы және жәрдемақыны тағайындау және төлеу |
күн |
10 |
10 |
10 |
5 |
5 |
Тиімділік көрсеткіштері |
Қызмет көрсетілетін қаржы ағынының жалпы көлеміндегі ЗТМО-ның әкімшілік шығындарының ара салмағы |
% |
0,92 |
0,91 |
0,85 |
0,83 |
0,83 |
Нәтиже көрсеткіштері |
Зейнетақы және жәрдемақыларды уақтылы төленуін қамтамасыз ету |
% |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
Бағдарламаны іске асыруға арналған шығыстар |
мың теңге |
9 298 074 |
11 479 291 |
13 346 348 |
16 622 972 |
18 096 643 |
Бюджеттік бағдарламаның нысаны
Бюджеттік бағдарламаның әкімшісі |
Қазақстан Республикасы Еңбек және халықты әлеуметтік қорғау министрлігі |
||||||
Бюджеттік бағдарлама |
014 «Жұмыспен қамту және кедейшілік базасы бойынша ақпараттық-талдамалық қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер» |
||||||
Сипаттамасы |
Кедейлік және жұмыспен қамтудың ақпараттық базасын жетілдіру |
||||||
Стратегиялық бағыты |
1. Жұмысынан (жұмысының болмауы) айрылу қатерін басқару |
||||||
Мақсаты |
1.3. Өнімді жұмыспен қамтуға жәрдемдесу |
||||||
Міндеттері |
Жұмысынан айрылған жағдайда азаматтарды әлеуметтік қорғау құқықтарын іске асыруды қамтамасыз ету: а) жұмысқа орналасуға жәрдемдесу ә) жұмысынан айрылу қатерін әлеуметтік сақтандыру |
||||||
Көрсеткіштер |
|||||||
Көрсеткіш атауы |
Өлшем бірлігі |
Есепті кезең |
Жоспарлы кезең |
||||
2008 жыл (нақты) |
2009 жыл (жоспар) |
2010 жыл |
2011 жыл |
2012 жыл |
|||
Сандық көрсеткіштері |
Өңделетін ақпараттың болжамды саны |
Мың бірлік |
5 159 |
5800 |
7545 |
9 366 |
9 464 |
Сапа көрсеткіштері |
Берілген ақпараттың дұрыстығы және толықтығы |
||||||
Тиімділік көрсеткіштері |
X |
||||||
Нәтиже көрсеткіштері |
Шешім қабылдау үшін Министрлікті сапалы талдау материалдарымен қамтамасыз ету |
||||||
Бағдарламаны іске асыруға арналған шығыстар |
мың теңге |
66 226 |
73 485 |
89 561 |
88 097 |
97 480 |
Бюджеттік бағдарламаның нысаны
Бюджеттік бағдарламаның әкімшісі |
Қазақстан Республикасы Еңбек және халықты әлеуметтік қорғау министрлігі |
||||||
Бюджеттік бағдарлама |
015 «Облыстық бюджеттерге, Астана және Алматы қалаларының бюджеттеріне арнаулы әлеуметтік қызметтер стандарттарын енгізуге берілетін ағымдағы нысаналы трансферттер» |
||||||
Сипаттамасы |
Әр түрлі әлеуметтік қатерлердің алдын алу, әлеуметтік қызметті халықтың әлеуметтік қауіпсіздігі нақты қорларының бірі ретінде пайдалану |
||||||
Стратегиялық бағыты |
4. Қарттықтың, мүгедектіктің басталуы, асыраушысынан айрылу және өзге де әлеуметтік салдардан туындайтын қатерді басқару |
||||||
Мақсаты |
4.2. Арнаулы әлеуметтік қызметтердің қол жетімділігін қамтамасыз ету |
||||||
Міндеттері |
4.2.1. Арнаулы әлеуметтік қызметтер көрсету жүйесін жетілдіру |
||||||
Көрсеткіштер |
|||||||
Көрсеткіш атауы |
Өлшем бірлігі |
Есепті кезең |
Жоспарлы кезең |
||||
2008 жыл (нақты) |
2009 жыл жоспар) |
2010 жыл |
2011 жыл |
2012 жыл |
|||
Сандық көрсеткіштері |
Сандық көрсеткіштер облыстар, Астана және Алматы қалаларының әкімдерімен жасалған келісімдермен белгіленген |
||||||
Сапа көрсеткіштері |
X |
||||||
Тиімділік көрсеткіштері |
X |
||||||
Нәтиже көрсеткіштері |
Республикалық бюджеттен облыстық бюджеттерге, Астана және Алматы қалаларының бюджеттеріне ағымдағы нысаналы трансферттерді уақтылы аудару |
||||||
Бағдарламаны іске асыруға арналған шығыстар |
мың теңге |
0 |
936 694 |
2 026 145 |
5 358 149 |
5 116 570 |
Бюджеттік бағдарламаның нысаны
Бюджеттік бағдарламаның әкімшісі |
Қазақстан Республикасы Еңбек және халықты әлеуметтік қорғау министрлігі |
||||||
Бюджеттік бағдарлама |
016 «Заңды тұлғаның қызметі тоқтатылған жағдайда, сот мемлекетке жүктеген адам өмірі мен денсаулығына келтірілген зиянды өтеу» |
||||||
Сипаттамасы |
Заңды тұлғаның қызметі тоқтатылған жағдайда, зардап шегушілерге зиянды өтеу жөніндегі мемлекеттің міндеттемелерін орындау. |
||||||
Стратегиялық бағыты |
2. Еңбек құқықтарының бұзылуы қатерін басқару |
||||||
Мақсаты |
2.1. Еңбек құқықтарының бұзылуы қатерінің алдын алу |
||||||
Міндеттері |
2.1.3. Еңбек қызметінің қауіпсіз жағдайын қамтамасыз ету |
||||||
Көрсеткіштер |
|||||||
Көрсеткіш атауы |
Өлшем бірлігі |
Есепті кезең |
Жоспарлы кезең |
||||
2008 жыл (нақты) |
2009 жыл (жоспар) |
2010 жыл |
2011 жыл |
2012 жыл |
|||
Сандық көрсеткіштері |
Төлем жүргізілген сот қуынымдарының болжамды саны |
Атқару парағы |
978 |
978 |
91 |
783 |
683 |
Сапа көрсеткіштері |
Х |
||||||
Тиімділік көрсеткіштері |
X |
||||||
Нәтиже көрсеткіштері |
Төлемнің уақтылығы және атаулылығы |
% |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
Бағдарламаны іске асыруға арналған шығыстар |
мың теңге |
1 500 000 |
1 000 000 |
250 000 |
300 000 |
200 000 |
Бюджеттік бағдарламаның нысаны
Бюджеттік бағдарламаның әкімшісі |
Қазақстан Республикасы Еңбек және халықты әлеуметтік қорғау министрлігі |
||||||
Бюджеттік бағдарлама |
017 «Мемлекеттік арнайы жәрдемақылар» |
||||||
Сипаттамасы |
№ 1, № 2 тізім бойынша мемлекеттік арнайы жәрдемақыларды төлеу |
||||||
Стратегиялық бағыты |
4. Қарттықтың, мүгедектіктің басталуы, асыраушысынан айрылу және өзге де әлеуметтік салдардан туындайтын қатерді басқару |
||||||
Мақсаты |
4.1. Зейнетақы төлемдері мөлшерінің барабарлығын қамтамасыз ету |
||||||
Міндеттері |
4.1.4. Халықтың жекелеген санаттарына әлеуметтік қолдау көрсету |
||||||
Көрсеткіштер |
|||||||
Көрсеткіш атауы |
Өлшем бірлігі |
Есепті кезең |
Жоспарлы кезең |
||||
2008 жыл (нақты) |
2009 жыл (жоспар) |
2010 жыл |
2011 жыл |
2012 жыл |
|||
Сандық көрсеткіштері |
Алушылардың орташа жылдық саны: |
адам |
33 302 |
42 317 |
43 658 |
58 240 |
63 396 |
- мемлекеттік арнайы жәрдемақылар |
|||||||
а) № 1 тізім бойынша |
24 533 |
26 837 |
27 715 |
30 594 |
32 727 |
||
б) № 2 тізім бойынша |
8 769 |
15 480 |
15 943 |
27 646 |
30 669 |
||
Сапа көрсеткіштері |
X |
||||||
Тиімділік көрсеткіштері |
мемлекеттік арнайы жәрдемакылардың орташа мөлшері: |
теңге |
|||||
а) № 1 тізім бойынша |
теңге |
10 512 |
11 664 |
12 717 |
13 797 |
14 904 |
|
б) № 2 тізім бойынша |
теңге |
9 344 |
10 368 |
11 304 |
12 264 |
13 248 |
|
Нәтиже көрсеткіштері |
Жәрдемақыны уақтылы төленуін қамтамасыз ету |
||||||
Бағдарламаны іске асыруға арналған шығыстар |
мың теңге |
4 381 889 |
5 763 383 |
6 452 685 |
9 133 872 |
10 728 793 |
Бюджеттік бағдарламаның нысаны
Бюджеттік бағдарламаның әкімшісі |
Қазақстан Республикасы Еңбек және халықты әлеуметтік қорғау министрлігі |
||||||
Бюджеттік бағдарлама |
018 «Облыстық бюджеттерге, Астана және Алматы қалаларының бюджеттеріне жаңадан іске қосылатын әлеуметтік қамсыздандыру объектілерін ұстауға берілетін ағымдағы нысаналы трансферттер» |
||||||
Сипаттамасы |
Жаңадан пайдалануға берілетін әлеуметтік қамсыздандыру объектілерін ұстау: 2010 жыл - 4 бірлік, 2011 жыл - 8 бірлік, 2012 жыл - 5 бірлік, |
||||||
Стратегиялық бағыты |
4. Қарттықтың, мүгедектіктің басталуы, асыраушысынан айрылу және өзге де әлеуметтік салдардан туындайтын қатерді басқару |
||||||
Мақсаты |
4.2. Арнаулы әлеуметтік қызметтердің қол жетімділігі |
||||||
Міндеттері |
4.2.2. Әлеуметтік инфрақұрылымды дамыту |
||||||
Көрсеткіштер |
|||||||
Көрсеткіш атауы |
Өлшем бірлігі |
Есепті кезең |
Жоспарлы кезең |
||||
2008 жыл (нақты |
2009 жыл (жоспар) |
2010 жыл |
2011 жыл |
2012 жыл |
|||
Сандық көрсеткіштері |
Сандық көрсеткіштер облыстар, Астана және Алматы қалаларының әкімдерімен жасалған келісімдермен белгіленген |
||||||
Сапа көрсеткіштері |
X |
||||||
Тиімділік көрсеткіштері |
X |
||||||
Нәтиже көрсеткіштері |
Республикалық бюджеттен облыстық бюджеттерге, Астана және Алматы қалаларының бюджеттеріне ағымдағы нысаналы трансферттер аудару |
||||||
Бағдарламаны іске асыруға арналған шығыстар |
мың теңге |
15 243 |
212 012 |
337 973 |
878 529 |
911 576 |
Бюджеттік бағдарламаның нысаны
Бюджеттік бағдарламаның әкімшісі |
Қазақстан Республикасы Еңбек және халықты әлеуметтік қорғау министрлігі |
||||||
Бюджеттік бағдарлама |
019 «Облыстық бюджеттерге, Астана және Алматы қалаларының бюджеттеріне әлеуметтік қамсыздандыру объектілерін салуға және реконструкциялауға берілетін нысаналы даму трансферттері» |
||||||
Сипаттамасы |
Бағдарламада: |
||||||
Стратегиялық бағыты |
4. Қарттықтың, мүгедектіктің басталуы, асыраушысынан айрылу және өзге де әлеуметтік салдардан туындайтын қатерді басқару |
||||||
Мақсаты |
4.2. Арнаулы әлеуметтік қызметтердің кол жетімділігін қамтамасыз ету |
||||||
Міндеттері |
4.2.2. Әлеуметтік инфрақұрылымды дамыту |
||||||
Көрсеткіштер |
|||||||
Көрсеткіш атауы |
Өлшем бірлігі |
Есепті кезек |
Жоспарлы кезең |
||||
2008 жыл (нақты) |
2009 жыл (жоспар) |
2010 жыл |
2011 жыл |
2012 жыл |
|||
Сандық көрсеткіштері |
Сандық көрсеткіштер облыстар, Астана және Алматы қалаларының әкімдерімен жасалған келісімдермен белгіленген |
||||||
Сапа көрсеткіштері |
X |
||||||
Тиімділік көрсеткіштері. |
X |
||||||
Нәтиже көрсеткіштері |
Республикалық бюджеттен облыстық бюджеттерге, Астана және Алматы қалаларының бюджеттеріне ағымдағы нысаналы трансферттер аудару |
||||||
Бағдарламаны іске асыруға арналған шығыстар |
мың теңге |
2 915 247 |
5 885 754 |
5 727 000 |
0 |
0 |
Бюджеттік бағдарламаның нысаны
Бюджеттік бағдарламаның әкімшісі |
Қазақстан Республикасы Еңбек және халықты әлеуметтік қорғау министрлігі |
||||||
Бюджеттік бағдарлама |
020 «Облыстық бюджеттерге, Астана және Алматы қалаларының бюджеттеріне ең төменгі күнкөріс деңгейі мөлшерінің өсуіне байланысты мемлекеттік атаулы әлеуметтік көмек пен 18 жасқа дейінгі балаларға ай сайынғы мемлекеттік жәрдемақы төлеуге берілетін ағымдағы нысаналы трансферттер» |
||||||
Сипаттамасы |
Табысы ең төменгі кедейлік шегінен аз, сондай-ақ азық-түлік себетінің құнынан төмен, 18 жасқа дейінгі балалары бар адамдарды (отбасыларды) мемлекет тарапынан қолдау |
||||||
Стратегиялық бағыты |
5. Белгіленген ең төмен табалдырық деңгейінен төмен табыстың төмендеуі қатерін басқару |
||||||
Мақсаты |
5.1. Кедейлік деңгейін төмендетуге жәрдемдесу |
||||||
Міндеттері |
5.1.1. Балалы отбасыларды әлеуметтік қолдау |
||||||
Көрсеткіштер |
|||||||
Көрсеткіш атауы |
Өлшем бірлігі |
Есепті кезең |
Жоспарлы кезең |
||||
2008 жыл (нақты) |
2009 жыл (жоспар) |
2010 жыл |
2011 жыл |
2012 жыл |
|||
Сандық көрсеткіштері |
Сандық көрсеткіштер облыстар, Астана және Алматы қалаларының әкімдерімен жасалған келісімдермен белгіленген |
||||||
Сапа көрсеткіштері |
X |
||||||
Тиімділік көрсеткіштері |
X |
||||||
Нәтиже көрсеткіштері |
Республикалық бюджеттен облыстық бюджеттерге, Астана және Алматы қалаларының бюджеттеріне ағымдағы нысаналы трансферттерді аудару |
||||||
Бағдарламаны іске асыруға арналған шығыстар |
мың теңге |
2 785 500 |
3 280 631 |
0 |
3 730 617 |
0 |
Бюджеттік бағдарламаның нысаны
Бюджеттік бағдарламаның нысаны |
Қазақстан Республикасы Еңбек және халықты әлеуметтік қорғау министрлігі |
||||||
Бюджеттік бағдарлама |
022 «Облыстық бюджеттерге, Астана және Алматы қалаларының бюджеттеріне үкіметтік емес секторда мемлекеттік әлеуметтік тапсырысты орналастыруға берілетін ағымдағы нысаналы трансферттер» |
||||||
Сипаттамасы |
Әлеуметтік қызмет көрсетуге арналған мемлекеттік әлеуметтік тапсырыстарды мемлекеттік емес секторда орналастыру |
||||||
Стратегиялық бағыты |
4. Қарттықтың, мүгедектіктің басталуы, асыраушысынан айрылу және өзге де әлеуметтік салдардан туындайтын қатерді басқару |
||||||
Мақсаты |
4.2. Арнаулы әлеуметтік қызметтердің қол жетімділігін қамтамасыз ету |
||||||
Міндеттері |
4.2.1. Арнаулы әлеуметтік қызметтер көрсету жүйесін жетілдіру |
||||||
Көрсеткіштер |
|||||||
Көрсеткіш атауы |
Өлшем бірлігі |
Есепті кезең |
Жоспарлы кезең |
||||
2008 жыл (нақты) |
2009 жыл (жоспар) |
2010 жыл |
2011 жыл |
2012 жыл |
|||
Сандық көрсеткіштері |
Сандық көрсеткіштер облыстар, Астана және Алматы қалаларының әкімдерімен жасалған келісімдермен белгіленген |
||||||
Сапа көрсеткіштері |
X |
||||||
Тиімділік көрсеткіштері |
X |
||||||
Нәтиже көрсеткіштері |
Республикалық бюджеттен облыстық бюджеттерге, Астана және Алматы қалаларының бюджеттеріне ағымдағы нысаналы трансферттерді аудару |
||||||
Бағдарламаны іске асыруға арналған шығыстар |
мың теңге |
0 |
165 120 |
453 467 |
592 263 |
282 661 |
Бюджеттік бағдарламаның нысаны
Бюджеттік бағдарламаның әкімшісі |
Қазақстан Республикасы Еңбек және халықты әлеуметтік қорғау министрлігі |
||||||
Бюджеттік бағдарлама |
023 «Мүгедектерге протездік-ортопедиялық көмек көрсетуді әдістемелік қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер» |
||||||
Сипаттамасы |
Протездік-ортопедиялық кәсіпорындар үшін жаңа өнім түрлеріне технологиялық процестерді әзірлеу; күрделі, ерекше күрделі және қалыпты емес зақымдануы бар мүгедектерді протездеу жөніндегі сынақ-тәжірибе жұмыстарын жүргізу |
||||||
Стратегиялық бағыты |
4. Қарттық, мүгедектік, асырушысынан айрылу және өзге әлеуметтік қатерлердің басталуы салдарынан туыңдайтын қатерлерді басқару |
||||||
Мақсаты |
4.2. Арнаулы әлеуметтік қызмет көрсетудің кол жетімділігін қамтамасыз ету |
||||||
Міндеттері |
4.2.3. Протездік-ортопедиялық бұйымдарды стандарттау және сертификаттау жүйесін жетілдіру |
||||||
Көрсеткіштер |
|||||||
Көрсеткіш атауы |
Өлшем бірлігі |
Есепті кезең |
Жоспарлы кезең |
||||
2008 жыл (нақты) |
2009 жыл (жоспар) |
2010 жыл |
2011 жыл |
2012 жыл |
|||
Сандық көрсеткіштері |
1. Ерекше күрделі және қалыпты емес зақымдануы бар мүгедектерді протездеу, сондай-ақ алғашқы протездеу |
дана |
111 |
60 |
96 |
70 |
70 |
2. Протез жасау саласындағы стандарттарды әзірлеу |
дана |
4 |
1 |
4 |
2 |
0 |
|
3. Протездік-ортопедиялық бұйымдардың жаңа түрлеріне технологиялық процестерді әзірлеу |
дана |
15 |
4 |
3 |
5 |
4 |
|
4. Протездің жинақтаушы бұйымдарына технологиялық процестерді әзірлеу |
8 |
4 |
7 |
8 |
|||
5. Протездеу, протез жасау және ортопедия саласындағы әдістемелік ұсынымдар саны |
дана |
17 |
6 |
5 |
12 |
12 |
|
6. Жинақтаушы бұйымдарды жасау және сынау саны |
дана |
0 |
9 |
4 |
10 |
10 |
|
Сапа көрсеткіштері |
X |
||||||
Тиімділік көрсеткіштері |
X |
||||||
Нәтиже көрсеткіштері |
Мүгедектерді оңалту әлеуетін арттыру |
||||||
Бағдарламаны іске асыруға арналған шығыстар |
мың теңге |
21 448 |
17 914 |
23 951 |
27 509 |
32 806 |
Бюджеттік бағдарламаның нысаны
Бюджеттік бағдарламаның әкімшісі |
Қазақстан Республикасы Еңбек және халықты әлеуметтік қорғау министрлігі |
||||||
Бюджеттік бағдарлама |
024 Облыстық бюджеттерге, Астана және Алматы қалаларының бюджеттеріне медициналық-әлеуметтік мекемелерде күндіз емделу бөлімшелері желісін дамытуға берілетін ағымдағы нысаналы трансферттер» |
||||||
Сипаттамасы |
Медициналық-әлеуметтік мекемелердің күндізгі бөлімшелері желісін дамыту |
||||||
Стратегиялық бағыты |
4. Қарттықтың, мүгедектіктің басталуы, асыраушысынан айрылу және өзге де әлеуметтік салдардан туындайтын қатерді басқару |
||||||
Мақсаты |
4.2. Арнаулы әлеуметтік қызметтердің қол жетімділігін қамтамасыз ету |
||||||
Міндеттері |
4.2.1. Арнаулы әлеуметтік қызметтер көрсету жүйесін жетілдіру |
||||||
Көрсеткіштер |
|||||||
Көрсеткіш атауы |
Өлшем бірлігі |
Есепті кезең |
Жоспарлы кезең |
||||
2008 жыл (нақты) |
2009 жыл (жоспар) |
2010 жыл |
2011 жыл |
2012 жыл |
|||
Сандық көрсеткіштері |
Сандық көрсеткіштер облыстар, Астана және Алматы қалаларының әкімдерімен жасалған келісімдермен белгіленген |
||||||
Сапа көрсеткіштері |
X |
||||||
Тиімділік көрсеткіштері |
X |
||||||
Нәтиже көрсеткіштері |
Республикалық бюджеттен облыстық бюджеттерге, Астана және Алматы қалаларының бюджеттеріне ағымдағы нысаналы трансферттерді аудару |
||||||
Бағдарламаны іске асыруға арналған шығыстар |
мың теңге |
0 |
151 100 |
202 346 |
519 720 |
284 589 |
Бюджеттік бағдарламаның нысаны
Бюджеттік бағдарламаның әкімшісі |
Қазақстан Республикасы Еңбек және халықты әлеуметтік қорғау министрлігі |
||||||
Бюджеттік бағдарлама |
025 «Облыстық бюджеттерге, Астана және Алматы қалаларының бюджеттеріне медициналық-әлеуметтік мекемелерде тамақтану нормаларын ұлғайтуға берілетін ағымдағы нысаналы трансферттер» |
||||||
Сипаттамасы |
Медициналық-әлеуметтік мекемелердегі адамдарға арналған тамақтандырудың жаңа нормаларын белгілеу |
||||||
Стратегиялық бағыты |
4. Қарттықтың, мүгедектіктің басталуы, асыраушысынан айрылу және өзге де әлеуметтік салдардан туындайтын қатерді басқару |
||||||
Мақсаты |
4.2. Арнаулы әлеуметтік қызметтердің қол жетімділігін қамтамасыз ету |
||||||
Міндеттері |
4.2.1. Арнаулы әлеуметтік қызметтер көрсету жүйесін жетілдіру |
||||||
Көрсеткіштер |
|||||||
Көрсеткіш атауы |
Өлшем бірлігі |
Есепті кезең |
Жоспарлы кезең |
||||
2008 жыл (нақты) |
2009 жыл (жоспар) |
2010 жыл |
2011 жыл |
2012 жыл |
|||
Сандық көрсеткіштері |
Сандық көрсеткіштер облыстар, Астана және Алматы қалаларының әкімдерімен жасалған келісімдермен белгіленген |
||||||
Сапа көрсеткіштері |
X |
||||||
Тиімділік көрсеткіштері |
X |
||||||
Нәтиже көрсеткіштері |
Республикалық бюджеттен облыстық бюджеттерге, Астана және Алматы қалаларының бюджеттеріне ағымдағы нысаналы трансферттерді аудару |
||||||
Бағдарламаны іске асыруға арналған шығыстар |
мың теңге |
0 |
4 189 900 |
2 789 272 |
3 156 005 |
0 |
Бюджеттік бағдарламаның нысаны
Бюджеттік бағдарламаның әкімшісі |
Қазақстан Республикасы Еңбек және халықты әлеуметтік қорғау министрлігі |
||||||
Бюджеттік бағдарлама |
026 «Облыстық бюджеттерге, Астана және Алматы қалаларының бюджеттеріне 2009-2011 жылдарға арналған «Нұрлы көш» бағдарламасының қатысушыларын жылыжай шаруашылығын дамыту облысында жұмыспен қамтуды қамтамасыз етуге кредит беру» |
||||||
Сипаттамасы |
«Нұрлы көш» бағдарламасы шеңберінде Шымкент қаласындағы Асар шағын ауданындағы пилоттық жобаға қатысушыларды жұмыспен қамтуды қамтамасыз ету үшін жылыжай шаруашылығын дамытуға Оңтүстік Қазақстан облысының жергілікті атқарушы органына бюджеттік кредиттер беру |
||||||
Стратегиялық бағыты |
1. Жұмысынан (жұмысының болмауы) айрылу қатерін басқару |
||||||
Мақсаты |
1.3. Тиімді жұмыспен қамтуға жәрдемдесу |
||||||
Міндеттері |
1.3.1. Жұмысынан айрылған жағдайда азаматтардың жұмыссыздықтан қорғалу құқығын іске асыруды қамтамасыз ету: а) жұмысқа орналастыруға жәрдемдесу; б) жұмысынан айрылу қатерін әлеуметтік сақтандыру |
||||||
Көрсеткіштер |
|||||||
Көрсеткіш атауы |
Өлшем бірлігі |
Есепті кезең |
Жоспарлы кезең |
||||
2008 жыл (нақты) |
2009 жыл (жоспар) |
2010 жыл |
2011 жыл |
2012 жыл |
|||
Сандық көрсеткіштері |
Сандық көрсеткіштер облыстар, Астана және Алматы қалаларының әкімдерімен жасалған кредиттік шарттармен белгіленген |
||||||
Сапа көрсеткіштері |
X |
||||||
Тиімділік көрсеткіштері |
X |
||||||
Нәтиже көрсеткіштері |
Шымкент қаласындағы Асар шағын ауданындағы пилоттық жобаға қатысушыларды жұмыспен қамтуды қамтамасыз ету үшін жылыжай шаруашылығын дамытуға Оңтүстік Қазақстан облысына кредиттерді уақтылы беру |
||||||
Бағдарламаны іске асыруға арналған шығыстар |
мың теңге |
0 |
0 |
850 598 |
0 |
0 |
Бюджеттік бағдарламаның нысаны
Бюджеттік бағдарламаның әкімшісі |
Қазақстан Республикасы Еңбек және халықты әлеуметтік қорғау министрлігі |
||||||
Бюджеттік бағдарлама |
027 «Оралмандарды тарихи отанына қоныстандыру және бастапқы бейімдеу» |
||||||
Сипаттамасы |
Көші-кон процестері және оралмандарды кіріктірудің жаңа қоғамдық шарттарына жағдай туғызу есебінен Республика халқы санының өсуіне жәрдемдесу |
||||||
Стратегиялық бағыты |
3. Көші-кон процестерін басқару |
||||||
Мақсаты |
3.1. Басқарылмайтын көші-қон қатерінің алдын алу |
||||||
Міндеттері |
3.1.1. Оралмандардың көшіп келу квотасына кірген оралмандарға әлеуметтік көмек көрсету |
||||||
Көрсеткіштер |
|||||||
Көрсеткіш атауы |
Өлшем бірлігі |
Есепті кезең |
Жоспарлы кезең |
||||
2008 жыл (нақты) |
2009 жыл (жоспар) |
2010 жыл |
2011 жыл |
2012 жыл |
|||
Сандық көрсеткіштері |
Бастапқы бейімделу қызметтерімен қамтылған оралмандардың болжамды саны |
адам |
673 |
1220 |
1220 |
2340 |
2340 |
Сапа көрсеткіштері |
X |
||||||
Тиімділік көрсеткіштері |
X |
||||||
Нәтиже көрсеткіштері |
Оралмандардың бастапқы бейімделу жағдайын жақсарту және оларды қазақстандық қоғамға тездетіп кіріктіру |
||||||
Бағдарламаны іске асыруға арналған шығыстар |
мың теңге |
44 367 |
71 954 |
126 412 |
176 590 |
192 711 |
Бюджеттік бағдарламаның нысаны
Бюджеттік бағдарламаның әкімшісі |
Қазақстан Республикасы Еңбек және халықты әлеуметтік қорғау министрлігі |
||||||
Бюджеттік бағдарлама |
028 «Республикалық деңгейде әлеуметтік қорғау ұйымдарының материалдық-техникалық жарақтандыру» |
||||||
Сипаттамасы |
Қазақстан Республикасы Еңбек және халықты әлеуметтік қорғау министрлігінің ведомстволық ұйымдарын материалдық-техникалық жарақтаңдыру және ақпараттық-техникалық қамтамасыз ету |
||||||
Стратегиялық бағыты |
1. Жұмысынан айрылу (жұмысының болмауы) қатерін басқару |
||||||
Мақсаты |
1.3. Өнімді жұмыспен қамтуға жәрдемдесу |
||||||
Міндеттері |
1.3.1. Жұмысынан айрылған жағдайда азаматтардың жұмыссыздықтан қорғалу құқығын іске асыруды қамтамасыз ету: |
||||||
Көрсеткіштер |
|||||||
Көрсеткіш атауы |
Өлшем бірлігі |
Есепті кезең |
Жоспарлы кезең |
||||
2008 жыл (нақты) |
2009 жыл (жоспар) |
2010 жыл |
2011 ЖЫЛ |
2012 жыл |
|||
Сандық көрсеткіштері |
Сатып алынған есептеу және ақпараттық техникасының болжамды саны |
дана |
0 |
881 |
967 |
501 |
500 |
Сатып алынған кеңселік жиhаздың болжамды саны |
дана |
0 |
9 |
40 |
15 |
1 |
|
Сатып алынған материалдық емес активтердің болжамды саны |
дана |
- |
- |
1749 |
1732 |
1858 |
|
Сапа көрсеткіштері |
X |
||||||
Тиімділік көрсеткіштері |
X |
||||||
Нәтиже көрсеткіштері |
Еңбек, халықты жұмыспен қамту, әлеуметтік қорғау және көші-қоны саласындағы мемлекеттік органды жабдықтау деңгейі: |
% |
|||||
- материалдық-техникалық |
77 |
77 |
77 |
77 |
77 |
||
- ақпараттық-техникалық |
70 |
80 |
80 |
80 |
80 |
||
Бағдарламаны іске асыруға арналған шығыстар |
мың теңге |
0 |
379 779 |
420 108 |
201 003 |
200 521 |
Бюджеттік бағдарламаның нысаны
Бюджеттік бағдарламаның әкімшісі |
Қазақстан Республикасы Еңбек және халықты әлеуметтік қорғау министрлігі |
||||||
Бюджеттік бағдарлама |
029 «Облыстық бюджеттерге, Астана және Алматы қалаларының бюджеттеріне мемлекеттік атаулы әлеуметтік көмек төлеуге берілетін ағымдағы нысаналы трансферттер» |
||||||
Сипаттамасы |
Табысы кедейлік шегінен төмен адамдарды (отбасыларды) мемлекеттік қолдау |
||||||
Стратегиялық бағыты |
5. Табыстың белгіленген ең төменгі шекті деңгейінен төмен болуы қатерін басқару |
||||||
Мақсаты |
5.1. Кедейлік деңгейін төмендетуге жәрдемдесу |
||||||
Міндеттері |
5.1.2. Аз қамтамасыз етілген отбасыларды әлеуметтік қолдау |
||||||
Көрсеткіштер |
|||||||
Көрсеткіш атауы |
Өлшем бірлігі |
Есепті кезең |
Жоспарлы кезең |
||||
2008 жыл (нақты) |
2009 жыл (жоспар) |
2010 жыл |
2011 жыл |
2012 жыл |
|||
Сандық көрсеткіштері |
Сандық көрсеткіштер облыстар, Астана және Алматы қалаларының әкімдерімен жасалған келісімдермен белгіленген |
||||||
Сапа көрсеткіштері |
X |
||||||
Тиімділік көрсеткіштері |
X |
||||||
Нәтиже көрсеткіштері |
Республикалық бюджеттен облыстық бюджеттерге, Астана және Алматы қалаларының бюджеттеріне ағымдағы нысаналы трансферттерді аудару |
||||||
Бағдарламаны іске асыруға арналған шығыстар |
мың теңге |
0 |
0 |
1 115 973 |
0 |
0 |
Бюджеттік бағдарламаның нысаны
Бюджеттік бағдарламаның әкімшісі |
Қазақстан Республикасы Еңбек және халықты әлеуметтік қорғау министрлігі |
||||||
Бюджеттік бағдарлама |
030 «Облыстық бюджеттерге, Астана және Алматы қалаларының бюджеттеріне ең төменгі күнкөріс деңгейі мөлшерінің өсуіне байланысты мемлекеттік атаулы әлеуметтік көмек пен 18 жасқа дейінгі балаларға ай сайынғы мемлекеттік жәрдемакы төлеуге берілетін ағымдағы нысаналы трансферттер» |
||||||
Сипаттамасы |
Табысы ең төменгі кедейлік шегінен аз, сондай-ақ азық-түлік себетінің құнынан төмен, 18 жасқа дейінгі балалары бар адамдарды (отбасыларды) мемлекет тарапынан қолдау |
||||||
Стратегиялық бағыты |
5. Табыстың белгіленген ең төменгі шекті деңгейінен төмен болуы қатерін басқару |
||||||
Мақсаты |
5.1. Кедейлік деңгейін төмендетуге жәрдемдесу |
||||||
Міндеттері |
5.1.1. Балалы отбасыларды әлеуметтік қолдау |
||||||
Көрсеткіштер |
|||||||
Көрсеткіш атауы |
Өлшем бірлігі |
Есепті кезең |
Жоспарлы кезең |
||||
2008 жыл (нақты) |
2009 жыл (жоспар) |
2010 жыл |
2011 жыл |
2012 жыл |
|||
Сандық көрсеткіштері |
Сандық көрсеткіштер облыстар, Астана және Алматы қалаларының әкімдерімен жасалған келісімдермен белгіленген |
||||||
Сапа көрсеткіштері |
X |
||||||
Тиімділік көрсеткіштері |
X |
||||||
Нәтиже көрсеткіштері |
Республикалык бюджеттен облыстық бюджеттерге, Астана және Алматы қалаларының бюджеттеріне ағымдағы нысаналы трансферттерді аудару |
||||||
Бағдарламаны іске асыруға арналған шығыстар |
мың. теңге |
0 |
2 967 928 |
0 |
0 |
Бюджеттік бағдарламаның нысаны
Бюджеттік бағдарламаның әкімшісі |
Қазақстан Республикасы Еңбек және халықты әлеуметтік қорғау министрлігі |
||||||
Бюджеттік бағдарлама |
054 «Облыстық бюджеттерге, Астана және Алматы қалаларының бюджеттеріне Ұлы Отан соғысындағы Жеңістің 65 жылдығына орай Ұлы Отан соғысының қатысушылары мен мүгедектеріне Тәуелсіз Мемлекеттер Достастығының елдері, Қазақстан Республикасының аумағы бойынша жол жүруін, сондай-ақ оларға және олармен бірге жүретін адамдарға Мәскеу, Астана қалаларында мерекелік іс-шараларға қатысуы үшін тамақтануына, тұруына, жол жүруіне арналған шығыстарын төлеуді қамтамасыз етуге берілетін ағымдағы нысаналы трансферттер» |
||||||
Сипаттамасы |
Қазақстан және ТМД елдерінің аумақтарында мерекелеу іс-шараларын жүргізу кезеңінде Ұлы Отан соғысының қатысушылары мен мүгедектеріне тегін жолақы беру |
||||||
Стратегиялық бағыты |
4. Қарттықтың, мүгедектіктің басталуы, асыраушысынан айрылу және өзге де әлеуметтік салдардан туындайтын қатерді басқару |
||||||
Мақсаты |
4.1. Зейнетақы төлемдері мөлшерінің барабарлығын қамтамасыз ету |
||||||
Міндеттері |
4.1.4. Халықтың жекелеген санаттарына әлеуметтік қолдау көрсету |
||||||
Көрсеткіштер |
|||||||
Көрсеткіш атауы |
Өлшем бірлігі |
Есепті кезең |
Жоспарлы кезең |
||||
2008 жыл (нақты) |
2009 жыл (жоспар) |
2010 жыл |
2011 жыл |
2012 жыл |
|||
Сандық көрсеткіштері |
Сандық көрсеткіштер облыстар, Астана және Алматы қалаларының әкімдерімен жасалған келісімдермен белгіленген |
||||||
Сапа көрсеткіштері |
X |
||||||
Тиімділік көрсеткіштері |
X |
||||||
Нәтиже көрсеткіштері |
Республикалық бюджеттен облыстық бюджеттерге, Астана және Алматы қалаларының бюджеттеріне ағымдағы нысаналы трансферттерді аудару |
||||||
Бағдарламаны іске асыруға арналған шығыстар |
мың теңге |
0 |
0 |
90 979 |
0 |
0 |
Бюджеттік бағдарламаның нысаны
Бюджеттік бағдарламаның әкімшісі |
Қазақстан Республикасы Еңбек және халықты әлеуметтік қорғау министрлігі |
||||||
Бюджеттік бағдарлама |
057 «Облыстық бюджеттерге, Астана және Алматы қалаларының бюджеттеріне Ұлы Отан соғысындағы Жеңістің 65 жылдығына орай Ұлы Отан соғысының қатысушылары мен мүгедектеріне, сондай-ақ оларға теңестірілген адамдарға; 1941 жылғы 22 маусым -1 945 жылғы 3 қыркүйек аралығындағы кезеңде майдандағы армия құрамына кірмеген әскери бөлімдерде, мекемелерде, әскери-оқу орындарында әскери қызмет өткерген, «1941-1945 жж. Ұлы Отан соғысында Германияны жеңгені үшін» медалімен немесе «Жапонияны жеңгені үшін» медалімен марапатталған әскери қызметшілерге, оның ішінде запасқа (отставкаға) шыққандарға, Ұлы Отан соғысы жылдарында тылда кеміңде алты ай жұмыс істеген (қызмет өткерген) адамдарға біржолғы материалдық көмек төлеуге берілетін ағымдағы нысаналы трансферттер» |
||||||
Сипаттамасы |
Ұлы Отан соғысындағы Жеңістің 65 жылдығына орай Ұлы Отан соғысының қатысушылары мен мүгедектерге біржолғы материалдық көмек көрсету |
||||||
Стратегиялық бағыты |
4. Қарттықтың, мүгедектіктің басталуы, асыраушысынан айрылу және өзге де әлеуметтік салдардан туындайтын қатерді басқару |
||||||
Мақсаты |
4.1. Зейнетақы төлемдері мөлшерінің барабарлығын қамтамасыз ету |
||||||
Міндеттері |
4.1.4. Халықтың жекелеген санаттарына әлеуметтік қолдау көрсету |
||||||
Көрсеткіштер |
|||||||
Көрсеткіш атауы |
Өлшем бірлігі |
Есепті кезең |
Жоспарлы кезең |
||||
2008 жыл (нақты) |
2009 жыл (жоспар) |
2010 жыл |
2011 жыл |
2012 жыл |
|||
Сандық көрсеткіштері |
Сандық көрсеткіштер облыстар, Астана және Алматы қалаларының әкімдерімен жасалған келісімдермен белгіленген |
||||||
Сапа көрсеткіштері |
X |
||||||
Тиімділік көрсеткіштері |
X |
||||||
Нәтиже көрсеткіштері |
Республикалық бюджеттен облыстық бюджеттерге, Астана және Алматы қалаларының бюджеттеріне ағымдағы нысаналы трансферттерді аудару |
||||||
Бағдарламаны іске асыруға арналған шығыстар |
мың теңге |
0 |
0 |
4 153 631 |
0 |
0 |
Бюджеттік бағдарламаның нысаны
Бюджеттік бағдарламаның әкімшісі |
Қазақстан Республикасы Еңбек және халықты әлеуметтік қорғау министрлігі |
||||||
Бюджеттік бағдарлама |
059 «Мүгедектердің құқықтары туралы БҰҰ Конвенциясы щеңберінде мүмкіндіктері шектеулі адамдарды әлеуметтік қорғау жүйесін жетілдіру және арнаулы әлеуметтік қызметтер көрсету жүйесін дамыту» |
||||||
Сипаттамасы |
Мүгедектердің құқықтары туралы БҰҰ Конвенциясы шеңберінде шектеулі мүмкіндіктері адамдарды әлеуметтік қорғау жүйесін жетілдіру және арнаулы әлеуметтік қызметтер көрсету жүйесін дамыту |
||||||
Стратегиялық бағыты |
Қарттықтың, мүгедектіктің басталуы, асыраушысынан айрылу және өзге де әлеуметтік салдардан туындайтын қатерді басқару |
||||||
Мақсаты |
Арнаулы әлеуметтік қызметтердің кол жетімділігін қамтамасыз ету |
||||||
Міндеттері |
Арнаулы әлеуметтік қызмет көрсету жүйесін жетілдіру |
||||||
Көрсеткіштер |
|||||||
Көрсеткіш атауы |
Өлшем бірлігі |
Есепті кезең |
Жоспарлы кезең |
||||
2008 жыл (нақты) |
2009 жыл (жоспар) |
2010 жыл |
2011 жыл |
2012 жыл |
|||
Сандық көрсеткіштері |
Ғылыми- тәжірибелік зерттеулерді өткізу |
дана |
- |
- |
4 |
4 |
- |
Семинарлар, дөңгелек үстелдер |
дана |
- |
- |
3 |
3 |
- |
|
Телевизиялық хабарлар, мақалалар, тақырыптық жарияланымдар және оқу материалдарын даярлау |
дана |
- |
- |
3 |
3 |
- |
|
Сапа көрсеткіштері |
X |
||||||
Тиімділік көрсеткіштері |
X |
||||||
Нәтиже көрсеткіштері |
Мүмкіндігі шектеулі адамдардың құқығын қамтамасыз ету және өмір сүру сапасын жақсарту бойынша ұзақ мерзімді перспективаға арналған ұлттық іс-қимыл жоспарын әзірлеу |
||||||
Бағдарламаны іске асыруға арналған шығыстар |
мың теңге |
0 |
0 |
40 275 |
34 725 |
0 |
Бюджеттік бағдарламаның нысаны
Бюджеттік бағдарламаның әкімшісі |
Қазақстан Республикасы Еңбек және халықты әлеуметтік қорғау министрлігі |
||||||
Бюджеттік бағдарлама |
090 «Еңбек, жұмыспен қамту, әлеуметтік қорғау және халықтың көші-қоны саласындағы зерттеулер» |
||||||
Сипаттамасы |
- еңбек, халықты жұмыспен қамту, әлеуметтік қорғау және көші-қон саласында өзекті зерттеулер жүргізу; |
||||||
Стратегиялық бағыты |
1. Жұмысынан айрылу (жұмысының болмауы) қатерін басқару |
||||||
Мақсаты |
1.1. Жұмысынан айрылу (жұмысының болмауы) қатерін алдын алу |
||||||
Міндеттері |
1.1.1. Қазақстан Республикасы жұмыспен қамту туралы заңнамасын жетілдіру |
||||||
Көрсеткіштер |
|||||||
Көрсеткіш атауы |
Өлшем бірлігі |
Есепті кезең |
Жоспарлы кезең |
||||
2008 жыл (нақты) |
2009 жыл (жоспар) |
2010 жыл |
2011 жыл |
2012 жыл |
|||
Сандық көрсеткіштері |
Еңбек, халықты жұмыспен қамту, әлеуметтік қорғау және көші-кон саласында жүргізілген зерттеулердің болжамды саны |
дана |
6 |
7 |
3 |
3 |
|
Сапа көрсеткіштері |
X |
||||||
Тиімділік көрсеткіштері |
X |
||||||
Нәтиже көрсеткіштері |
Еңбек, халықты жұмыспен қамту, әлеуметтік қорғау және көші-кон мәселелері бойынша ұсыныстар мен ұсынымдар әзірлеу |
||||||
Бағдарламаны іске асыруға арналған шығыстар |
мың теңге |
37 730 |
38 563 |
80 000 |
125 000 |
21 369 |
Бюджеттік бағдарламаның нысаны
Бюджеттік бағдарламаның әкімшісі |
Қазақстан Республикасы Еңбек және халықты әлеуметтік қорғау министрлігі |
||||||
Бюджеттік бағдарлама |
115 «Өңірлік жұмыспен қамту және кадрларды қайта даярлау стратегиясын іске асыру щеңберінде халықты жұмыспен қамтамасыз ету» |
||||||
Сипаттамасы |
1) тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық жүйесін қайта құру және дамыту (сумен жабдықтау және кәріз, жылумен жабдықтау, электрмен жабдықтау); |
||||||
Стратегиялық бағыты |
Жұмысынан айрылу (жұмысының болмауы) қатерін басқару. |
||||||
Мақсаты |
Тиімді жұмыспен қамтуға жәрдемдесу. |
||||||
Міндеттері |
Жұмысқа орналастыруға көмектесу жолымен азаматтардың жұмыссыздықтан қорғалу құқығын іске асыруды қамтамасыз ету. |
||||||
Көрсеткіштер |
|||||||
Көрсеткіш атауы |
Өлшем бірлігі |
Есепті кезең |
Жоспарлы кезең |
||||
2008 жыл (нақты) |
2009 жыл (жоспар) |
2010 жыл |
2011 жыл |
2012 жыл |
|||
Сандық көрсеткіштері |
Сандық көрсеткіштер облыстар, Астана және Алматы қалаларының әкімдерімен жасалған келісімдермен белгіленген |
||||||
Сапа көрсеткіштері |
X |
||||||
Тиімділік көрсеткіштері |
X |
||||||
Нәтиже көрсеткіштері |
Республикалық бюджеттен облыстық бюджеттерге, Астана және Алматы қалаларының бюджеттеріне ағымдағы нысаналы трансферттерді аудару |
||||||
Бағдарламаны іске асыруға арналған шығыстар |
мың теңге |
0 |
117 425 642 |
101 638 965 |
0 |
0 |
3-қосымша
Стратегиялық бағыттар, мақсаттар, міндеттер және бюджеттік бағдарламалар бойынша шығыстарды бөлу
Мақсат/міндеттер |
Қаржыландыру көзі (БЖ коды) |
Есепті кезең |
Болжам |
||||
2008 |
2009 |
2010 |
2011 |
2012 |
|||
РБ, оның ішінде: |
565 712 576 |
812 900 346 |
929 270 248 |
1 026 218 269 |
1 120 270 082 |
||
базалық |
565 712 576 |
812 900 346 |
924 134 765 |
1 026 218 269 |
1 120 270 082 |
||
жаңа бастамалар |
0 |
5 135 483 |
0 |
||||
Әкімшілік шығыстар |
РБ (001. 009. 028) |
1 828 091 |
2 506 181 |
3 091 967 |
3 422 612 |
3 767 474 |
|
1-стратегиялық бағыт. Жұмысынан айрылу (жұмысының болмауы) қатерін басқару |
|||||||
1.1-мақсат |
Жұмысынан айрылу (жұмысының болмауы) қатерін алдын алу |
66 226 |
330 050 |
596 762 |
313 843 |
0 |
|
1.1.2-міндет |
Еңбек нарығынын мониторингі және еңбек нарығындағы жағдайды болжау жүйесін жақсарту |
РБ (011) |
0 |
330 050 |
596 762 |
313 843 |
0 |
1.3-мақсат |
Тиімді жұмыспен қамтуға жәрдемдесу |
66 226 |
125 099 567 |
102 579 124 |
88 097 |
97 480 |
|
1.3.1-міндет |
Жұмысынан айрылған жағдайда азаматтарды әлеуметтік қорғау құқықтарын іске асыруды қамтамасыз ету |
РБ (014) |
66 226 |
73 485 |
89 561 |
88 097 |
97 480 |
РБ (026) |
0 |
0 |
850 598 |
0 |
0 |
||
РБ (031) |
0 |
7 600 440 |
0 |
0 |
0 |
||
РБ (115) |
0 |
117 425 642 |
101 638 965 |
0 |
0 |
||
2-стратегиялық бағыт. Еңбек құқығының бұзылу қатерін басқару |
|||||||
2.1-мақсат |
Еңбек құқығының бұзылу қатерінің алдын алу |
1 537 730 |
1 038 563 |
330 000 |
425 000 |
221 369 |
|
2.1.1-міндет |
Еңбек заңнамасын жетілдіру |
РБ (090) |
37 730 |
38 563 |
80 000 |
125 000 |
21 369 |
2.1.3-міндет |
Еңбек қызметінің қауіпсіз жағдайларын қамтамасыз ету |
РБ (016) |
1 500 000 |
1 000 000 |
250 000 |
300 000 |
200 000 |
2.2-мақсат |
Азаматтардың еңбек құқықтарын қорғау |
65 618 |
76 745 |
90 178 |
96 732 |
110 000 |
|
2.2.1-міндет |
Еңбекті нормалау жүйесін жетілдіру |
65 618 |
76 745 |
90 178 |
96 732 |
110 000 |
|
2.2.2-міндет |
Өндірістің заманауи ұйымдық-техникалық шарттарына және ЕурАзЭҚ ұсынымдарына барабарлығын ескере отырып қызметкерлердің біліктілік сипаттамалары жүйесін жетілдіру |
РБ (012) |
|||||
3-стратегиялық бағыт. Көші-кон процестерін басқару |
|||||||
3.1-мақсат |
Басқарылмайтын көші-қон қатерінің алдын алу |
12 140 651 |
13 099 549 |
8 675 275 |
17 608 270 |
19 030 437 |
|
3.1.5-міндет |
Оралмандардың көшіп келу квотасына кірген оралмандарға әлеуметтік көмек көрсету |
РБ (006) |
12 096 284 |
13 027 595 |
8 548 863 |
17 431 680 |
18 837 726 |
РБ (027) |
44 367 |
71 954 |
126 412 |
176 590 |
192 711 |
||
4-стратегиялық бағыт. Қарттық, мүгедектік, асыраушысынан айрылу және өзге әлеуметтік қатерлердің басталуы салдарынан туындайтын қатерлерді басқару |
|||||||
4.1-мақсат |
Зейнетақы төлемдері мөлшерінің барабарлығын қамтамасыз ету |
516 494 515 |
625 573 691 |
755 010 200 |
939 987 337 |
1 036 426 809 |
|
4.1.2-міндет |
Зейнетақы төлемдерінің мөлшерін арттыру |
РБ (002.102) |
96 044 706 |
109 677 691 |
122 888 809 |
164 311 757 |
178 832 899 |
РБ (002.100.101.103) |
267 549 728 |
344 553 418 |
434 667 873 |
560 650 828 |
623 950 236 |
||
4.1.4-міндет |
Халықтың жекелеген санаттарына әлеуметтік қолдау көрсету |
РБ (003.100,101,102) |
92 052 358 |
105 870 902 |
115 607 711 |
121 319 832 |
131 410 037 |
РБ (004) |
41 634 157 |
45 344 032 |
55 378 345 |
65 368 972 |
70 492 914 |
||
РБ (005) |
1 943 700 |
2 061 455 |
2 145 528 |
2 475 373 |
2 857 329 |
||
РБ (017) |
4 381 889 |
5 763 383 |
6 452 685 |
9 133 872 |
10 728 793 |
||
РБ (010) |
30 545 |
42 372 |
10 000 |
23 395 |
21 218 |
||
РБ (008) |
3 559 358 |
781 147 |
268 291 |
80 336 |
36 740 |
||
РБ (057) |
0 |
0 |
4 153 631 |
0 |
0 |
||
РБ (054) |
0 |
0 |
90 979 |
0 |
0 |
||
4.1.5-міндет |
Әлеуметтік төлемдерді әкімшілендірудің тиімді жүйесін қамтамасыз ету |
РБ(013) |
9 298 074 |
11 479 291 |
13 346 348 |
16 622 972 |
18 096 643 |
4.2-мақсат. |
Арнаулы әлеуметтік қызметтердің қол жетімділігін қамтамасыз ету |
2 951 938 |
11 558 494 |
11 600 429 |
10 566 900 |
6 628 202 |
|
4.2.1-міндет |
Арнаулы әлеуметтік қызмет көрсету жүйесін жетілдіру |
РБ (022) |
0 |
165 120 |
453 467 |
592 263 |
282 661 |
РБ (024) |
0 |
151 100 |
202 346 |
519 720 |
284 589 |
||
РБ (025) |
0 |
4 189 900 |
2 789 272 |
3 156 005 |
0 |
||
РБ (015) |
0 |
936 694 |
2 026 145 |
5 358 149 |
5 116 570 |
||
РБ(059) |
0 |
0 |
40 275 |
34 725 |
0 |
||
4.2.2-міндет |
Әлеуметтік инфрақұрылымды кеңейту |
РБ (018) |
15 243 |
212 012 |
337 973 |
878 529 |
911 576 |
РБ (019) |
2 915 247 |
5 885 754 |
5 727 000 |
0 |
0 |
||
4.2.3-міндет |
Протездік-ортопедиялық бұйымдарды стандарттау және сертификаттау жүйесін жетілдіру |
РБ (023) |
21 448 |
17 914 |
23 951 |
27 509 |
32 806 |
5-стратегиялық бағыт. 5. Табыстың белгіленген е4 төменгі шекті деңгейінен төмен болуы қатерін басқару |
|||||||
5.1-мақсат |
Кедейлік деңгейін төмендетуге жәрдемдесу |
30 627 806 |
33 617 506 |
47 296 313 |
53 709 478 |
53 988 311 |
|
5.1.1- міндет |
Балалы отбасыларды әлеуметтік қолдау |
РБ (007.100) |
11 854 828 |
13 584 823 |
15 504 018 |
17 114 397 |
18 444 780 |
РБ (007.101) |
15 987 478 |
16 752 052 |
19 918 260 |
23 354 347 |
25 169 800 |
||
РБ (020.101) |
1 709 900 |
2 130 569 |
0 |
2 505 015 |
0 |
||
РБ (030) |
0 |
0 |
2 967 928 |
0 |
0 |
||
РБ (007.102) |
0 |
0 |
8 280 134 |
9 510 117 |
10 373 731 |
||
5.1.2-міндет |
Аз қамтамасыз етілген отбасыларын әлеуметтік қолдау |
РБ (020.100) |
1 075 600 |
1 150 062 |
0 |
1 225 602 |
0 |
РБ (029) |
0 |
0 |
1 115 973 |
0 |
0 |