Қазақстан Республикасының Үкіметі ҚАУЛЫ ЕТЕДІ:
1. «Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігінің 2011 - 2015 жылдарға арналған стратегиялық жоспары туралы» Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2011 жылғы 8 ақпандағы № 94 қаулысына (Қазақстан Республикасының ПҮАЖ-ы, 2011 ж., № 18, 211-құжат) мынадай өзгерістер мен толықтырулар енгізілсін:
көрсетілген қаулымен бекітілген Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігінің 2011 - 2015 жылдарға арналған стратегиялық жоспарында:
«Стратегиялық бағыттар, мақсаттар, міндеттер, нысаналы индикаторлар және іс-шаралар мен нәтижелер көрсеткіштері» деген 3-бөлімде:
«Стратегиялық бағыттар, мақсаттар, міндеттер, нысаналы индикаторлар және іс-шаралар мен нәтижелер көрсеткіштері» деген 3.1-кіші бөлімде:
«Мемлекеттік қаражат тұрақтылығы» деген 1-стратегиялық бағытта:
«Республикалық бюджеттің теңгерімділігі, Ұлттық қор активтерін 2020 жылда ЖІӨ-ге шаққанда кемінде 30 % деңгейге жеткізу және қолайлы деңгейде үкіметтің борыш көлемін қолдау» деген 1.1-мақсатта:
«Республикалық бюджеттің тапшылығын азайту, мемлекеттік шығыстар құрылымының тиімділігін арттыру және үкіметтік борышты қолайлы деңгейде ұстап тұру және шағын кредит беруді дамыту» деген 1.1.1-міндетте:
мына:
«
Мемлекеттік бюджет есебінен қаржыландырылатын және Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкі сметалары (бюджет) Қазақстан Республикасы орган қызметкерлерінің еңбек ақысы бірыңғай жүйесін бекіту бойынша Қазақстан Республикасы Президенті Жарлығының жобасын әзірлеу |
X |
- |
- |
- |
- |
»
деген жол алынып тасталсын;
«Салық түсімі мен кеден төлемдерінің толықтығы, салық және кеден жүйесін жақсарту» деген 1.1.2-міндетте:
мына:
«
«Салық салудың дәрежесі және тиімділігі» Жаһандық бәсекеге қабілеттілік индексінің индикатор |
Дуниежүзілік экономикалық форумның есебі |
позиц ия |
74 |
74 |
74 |
73 |
73 |
72 |
72 |
»
деген жол алынып тасталсын;
«Бюджеттік бағдарламалар» деген 7-бөлімде:
001 «Бюджеттік жоспарлауды, мемлекеттік бюджеттің атқарылуын және оның атқарылуын бақылауды қамтамасыз ету» деген бюджеттік бағдарламада:
сипаттамасында:
«Кедендік бақылау саласында мемлекеттік саясатты қалыптастыру және іске асыруды қамтамасыз ету. Қазақстан Республикасының кедендік шекарасы арқылы өткізілетін тауарлар мен көлік құралдарын кедендік ресімдеу мен кедендік бақылау» деген жол мынадай редакцияда жазылсын:
«Кеден ісі саласындағы саясатты қалыптастыруға, жүргізуге және оны іске асыруға қатысу. Кедендік декларациялау мен кедендік бақылауды жүзеге асыру және жетілдіру, сондай-ақ Қазақстан Республикасының кедендік шекарасы арқылы өтетін тауар айналымын жеделдету жөніндегі міндеттерді іске асыру»;
тікелей нәтиже көрсеткіштерінде:
«2011 жыл» деген бағанда:
«Штат саны» деген жолдағы «20 281» деген сандар «20 265» деген сандармен ауыстырылсын;
түпкілікті нәтиже көрсеткіштерінде:
«Салық салудың дәрежесі және тиімділігі» Жаһандық бәсекеге қабілеттілік индексінің индикаторы» деген жол алынып тасталсын;
«2011 жыл» деген бағанда:
«бюджет шығыстарының көлемі» деген жолдағы «45 805 948» деген сандар «45 949 384» деген сандармен ауыстырылсын;
002 «Халықаралық қаржы ұйымдары қаржыландыратын инвестициялық жобалардың аудитін жүзеге асыру» деген бюджеттік бағдарламада:
«2011 жыл» деген бағанда:
«бюджет шығыстарының көлемі» деген жолдағы «30 000» деген сандар «27 165» деген сандармен ауыстырылсын;
003 «Тарату және банкроттық рәсімдерді жүргізу» деген бюджеттік бағдарламада:
«2011 жыл» деген бағанда:
«бюджет шығыстарының көлемі» деген жолдағы «63 827» деген сандар «61 979» деген сандармен ауыстырылсын;
004 «Республикалық бюджеттік инвестициялық жобалардың техникалық-экономикалық негіздемелерін әзірлеу немесе түзету, сондай-ақ қажетті сараптама жүргізу» деген бюджеттік бағдарлама алынып тасталсын;
006 «Халықаралық қаржы ұйымдарының акцияларын сатып алу» деген бюджеттік бағдарламада:
«2011 жыл» деген бағанда:
«бюджет шығыстарының көлемі» деген жолдағы «1 231 484» деген сандар «1 208 351» деген сандармен ауыстырылсын;
010 «Қазақстан Республикасы Үкіметінің резерві» деген бюджеттік бағдарламада:
«2011 жыл» деген бағанда:
«бюджет шығыстарының көлемі» деген жолдағы «44 100 000» деген сандар «67 260 188» деген сандармен ауыстырылсын;
011 «Мемлекеттік кепілдіктер бойынша міндеттемелерді орындау» деген бюджеттік бағдарламада:
«2011 жыл» деген бағанда:
«бюджет шығыстарының көлемі» деген жолдағы «1 747 853» деген сандар «1 672 062» деген сандармен ауыстырылсын;
013 «Үкіметтік борышқа қызмет көрсету» деген бюджеттік бағдарламада:
«2011 жыл» деген бағанда:
«бюджет шығыстарының көлемі» деген жолдағы «126 076 848» деген сандар «122 458 241» деген сандармен ауыстырылсын;
016 «Жекешелендіру, мемлекеттік мүлікті басқару, жекешелендіруден кейінгі қызмет және осымен байланысты дауларды реттеу» деген бюджеттік бағдарламада:
«2011 жыл» деген бағанда:
тікелей нәтиже көрсеткіштерінде:
«Жекешелендіруге жататын объектілердің санына сатылған объектілердің пайызы» деген жол алынып тасталсын;
«бюджет шығыстарының көлемі» деген жолдағы «425 660» деген сандар «420 075» деген сандармен ауыстырылсын;
019 «Жеңілдікті тұрғын үй кредиттері бойынша бағамдық айырманы төлеу» деген бюджеттік бағдарламада:
«2011 жыл» деген бағанда:
«бюджет шығыстарының көлемі» деген жолдағы «14 397» деген сандар «13 718» деген сандармен ауыстырылсын;
021 «Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігінің күрделі шығындары» деген бюджеттік бағдарламада:
«2011 жыл» деген бағанда:
тікелей нәтиже көрсеткіштерінде:
«Комитеттердің аумақтық бөлімшелерінің әкімшілік ғимараттарына, үй-жайлары мен құрылыстарына күрделі жөндеу жүргізу, жобалық-сметалық құжаттаманы әзірлеу» деген жолдағы «18» деген сандар «31» деген сандармен ауыстырылсын;
«Әкімшілік ғимараттар сатып алу» деген жолдағы «2» деген сан «3» деген санмен ауыстырылсын;
«Қызметтік автокөлік сатып алу» деген жолдағы «19» деген сандар «23» деген сандармен ауыстырылсын;
«Қазынашылық комитетінің орталық аппараты мен аумақтық бөлімшелерін қажетті техникамен, жабдықпен және жиһазбен қамтамасыз ету» деген жолдағы «206» деген сандар «271» деген сандармен ауыстырылсын;
«Аумақтық салық органдары мен Орталық аппарат үшін негізгі жабдықты сатып алу» деген жолдағы «8» деген сан «9» деген санмен ауыстырылсын;
«бюджет шығыстарының көлемі» деген жолдағы «1 831 252» деген сандар «2 292 102» деген сандармен ауыстырылсын;
023 «Кедендік сараптама жүргізу» деген бюджеттік бағдарламада:
тікелей нәтиже көрсеткіштерінде:
«Оларды Сыртқы экономикалық қызметтің Тауарлық номенклатурасына сәйкестігін дұрыс жіктеу үшін Қазақстан Республикасының кедендік шекарасы арқылы өткізілетін тауарлардың сапалы құрамын анықтау үшін зерттеулер жүргізу» деген жол мынадай редакцияда жазылсын:
«
Кеден ісі саласындағы міндеттерді шешу үшін арнайы және ғылыми танымдарды пайдалана отырып, кедендік операцияларды жасау кезінде зерттеулер жүргізу |
сараптама |
1 669 |
515 |
2 000 |
1 300 |
1 500 |
»;
түпкілікті нәтиже көрсеткіштерінде:
«Кедендік сараптама жүргізу нәтижесі бойынша бюджетке кедендік төлемдер мен салықтардың қосымша түсуі» деген жол мынадай редакцияда жазылсын:
«
Кедендік бақылау жүргізу кезінде туындаған мәселелер бойынша кеден сарапшысының қорытындысын беру |
Қорытынды |
1 669 |
515 |
2 000 |
1 300 |
1500 |
»;
024 «Тұрғын үй құрылыс жинақ салымдары бойынша сыйлықақылар төлеу» деген бюджеттік бағдарлама алынып тасталсын;
026 «Кедендік бақылау және кедендік инфрақұрылым объектілерін салу» деген бюджеттік бағдарламада:
тікелей нәтиже көрсеткіштерінде:
мына:
«
Кеден бекет қызметкерлеріне 434 тез салынатын қызметтік тұрғын үйлер және жатақханалар құрылысы |
объекті |
434 |
»
деген жол алынып тасталсын;
мынадай мазмұндағы жолдармен толықтырылсын:
«
Алматы облысындағы кеден бекеттерінің қызметкерлері үшін қызметтік тұрғын үйлер салу |
объекті |
4 |
||||||
Кеден бекеті қызметкерлеріне қызметтік тұрғын үйлер және жатақханалар салу |
объекті |
44 |
»;
«2011 жыл» деген бағанда:
түпкілікті нәтиже көрсеткіштерінде:
«Кеден бекеттеріндегі жаңаларды пайдалануға енгізу және жұмыс істеп тұрған бақылау өткізу пункттерін қайта жаңғырту» деген жолдағы «7» деген сан «5» деген санмен ауыстырылсын;
«Шекара маңындағы аудандарда кеден органдары қызметкерлерін тұрғын жаймен қамтамасыз ету» деген жолдағы «434» деген сандар «4» деген санмен ауыстырылсын;
«бюджет шығыстарының көлемі» деген жолдағы «8 011 588» деген сандар «5 314 092» деген сандармен ауыстырылсын;
036 «Салық заңнамасын өзгертуге байланысты салық органдарының ақпараттық жүйелерін жаңғырту» деген бюджеттік бағдарламада:
«2011 жыл» деген бағанда:
«Серверлік жабдықтарды сатып алу» деген жолдағы «8» деген сан «7» деген санмен ауыстырылсын;
«бюджет шығыстарының көлемі» деген жолдағы «3 607 926» деген сандар «3 526 273» деген сандармен ауыстырылсын;
038 «Дағдарыстан кейінгі қалпына келтіру бағдарламасы (бәсекеге қабілетті кәсіпорындарды сауықтыру)» шеңберінде сыйақының пайыздық ставкасын субсидиялау» деген бюджеттік бағдарламада:
«2011 жыл» деген бағанда:
«Субсидияланатын кредиттердің саны» деген жолдағы «25» деген сандар «14» деген сандармен ауыстырылсын;
«Бірлесіп субсидияланатын кредиттер саны» деген жолдағы «25» деген сандар «14» деген сандармен ауыстырылсын;
«бюджет шығыстарының көлемі» деген жолдағы «7 050 207» деген сандар «4 766 720» деген сандармен ауыстырылсын;
039 «Қазақстан тұрғын үй құрылыс жинақ банкі» АҚ жарғылық капиталын ұлғайту» деген бюджеттік бағдарлама алынып тасталсын;
040 «Салық органдарының ақпаратты қабылдау және өңдеу орталықтарын салу» деген бюджеттік бағдарламада:
«өлшем бірлігі» деген жолда:
«Салық органдарының ақпаратты қабылдау және өңдеу орталықтарын салу» деген жол «бірл.» деген сөзбен толықтырылсын;
«2011 жыл» деген бағанда:
«бюджет шығыстарының көлемі» деген жолдағы «220 075» деген сандар «237 626» деген сандармен ауыстырылсын;
043 «Дағдарыстан кейінгі қалпына келтіру бағдарламасы (бәсекеге қабілетті кәсіпорындарды сауықтыру)» шеңберінде консультанттардың қызметіне ақы төлеу» деген бюджеттік бағдарламада:
«2011 жыл» деген бағанда:
«Консультанттардың бірлесіп қаржыландырылатын қызметтерінің саны» деген жолдағы «49» деген сандар «14» деген сандармен ауыстырылсын;
«Сауықтыру жоспарларының саны» деген жолдағы «49» деген сандар «14» деген сандармен ауыстырылсын;
«бюджет шығыстарының көлемі» деген жолдағы «1 715 000» деген сандар «490 000» деген сандармен ауыстырылсын;
мынадай мазмұндағы 058 «Батыс Қазақстан облысының облыстық бюджетіне өңірдің шығасыларын өтеуді және экономикалық орнықтылығын қамтамасыз етуге берілетін нысаналы ағымдағы трансферттер» деген бюджеттік бағдарламамен толықтырылсын:
«
Бюджеттік бағдарлама |
058 Батыс Қазақстан облысының облыстық бюджетіне өңірдің шығасыларын өтеуді және экономикалық орнықтылығын қамтамасыз етуге берілетін нысаналы ағымдағы трансферттер |
|||||||
Сипаттамасы |
Өңірдің экономикалық орнықтылығын қамтамасыз етуге Батыс Қазақстан облысының бюджетіне берілетін нысаналы ағымдағы трансферттер |
|||||||
Бюджеттік бағдарлама түрі |
мазмұнына қарай |
трансферттер мен бюджеттік субсидияларды беру |
||||||
іске асыру тәсіліне қарай |
жеке |
|||||||
ағымдағы/даму |
ағымдағы |
|||||||
бюджеттік бағдарлама көрсеткіштерінің атауы |
өлшем бірлігі |
есепті кезең |
жоспарлы кезең |
жобалы жыл |
жобалы жыл |
|||
2009 жыл (есеп) |
2010 жыл (ағымдағы жылдың жоспары) |
2011 жыл |
2012 жыл |
2013 жыл |
||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
тікелей нәтиже көрсеткіштері |
||||||||
Уақтылы трансферттер бөлу |
% |
100 |
||||||
түпкілікті нәтиже көрсеткіштері |
||||||||
Жергілікті бюджетке трансферттердің барлық сомасының түсуін қамтамасыз ету |
% |
100 |
||||||
сапа көрсеткіштері |
||||||||
тиімділік көрсеткіштері |
||||||||
бюджет шығыстарының көлемі |
мың теңге |
12 485 670 |
»;
061 «е-Қаржымині» интеграцияланған автоматтандырылған ақпараттық жүйесін жасау» деген бюджеттік бағдарламада:
мына:
«
Өндіріс пайдалануға енгізілген «е-Қаржымині» БААЖ-нің функционалды компоненттер саны (жыл соңына) |
бірлік |
3 |
9 |
9 |
||||
е-Қаржымині қажетті инфрақұрылымын қамту |
% |
10 |
100 |
100 |
»
деген жолдар мынадай редакцияда жазылсын:
Тәжірибелік пайдалануға енгізілген «е-Қаржымині» ИААЖ функционалдық кіші жүйелерінің саны (жыл соңына) |
бірлік |
3 |
8 |
9 |
||||
Аппараттық қамтамасыз ету бөлігінде е-Қаржыминінің қажетті инфрақұрылымын қамтамасыз ету |
% |
10 |
38,3 |
100 |
»;
түпкілікті нәтиже көрсеткіштерінде:
мына:
«
Ішкі пайдаланушылардың саны |
пайд. |
60 |
245 16 |
245 16 |
||||
Сыртқы пайдаланушылардың саны |
пайд. |
1 262 312 |
1 262 312 |
»
деген жолдар алынып тасталсын;
мынадай мазмұндағы жолдармен толықтырылсын:
«
Барлық кіші жүйелер бойынша «е-Қаржымині» ИААЖ тіркелген пайдаланушыларының саны (жыл соңына) |
пайд. |
130 |
||||||
Барлық кіші жүйелер бойынша Қаржымині «е-Қаржымині» ИААЖ тіркелген пайдаланушы - қызметкерлерінің саны (жыл соңына) |
пайд. |
115 |
||||||
Сыртқы тіркелмеген пайдаланушылардың саны (порталдың қонақтары) |
пайд. |
500 |
»;
тиімділік көрсеткіштерінде:
мына:
«
Көрсетілетін электрондық қызметтер тізбесін арттыру (жыл соңына) |
бірлік |
17 |
55 |
55 |
»
деген жол мынадай редакцияда жазылсын;
«
Автоматтандырылған ақпараттық және электрондық қызметтердің саны (жыл соңына) |
бірлік |
17 |
3 |
55 |
»;
«2011 жыл» деген бағанда:
«бюджет шығыстарының көлемі» деген жолдағы «3 080 746» деген сандар «2 284 505» деген сандармен ауыстырылсын;
071 «Байқоңыр» кешенінің объектілерін бағалау және жылжымайтын мүлікке құқықтарды тіркеу» деген бюджеттік бағдарламада:
«2011 жыл» деген бағанда:
тікелей нәтиже көрсеткіштерінде:
«Байқоңырбаланс» ММ теңгеріміне бекітуге, сондай-ақ Қазақстан Республикасының әділет органдарында жедел басқару құқығын мемлекеттік тіркеуді жүзеге асыруға жататын «Байқоңыр» кешені объектілерінің жалпы санының пайызы» деген жолдағы «39» деген сандар «67» деген сандармен ауыстырылсын;
түпкілікті нәтиже көрсеткіштерінде:
«Байқоңыр» кешені объектілерінің құнын бағалау бойынша жұмыстар жүргізу» деген жолдағы «27 933» деген сандар «1 207» деген сандармен ауыстырылсын;
«Байқоңырбаланс» ММ теңгеріміне «Байқоңыр» кешенінің объектілерін бекіту, сондай-ақ Қазақстан Республикасының әділет органдарында жедел басқару құқығын мемлекеттік тіркеуді жүзеге асыру» деген жолдағы «354» деген сандар «3 200» деген сандармен ауыстырылсын;
«бюджет шығыстарының көлемі» деген жолдағы «398 718» деген сандар «374 500» деген сандармен ауыстырылсын;
072 «Салық әкімшілігі жүйесін реформалау» деген бюджеттік бағдарламада:
«2011 жыл» деген бағанда:
«бюджет шығыстарының көлемі» деген жолдағы «1 860 285» деген сандар «283 020» деген сандармен ауыстырылсын;
104 «Нашақорлыққа және есірткі бизнесіне қарсы күрес» деген бюджеттік бағдарламада:
«2011 жыл» деген бағанда:
«бюджет шығыстарының көлемі» деген жолдағы «6 572 210» деген сандар «6 218 264» деген сандармен ауыстырылсын;
«Бюджет шығыстарының жиынтығы» деген кестеде:
«2011 жыл» деген бағандағы «1 113 696 044», «1 036 143 542», «77 552 502» деген сандар тиісінше «1 076 574 533», «1 061 463 288», «15 111 245» деген сандармен ауыстырылсын.
2. Осы қаулы қол қойылған күнінен бастап қолданысқа енгізіледі және ресми жариялануға тиіс.
Қазақстан Республикасының
Премьер-Министрі К. Мәсімов