Қазақстан Республикасының Үкіметі ҚАУЛЫ ЕТЕДІ:
1. «Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігінің 2011 - 2015 жылдарға арналған стратегиялық жоспары туралы» Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2011 жылғы 8 ақпандағы № 94 қаулысына мынадай өзгерістер мен толықтырулар енгізілсін:
көрсетілген қаулымен бекітілген Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігінің 2011 - 2015 жылдарға арналған стратегиялық жоспарында:
«Стратегиялық бағыттар, мақсаттар, міндеттер, нысаналы индикаторлар және іс-шаралар мен нәтижелер көрсеткіштері» деген 3-бөлімде:
«Стратегиялық бағыттар, мақсаттар, міндеттер, нысаналы индикаторлар және іс-шаралар мен нәтижелер көрсеткіштері» деген 3.1-кіші бөлімде:
«Мемлекеттік қаражат тұрақтылығы» деген 1-стратегиялық бағытта:
«Республикалық бюджеттің теңгерімділігі, Ұлттық қор активтерін 2020 жылда ЖІӨ-ге шаққанда кемінде 30 % деңгейге жеткізу және қолайлы деңгейде үкіметтің борыш көлемін қолдау» деген 1.1-мақсатта:
«Республикалық бюджеттің тапшылығын азайту, мемлекеттік шығыстар құрылымының тиімділігін арттыру және үкіметтік борышты қолайлы деңгейде ұстап тұру» деген 1.1.1-міндетінде:
тақырыбындағы «арттыру және» деген сөздер «арттыру,» деген сөзбен ауыстырылсын;
«ұстап тұру» деген сөздерден кейін «және шағын кредит беруді дамыту» деген сөздермен толықтырылсын;
«Тікелей нәтижелер көрсеткіштерінде»:
«2010 жыл (ағымдағы жыл жоспары)» деген сөздер «2010 жыл (есеп)» деген сөздермен ауыстырылсын;
«Республикалық бюджет дефициті» деген жолдағы «4,2» және «2,8» деген сандар тиісінше «2,6» және «3» деген сандармен ауыстырылсын;
мынадай мазмұндағы жолдармен толықтырылсын:
«
Шағын кредит беру құралдарына және оны жүзеге асыру тетіктеріне қол жеткізуді кеңейту мәселелері бойынша заңнамалық базаны жетілдіру |
X |
||||
Шағын кредит беру құралдарына қол жеткізуді кеңейтуге бағытталған шаралар кешенін қабылдау |
X |
»;
«Салық түсімі мен кеден төлемдерінің толықтығы, салық және кеден жүйесін жақсарту» деген 1.1.2-міндет мынадай мазмұндағы жолдармен толықтырылсын:
«
Салық қызметтерінің жалпы көлеміндегі электрондық және ішінара автоматтандырылған салық қызметтерінің үлесін кемінде 20 % деңгейінде ұстап тұру |
X |
X |
X |
X |
X |
Салық органдарының ақпаратын қабылдау және өңдеу орталықтарын салу |
X |
X |
X |
X |
X |
»;
«Бюджеттік бағдарламалар» деген 7-бөлімде:
001 «Бюджеттік жоспарлауды, мемлекеттік бюджеттің атқарылуын және оның атқарылуын бақылауды қамтамасыз ету» деген бюджеттік бағдарламада:
тікелей нәтиже көрсеткіштерінде:
«2011 жыл» деген бағанда:
«Штат саны» деген жолдағы «20 316» деген сандар «20 281» деген сандармен ауыстырылсын;
«бюджет шығыстарының көлемі» деген жолдағы «42 494 398» деген сандар «45 805 948» деген сандармен ауыстырылсын;
002 «Халықаралық қаржы ұйымдары қаржыландыратын инвестициялық жобалардың аудитін жүзеге асыру» деген бюджеттік бағдарламада:
«бюджет шығыстарының көлемі» деген жолдағы «38 000» деген сандар «30 000» деген сандармен ауыстырылсын;
009 «Кинология орталығының қызметтері» деген бюджеттік бағдарламада:
«бюджет шығыстарының көлемі» деген жолда «102 355» деген сандар «116 755» деген сандармен ауыстырылсын;
013 «Үкіметтік борышқа қызмет көрсету» деген бюджеттік бағдарламада:
«бюджет шығыстарының көлемі» деген жолдағы «131 698 191» деген сандар «126 076 848» деген сандармен ауыстырылсын;
016 «Жекешелендіру, мемлекеттік мүлікті басқару, жекешелендіруден кейінгі қызмет және осымен байланысты дауларды реттеу» деген бюджеттік бағдарламада:
«бюджет шығыстарының көлемі» деген жолдағы «426 925» деген сандар «425 660» деген сандармен ауыстырылсын;
021 «Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігінің күрделі шығындары» деген бюджеттік бағдарламада:
«бюджет шығыстарының көлемі» деген жолдағы «1 790 973» деген сандар «1 831 252» деген сандармен ауыстырылсын;
024 «Тұрғын үй құрылыс жинақ салымдары бойынша сыйлықақылар төлеу» деген бюджеттік бағдарламада:
«бюджет шығыстарының көлемі» деген жолдағы «2 934 327» деген сандар «2 921 422» деген сандармен ауыстырылсын;
025 «Оқу-әдістемелік орталығының қызметтері» деген бюджеттік бағдарламада:
«бюджет шығыстарының көлемі» деген жолдағы «60 713» деген сандар «73 641» деген сандармен ауыстырылсын;
026 «Кедендік бақылау және кедендік инфрақұрылым объектілерін салу» деген бюджеттік бағдарламада:
тікелей нәтиже көрсеткіштерінде:
«2011 жыл» деген бағанда:
«Оңтүстік Қазақстан, Маңғыстау және Алматы облыстарындағы объектілердің құрылысын аяқтау» деген жол «1» деген санмен толықтырылсын;
«бюджет шығыстарының көлемі» жолындағы «6 004 628» деген сандар «8 011 588» деген сандармен ауыстырылсын;
031 «КААЖ» және «Электрондық кеден» ақпараттық жүйесін құру» деген бюджеттік бағдарламада:
тікелей нәтиже көрсеткіштерінде:
«Ақпараттық жүйелерді дамыту және енгізу» деген жолдағы «4» деген сан «6» деген санмен ауыстырылсын;
«бюджет шығыстарының көлемі» деген жолдағы «639 720» деген сандар «732 954» деген сандармен ауыстырылсын;
осы қаулыға 1, 2, 3, 4, 5-қосымшаларға сәйкес 029 «Қазынашылықтың ақпараттық жүйесін құру»;
038 «Дағдарыстан кейінгі қалпына келтіру бағдарламасы (бәсекеге қабілетті кәсіпорындарды сауықтыру)» шеңберінде сыйақының пайыздық ставкасын субсидиялау», 040 «Салық органдарының ақпаратты қабылдау және өңдеу орталықтарын салу», 043 «Дағдарыстан кейінгі қалпына келтіру бағдарламасы (бәсекеге қабілетті кәсіпорындарды сауықтыру)» шеңберінде консультанттардың қызметіне ақы төлеу», 055 «Қаржылық бақылау жүргізудің ақпараттық жүйесін құру және дамыту» бюджеттік бағдарламаларымен толықтырылсын;
061 «е-Қаржымині» интеграцияланған автоматтандырылған ақпараттық жүйесін жасау» деген бюджеттік бағдарламада:
«бюджет шығыстарының көлемі» деген жолдағы «2 463 103» деген сандар «3 080 746» деген сандармен ауыстырылсын;
«Бюджет шығыстарының жиынтығы» деген кестеде:
«2011 жыл» деген бағандағы «1 047 221 058», «1 029 642 691», «17 578 367» деген сандар тиісінше «1 056 696 044», «1 036 143 542», «20 552 502» деген сандармен ауыстырылсын.
2. Осы қаулы қол қойылған күнінен бастап қолданысқа енгізіледі және ресми жариялануға тиіс.
Қазақстан Республикасының
Премьер-Министрі К. Мәсімов
Қазақстан Республикасы
Үкіметінің
2011 жылғы 7 сәуірдегі
№ 383 қаулысына
1-қосымша
Бюджеттік бағдарлама |
029 Қазынашылықтың ақпараттық жүйесін құру |
||||||||
Сипаттамасы |
Қазынашылықтың ақпараттық жүйесінің тұрақты және үздіксіз жұмыс істеуін қамтамасыз ету |
||||||||
бюджеттік бағдарлама түрі |
мазмұнына қарай |
бюджеттік инвестицияларды жүзеге асыру |
|||||||
іске асыру тәсіліне қарай |
жеке |
||||||||
ағымдағы/даму |
даму |
||||||||
бюджеттік бағдарлама көрсеткіштерінің атауы |
өлшем бірлігі |
есепті кезең |
жоспарлы кезең |
жобалы жыл |
жобалы жыл |
||||
2009 жыл (есеп) |
2010 жыл (ағымдағы жылдың жоспары) |
2011 жыл |
2012 жыл |
2013 жыл |
|||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
|
тікелей нәтиже көрсеткіштері |
|||||||||
түпкілікті нәтиже көрсеткіштері |
|||||||||
сапа көрсеткіштері |
|||||||||
тиімділік көрсеткіштері |
|||||||||
бюджет шығыстарының көлемі |
мың теңге |
1 192 120 |
350 122 |
33 974 |
Қазақстан Республикасы
Үкіметінің
2011 жылға 7 сәуірдегі
N 383 қаулысына
2-қосымша
Бюджеттік бағдарлама |
038 «Дағдарыстан кейінгі қалпына келтіру бағдарламасы (бәсекеге қабілетті кәсіпорындарды сауықтыру)» шеңберінде сыйақының пайыздық ставкасын субсидиялау |
||||||||
Сипаттамасы |
Бір кредиттік желі шеңберінде банктердің бар кредиттері бойынша және жаңа берешекке пайыздық ставканы субсидиялау |
||||||||
бюджеттік бағдарлама түрі |
мазмұнына қарай |
трансферттер мен бюджеттік субсидиялар беруге |
|||||||
іске асыру тәсіліне қарай |
жеке |
||||||||
ағымдағы/даму |
ағымдағы |
||||||||
бюджеттік бағдарлама көрсеткіштерінің атауы |
өлшем бірлігі |
есепті кезең |
жоспарлы кезең |
жобалы жыл |
жобалы жыл |
||||
2009 жыл (есеп) |
2010 жыл (ағымдағы жылдың жоспары) |
2011 жыл |
2012 жыл |
2013 жыл |
|||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
|
тікелей нәтиже көрсеткіштері |
|||||||||
Субсидияланатын кредиттердің саны |
бірлік |
25 |
|||||||
түпкілікті нәтиже көрсеткіштері |
|||||||||
Бірлесіп субсидияланатын кредитор саны |
бірлік |
25 |
|||||||
сапа көрсеткіштері |
|||||||||
тиімділік көрсеткіштері |
|||||||||
бюджет шығыстарының көлемі |
мың теңге |
7 050 207 |
Қазақстан Республикасы
Үкіметінің
2011 жылғы 7 сәуірдегі
№ 383 қаулысына
3-қосымша
Бюджеттік бағдарлама |
040 Салық органдарының ақпаратты қабылдау және өңдеу орталықтарын салу |
||||||||
Сипаттамасы |
Аумақтық салық органдарының ақпаратты қабылдау және өңдеу орталықтарын салу |
||||||||
бюджеттік бағдарлама түрі |
мазмұнына қарай |
Бюджет инвестицияларды жүзеге асыру |
|||||||
іске асыру тәсіліне қарай |
жеке |
||||||||
ағымдағы/даму |
даму |
||||||||
бюджеттік бағдарлама көрсеткіштерінің атауы |
өлшем бірлігі |
есепті кезең |
жоспарлы кезең |
жобалы жыл |
жобалы жыл |
||||
2009 жыл (есеп) |
2010 жыл (ағымдағы жылдың жоспары) |
2011 жыл |
2012 жыл |
2013 жыл |
|||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
|
тікелей нәтиже көрсеткіштері |
|||||||||
Салық органдарының ақпаратты қабылдау және қайта өңдеу орталықтарын салу |
9 |
10 |
4 |
||||||
түпкілікті нәтиже көрсеткіштері |
|||||||||
сапа көрсеткіштері |
|||||||||
тиімділік көрсеткіштері |
|||||||||
бюджет шығыстарының көлемі |
мың теңге |
566 876 |
594 030 |
220 075 |
Қазақстан Республикасы
Үкіметінің
2011 жылғы 7 сәуірдегі
№ 383 қаулысына
4-қосымша
Бюджеттік бағдарлама |
043 «Дағдарыстан кейінгі қалпына келтіру бағдарламасы (бәсекеге қабілетті кәсіпорындарды сауықтыру)» шеңберінде консультанттардың қызметіне ақы төлеу |
||||||||
Сипаттамасы |
50 пайыз мөлшерінде консультанттардың қызметіне ақы төлеу жөніндегі шығыстарға республикалық бюджеттен бірлесіп қаржыландыру. Бұл ретте әрбір әлеуетті қатысушыны қайта қаржыландырудың ең жоғарғы сомасы сауықтыру жоспарын сүйемелдеу құнын қоса алғанда, 35 миллион теңгеден аспауы тиіс |
||||||||
бюджеттік бағдарлама түрі |
мазмұнына қарай |
Мемлекеттік функцияларды, өкілеттіктерді жүзеге асыру және олардан туындайтын мемлекеттік қызметтерді көрсету |
|||||||
іске асыру тәсіліне қарай |
жеке |
||||||||
ағымдағы/даму |
ағымдағы |
||||||||
бюджеттік бағдарлама көрсеткіштерінің атауы |
өлшем бірлігі |
есепті кезең |
жоспарлы кезең |
жобалы жыл |
жобалы жыл |
||||
2009 жыл (есеп) |
2010 жыл (ағымдағы жылдың жоспары) |
2011 жыл |
2012 жыл |
2013 жыл |
|||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
|
тікелей нәтиже көрсеткіштері |
|||||||||
Консультанттардың бірлесіп қаржыландырылатын қызметтерінің саны |
бірлік |
49 |
|||||||
түпкілікті нәтиже көрсеткіштері |
|||||||||
Сауықтыру жоспарларының саны |
бірлік |
49 |
|||||||
сапа көрсеткіштері |
|||||||||
тиімділік көрсеткіштері |
|||||||||
бюджет шығыстарының көлемі |
мың теңге |
1 715 000 |
Қазақстан Республикасы
Үкіметінің
2011 жылғы 7 сәуірдегі
№ 383 қаулысына
5-қосымша
Бюджеттік бағдарлама |
055 Қаржылық бақылау жүргізудің ақпараттың жүйесін құру және дамыту |
||||||||
Сипаттамасы |
Заңсыз жолмен алынған кірістерді заңдастыруға (жылыстауға) және терроризмді қаржыландыруға қарсы іс-қимыл саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру |
||||||||
бюджеттік бағдарлама түрі |
мазмұнына қарай |
бюджет инвестицияларды жүзеге асыру |
|||||||
іске асыру тәсіліне қарай |
жеке |
||||||||
ағымдағы/даму |
даму |
||||||||
бюджеттік бағдарлама көрсеткіштерінің атауы |
өлшем бірлігі |
есепті кезең |
жоспарлы кезең |
жобалы жыл |
жобалы жыл |
||||
2009 жыл (есеп) |
2010 жыл (ағымдағы жылдың жоспары) |
2011 жыл |
2012 жыл |
2013 жыл |
|||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
|
тікелей нәтиже көрсеткіштері |
|||||||||
түпкілікті нәтиже көрсеткіштері |
|||||||||
сапа көрсеткіштері |
|||||||||
тиімділік көрсеткіштері |
|||||||||
бюджет шығыстарының көлемі |
мың теңге |
334 673 |
399 706 |
2 249 |