Правительство Республики Казахстан ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление Правительства Республики Казахстан от 31 декабря 2009 года № 2342 "Об утверждении Стратегического плана Министерства труда и социальной защиты населения Республики Казахстан на 2010 - 2014 годы" следующие изменения и дополнение:
в Стратегическом плане Министерства труда и социальной защиты населения Республики Казахстан на 2010 - 2014 годы, утвержденном указанным постановлением:
в разделе "3. Стратегические направления деятельности":
в подразделе "Цели, стратегические направления и основные индикаторы деятельности":
в Стратегическом направлении 1. "Управление риском потери (отсутствия) работы":
в Цели 1.1.:
в графе "Показатели" строки "1.1.1. Совершенствование законодательства Республики Казахстан о занятости населения" цифры "2010" заменить цифрами "2011";
в Стратегическом направлении 2. "Управление риском нарушения трудовых прав":
в Цели 2.1.:
пункт 3 строки "Предупреждение риска нарушения трудовых прав"
"
3. Упорядочение проведение |
10 |
9 |
8 |
7 |
7 |
7 |
7 |
исключить";
в Цели 2.2.:
в графах "2010 г.", "2011 г.", "2012 г.", "2013 г.", "2014 г." строки "2.2.5. Повышение эффективности надзорно-контрольной деятельности ГИТ" цифры "10", "10", "10", "10", "10" заменить соответственно цифрами "8", "8", "8", "8", "8";
в Стратегическом направлении 3. "Управление миграционными процессами":
в Цели 3.1.:
пункты 1 и 3 строки "Предупреждение риска неуправляемой миграции":
"
1. Квота иммиграции |
15 |
20 |
20 |
20 |
20 |
20 |
20 |
3. Количество участников |
1051 |
1488 |
1500 |
1500 |
10000 |
20000 |
3.1.1. |
Совершенствование |
1. Разработка: |
|||||||
3.1.2. |
Улучшение мониторинга и |
1. Создание единой АИС "Оралман" и ее интеграция |
|||||||
3.1.4. |
Проведение |
1. Информацион- |
200 |
2000 |
100 |
100 |
500 |
500 |
500 |
исключить";
дополнить строками 3.1.5. и 3.1.6. следующего содержания:
"
3.1.5. |
Оказание социальной |
Количество |
15 |
20 |
10,6 |
20 |
20 |
20 |
20 |
3.1.6. |
Упрощение процедур |
1. Удельный вес |
39,0 |
40,0 |
42,0 |
44,0 |
44,0 |
50,0 |
55,0 |
Цель 3.2.:
Цель 3.2. |
Целевые индикаторы |
||||||||
3.2. |
Совершенствование |
1. Разработка предложений по эффективному регулированию |
|||||||
Задачи |
Показатели |
||||||||
3.2.1. |
Упорядочение |
1. Установление квоты внутренней миграции (2014 г.) |
|||||||
2. Разработка механизмов экономического стимулирования |
|||||||||
3.2.2. |
Прием и расселение |
1. Доля этнических |
- |
5,3 |
7,4 |
7,5 |
7,5 |
100 |
100 |
3.2.3. |
Упрощение процедур |
1. Удельный вес ИРС |
39,0 |
40,0 |
42,0 |
44,0 |
44,0 |
50,0 |
55,0 |
3.2.4. |
Улучшение условии |
1. Строительство |
- |
1 |
- |
- |
- |
1 |
2 |
2. Удельный вес |
1,2 |
1,6 |
1,8 |
2,0 |
2,2 |
2,4 |
2,4 |
||
3. Доля трудоустроенных |
65 |
67 |
70 |
72 |
74 |
75 |
75 |
||
4. Обеспеченность |
80 |
80,5 |
81 |
83 |
86 |
87 |
87 |
исключить";
в Стратегическом направлении 4. "Управление риском уязвимости вследствие наступления старости, инвалидности, потери кормильца и иных социальных рисков":
в Цели 4.1.:
пункт 3 строки "Совершенствование социального законодательства"
"
3. Разработка НПА в реализацию ЗРК "О внесении изменений и дополнений в некоторые |
исключить";
в графе "Целевой индикатор" в пункте 1 строки "4.1.3. Повышение уровня социальных выплат из ГФСС при наступлении основных социальных рисков" слово "Суммы" заменить словами "Рост средних размеров";
в Цели 4.2.:
строки "Обеспечение доступности специальных социальных услуг" и "4.2.2. Развитие социальной инфраструктуры" изложить в следующей редакции:
"
4.2. |
Обеспечение |
1. Охват |
|
|
|
|
|
|
|
4.2.2. |
Развитие |
1. Лица, |
|
|
|
|
|
|
|
2. Лица, |
|
|
|
|
|
|
|
";
раздел 8 "Перечень бюджетных программ" изложить в новой редакции согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Настоящее постановление вводится в действие со дня подписания и подлежит официальному опубликованию.
Премьер-Министр
Республики Казахстан К. Масимов
Приложение к
постановлению Правительства
Республики Казахстан
от 27 декабря 2010 года № 1417
8. Перечень бюджетных программ
Приложение 1
Свод бюджетных расходов на 2010 - 2012 годы
Республиканский бюджет
Администратор программ Министерство труда и социальной защиты
населения Республики Казахстан
Функц. |
Под- |
Прог- |
Показатели |
2008 год |
Уточнен- |
Прогноз на |
|||
факти- |
кассо- |
2010 |
2011 |
2012 |
|||||
1 |
2 |
3 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
|
I. Действующие программы, из них: |
565 550 848 |
565 712 576 |
812 900 346 |
924 134 765 |
1 026 183 544 |
1 120 270 082 |
|||
1. Текущие бюджетные программы |
562 635 601 |
562 797 329 |
806 684 542 |
917 811 003 |
1 025 869 701 |
1 120 270 082 |
|||
6 |
Социальное |
534 881 565 |
535 038 747 |
644 431 275 |
780 631 654 |
973 343 226 |
1 072 318 477 |
||
1 |
Социальное |
501 578 849 |
501 662 838 |
611 209 426 |
734 995 423 |
920 785 261 |
1 015 414 879 |
||
002 |
Пенсионная |
363 541 309 |
363 594 434 |
454 231 109 |
557 556 682 |
724 962 585 |
802 783 135 |
||
003 |
Государственные |
92 029 542 |
92 052 358 |
105 870 902 |
115 607 711 |
121 319 832 |
131 410 037 |
||
004 |
Специальные |
41 626 624 |
41 634 157 |
45 344 032 |
55 378 345 |
65 368 972 |
70 492 914 |
||
017 |
Государственные |
4 381 373 |
4 381 889 |
5 763 383 |
6 452 685 |
9 133 872 |
10 728 793 |
||
2 |
Социальная помощь |
33 302 716 |
33 375 909 |
33 221 849 |
45 636 231 |
52 557 965 |
56 903 598 |
||
005 |
Пособие на |
1 876 116 |
1 943 700 |
2 061 455 |
2 145 528 |
2 475 373 |
2 857 329 |
||
007 |
Государственные |
27 841 310 |
27 842 306 |
30 336 875 |
43 212 412 |
49 978 861 |
53 988 311 |
||
008 |
Единовременные |
3 559 344 |
3 559 358 |
781 147 |
268 291 |
80 336 |
36 740 |
||
010 |
Единовременная |
25 947 |
30 545 |
42 372 |
10 000 |
23 395 |
21 218 |
||
9 |
Прочие услуги в |
27 754 036 |
27 758 581 |
162 253 267 |
137 179 349 |
52 526 475 |
47 951 605 |
||
001 |
Услуги по |
1 625 422 |
1 629 967 |
2 094 537 |
2 574 571 |
3 098 378 |
3 401 552 |
||
006 |
Оказание |
12 096 284 |
12 096 284 |
13 027 595 |
8 548 863 |
17 431 680 |
18 837 726 |
||
009 |
Материально- |
198 124 |
198 124 |
31 865 |
97 288 |
123 231 |
165 401 |
||
012 |
Прикладные |
65 618 |
65 618 |
76 745 |
90 178 |
96 732 |
110 000 |
||
013 |
Услуги по |
9 298 074 |
9 298 074 |
11 479 291 |
13 346 348 |
16 622 972 |
18 096 643 |
||
014 |
Услуги по |
66 226 |
66 226 |
73 485 |
89 561 |
88 097 |
97 480 |
||
015 |
Целевые текущие |
0 |
0 |
936 694 |
2 026 145 |
5 358 149 |
5 116 570 |
||
016 |
Возмещение за |
1 500 000 |
1 500 000 |
1 000 000 |
250 000 |
300 000 |
200 000 |
||
018 |
Целевые текущие |
15 243 |
15 243 |
212 012 |
337 973 |
878 529 |
911 576 |
||
020 |
Целевые текущие |
2 785 500 |
2 785 500 |
3 280 631 |
0 |
3 730 617 |
0 |
||
022 |
Целевые текущие |
0 |
0 |
165 120 |
453 467 |
592 263 |
282 661 |
||
023 |
Услуги по |
21 448 |
21 448 |
17 914 |
23 951 |
27 509 |
32 806 |
||
024 |
Целевые текущие |
0 |
0 |
151 100 |
202 346 |
519 720 |
284 589 |
||
025 |
Целевые текущие |
0 |
0 |
4 189 900 |
2 789 272 |
3 156 005 |
0 |
||
027 |
Переселение на |
44 367 |
44 367 |
71 954 |
126 412 |
176 590 |
192 711 |
||
028 |
Материально- |
0 |
0 |
379 779 |
420 108 |
201 003 |
200 521 |
||
029 |
Целевые текущие |
0 |
0 |
0 |
1 115 973 |
0 |
0 |
||
030 |
Целевые текущие |
0 |
0 |
0 |
2 967 928 |
0 |
0 |
||
031 |
Целевые текущие |
0 |
0 |
7 600 440 |
0 |
0 |
0 |
||
090 |
Исследования в |
37 730 |
37 730 |
38 563 |
80 000 |
125 000 |
21 369 |
||
115 |
Обеспечение |
0 |
0 |
117 425 642 |
101 638 965 |
0 |
0 |
||
2. Бюджетные программы развития |
2 915 247 |
2 915 247 |
6 215 804 |
6 323 762 |
313 843 |
0 |
|||
011 |
Создание единой |
0 |
0 |
330 050 |
596 762 |
313 843 |
0 |
||
019 |
Целевые |
2 915 247 |
2 915 247 |
5 885 754 |
5 727 000 |
0 |
0 |
||
II. Программы, предлагаемые к |
0 |
0 |
0 |
5 135 483 |
34 725 |
0 |
|||
1. Текущие бюджетные программы |
0 |
0 |
0 |
4 284 885 |
34 725 |
0 |
|||
054 |
Целевые текущие |
0 |
0 |
0 |
90 979 |
0 |
0 |
||
057 |
Целевые текущие |
0 |
0 |
0 |
4 153 631 |
0 |
0 |
||
059 |
Совершенствование |
0 |
0 |
0 |
40 275 |
34 725 |
0 |
||
2. Бюджетные программы развития |
0 |
0 |
0 |
850 598 |
0 |
0 |
|||
026 |
Кредитование |
0 |
0 |
0 |
850 598 |
0 |
0 |
||
Всего расходов, из них: |
565 550 848 |
565 712 576 |
812 900 346 |
929 270 248 |
1 026 218 269 |
1 120 270 082 |
|||
Текущие бюджетные программы |
562 635 601 |
562 797 329 |
806 684 542 |
922 095 888 |
1 025 904 426 |
1 120 270 082 |
|||
Бюджетные программы развития |
2 915 247 |
2 915 247 |
6 215 804 |
7 174 360 |
313 843 |
0 |
Приложение 2
Форма бюджетной программы
Администратор |
Министерство труда и социальной защиты населения Республики |
||||||
Бюджетная |
001 "Услуги по организации деятельности в области труда, занятости, |
||||||
Описание |
Содержание аппаратов Министерства и его территориальных органов; |
||||||
1. Мониторинг, координация, стратегическое, методическое и методологическое |
|||||||
Стратегическое |
1. Управление риском потери (отсутствия) работы. |
||||||
Цели |
1.1. Предупреждение риска потери (отсутствия) работы. |
||||||
Задачи |
1.1.1. Совершенствование законодательства Республики Казахстан о |
||||||
Показатели |
|||||||
Наименование показателя |
Ед. |
Отчетный |
Плановый период |
||||
2008 |
2009 |
2010 |
2011 |
2012 год |
|||
Показатели |
Ориентировочное количество |
шт. |
6 |
3 |
2 |
2 |
|
Ориентировочное количество |
ед. |
30 |
29 |
31 |
25 |
25 |
|
Ориентировочное количество |
ед. |
44 |
30 |
15 |
7 |
5 |
|
Ориентировочное количество |
ед. |
7 |
10 |
12 |
12 |
15 |
|
Ориентировочное количество |
ед. |
2 |
2 |
2 |
- |
- |
|
Ориентировочное количество |
кол- |
300 |
230 |
250 |
300 |
350 |
|
Проведение конкурса по |
ед. |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
|
Показатели |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
Показатели |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
Показатели |
Обеспечение реализации государственной политики в области труда, |
||||||
2. Обеспечение государственного контроля в сфере труда, занятости и социальной защиты |
|||||||
Стратегическое |
1. Управление риском потери (отсутствия) работы. |
||||||
Цели |
1.1. Предупреждение риска потери (отсутствия) работы. |
||||||
Задачи |
1.1.2. Улучшение системы мониторинга и прогнозирования ситуации на |
||||||
Показатели |
|||||||
Наименование показателя |
Ед. |
Отчетный |
Плановый период |
||||
2008 |
2009 |
2010 |
2011 |
2012 год |
|||
Показатели |
Ориентировочное количество объектов, аттестованных по условиям труда |
ед. |
8000 |
9500 |
10000 |
11000 |
12000 |
Охват проверками ГИТ |
% |
8 |
9 |
8 |
8 |
8 |
|
Доля предприятий охваченных |
% |
91,8 |
90,0 |
91,0 |
92,0 |
93,0 |
|
Ориентировочное количество |
тыс. |
308,7 |
315 |
331 |
340 |
340 |
|
Охват проверками дел |
% |
1,5 |
2,5 |
3 |
3,5 |
3,5 |
|
Ориентировочное количество |
тыс. |
42,6 |
42,1 |
47,0 |
47,5 |
47,5 |
|
Ориентировочное количество |
тыс. |
263 |
263,5 |
220 |
264 |
264 |
|
Охват проверками работы |
% |
13,5 |
14 |
15 |
16 |
16 |
|
Ориентировочное количество |
% |
64,5 |
65 |
65,5 |
66 |
66 |
|
Ориентировочное количество обращений физических и юридических лиц |
ед. |
13 200 |
6 600 |
10 000 |
10 000 |
10 000 |
|
Показатели |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
Показатели |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
Показатели результата |
Улучшение условий труда работников, обеспечение трудовых прав и |
||||||
3. Обеспечение реализации государственной миграционной политики |
|||||||
Стратегическое |
3. Управление миграционными процессами. |
||||||
Цели |
3.1. Предупреждение риска неуправляемой миграции. |
||||||
Задачи |
3.1.5. Оказание социальной помощи оралманам, включенных в квоту |
||||||
Показатели |
|||||||
Наименование показателя |
Ед. |
Отчетный |
Плановый период |
||||
2008 |
2009 |
2010 |
2011 |
2012 год |
|||
Показатели |
Количество оралманов, |
тыс. |
15 |
20 |
10,6 |
20 |
20 |
Показатели |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
Показатели |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
Показатели |
Полный охват выплатой единовременных пособий и компенсаций обратившихся оралманов и членов их семей |
% |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
4. 0беспечение функционирования, организация планирования деятельности Министерства. |
|||||||
Стратегическое |
1. Управление риском потери (отсутствия) работы. |
||||||
Цели |
1.1. Предупреждение риска потери (отсутствия) работы. |
||||||
Задачи |
1.1.2. Улучшение системы мониторинга и прогнозирования ситуации на |
||||||
Показатели |
|||||||
Наименование показателя |
Ед. |
Отчетный |
Плановый период |
||||
2008 |
2009 |
2010 |
2011 |
2012 год |
|||
Показатели |
Ориентировочное количество |
ед. |
3 |
5 |
26 |
10 |
10 |
Ориентировочное количество |
ед. |
87 |
87 |
184 |
184 |
184 |
|
Ориентировочное количество |
ед. |
25 |
70 |
51 |
70 |
70 |
|
Ориентировочное количество |
чел. |
628 |
509 |
581 |
733 |
759 |
|
Ориентировочное количество |
ед. |
4 |
6 |
2 |
10 |
10 |
|
Ориентировочное количество |
ед. |
14 |
10 |
15 |
15 |
15 |
|
Ориентировочное количество |
ед. |
8 |
15 |
26 |
25 |
25 |
|
Показатели |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
Показатели |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
Показатели |
Улучшение системы планирования Министерства, нацеленного на |
||||||
Обеспечение функционирования деятельности аппарата Министерства |
|||||||
Расходы на |
тыс. |
1 629 967 |
2 094 537 |
2 574 571 |
3 098 378 |
3 401 552 |
Форма бюджетной программы
Администратор |
Министерство труда и социальной зашиты населения Республики |
||||||
Бюджетная |
002 "Пенсионная программа" |
||||||
Описание |
Выплата: |
||||||
Стратегическое |
4. Управление риском уязвимости вследствие наступления старости, |
||||||
Цель |
4.1. Обеспечение адекватности размеров социальных выплат. |
||||||
Задачи |
4.1.2. Повышение размеров пенсионных выплат |
||||||
Показатели |
|||||||
Наименование показателя |
Ед. |
Отчетный |
Плановый период |
||||
2008 |
2009 |
2010 |
2011 |
2012 год |
|||
Показатели |
Среднегодовая |
чел. |
3 281 578 |
3 327 273 |
3 379 940 |
3 359 764 |
3 392 455 |
- базовой пенсионной |
1 651 282 |
1 680 884 |
1 702 999 |
1 687 950 |
1 701 032 |
||
- солидарной пенсии |
1 630 237 |
1 646 104 |
1 677 614 |
1 671 574 |
1 691 183 |
||
- надбавок к пенсиям |
59 |
285 |
90 |
240 |
240 |
||
Показатели |
х |
||||||
Показатели |
Средний размер базовой |
тенге |
4 810 |
5 487 |
5 981 |
8 112 |
8 761 |
Средний размер |
тенге |
13 675 |
17 367 |
21 500 |
27 950 |
30 745 |
|
Показатели |
Обеспечение своевременной выплаты пенсий и пособий |
||||||
Расходы на |
тыс. |
363 594 434 |
454 231 109 |
557 556 682 |
724 962 585 |
802 783 135 |
Форма бюджетной программы
Администратор |
Министерство труда и социальной защиты населения Республики Казахстан |
||||||
Бюджетная |
003 "Государственные социальные пособия" |
||||||
Описание |
Выплата государственных социальных пособий по инвалидности, по |
||||||
Стратегическое |
4. Управление риском уязвимости вследствие наступления старости, |
||||||
Цель |
4.1. Обеспечение адекватности размеров социальных выплат |
||||||
Задачи |
4.1.4. Оказание социальной поддержки отдельным категориям населения |
||||||
Показатели |
|||||||
Наименование показателя |
Ед. |
Отчетный |
Плановый период |
||||
2008 |
2009 |
2010 |
2011 |
2012 год |
|||
Показатели |
Среднегодовая |
чел. |
638 979 |
654 563 |
657 244 |
657 276 |
658 079 |
по инвалидности |
414 534 |
432 249 |
445 273 |
439 614 |
443 618 |
||
по случаю потери |
210 486 |
206 310 |
193 833 |
200 301 |
198 389 |
||
по возрасту |
13 959 |
15 985 |
18 138 |
17 362 |
16 071 |
||
Показатели |
х |
||||||
Показатели |
Средний размер |
тенге |
|||||
1 группа |
16 148 |
18 655 |
20 335 |
22 165 |
24 159 |
||
2 группа |
13 023 |
14 540 |
15 849 |
17 276 |
18 830 |
||
3 группа |
9 514 |
10 151 |
11 064 |
12 061 |
13 145 |
||
по случаю потери |
|||||||
при 1 иждивенце |
7 937 |
9 053 |
9 868 |
10 757 |
11 724 |
||
при 2 иждивенцах |
13 709 |
15 637 |
17 045 |
17 753 |
17 753 |
||
при 3 иждивенцах |
16 955 |
19 341 |
21 082 |
21 958 |
21 958 |
||
при 5 иждивенцах |
18 639 |
21 261 |
23 176 |
24 138 |
24 138 |
||
по возрасту |
6 333 |
6 859 |
7 476 |
8 149 |
8 882 |
||
Показатели |
Обеспечение своевременной выплаты госсоцпособий |
||||||
Расходы на |
тыс. |
92 052 358 |
105 870 902 |
115 607 711 |
121 319 832 |
131 410 037 |
Форма бюджетной программы
Администратор |
Министерство труда и социальной защиты населения Республики |
||||||
Бюджетная |
004 "Специальные государственные пособия" |
||||||
Описание |
Оказание дополнительной материальной поддержки отдельным |
||||||
Стратегическое |
4. Управление риском уязвимости вследствие наступления старости, |
||||||
Цель |
4.1. Обеспечение адекватности размеров социальных выплат |
||||||
Задачи |
4.1.4. Оказание социальной поддержки отдельным категориям |
||||||
Показатели |
|||||||
Наименование показателя |
Ед. |
Отчетный |
Плановый период |
||||
2008 |
2009 |
2010 |
2011 |
2012 год |
|||
Показатели |
Среднегодовая |
чел. |
1 137 515 |
1 159 975 |
1 190 006 |
1 210 026 |
1 213 889 |
Показатели |
X |
||||||
Показатели |
Отношение среднего |
% |
|||||
- инвалидов 1 и 2 группы |
34 |
34 |
33 |
33 |
33 |
||
- инвалидов 3 группы |
15 |
15 |
14 |
14 |
15 |
||
- дети инвалидов до 16 |
22 |
22 |
28 |
31 |
33 |
||
- многодетные матери, |
95 |
95 |
142 |
142 |
142 |
||
Показатели |
Обеспечение своевременной выплаты спецгоспособий |
||||||
Расходы на |
тыс. |
41 634 157 |
45 344 032 |
55 378 345 |
65 368 972 |
70 492 914 |
Форма бюджетной программы
Администратор |
Министерство труда и социальной защиты населения Республики |
||||||
Бюджетная |
005 "Пособие на погребение" |
||||||
Описание |
Выплата пособий: |
||||||
Стратегическое |
4. Управление риском уязвимости вследствие наступления старости, |
||||||
Цель |
4.1. Обеспечение адекватности размеров социальных выплат |
||||||
Задачи |
4.1.4. Оказание социальной поддержки отдельным категориям населения |
||||||
Показатели |
|||||||
Наименование показателя |
Ед. |
Отчетный |
Плановый период |
||||
2008 |
2009 |
2010 |
2011 |
2012 |
|||
Показатели |
Среднегодовая численность |
чел. |
96 046 |
97 131 |
95 683 |
101 486 |
108 183 |
на погребение пенсионеров, |
79 245 |
79 578 |
79 486 |
85 306 |
92 021 |
||
на погребение получателей |
16 801 |
17 553 |
16 197 |
16 181 |
16 162 |
||
Показатели |
х |
||||||
Показатели |
Средний размер пособий: |
тенге |
|||||
на погребение участников |
40 880 |
45 360 |
49 455 |
53 655 |
57 960 |
||
на погребение пенсионеров, |
17 520 |
19 440 |
21 195 |
22 995 |
24 840 |
||
Показатели |
Обеспечение своевременной выплаты пособий |
||||||
Расходы на |
тыс. |
1 943 700 |
2 061 455 |
2 145 528 |
2 475 373 |
2 857 329 |
Форма бюджетной программы
Администратор |
Министерство труда и социальной защиты населения Республики |
||||||
Бюджетная |
006 "Оказание социальной помощи оралманам" |
||||||
Описание |
Содействие росту численности населения Республики за счет |
||||||
Стратегическое |
3. Управление миграционными процессами |
||||||
Цель |
3.1. Предупреждение риска неуправляемой миграции |
||||||
Задачи |
3.1.5. Оказание социальной помощи оралманам, включенных в квоту |
||||||
Показатели |
|||||||
Наименование показателя |
Ед. |
Отчетный |
Плановый период |
||||
2008 |
2009 |
2010 |
2011 |
2012 |
|||
Показатели |
Количество оралманов, |
тыс. семей |
15 |
20 |
10,6 |
20 |
20 |
Показатели |
X |
||||||
Показатели |
X |
||||||
Показатели |
Полный охват выплатой |
% |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
Расходы на |
тыс. |
12 096 284 |
13 027 595 |
8 548 863 |
17 431 680 |
18 837 726 |
Форма бюджетной программы
Администратор |
Министерство труда и социальной защиты населения Республики Казахстан |
||||||
Бюджетная |
007 "Государственные пособия семьям, имеющим детей" |
||||||
Описание |
Социальная поддержка семей, имеющих детей в виде выплат: |
||||||
Стратегическое |
5. Управление риском снижения дохода ниже установленного порогового |
||||||
Цель |
5.1 Содействие снижению уровня бедности |
||||||
Задачи |
5.1.1. Социальная поддержка семей с детьми |
||||||
Показатели |
|||||||
Наименование показателя |
Ед. |
Отчетный |
Плановый период |
||||
2008 |
2009 |
2010 |
2011 |
2012 |
|||
Показатели |
Среднегодовая численность |
чел. |
489 205 |
495 621 |
519 475 |
583 334 |
582 585 |
- на рождение ребенка |
чел. |
347 851 |
351 582 |
341 033 |
343 719 |
342 923 |
|
- по уходу за ребенком до одного |
чел. |
141 354 |
144 039 |
139 084 |
190 764 |
190 322 |
|
- родителей, опекунов, |
чел. |
- |
39 358 |
48 851 |
49 340 |
||
Показатели |
х |
||||||
Показатели |
Размеры пособий на рождение |
% |
107 |
109 |
145 |
108,5 |
108 |
Размеры пособий по уходу за |
107 |
109 |
124 |
108,5 |
108 |
||
Показатели |
Обеспечение своевременной выплаты пособий |
||||||
Расходы на |
тыс. |
27 842 306 |
30 336 875 |
43 212 412 |
49 978 861 |
53 988 311 |
Форма бюджетной программы
Администратор |
Министерство труда и социальной защиты населения Республики Казахстан |
||||||
Бюджетная |
008 "Единовременные государственные денежные компенсации пострадавшим |
||||||
Описание |
Выполнение государством обязательств прошлых лет по выплате |
||||||
Стратегическое |
4. Управление риском уязвимости вследствие наступления старости, |
||||||
Цель |
4.1 Обеспечение адекватности размеров социальных выплат |
||||||
Задачи |
4.1.4. Оказание социальной поддержки отдельным категориям населения |
||||||
Показатели |
|||||||
Наименование показателя |
Ед. |
Отчетный |
Плановый период |
||||
2008 |
2009 |
2010 |
2011 |
2012 |
|||
Показатели |
Среднегодовая численность: |
чел. |
233 051 |
51 697 |
11 200 |
8 941 |
3 861 |
- пенсионеров и получателей |
чел. |
4 082 |
1 128 |
1 000 |
595 |
448 |
|
- работающего и неработающего |
чел. |
228 969 |
50 569 |
10 200 |
8 346 |
3 413 |
|
Показатели |
х |
||||||
Показатели |
х |
||||||
Показатели |
Полный охват выплатой единовременной денежной компенсацией обратившихся |
||||||
Расходы на |
тыс. |
3 559 358 |
781 147 |
268 291 |
80 336 |
36 740 |
Форма бюджетной программы
Администратор |
Министерство труда и социальной защиты населения Республики Казахстан |
||||||
Бюджетная |
009 "Материально-техническое оснащение Министерства труда и социальной |
||||||
Описание |
Материально-техническое оснащение и информационно-техническое |
||||||
Стратегическое |
Управление: |
||||||
Цель |
Материально-техническое оснащение, информационно-техническое |
||||||
Задачи |
Повышение уровня материально-технической оснащенности и поддержка |
||||||
Показатели |
|||||||
Наименование показателя |
Ед. |
Отчетный |
Плановый период |
||||
2008 |
2009 |
2010 |
2011 |
2012 |
|||
Показатели |
Ориентировочное количество |
шт. |
0 |
0 |
10 |
11 |
|
Ориентировочное количество |
шт. |
561 |
995 |
781 |
1061 |
||
Ориентировочное количество |
шт. |
0 |
0 |
294 |
194 |
||
Ориентировочное количество |
шт |
- |
1115 |
778 |
1099 |
||
Показатели |
х |
||||||
Показатели |
х |
||||||
Показатели |
Уровень оснащения |
% |
|||||
- материально-техническое |
77 |
77 |
80 |
85 |
85 |
||
- информационно-техническое |
70 |
80 |
90 |
100 |
100 |
||
Расходы на |
тыс. |
198 124 |
31 865 |
97 288 |
123 231 |
165 401 |
Форма бюджетной программы
Администратор |
Министерство труда и социальной защиты населения Республики Казахстан |
||||||
Бюджетная |
010 "Единовременная денежная компенсация реабилитированным |
||||||
Описание |
Выполнение государством обязательств прошлых лет по выплате |
||||||
Стратегическое |
4. Управление риском уязвимости вследствие наступления старости, |
||||||
Цель |
4.1 Обеспечение адекватности размеров социальных выплат |
||||||
Задачи |
4.1.4. Оказание социальной поддержки отдельным категориям населения |
||||||
Показатели |
|||||||
Наименование показателя |
Ед. |
Отчетный |
Плановый период |
||||
2008 |
2009 |
2010 |
2011 |
2012 |
|||
Показатели |
Среднегодовая численность |
чел. |
360 |
990 |
112 |
479 |
449 |
Показатели |
х |
||||||
Показатели |
х |
||||||
Показатели |
Полный охват выплатой единовременной денежной компенсацией обратившихся |
||||||
Расходы на |
тыс. |
30 545 |
42 372 |
10 000 |
23 395 |
21 218 |
Форма бюджетной программы
Администратор |
Министерство труда и социальной защиты населения Республики Казахстан |
||||||
Бюджетная |
011 "Создание единой информационной системы социально-трудовой |
||||||
Описание |
Создание единой информационной системы социально-трудовой сферы в |
||||||
Стратегическое направление |
1. Управление риском потери (отсутствия) работы. |
||||||
Цель |
1.1. Предупреждение риска потери (отсутствия) работы |
||||||
Задачи |
1.1.2. Улучшение системы мониторинга и прогнозирования ситуации на |
||||||
Показатели |
|||||||
Наименование показателя |
Ед. |
Отчетный |
Плановый период |
||||
2008 |
2009 |
2010 |
2011 |
2012 |
|||
Показатели |
Ориентировочное количество |
шт. |
- |
6 |
5 |
8 |
|
Ориентировочное количество |
шт. |
- |
6 |
2 |
|||
Ориентировочное количество |
шт. |
- |
- |
933 |
487 |
||
Ориентировочное количество |
шт. |
- |
- |
528 |
40 |
||
Показатели |
х |
||||||
Показатели |
х |
||||||
Показатели |
Сокращение времени оказания |
дней |
10 |
10 |
10 |
5 |
0 |
Расходы на |
тыс. |
0 |
330 050 |
596 762 |
313 843 |
0 |
Форма бюджетной программы
Администратор |
Министерство труда и социальной защиты населения Республики |
||||||
Бюджетная |
012 "Прикладные научные исследования в области охраны труда" |
||||||
Описание |
Проведение научно-исследовательских работ в области безопасности и |
||||||
Стратегическое |
2. Управление риском нарушения трудовых прав |
||||||
Цель |
2.2. Защита трудовых прав граждан |
||||||
Задачи |
2.2.1. Совершенствование системы нормирования труда |
||||||
Показатели |
|||||||
Наименование показателя |
Ед. |
Отчетный |
Плановый период |
||||
2008 |
2009 |
2010 |
2011 |
2012 |
|||
Показатели |
Ориентировочное количество |
шт |
8 |
9 |
6 |
7 |
8 |
Показатели |
х |
||||||
Показатели |
х |
||||||
Показатели |
Количество предприятий, на |
шт |
12 |
14 |
15 |
15 |
16 |
Расходы на |
тыс. |
65 618 |
76 745 |
90 178 |
96 732 |
110 000 |
Форма бюджетной программы
Администратор |
Министерство труда и социальной защиты населения Республики |
||||||
Бюджетная |
013 "Услуги по обеспечению выплаты пенсий и пособий" |
||||||
Описание |
Осуществление своевременных и полных выплат пенсий и пособий |
||||||
Стратегическое |
4. Управление риском уязвимости вследствие наступления старости, |
||||||
Цель |
4.1. Обеспечение адекватности размеров социальных выплат |
||||||
Задачи |
4.1.5. Обеспечение эффективной системы администрирования социальных |
||||||
Показатели |
|||||||
Наименование показателя |
Ед. |
Отчетный |
Плановый период |
||||
2008 |
2009 |
2010 |
2011 |
2012 |
|||
Показатели |
Среднемесячное количество |
чел |
5 316 827 |
5 442 721 |
6 011 151 |
5 944 751 |
5 988 651 |
Показатели |
Сроки назначения и выплат |
дней |
10 |
10 |
10 |
10 |
5 |
Показатели |
Удельный вес |
% |
0,92 |
0,91 |
0,85 |
0,83 |
0,83 |
Показатели |
Обеспечение своевременной |
% |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
Расходы на |
тыс. |
9 298 074 |
11 479 291 |
13 346 348 |
16 622 972 |
18 096 643 |
Форма бюджетной программы
Администратор |
Министерство труда и социальной защиты населения Республики Казахстан |
||||||
Бюджетная |
014 "Услуги по информационно-аналитическому обеспечению по базе |
||||||
Описание |
Совершенствование информационных баз данных занятости и бедности |
||||||
Стратегическое |
1. Управление риском потери (отсутствия) работы |
||||||
Цель |
1.3. Содействие эффективной занятости |
||||||
Задачи |
1.3.1. Обеспечение реализации прав граждан на защиту в случае потери |
||||||
Показатели |
|||||||
Наименование показателя |
Ед. |
Отчетный |
Плановый период |
||||
2008 |
2009 |
2010 |
2011 |
2012 |
|||
Показатели |
Ориентировочное количество |
тыс. |
5 159 |
5 800 |
7 545 |
9 366 |
9 464 |
Показатели |
Достоверность и полнота представленной информации |
||||||
Показатели |
х |
||||||
Показатели |
Обеспечение Министерства качественными аналитическими материалами |
||||||
Расходы на |
тыс. |
66 226 |
73 485 |
89 561 |
88 097 |
97 480 |
Форма бюджетной программы
Администратор |
Министерство труда и социальной защиты населения Республики |
||||||
Бюджетная |
015 "Целевые текущие трансферты областным бюджетам, бюджетам городов |
||||||
Описание |
Предупреждение различных социальных рисков, использование социальных |
||||||
Стратегическое направление |
4. Управление риском уязвимости вследствие наступления старости, |
||||||
Цель |
4.2. Обеспечение доступности специальных социальных услуг |
||||||
Задачи |
4.2.1. Совершенствование системы предоставления специальных |
||||||
Показатели |
|||||||
Наименование показателя |
Ед. |
Отчетный |
Плановый период |
||||
2008 |
2009 |
2010 |
2011 |
2012 |
|||
Показатели |
Количественные показатели определены соглашениями, заключенными с |
||||||
Показатели |
х |
||||||
Показатели |
х |
||||||
Показатели |
Своевременное перечисление целевых текущих трансфертов из |
||||||
Расходы на |
тыс. |
0 |
936 694 |
2 026 145 |
5 358 149 |
5 116 570 |
Форма бюджетной программы
Администратор |
Министерство труда и социальной защиты населения Республики |
||||||
Бюджетная |
016 "Возмещение за вред, причиненный жизни и здоровью, возложенное |
||||||
Описание |
Выполнение обязательств государства по возмещению вреда потерпевшим, |
||||||
Стратегическое |
2. Управление риском нарушения трудовых прав |
||||||
Цель |
2.1 Предупреждение риска нарушения трудовых прав |
||||||
Задачи |
2.1.3. Обеспечение безопасных условий трудовой деятельности |
||||||
Показатели |
|||||||
Наименование показателя |
Ед. |
Отчетный |
Плановый период |
||||
2008 |
2009 |
2010 |
2011 |
2012 |
|||
Показатели |
Ориентировочное количество |
исп. |
978 |
978 |
91 |
783 |
683 |
Показатели |
х |
||||||
Показатели |
х |
||||||
Показатели |
Своевременность и адресность |
% |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
Расходы на |
тыс. |
1 500 000 |
1 000 000 |
250 000 |
300 000 |
200 000 |
Форма бюджетной программы
Администратор |
Министерство труда и социальной защиты населения Республики |
||||||
Бюджетная |
017 "Государственные специальные пособия" |
||||||
Описание |
Выплата государственных специальных пособий по списку № 1, № 2 |
||||||
Стратегическое |
4. Управление риском уязвимости вследствие наступления старости, |
||||||
Цель |
4.1 Обеспечение адекватности размеров социальных выплат |
||||||
Задачи |
4.1.4. Оказание социальной поддержки отдельным категориям населения |
||||||
Показатели |
|||||||
Наименование показателя |
Ед. |
Отчетный |
Плановый период |
||||
2008 |
2009 |
2010 |
2011 |
2012 |
|||
Показатели |
Среднегодовая численность |
чел. |
33 302 |
42 317 |
43 658 |
58 240 |
63 396 |
- госспецпособий: |
|||||||
а) по Списку № 1 |
24 533 |
26 837 |
27 715 |
30 594 |
32 727 |
||
б) по Списку № 2 |
8 769 |
15 480 |
15 943 |
27 646 |
30 669 |
||
Показатели |
х |
||||||
Показатели |
Средний размер |
тенге |
|||||
а) по Списку № 1 |
тенге |
10 512 |
11 664 |
12 717 |
13 797 |
14 904 |
|
б) по Списку № 2 |
тенге |
9 344 |
10 368 |
11 304 |
12 264 |
13 248 |
|
Показатели |
Обеспечение своевременной выплаты пособий |
||||||
Расходы на |
тыс. |
4 381 889 |
5 763 383 |
6 452 685 |
9 133 872 |
10 728 793 |
Форма бюджетной программы
Администратор |
Министерство труда и социальной защиты населения Республики |
||||||
Бюджетная |
018 "Целевые текущие трансферты областным бюджетам, бюджетам городов |
||||||
Описание |
Содержание вновь вводимых объектов социального обеспечения: |
||||||
Стратегическое направление |
4. Управление риском уязвимости вследствие наступления старости, |
||||||
Цель |
4.2. Обеспечение доступности специальных социальных услуг |
||||||
Задачи |
4.2.2. Развитие социальной инфраструктуры |
||||||
Показатели |
|||||||
Наименование показателя |
Ед. |
Отчетный |
Плановый период |
||||
2008 |
2009 |
2010 |
2011 |
2012 |
|||
Показатели |
Количественные показатели определены соглашениями, заключенными с |
||||||
Показатели |
х |
||||||
Показатели |
х |
||||||
Показатели |
Своевременное перечисление целевых текущих трансфертов из |
||||||
Расходы на |
тыс. |
15 243 |
212 012 |
337 973 |
878 529 |
911 576 |
Форма бюджетной программы
Администратор |
Министерство труда и социальной защиты населения Республики Казахстан |
||||||
Бюджетная |
019 "Целевые трансферты на развитие областным бюджетам, бюджетам |
||||||
Описание |
Программой предусматривается строительство: |
||||||
Стратегическое |
4. Управление риском уязвимости вследствие наступления старости, |
||||||
Цель |
4.2. Обеспечение доступности специальных социальных услуг |
||||||
Задачи |
4.2.2. Развитие социальной инфраструктуры |
||||||
Показатели |
|||||||
Наименование показателя |
Ед. |
Отчетный |
Плановый период |
||||
2008 |
2009 |
2010 |
2011 |
2012 |
|||
Показатели |
Количественные показатели определены соглашениями, заключенными с |
||||||
Показатели |
х |
||||||
Показатели |
х |
||||||
Показатели |
Своевременное перечисление целевых текущих трансфертов из |
||||||
Расходы на |
тыс. |
2 915 247 |
5 885 754 |
5 727 000 |
0 |
0 |
Форма бюджетной программы
Администратор |
Министерство труда и социальной защиты населения Республики Казахстан |
||||||
Бюджетная |
020 "Целевые текущие трансферты областным бюджетам, бюджетам городов |
||||||
Описание |
Государственная поддержка лиц (семей) с доходами ниже черты |
||||||
Стратегическое |
5. Управление риском снижения дохода ниже установленного порогового |
||||||
Цель |
5.1. Содействие снижению уровня бедности |
||||||
Задачи |
5.1.1. Социальная поддержка семей с детьми |
||||||
Показатели |
|||||||
Наименование показателя |
Ед. |
Отчетный |
Плановый период |
||||
2008 |
2009 |
2010 |
2011 |
2012 |
|||
Показатели |
Количественные показатели определены соглашениями, заключенными с акимами областей, городов Астана и Алматы |
||||||
Показатели |
х |
||||||
Показатели |
х |
||||||
Показатели |
Своевременное перечисление целевых текущих трансфертов из |
||||||
Расходы на |
тыс. |
2 785 500 |
3 280 631 |
0 |
3 730 617 |
0 |
Форма бюджетной программы
Администратор |
Министерство труда и социальной защиты населения Республики |
||||||
Бюджетная |
022 "Целевые текущие трансферты областным бюджетам, бюджетам городов |
||||||
Описание |
Размещение госсоцзаказа в негосударственном секторе на оказание |
||||||
Стратегическое |
4. Управление риском уязвимости вследствие наступления старости, |
||||||
Цель |
4.2. Обеспечение доступности специальных социальных услуг |
||||||
Задачи |
4.2.1. Совершенствование системы предоставления специальных |
||||||
Показатели |
|||||||
Наименование показателя |
Ед. |
Отчетный |
Плановый период |
||||
2008 |
2009 |
2010 |
2011 |
2012 |
|||
Показатели |
Количественные показатели определены соглашениями, заключенными с |
||||||
Показатели |
х |
||||||
Показатели |
х |
||||||
Показатели |
Своевременное перечисление целевых текущих трансфертов из |
||||||
Расходы на |
тыс. |
0 |
165 120 |
453 467 |
592 263 |
282 661 |
Форма бюджетной программы
Администратор |
Министерство труда и социальной защиты населения Республики Казахстан |
||||||
Бюджетная |
023 "Услуги по методологическому обеспечению оказания инвалидам |
||||||
Описание |
Разработка технологических процессов на новые виды изделий для |
||||||
Стратегическое |
4. Управление риском уязвимости вследствие наступления старости, |
||||||
Цель |
4.2. Обеспечение доступности специальных социальных услуг |
||||||
Задачи |
4.2.3. Совершенствование системы стандартизации и сертификации |
||||||
Показатели |
|||||||
Наименование показателя |
Ед. |
Отчетный |
Плановый период |
||||
2008 |
2009 |
2010 |
2011 |
2012 |
|||
Показатели |
1. Протезирование инвалидов |
шт. |
111 |
60 |
96 |
70 |
70 |
2. Разработка стандартов в |
шт. |
4 |
1 |
4 |
2 |
0 |
|
3. Разработка технологических |
шт. |
15 |
4 |
3 |
5 |
4 |
|
4. Разработка технологических |
0 |
8 |
4 |
7 |
8 |
||
5. Количество методических |
шт. |
17 |
6 |
5 |
12 |
12 |
|
6. Количество разработок и |
шт. |
0 |
9 |
4 |
10 |
10 |
|
Показатели |
х |
||||||
Показатели |
х |
||||||
Показатели |
Повышение реабилитационного потенциала инвалидов |
||||||
Расходы на |
тыс. |
21 448 |
17 914 |
23 951 |
27 509 |
32 806 |
Форма бюджетной программы
Администратор |
Министерство труда и социальной защиты населения Республики Казахстан |
||||||
Бюджетная |
024 "Целевые текущие трансферты областным бюджетам, бюджетам городов |
||||||
Описание |
Развитие сети отделений дневного пребывания в медико-социальных |
||||||
Стратегическое |
4. Управление риском уязвимости вследствие наступления старости, |
||||||
Цель |
4.2. Обеспечение доступности специальных социальных услуг |
||||||
Задачи |
4.2.1. Совершенствование системы предоставления специальных |
||||||
Показатели |
|||||||
Наименование показателя |
Ед. |
Отчетный |
Плановый период |
||||
2008 |
2009 |
2010 |
2011 |
2012 |
|||
Показатели |
Количественные показатели определены соглашениями, заключенными с акимами областей, городов Астана и Алматы |
||||||
Показатели |
х |
||||||
Показатели |
х |
||||||
Показатели |
Своевременное перечисление целевых текущих трансфертов из |
||||||
Расходы на |
тыс. |
0 |
151 100 |
202 346 |
519 720 |
284 589 |
Форма бюджетной программы
Администратор |
Министерство труда и социальной защиты населения Республики |
||||||
Бюджетная |
025 "Целевые текущие трансферты областным бюджетам, бюджетам городов |
||||||
Описание |
Установление новых норм питания для лиц, содержащихся в МСУ |
||||||
Стратегическое |
4. Управление риском уязвимости вследствие наступления старости, |
||||||
Цель |
4.2. Обеспечение доступности специальных социальных услуг |
||||||
Задачи |
4.2.1. Совершенствование системы предоставления специальных |
||||||
Показатели |
|||||||
Наименование показателя |
Ед. |
Отчетный |
Плановый период |
||||
2008 |
2009 |
2010 |
2011 |
2012 |
|||
Показатели |
Количественные показатели определены соглашениями, заключенными с акимами областей, городов Астана и Алматы |
||||||
Показатели |
х |
||||||
Показатели |
х |
||||||
Показатели |
Своевременное перечисление целевых текущих трансфертов из |
||||||
Расходы на |
тыс. |
0 |
4 189 900 |
2 789 272 |
3 156 005 |
0 |
Форма бюджетной программы
Администратор |
Министерство труда и социальной защиты населения Республики Казахстан |
||||||
Бюджетная |
026 "Кредитование областных бюджетов, бюджетов городов Астаны и |
||||||
Описание |
Предоставление бюджетного кредита местным исполнительным огранам |
||||||
Стратегическое |
1. Управление риском потери (отсутствия) работы |
||||||
Цель |
1.3. Содействие эффективной занятости |
||||||
Задачи |
1.3.1. Обеспечение реализации прав граждан на защиту в случае потери |
||||||
Показатели |
|||||||
Наименование показателя |
Ед. |
Отчетный |
Плановый период |
||||
2008 |
2009 |
2010 |
2011 |
2012 |
|||
Показатели |
Количественные показатели определены кредитным договором, заключенными с Акимами областей, городов Астана и Алматы |
||||||
Показатели |
х |
||||||
Показатели |
х |
||||||
Показатели |
Своевременное предоставление кредитов Южно-Казахстанской области на |
||||||
Расходы на |
тыс. |
0 |
0 |
850 598 |
0 |
0 |
Форма бюджетной программы
Администратор |
Министерство труда и социальной защиты населения Республики |
||||||
Бюджетная |
027 "Переселение на историческую родину и первичная адаптация |
||||||
Описание |
Содействие росту численности населения Республики за счет |
||||||
Стратегическое |
3. Управление миграционными процессами |
||||||
Цель |
3.1. Предупреждение риска неуправляемой миграции |
||||||
Задачи |
3.1.5. Оказание социальной помощи оралманам, включенных в квоту |
||||||
Показатели |
|||||||
Наименование показателя |
Ед. |
Отчетный |
Плановый период |
||||
2008 |
2009 |
2010 |
2011 |
2012 |
|||
Показатели |
Ориентировочное количество оралманов, охваченных услугами первичной адаптации |
чело- |
673 |
1220 |
1220 |
2340 |
2340 |
Показатели |
х |
||||||
Показатели |
х |
тыс. |
66,1 |
60,9 |
55,2 |
53,3 |
53,3 |
Показатели |
Улучшение условий первичной адаптации оралманов и скорейшая их |
||||||
Расходы на |
тыс. |
44 367 |
71 954 |
126 412 |
176 590 |
192 711 |
Форма бюджетной программы
Администратор |
Министерство труда и социальной защиты населения Республики |
||||||
Бюджетная программа |
028 "Материально-техническое оснащение организаций социальной |
||||||
Описание |
Материально-техническое оснащение и информационно-техническое |
||||||
Стратегическое направление |
1. Управление риском потери (отсутствия) работы |
||||||
Цель |
1.3. Содействие эффективной занятости |
||||||
Задачи |
1.3.1. Обеспечение реализации прав граждан на защиту в случае |
||||||
Показатели |
|||||||
Наименование показателя |
Ед. |
Отчетный |
Плановый период |
||||
2008 |
2009 |
2010 |
2011 |
2012 |
|||
Показатели |
Ориентировочное количество |
шт. |
0 |
881 |
967 |
501 |
500 |
Ориентировочное количество |
шт. |
0 |
9 |
40 |
15 |
1 |
|
Ориентировочное количество |
шт |
- |
- |
1749 |
1732 |
1858 |
|
Показатели качества |
х |
||||||
Показатели |
х |
||||||
Показатели |
Уровень оснащения |
% |
|||||
- материально-техническое |
77 |
77 |
77 |
77 |
77 |
||
- информационно- |
70 |
80 |
80 |
80 |
80 |
||
Расходы на |
тыс. |
0 |
379 779 |
420 108 |
201 003 |
200 521 |
Форма бюджетной программы
Администратор |
Министерство труда и социальной защиты населения Республики Казахстан |
||||||
Бюджетная |
029 "Целевые текущие трансферты областным бюджетам, бюджетам городов |
||||||
Описание |
Государственная поддержка лиц (семей) с доходами ниже черты бедности |
||||||
Стратегическое |
5. Управление риском снижения дохода ниже установленного порогового |
||||||
Цель |
5.1. Содействие снижению уровня бедности |
||||||
Задачи |
5.1.2. Социальная поддержка малообеспеченных семей |
||||||
Показатели |
|||||||
Наименование показателя |
Ед. |
Отчетный |
Плановый период |
||||
2008 |
2009 |
2010 |
2011 |
2012 |
|||
Показатели |
Количественные показатели определены соглашениями, заключенными с |
||||||
Показатели |
х |
||||||
Показатели |
х |
||||||
Показатели |
Своевременное перечисление целевых текущих трансфертов из |
||||||
Расходы на |
тыс. |
0 |
0 |
1 115 973 |
0 |
0 |
Форма бюджетной программы
Администратор |
Министерство труда и социальной защиты населения Республики Казахстан |
||||||
Бюджетная |
030 " Целевые текущие трансферты областным бюджетам, бюджетам городов |
||||||
Описание |
Государственная поддержка семей, имеющих детей до 18 лет с доходами |
||||||
Стратегическое |
5. Управление риском снижения дохода ниже установленного порогового |
||||||
Цель |
5.1. Содействие снижению уровня бедности |
||||||
Задачи |
5.1.1. Социальная поддержка семей с детьми |
||||||
Показатели |
|||||||
Наименование показателя |
Ед. |
Отчетный |
Плановый период |
||||
2008 |
2009 |
2010 |
2011 |
2012 |
|||
Показатели |
Количественные показатели определены соглашениями, заключенными с акимами областей, городов Астана и Алматы |
||||||
Показатели |
х |
||||||
Показатели |
х |
||||||
Показатели |
Своевременное перечисление целевых текущих трансфертов из |
||||||
Расходы на |
тыс. |
0 |
0 |
2 967 928 |
0 |
0 |
Форма бюджетной программы
Администратор |
Министерство труда и социальной защиты населения Республики |
||||||
Бюджетная |
054 "Целевые текущие трансферты областным бюджетам, бюджетам городов |
||||||
Описание |
Предоставление бесплатного проезда участникам и инвалидам Великой |
||||||
Стратегическое |
4. Управление риском уязвимости вследствие наступления старости, |
||||||
Цель |
4.1. Обеспечение адекватности размеров социальных выплат |
||||||
Задачи |
4.1.4. Оказание социальной поддержки отдельным категориям населения |
||||||
Показатели |
|||||||
Наименование показателя |
Ед. |
Отчетный |
Плановый период |
||||
2008 |
2009 |
2010 |
2011 |
2012 |
|||
Показатели |
Количественные показатели определены соглашениями, заключенными с |
||||||
Показатели |
х |
||||||
Показатели |
х |
||||||
Показатели |
Своевременное перечисление целевых текущих трансфертов из |
||||||
Расходы на |
тыс. |
0 |
0 |
90 979 |
0 |
0 |
Форма бюджетной программы
Администратор |
Министерство труда и социальной защиты населения Республики Казахстан |
||||||
Бюджетная |
057 "Целевые текущие трансферты областным бюджетам, бюджетам городов |
||||||
Описание |
Оказание единовременной материальной помощи инвалидам и участникам |
||||||
Стратегическое |
4. Управление риском уязвимости вследствие наступления старости, |
||||||
Цель |
4.1. Обеспечение адекватности размеров социальных выплат |
||||||
Задачи |
4.1.4. Оказание социальной поддержки отдельным категориям населения |
||||||
Показатели |
|||||||
Наименование показателя |
Ед. |
Отчетный |
Плановый период |
||||
2008 |
2009 |
2010 |
2011 |
2012 |
|||
Показатели |
Количественные показатели определены соглашениями, заключенными с акимами областей, городов Астана и Алматы |
||||||
Показатели |
х |
||||||
Показатели |
х |
||||||
Показатели |
Своевременное перечисление целевых текущих трансфертов из |
||||||
Расходы на |
тыс. |
0 |
0 |
4 153 631 |
0 |
0 |
Форма бюджетной программы
Администратор |
Министерство труда и социальной защиты населения Республики Казахстан |
||||||
Бюджетная |
059 "Совершенствование системы социальной защиты лиц с |
||||||
Описание |
Совершенствование системы социальной защиты лиц с ограниченными |
||||||
Стратегическое |
4. Управление риском уязвимости вследствие наступления старости, |
||||||
Цель |
4.2. Обеспечение доступности специальных социальных услуг |
||||||
Задачи |
4.2.1. Совершенствование системы предоставления специальных |
||||||
Показатели |
|||||||
Наименование показателя |
Ед. |
Отчетный |
Плановый период |
||||
2008 |
2009 |
2010 |
2011 |
2012 |
|||
Показатели |
Проведение |
шт. |
- |
- |
4 |
4 |
- |
Семинары, круглые столы |
шт. |
- |
- |
3 |
3 |
- |
|
Подготовка телевизионных |
шт. |
- |
- |
3 |
3 |
- |
|
Показатели |
х |
||||||
Показатели |
х |
||||||
Показатели |
Разработка национального плана действий на долгосрочную перспективу |
||||||
Расходы на |
тыс. |
0 |
0 |
40 275 |
34 725 |
0 |
Форма бюджетной программы
Администратор |
Министерство труда и социальной защиты населения Республики |
||||||
Бюджетная |
090 "Исследования в области труда, занятости, социальной защиты и |
||||||
Описание |
- проведение актуальных исследований в области труда, занятости, |
||||||
Стратегическое |
1. Управление риском потери (отсутствия) работы |
||||||
Цель |
1.1. Предупреждение риска потери (отсутствия) работы |
||||||
Задачи |
1.1.1. Совершенствование законодательства Республики Казахстан о |
||||||
Показатели |
|||||||
Наименование показателя |
Ед. |
Отчетный |
Плановый период |
||||
2008 |
2009 |
2010 |
2011 |
2012 |
|||
Показатели |
Ориентировочное количество, проведенных исследований в области труда, занятости, социальной защиты и миграции населения |
шт. |
6 |
7 |
3 |
3 |
|
Показатели |
х |
||||||
Показатели |
х |
||||||
Показатели |
Выработка предложений и рекомендаций по вопросам труда, занятости, |
||||||
Расходы на |
тыс. |
37 730 |
38 563 |
80 000 |
125 000 |
21 369 |
Форма бюджетной программы
Администратор |
Министерство труда и социальной защиты населения Республики |
||||||
Бюджетная |
115 "Обеспечение занятости населения в рамках реализации стратегии |
||||||
Описание |
1) реконструкция и развитие системы жилищно-коммунального хозяйства |
||||||
Стратегическое |
Управление риском потери (отсутствия) работы. |
||||||
Цель |
Содействие эффективной занятости. |
||||||
Задачи |
Обеспечение реализации прав граждан на защиту от безработицы путем |
||||||
Показатели |
|||||||
Наименование показателя |
Ед. |
Отчетный |
Плановый период |
||||
2008 |
2009 |
2010 |
2011 |
2012 |
|||
Показатели |
Количественные показатели определены соглашениями, заключенными с Акимами областей, городов Астана и Алматы |
||||||
Показатели |
х |
||||||
Показатели |
х |
||||||
Показатели |
Своевременное перечисление целевых текущих трансфертов из |
||||||
Расходы на |
тыс. |
0 |
117 425 642 |
101 638 965 |
0 |
0 |
Приложение 3
Распределение расходов по стратегическим
направлениям, целям, задачам и бюджетным программам
Цели/задачи |
Источник |
Отчетный период |
Прогноз |
||||
2008 |
2009 |
2010 |
2011 |
2012 |
|||
РБ, в т.ч. |
565 712 576 |
812 900 346 |
929 270 248 |
1 026 218 269 |
1 120 270 082 |
||
базовые |
565 712 576 |
812 900 346 |
924 134 765 |
1 026 218 269 |
1 120 270 082 |
||
новые инициативы |
5 135 483 |
0 |
0 |
||||
Административные |
РБ (001. |
1 828 091 |
2 506 181 |
3 091 967 |
3 422 612 |
3 767 474 |
|
Стратегическое направление 1. Управление риском потери (отсутствия) работы |
|||||||
Цель 1.1 |
Предупреждение риска |
0 |
330 050 |
596 762 |
313 843 |
0 |
|
Задача 1.1.2. |
Улучшение системы |
РБ (011) |
0 |
330 050 |
596 762 |
313 843 |
0 |
Цель 1.3. |
Содействие эффективной |
66 226 |
125 099 567 |
102 579 124 |
88 097 |
97 480 |
|
Задача |
Обеспечение реализации |
РБ (014) |
66 226 |
73 485 |
89 561 |
88 097 |
97 480 |
РБ (026) |
0 |
0 |
850 598 |
0 |
0 |
||
РБ (031) |
0 |
7 600 440 |
0 |
0 |
0 |
||
РБ (115) |
0 |
117 425 642 |
101 638 965 |
0 |
0 |
||
Стратегическое направление 2. Управление pиском нарушения трудовых прав |
|||||||
Цель 2.1 |
Предупреждение риска |
1 537 730 |
1 038 563 |
330 000 |
425 000 |
221 369 |
|
Задача |
Совершенствование |
РБ (090) |
37 730 |
38 563 |
80 000 |
125 000 |
21 369 |
Задача |
Обеспечение безопасных |
РБ (016) |
1 500 000 |
1 000 000 |
250 000 |
300 000 |
200 000 |
Цель 2.2 |
Защита трудовых прав |
65 618 |
76 745 |
90 178 |
96 732 |
110 000 |
|
Задача 2.2.1 |
Совершенствование |
РБ (012) |
65 618 |
76 745 |
90 178 |
96 732 |
110 000 |
Стратегическое направление 3. Управление миграционными процессами |
|||||||
Цель 3.1. |
Предупреждение риска |
12 140 651 |
13 099 549 |
8 675 275 |
17 608 270 |
19 030 437 |
|
Задача |
Оказание социальной |
РБ (006) |
12 096 284 |
13 027 595 |
8 548 863 |
17 431 680 |
18 837 726 |
РБ (027) |
44 367 |
71 954 |
126 412 |
176 590 |
192 711 |
||
Стратегическое направление 4. Управление риском уязвимости вследствие наступления |
|||||||
Цель 4.1 |
Обеспечение |
516 494 515 |
625 573 691 |
755 010 200 |
939 987 337 |
1 036 426 809 |
|
Задача |
Повышение размеров |
РБ |
96 044 706 |
109 677 691 |
122 888 809 |
164 311 757 |
178 832 899 |
РБ |
267 549 728 |
344 553 418 |
434 667 873 |
560 650 828 |
623 950 236 |
||
Задача |
Оказание социальной |
РБ |
92 052 358 |
105 870 902 |
115 607 711 |
121 319 832 |
131 410 037 |
РБ (004.) |
41 634 157 |
45 344 032 |
55 378 345 |
65 368 972 |
70 492 914 |
||
РБ (005.) |
1 943 700 |
2 061 455 |
2 145 528 |
2 475 373 |
2 857 329 |
||
РБ (017.) |
4 381 889 |
5 763 383 |
6 452 685 |
9 133 872 |
10 728 793 |
||
РБ (010.) |
30 545 |
42 372 |
10 000 |
23 395 |
21 218 |
||
РБ (008.) |
3 559 358 |
781 147 |
268 291 |
80 336 |
36 740 |
||
РБ (057) |
0 |
0 |
4 153 631 |
0 |
0 |
||
РБ (054) |
0 |
0 |
90 979 |
0 |
0 |
||
Задача |
Обеспечение |
РБ (013.) |
9 298 074 |
11 479 291 |
13 346 348 |
16 622 972 |
18 096 643 |
Цель 4.2. |
Обеспечение |
2 951 938 |
11 558 494 |
11 600 429 |
10 566 900 |
6 628 202 |
|
Задача |
Совершенствование |
РБ (022) |
0 |
165 120 |
453 467 |
592 263 |
282 661 |
РБ (024) |
0 |
151 100 |
202 346 |
519 720 |
284 589 |
||
РБ (025) |
0 |
4 189 900 |
2 789 272 |
3 156 005 |
0 |
||
РБ (015) |
0 |
936 694 |
2 026 145 |
5 358 149 |
5 116 570 |
||
РБ (059) |
0 |
0 |
40 275 |
34 725 |
0 |
||
Задача |
Расширение социальной |
РБ (018) |
15 243 |
212 012 |
337 973 |
878 529 |
911 576 |
РБ (019) |
2 915 247 |
5 885 754 |
5 727 000 |
0 |
0 |
||
Задача |
Совершенствование |
РБ (023) |
21 448 |
17 914 |
23 951 |
27 509 |
32 806 |
Стратегическое направление 5. Управление риском снижения дохода ниже установленного |
|||||||
Цель 5.1 |
Содействие снижению |
30 627 806 |
33 617 506 |
47 296 313 |
53 709 478 |
53 988 311 |
|
Задача |
Социальная поддержка |
РБ |
11 854 828 |
13 584 823 |
15 014 018 |
17 114 397 |
18 444 780 |
РБ |
15 987 478 |
16 752 052 |
19 918 260 |
23 354 347 |
25 169 800 |
||
РБ |
1 709 900 |
2 130 569 |
0 |
2 505 015 |
0 |
||
РБ (030) |
0 |
0 |
2 967 928 |
0 |
0 |
||
РБ |
0 |
0 |
8 280 134 |
9 510 117 |
10 373 731 |
||
Задача |
Социальная поддержка |
РБ |
1 075 600 |
1 150 062 |
0 |
1 225 602 |
0 |
РБ (029) |
0 |
0 |
1 115 973 |
0 |
0 |