"Қазақстан Республикасы Индустрия және жаңа технологиялар министрлігінің 2011 - 2015 жылдарға арналған стратегиялық жоспары туралы" Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2011 жылғы 8 ақпандағы № 102 қаулысына өзгерістер мен толықтырулар енгізу және "Қазақстан Республикасы Атом энергиясы агенттігінiң 2012 - 2016 жылдарға арналған стратегиялық жоспары туралы" Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2012 жылғы 29 желтоқсандағы № 1806 қаулысының күші жойылды деп тану туралы

Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2013 жылғы 30 сәуірдегі № 440 қаулысы

      Қазақстан Республикасының Үкіметі ҚАУЛЫ ЕТЕДІ:
      1. «Қазақстан Республикасы Индустрия және жаңа технологиялар министрлігінің 2011 – 2015 жылдарға арналған стратегиялық жоспары туралы» Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2011 жылғы 8 ақпандағы № 102 қаулысына (Қазақстан Республикасының ПҮАЖ-ы, 2011 ж., № 18, 218-құжат) мынадай өзгерістер мен толықтырулар енгізілсін:
      көрсетілген қаулымен бекітілген Қазақстан Республикасы Индустрия және жаңа технологиялар министрлігінің 2011 – 2015 жылдарға арналған стратегиялық жоспарында:
      «1. Миссиясы мен пайымдауы» деген бөлімде:
      «Пайымдауы» деген кіші бөлім мынадай мазмұндағы абзацпен толықтырылсын:
      «Қазақстан Республикасының аумағында атом энергиясын пайдалану, ядролық, радиациялық және физикалық қауіпсіздікті қамтамасыз ету, ядролық қаруды таратпау режимін сақтау.»;
      «2. Ағымдағы ахуалды талдау және қызметтiң тиiстi салаларының (аяларының) даму үрдiстерi» деген бөлімде:
      «Өнеркәсіп салаларын дамыту» деген кіші бөлім мынадай мазмұндағы бөлімдермен толықтырылсын:
      «Атом өнеркәсібі
      Қазақстанның энергия тасымалдағыштарының қорлары мен ресурстарын бағалау энергия тасымалдағыштарын шартты отынға қайта есептегенде уранның үлесі 40 %-дан астамды құрайтынын көрсетеді.
      Қазақстан Республикасында уран өндіру жыл сайын ұлғаюда. 2009 жылы Қазақстан әлемде уран өндіру бойынша бірінші орынға шықты. 2010 жылы Қазақстанда 17 мың тоннадан астам уран өндірілді, бұл дүниежүзілік өндірудің шамамен 33 %-ын құрайды. 2012 – 2015 жылдары 25 мың тоннаға дейін ұлғайту жоспарланып отыр.
      Негізгі проблемаларды талдау
      Атом өнеркәсібінің негізгі проблемалары уран өнімін тұтынатын ішкі нарықтың және уранды конверсиялау мен байыту саласында өзіндік технологияның жоқтығы болып табылады.
      Негізгі сыртқы және ішкі факторларды бағалау
      Қазақстанда уран активтерін ядролық отын циклінің неғұрлым жоғары технологиялы активтеріне айырбастау мүмкіндігі.»;
      «Экономиканың энергияны өспелi қажетсiнуiн қамтамасыз ету» деген кіші бөлiм мынадай мазмұндағы бөліктермен толықтырылсын:
      «Экономиканың энергияны өспелі қажетсінуін қамтамасыз етудің басқа көзі атом энергетикасын дамыту болып табылады.
      Қазақстан Республикасының энергетикалық қауіпсіздігін кепілдікті қамтамасыз ету үшін ұзақ мерзімді болашақта АЭС салу және оны пайдалануға беру болжануда, бұл отын цикліне уранның едәуір қорын тартуға, сол арқылы республика энергетикасының өндіруші қуатын әртараптандыруға, сондай-ақ қолда бар көмірсутек ресурстарын пайдалануды оңтайландыруға мүмкіндік береді.
      АЭС салу бойынша шешім қабылдағанға дейін Қазақстан Республикасында АЭС салу негізіне техникалық-экономикалық зерттеулер жүргізу, АЭС орналастыру үшін алаң таңдау, АЭС құрылысының техникалық-экономикалық негіздемесін әзірлеу, атом энергетикалық компаниясын құру, АЭС салуға тендер өткізу үшін нормативтік-құқықтық база даярлау сияқты дайындық іс-шаралары кешенін жүргізу қажет.
      Атом энергетикасын дамыту өзіне энергетикалық технологияларды дамытуды ғана емес, қажетті инфрақұрылымды, өнеркәсіптің әртүрлі салалары мен медицинада қолданылатын басқа да ғылымды көп қажет ететін ядролық технологияларды дамытуды қамтиды.
      Ғылымды көп қажет ететін өндірістерді дамыту, ядролық және радиациялық қауіпсіздікті арттыру кешенді жаңғыртуды және ғылыми-техникалық инфрақұрылымды қалыптастыруды талап етеді.
      Атом энергиясын пайдалану саласында қауіпсіздікті мемлекеттік реттеу элементтері лицензиялау, ядролық және радиациялық қауіпсіздікті қамтамасыз ету үшін қадағалау мен бақылауды жүзеге асыру, нормативтік құжаттарды әзірлеу болып табылады. Жалпы алғанда, 2014 жылы рұқсат құжаттарының санын 2010 жылмен салыстырғанда 30 %-ға төмендету болжануда.
      Негізгі проблемаларды талдау
      АЭС және реакторлық қондырғы түрін орналастыру алаңы туралы шешімнің жоқтығы, сондай-ақ атом энергетикасын дамытуға жауапты мамандандырылған компанияның жоқтығы атом энергетикасының негізгі проблемалары болып табылады.
      Негізгі сыртқы және ішкі факторларды бағалау
      Дүниежүзілік атом энергетикасын дамыту ядролық отын өндірудің және АЭС құрылысының перспективалы сегментіне кіруге мүмкіндік береді. Мәселен, көпбағытты саясат жүргізу арқылы тігінен ықпалдасқан ядролық компаниялар құру, жетекші уран өнімдерін өндіруші елдермен одақтар құру, оның ішінде Ресейлік Урал электрхимия комбинаты (Екатеринбург қаласы) кәсіпорнымен бірлесіп уран байыту (изотоптық бөлу) бойынша қызмет көрсету нарығына кіру жөнінде жұмыстар жалғасуда.»;
      «Стратегиялық бағыттар, мақсаттар, міндеттер, нысаналы индикаторлар және нәтижелердің көрсеткіштері» деген 3-бөлімде:
      «Стратегиялық бағыттар, мақсаттар, міндеттер, нысаналы көрсеткіштер, іс-шаралар және нәтижелердің көрсеткіштері» деген 3.1-кіші бөлімде:
      «Индустриялық-инновациялық даму үшін жағдайлар жасау» деген 1-стратегиялық бағытта:
      «Индустриялық дамытуды инвестициялық қамтамасыз ету» деген 1.2-мақсатта:
      мына:

      «

«Тiкелей шетел инвестицияларын реттеу әсерi» индикаторы бойынша ДЭФ ЖБИ рейтингiнде жақсарту

ДЭФ ЖБИ есебi

орын

101

93

100

99

98

97

96

                                                                    »

      деген нысаналы индикатор алынып тасталсын;
      «Шикiзаттық емес және жоғары технологиялық өндiрiстерге инвестициялар тарту үшiн жағдайлар жасау» деген 1.2.1-міндетте:
      мына:

      «

ЖIӨ-дегi тiкелей шетел инвестицияларының (ТШИ) үлесi

ҰБ

%

17,2

11,8

14

17,5

17,6

17,7

17,8

2020 жылға қарай экономиканың шикiзаттық емес секторларына тартылған шетелдiк инвестициялар кемiнде 30 % ұлғаяды

СА

%

100

109,3

106

109

112

115

118

                                                                    »

      деген жолдар алынып тасталсын;
      «Жергiлiктi қамтуды дамыту» деген 1.2.3-міндетте:
      «Тікелей нәтижелердің көрсеткіштері» деген бағанда «қазақстандық қамтудың» деген сөздер «жергілікті қамтудың» деген сөздермен ауыстырылсын»;
      «Техникалық реттеу және метрология жүйесiн дамыту» деген 1.3-мақсатта:
      мына:

      «

Мемлекеттiк стандарттарды халықаралық, өңірлік стандарттардың және шет мемлекеттердің ұлттық стандарттарының талаптарымен үйлестiру деңгейi

ИЖТМ

%

65

67,9

70

72

72,5

73

73,5

                                                                    »

      деген жол мынадай редакцияда жазылсын:

      «

Ұлттық стандарттарды халықаралық, өңірлік стандарттардың және шет мемлекеттердің ұлттық стандарттарының талаптарымен үйлестiру деңгейi

ИЖТМ

%

65

67,9

70

72

72,5

73

73,5

                                                                   »;

      «Әлемдiк стандарттарға сай келетiн өнiм өндiрiсi үшiн жағдайлар жасау» деген 1.3.1-міндетте:
      мына:

      «

Кемiнде 30 мемлекеттiк эталон мен эталондық жабдықтарды 60 мәрте жаңғырту (толық жарақтандыру)

ИЖТМ

Бiрл.

8

16

10

10

10

14

-

                                                                    »

      деген жол мынадай редакцияда жазылсын:

      «

Мемлекеттiк эталондар мен эталондық жабдықтарды 60 жаңғырту (толық жарақтандыру)

ИЖТМ

Бiрл.

8

16

10

10

10

14

-

                                                                   »;

      «2. Өнеркәсіп пен туризм салаларын дамыту» деген стратегиялық бағытта:
      «Өңдеуші өнеркәсіпті дамыту» деген 2.1-мақсатта:
      «Тау-кен металлургия кешенін дамыту» деген 2.1.1-міндетте:
      мына:

      «

Металлургия өнеркәсiбі өнімі өндірісінің НКИ-і

СА

%

-

98,2

106,5

102,0

107,0

110,0

104,9

                                                                    »

      деген жол мынадай редакцияда жазылсын:

      «

Металлургия өнеркәсiбі өнімі өндірісінің НКИ-і

СА

%

-

98,2

106,5

102,0

100

101

102

                                                                   »;

      «Химия өнеркәсiбiн дамыту» деген 2.1.4-міндетте:
      мына:

      «

Химия өнеркәсiбi өнiмдерi өндiрісінің НКИ-і

СА

%

75,7

121,4

121,5

107,0

106,0

106,0

102,0

                                                                    »

      деген жол мынадай редакцияда жазылсын:

      «

Химия өнеркәсiбi өнiмдерi өндiрісінің НКИ-і

СА

%

75,7

121,4

121,5

107,0

105,0

106,0

102,0

                                                                   »;

      «Алушылардың сұранысын қанағаттандыратын мемлекеттiк қызметтер» деген 2.1.7-міндетте:
      мына:

      «

Автоматтандырылған мемлекеттiк қызметтер

ИЖТМ

Бiрл.

-

-

2

31

4

2

2

                                                                    »

      деген жол мынадай редакцияда жазылсын:

      «

Автоматтандырылған мемлекеттiк қызметтер

ИЖТМ

Бiрл.

-

-

2

16

5

3

-

                                                                   »;

      «Экономиканың электр энергиясына өскелең қажеттiлiгiн қамтамасыз ету» деген 3-стратегиялық бағытта:
      «Энергетикалық кешендi дамыту» деген 3.1-мақсатта:
      «Электр энергетикасы мен көмiр өнеркәсiбiн дамыту» деген 3.1.1-міндетте:
      мына:

      «

Электрмен жабдықтау, газ, бу беру және ауа баптағыш НКИ-і

СА

%

99

104,9

106,4

103,9

103,8

104,4

105,6

                                                                    »

      деген жол мынадай редакцияда жазылсын:

      «

Электр энергиясын өндіру, беру және тарату НКИ-і

СА

%

99

104,9

106,4

103,9

103,9

104,4

105,6

                                                                   »;

      мынадай мазмұндағы 5-стратегиялық бағытпен толықтырылсын:
      «5-стратегиялық бағыт. Атом энергиясын пайдалану саласын дамыту үшін жағдайлар жасау»

      «

5-стратегиялық бағыт. Атом энергиясын пайдалану саласын дамыту үшін жағдайлар жасау

5.1-мақсат. Атом өнеркәсібін, энергетикасын және ғылымын дамыту

Бюджеттік бағдарламаның кодтары: 001, 006, 031, 034, 038, 044, 047

Уранды өндірудің көлемін 2015 жылға қарай 2009 жылғы деңгейден 72 %-ға ұлғайту

ИЖТМ

%

100

126,9

138,7

151,4

160

167,3

172,6

5.1.1-міндет. Атом өнеркәсібін дамыту

Табиғи уранның химиялық концентратын өндіруде еңбек өнімділігін арттыру

ИЖТМ

Уран тоннасы/адам

1,01

1,34

1,32

1,33

1,35

1,40

1,46

Реакторға дейінгі ядролық-отын цикліне әртараптандырылған тігінен ықпалдасқан компаниялар құру шеңберіндегі уран байыту жөніндегі жұмыстардың көлемі

ИЖТМ

млн. ЕРР






2,5

2,5

5.1.2-міндет. Атом энергетикасын дамыту

Қазақстанда АЭС құрылысының нормативтік құжаттамасын қамтамасыз ету

ИЖТМ

құжат

-

-

-

-

1

-

-

5.1.3-міндет. Атом энергиясын пайдалану саласында ғылым мен технологияларды дамыту

Атом энергетикасы саласындағы аттестатталған/енгізілген технологиялардың, әдістемелердің санын ұлғайту (2011 жылғы деңгейге қарағанда)

ИЖТМ

бiр

-

-

2

5

7

13

16

Инновациялық өндірістер санын ұлғайту (2012 жылғы деңгейге қарағанда)

ИЖТМ

бірл.

-

-

-

-

1

5

6

Отандық радиофармпрепараттардың номенклатурасын кеңейту (2013 жылғы деңгейге қарағанда)

ИЖТМ

бірл.

-

-

-

-

-

1

2

5.1.4-міндет. ҚР аумағында таратпау режимін қолдау және радиациялық қауіпсіздікті қамтамасыз ету

Геофизикалық оқиғаларды шектеу және сипаттамаларының дұрыстығын арттыру (2010 жылғы деңгейге қарағанда)

ИЖТМ

%

-

1

6

15

26

32

45

ССП тексерілген аумағының жалпы алаңын ұлғайту (18 500 ш.м.)

ИЖТМ

%

-

6

11

16

21

34,5

45,2

5.2-мақсат. Атом энергиясын пайдалану саласындағы қауіпсіздікті мемлекеттік реттеу

Бюджеттік бағдарламалардың кодтары: 001, 031

Атом энергиясын қауіпсіз пайдалануды қамтамасыз ету (лицензиялау, АЭХА-ның Кепілдіктер туралы келісім шеңберіндегі инспекциясы, ядролық материалдарды есепке алу мен бақылау, ядролық физикалық қауіпсіздік, иондаушы сәуле көздерін есепке алу)

ИЖТМ

%

100

100

100

100

100

100

100

5.2.1-міндет. Атом энергиясын пайдаланумен байланысты қызметтің қауіпсіздігін бақылау және нормативтік базаны жетілдіру

Атом энергиясын пайдалану саласындағы қызметті инспекциялаумен қамту деңгейі (тәуекелдерді бағалау жүйесіне сәйкес)

ИЖТМ

%

-

-

-

15

36

41

46

Атом энергиясын пайдаланумен байланысты қызметті нормативтік құқықтық құжаттармен қамту деңгейі (қажетті НҚА санына қатысты)

ИЖТМ

%

-

-

-

40

45

50

56

Ядролық қауіпсіздік туралы конвенция (1997 жылғы 17 маусымдағы) және Пайдаланылған отынмен жұмыс істеу қауіпсіздігі туралы және радиоактивті қалдықтармен жұмыс істеу қауіпсіздігі туралы біріккен конвенция (1997 жылғы 5 қыркүйектегі) бойынша міндеттемелерді орындау

ИЖТМ

баяндама

-

-

-

-

2

2

2

                                                                   »;

      «Ведомствоаралық өзара iс-қимыл» деген 5-бөлім осы қаулыға 1-қосымшаға сәйкес жаңа редакцияда жазылсын;
      «Бюджеттік бағдарламалар» деген 7-бөлімде:
      001 «Стандартизациялау, метрология, өнеркәсіп, инвестициялар тарту, электр энергетикасы, геология, отын-энергетикалық кешен, көмір өнеркәсібі және туристік индустриясын үйлестіру жөніндегі қызметтер» деген бюджеттік бағдарламада:
      «2013 жыл» деген бағанда:
      «Орталық аппарат пен аумақтық бөлiмшелердi ұстау» деген жолдағы «847» деген сандар «914» деген сандармен ауыстырылсын;
      «Қатаң есептеме бланкiлерiн дайындау (лицензиялар, сарапшы-аудиторлардың аттестаттары, сәйкестiктi растау жөнiндегi шетелдiк органдарды тiркеу туралы куәлiк, тауардың шығу тегi туралы сертификат)» деген жолдағы «1250» деген сандар «1550» деген сандармен ауыстырылсын;
      «Мамандарды менеджмент жүйелерiнiң жаңа стандарттары бойынша оқыту» деген жолдағы «37» деген сандар «42» деген сандармен ауыстырылсын;
      «Тiкелей нәтиже көрсеткiштерi» деген бағанда:
      мына:

      «

Шығыс Қазақстан облысында туризмді дамыту кластерлік бағдарламасының мастер-жоспарын әзірлеу нәтижелері бойынша есеп дайындау

бірлік




1




                                                                    »

      деген жолдан кейін мынадай мазмұндағы жолмен толықтырылсын:

      «

Ұлттық баяндама дайындау

бірлік





2

2

2

                                                                   »;

      мына:

      «

Елдiң инвестициялық тартымдылығы бөлігінде зерттеулер жүргiзу

зерттеулер саны




1




                                                                    »

      деген жол алынып тасталсын;
      «Түпкiлiктi нәтиже көрсеткiштерi» деген бағанда:
      мына:

      «

ЖIӨ-дегi тiкелей шетелдiк инвестициялар үлесi

%

17,2

13,4

14

14,5

17,6

17,7

17,8

                                                                    »

      деген жол алынып тасталсын;
      «2013 жыл» деген бағанда:
      «Штат санының бір бірлігін ұстауға арналған орташа шығын» деген жолдағы «3343,9» деген сандар «3407,8» деген сандармен ауыстырылсын;
      «Бюджеттiк шығыстардың көлемi» деген жолдағы «28382289» деген сандар «3114769» деген сандармен ауыстырылсын;
      006 «Технологиялық сипаттағы қолданбалы ғылыми зерттеулер» деген бағдарлама осы қаулыға 2-қосымшаға сәйкес жаңа редакцияда жазылсын;
      «013 «Техникалық реттеу және метрология саласындағы қызметтер» деген бюджеттік бағдарламада:
      мына:

      «

Мемлекеттік стандарттарды әзірлеу

бірлік

350

350

500

500

500

500

500

                                                                    »

      деген жол мынадай редакцияда жазылсын:

      «

Жыл сайын 500-ден кем емес стандарттау жөніндегі нормативтік құжаттарды әзірлеу және қабылдау

бірлік

350

350

500

500

500

500

500

                                                                   »;

      «020 «Инвестор - 2020» бағыты шеңберінде Қазақстан Республикасына инвестициялар тартуға жәрдемдесу» деген бюджеттік бағдарламада:
      тікелей нәтиже көрсеткіштерінде:
      мына:

      «

ЖІӨ-ге тікелей шетелдік инвестициялардың (ТШИ) үлесі

%

17,2

11,8

14

17,5




«Тікелей шетел инвестицияларын реттеу тиімділігі» индикаторы бойынша БЖИ БЭФ рейтингінде жақсарту

орын

101

93

92

91

90

89

88

                                                                    »

      деген жолдар алынып тасталсын;
      түпкілікті нәтиже көрсеткіштерінде:
      мына:

      «

Экономиканың шикізаттық емес секторларына отандық және шетелдік инвестициялардың 2009 жылдың көрсеткішіне қарағанда %-ға ұлғаюы

%


2

5

8




Экономиканың шикізаттық емес саласына отандық және шетел инвестицияларының (өңдеу өнеркәсібі, ауыл шаруашылығы өнімдерін қайта өңдеу, қызметтер) артуы

%





112

115

118

Тікелей шетелдік инвестициялардың ЖІӨ үлесі

%





17,6

17,7

17,8

                                                                    »

      деген жолдар алынып тасталсын;
      031 «Қазақстан Республикасы Индустрия және жаңа технологиялар министрлігінің күрделі шығыстары» деген бюджеттік бағдарламада:
      «Бюджеттік шығыстардың көлемі» деген жолдың «2013 жыл» деген бағанында «88786» деген сандармен «95521» деген сандармен ауыстырылсын;
      034 «Уран кеніштерін консервациялау және жою, техногендік қалдықтарды көму», 038 «Қазақстан Республикасының аумағында радиациялық қауіпсіздікті қамтамасыз ету», 044 «Ядролық сынақтардың мониторингі» деген бюджеттік бағдарламалар осы қаулыға 2-қосымшаға сәйкес жаңа редакцияда жазылсын;
      066 «Индустриялық-инновациялық инфрақұрылымды дамытуға арналған заңды тұлғалардың жарғылық капиталын ұлғайту» деген бюджеттік бағдарламадан кейін осы қаулыға 2-қосымшаға сәйкес 047 «Ядролық медицина және биофизика орталығын құру», 050 «Ұлттық экономиканың бәсекеге қабілеттілігі мен орнықтылығын қамтамасыз ету үшін «Самұрық-Қазына» ұлттық әл-ауқат қоры» АҚ жарғылық капиталын ұлғайту», 051 «Ұлттық экономиканың бәсекеге қабілеттілігі мен орнықтылығын қамтамасыз ету үшін «Самұрық-Қазына» ұлттық әл-ауқат қоры» АҚ кредит беру» және 055 «Инновациялық технологиялар паркі» арнайы экономикалық аймақтың инфрақұрылымын дамыту» деген бюджеттік бағдарламалармен толықтырылсын;
      «Бюджеттік шығыстар жиынтығы» деген 7.2-бөлімде:
      «3-ші жыл» деген бағанда:
      «БАРЛЫҒЫ бюджеттік шығыстар» деген жолдағы «111398771» деген сандар «113391551» деген сандармен ауыстырылсын;
      «ағымдағы бюджеттік бағдарламалар» деген жолдағы «26339374» деген сандар «27964218» деген сандармен ауыстырылсын;
      «бюджеттік даму бағдарламалары» деген жолдағы «85059397» деген сандар «85427333» деген сандармен ауыстырылсын.
      2. «Қазақстан Республикасы Атом энергиясы агенттігінiң 2012 – 2016 жылдарға арналған стратегиялық жоспары туралы» Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2012 жылғы 29 желтоқсандағы № 1806 қаулысының күші жойылды деп танылсын.
      3. Осы қаулы қол қойылған күнінен бастап қолданысқа енгізіледі және ресми жариялануға тиіс.

      Қазақстан Республикасының
      Премьер-Министрі                                     С. Ахметов

Қазақстан Республикасы
Үкіметінің      
2013 жылғы 30 сәуірдегі
№ 440 қаулысына    
1-қосымша       

5. Ведомствоаралық өзара iс-қимыл

Қол жеткізу үшiн ведомствоаралық өзара iс-қимыл талап етiлетiн мiндеттердiң көрсеткiштерi

Ведомствоаралық өзара iс-қимылды жүзеге асыратын мемлекеттiк орган

Ведомствоаралық байланыс орнату үшiн болжанатын шаралар

1

2

3

1-стратегиялық бағыт. Индустриялық-инновациялық даму үшiн жағдай жасау

1.3-мақсат. Техникалық реттеу және метрология жүйесiн дамыту

1.3.1-мiндет. Әлемдiк стандарттарға сәйкес келетiн өнiм өндiру, менеджмент жүйесiн енгiзу және технологиялық қайта жарақтандыру үшiн жағдай жасау

Жыл сайын кемiнде 500 стандарттау бойынша нормативтік құжаттарды әзірлеу және қабылдау

ККМ, Қоршағанортаминi, ІІМ, ТЖМ, МГМ, АШМ, ДСМ, Еңбекминi, ҰҒА, ӨДМ

Экономиканың секторларында қолданыстағы нормативтік құжаттарға оларды нарық талаптарына өзектілендіру мақсатында талдау жүргізу.
Стандарттар әзірлеу жөнінде ұсыныстар әзірлеу.
Халықаралық талаптармен үйлестірілген ұлттық стандарттар әзірлеу.

Облыстардың, Астана және Алматы қалаларының әкімдіктері

2012 жылға арналған облыстар мен қалалардағы кәсіпорындар және ұйымдарда техникалық регламенттер мен стандарттарды оның ішінде менеджмент жүйесін енгізу стандарттарын енгізу бойынша өңірлік жоспарларды іске асыру

Менеджмент жүйелерін енгізген және сертификаттаған кәсіпорындар саны (4600-ге дейін)

Қоршағанортаминi, ККМ, АШМ, ТЖМ, «Самұрық-Қазына» АҚ, «ҚазАгро» АҚ

Мемлекеттік қатысатын кәсіпорындарда 14000 (экологиялық қауіпсіздік), 22000 (тамақ қауіпсіздігі), OHSAS 18001 (өнеркәсіптік қауіпсіздігі), 27001 (ақпараттық қауіпсіздік) серияларының менеджмент жүйесі стандарттарын міндетті енгізу бойынша пилоттық жоба ретінде енгізу мәселесін пысықтау

МГМ, Қоршағанортаминi, АШМ, ККМ, Еңбекминi, ТЖМ

Автомобиль жасау, әлеуметтік жауапкершілік, тәуекелдерді басқару, авиациялық техника, мұнай өндіру саласы, логистика және энергия үнемдеу салаларына менеджмент жүйесін енгізу мүмкіндігін қарастыру

1.3.2-мiндет. Отандық нарықты қауiптi және сапасыз (стандартты емес) өнiмдерден шектеу.

Кеден одағы шеңберiнде техникалық регламенттердi әзiрлеу және қабылдау

ККМ, Қоршағанортаминi, IIМ, ТЖМ, МГМ, АШМ, ДСМ, Еңбекминi

Техникалық регламенттерді уақтылы әзірлеу, техникалық регламенттерді енгізу және бейімдеу жөніндегі шараларды қабылдау

2-стратегиялық бағыт. Өнеркәсiп және туризм салаларын дамыту

2.1-мақсат. Өңдеушi өнеркәсiптi дамыту

«Қосымша құн тізбегінің ұзындығы» индикаторы бойынша ЖБИ ДЭФ рейтингінде жақсарту

ЭБЖМ, АШМ, МГМ, облыстардың, Астана және Алматы қалаларының әкiмдерi

Үдемелі индустриялық-инновациялық дамыту жөніндегі мемлекеттік бағдарламасын қолдау құралдары шеңберінде өңдеуші өнеркәсіптің жаңа кәсіпорындарын жаңғыртуға және құруға жәрдемдесу

«ҚИДИ» АҚ, «ТДҰА» АҚ

1. «Өнімділік 2020» бағдарламасы шеңберінде жобаларды іске асыру.
2. Индустрияландыру картасына қосу үшін инвестициялық жобаларды Үйлестіру кеңесі штабының отырыстарында қарау.
3. Қолданыстағы инвестициялық жобаларды мониторингілеу.
4. Мемлекеттік қолдаудың қолданыстағы шаралары бойынша инвестициялық жобалардың өтінім берушілеріне консультациялық қолдау көрсету.
5. Қосымша құн салығы бар өнімдерді шығаруға бағдарланған «тауаша» жобаларды іске асыру үшін инвесторлар тарту.

ККМ

Логистикалық орталықтарды құру

«Кластерлік дамыту» индикаторы бойынша ЖБИ ДЭФ рейтингінде жақсарту

ЭБЖМ, БҒМ, ККМ, МГМ, АШМ, Оңтүстік Қазақстан, Қызылорда, Қарағанды және Алматы облыстарының, Астана қаласының әкімдері

Қазақстан Республикасы Үкiметiнiң 2005 жылы 25 маусымдағы № 633 қаулысымен бекiтiлген кластерлерді жасау мен дамытуға жәрдемдесу.
Азық-түлiк кластерiн дамыту.

ККМ

Транзитті тасымалдаудың әлемдік нарығында тасымалдарда және табысты бәсекелестікте Қазақстанның экономикасы мен тұрғындарының талаптарына баламалы көліктік кешенді дамыту мен қызмет деңгейіне қол жеткізуді қамтамасыз ету

АШМ, облыстардың, Астана және Алматы қалаларының әкiмдері

Өндірістік қуаттарды жаңғырту мен сыртқы өткізу нарықтарына экспорт көлемдерін ұлғайту есебінен ауыл шаруашылығы өнімдерін қайта өңдеудің деңгейін тереңдету және кешенділігін арттыру

«Kaznex Invest» АҚ

Арнайы экономикалық аймақтарды дамыту және экспортты ынталандыру жөніндегі 2010 – 2014 жылдарға арналған бағдарламаны іске асыру жолымен тоқыма кластері кәсіпорындарын дамыту

«NАDLoC» АҚ

Тауарлардың (жұмыстардың, қызметтердің) тізілімін қазақстандық өндірушілер шығаратын машина жасау өнімдерінің жаңа түрлерімен толықтыру

«Өнімді дамыту үшін жағдай» индикаторы бойынша ЖБИ ДЭФ рейтингінде жақсарту

ЭБЖМ, облыстар, Астана және Алматы қалаларының әкiмдерi

Үдемелі индустриялық-инновациялық дамыту жөніндегі мемлекеттік бағдарламаны қолдау құралдары шеңберінде өңдеуші өнеркәсіптің жаңа кәсіпорындарын жаңғыртуға және құруға жәрдем көрсету

АШМ, МГМ, облыстар, Астана және Алматы қалаларының әкiмдерi

Өңдеуші өнеркәсіптің жетекшілік ететін салаларында өнімдерді қайта өңдеудің деңгейін тереңдету және кешенділігін арттыру

ДСМ

Бірыңғай дистрибьютер арқылы отандық өндірушілерден дәрі-дәрмек құралдарын сатып алу бойынша ұзақ мерзімді шарттар жасасу

БҒМ

Білікті кадрлармен қамтамасыз етуде, қызметкерлердің біліктілігін арттыруға жәрдемдесу

«ҚИДИ» АҚ, «ТДҰА» АҚ

1. «Өнімділік 2020» бағдарламасы шеңберінде жобаларды іске асыру.
2. Индустрияландыру картасына қосу үшін инвестициялық жобаларды Үйлестіру кеңесі штабының отырыстарында қарау.
3. Қолданыстағы инвестициялық жобаларды мониторингілеу.
4. Мемлекеттік қолдаудың қолданыстағы шаралары бойынша инвестициялық жобалардың өтінім берушілеріне консультациялық қолдау көрсету.
5. Қосымша құн салығы бар өнімдерді шығаруға бағдарланған «тауаша» жобаларды іске асыру үшін инвесторлар тарту.

2.1.1-мiндет. Тау-кен металлургия кешенiн дамыту

Металлургия өнеркәсібінде еңбек өнімділігін нақты көрсеткіште кемінде 15 %-ға ұлғайту

«ТДҰА» АҚ

«Өнімділік 2020» бағыты шеңберінде инновациялық технологияларды енгізу жолымен өнімділікті арттыру

Облыстардың және Астана қаласының әкімдіктері, «ҚРБ» АҚ, «Kegoc» АҚ, «ТДҰА» АҚ, «ҚИДИ» АҚ

Ресурс және энергия сыйымдылығын төмендету мақсатында саладағы жұмыс істеп тұрған кәсіпорындарды жаңғырту және еңбек өнімділігін арттыру мақсатында қазіргі заманғы басқару технологияларын енгізу

ЭБЖМ, ККМ, Қаржымині, Еңбекмині, БҒМ, Қоршағанортамині, ӨДМ, ТМРА, облыстар, Алматы және Астана қалалары әкімдіктері, «Самұрық-Қазына» ҰӘҚ» АҚ, «Тау-Кен-Самұрық» ҰТҚ» АҚ, «КТЖ» АҚ, «Kegoc» АҚ, «ҚДБ» АҚ, СӨП, «ИФК» АҚ, «ҚИДИ» АҚ, «ТДҰА» АҚ, «KaznexInvest» АҚ, «Nadloc» АҚ

ҚРҮҚ-ның 30.10.2010 жылы № 1144 қаулысымен бекітілген ҚР-да тау-кен металлургия кешенін дамыту жөніндегі 2010 - 2014 жылдарға арналған салалық бағдарламаны іске асыру

ЭБЖМ, облыстардың және Алматы мен Астана қалалары әкімдіктері

«Бизнестің жол картасы 2020» бағдарламасы шеңберінде ТКМК-ні кәсіпорындарын жаңғырту жөніндегі іс-шараларды іске асыру

Металл кендерді өндірудің НКИ-і

ККМ, «ҚТЖ» АҚ

ТКМК кәсіпорындарын жылжымалы құраммен қамтамасыз ету.
Көлік инфрақұрылымын дамыту.

ТМРА, «ҚТЖ» АҚ

Кендерді тасымалдауда (ел ішінде) магистралды теміржол тарифтеріне уақытша төмендету коэффиценттерін бекіту мәселесін қарау

Облыстар әкімдіктері, «ҚИДИ» АҚ
Облыстар әкімдіктері

Ай сайынғы негізде металл кендерін өндіру көлемін мониторингілеу.
Әлеуметтік шиеленіске жол бермеу.

Облыстардың және Астана қаласының әкімдіктері, ККМ, «КТЖ» АҚ, «Kegoc» АҚ, «ҚИДИ» АҚ

Салалық жобаларды қажетті инфрақұрылыммен қамтамасыз ету

Облыстардың және Астана қаласының әкімдіктері

Қазақстанды Индустрияландыру картасы шеңберінде инвестициялық жобаларды іске асыру және мониторингілеу

ЭБЖМ, Қаржымині
облыстардың және Астана қаласының әкімдіктері

Моноқалаларды дамыту үшін рентабельдігі төмен кен орындары бойынша ПҚӨС-тың (пайдалы қазбаларды өндіруге салық) төмендетілген мөлшерлемесін қолдану

Металлургиялық өнеркәсіптің НКИ-і

ККМ, ҚТЖ

ТКМК-і кәсіпорындарын жылжымалы құраммен қамтамасыз ету

Облыстардың және Астана қаласының әкімдіктері

ТКМК-нің жұмыс істеп тұрған кәсіпорындарын мониторингілеу

Облыстардың және Астана қаласының әкімдіктері, ККМ, «КТЖ» АҚ, «Kegoc» АҚ, «ҚИДИ» АҚ

Салалық жобаларды қажетті инфрақұрылыммен қамтамасыз ету

Облыстардың және Астана қаласының әкімдіктері

Қазақстанды Индустрияландыру картасы шеңберінде инвестициялық жобаларды іске асыру және мониторингілеу

Облыстар әкімдіктері, «Kegoc» АҚ

Электр энергиясымен қамтамасыз ету.

Машиналар мен жабдықтарды қоспағанда, дайын металл бұйымдарын өндіру НКИ-і

Облыстардың және Астана қаласының әкімдіктері, «Самұрық-Қазына» ҰӘҚ» АҚ

- «Самұрық-Қазына» ҰӘҚ» АҚ құрамына кіретін компаниялармен ұзақ мерзімді шарттар мен келісім-шарттар жасасуды қамтамасыз ету;
- бағдарламаларды іске асыру шеңберінде отандық тауар өндірушілерден тауар сатып алу;
- ішкі нарықта отандық металлургиялық өнімдерді қолдану аясын кеңейтуге ықпал ету.

Облыстардың және Астана қаласының әкімдіктері, «Kaznex» АҚ

Тауаша жобалар бойынша инвесторлар тарту мәселесін пысықтау

ӨДМ, облыстардың және Астана қаласының әкімдіктері

Отандық тауар өндірушілерден тауарларды, жұмыстарды және көрсетілетін қызметтерді сатып алу мәселелерін бағдарламаға енгізу

ТМРА, ККМ, «ҚТЖ» АҚ

Темір жол көлігі қызметтеріне айрықша тарифтерді белгілеу.

2.1.2-міндет. Ауыл шаруашылығы машинасын жасауды қоса алғанда, Қазақстанның машина жасау саласын дамыту

ЖІӨ құрылымында машина жасау саласының үлесі
Машина жасау саласының НКИ

Облыстардың, Алматы және Астана қалаларының әкiмдiктерi
СА
Қаржымині
«Самұрық-Қазына» ҰӘҚ» АҚ (келісім бойынша)

Қазақстан Республикасында машина жасауды дамыту бойынша 2010 – 2014 жылдарға арналған салалық бағдарламаны іске асыру
Өңірлер бөлінісінде ЖҚК бойынша статистикалық деректер ұсыну
Отандық машина жасау кәсіпорындарынан өнімдер сатып алуды ұлғайту

2008 жылмен салыстырғанда машина жасау саласындағы еңбек өнімділігін бір жарым есеге ұлғайту

БҒМ
СА
«ТДҰА» АҚ
«ҚИДИ» АҚ

Өскемен қаласында 700 оқушы орынға арналған машина жасау саласы үшін кадрларды даярлау және қайта даярлау бойынша Өңіраралық орталық салу
Еңбек өнімділігі бойынша статистикалық деректерді жариялау, оның ішінде өңірлер бөлінісінде
Машина жасау саласында конструкторлық бюро салу, инновациялық гранттарды жеткізу
«Өнімділік 2020» бағдарламасы шеңберінде өндірісті жаңғырту

2.1.3-міндет. Құрылыс индустриясын және құрылыс материалдарын дамыту

ЖІӨ құрылымында өзге металл емес минералдық өнімдерді өндіру үлесі

ӨДМ, Қаржыминi, «Самұрық-Қазына» ҰӘҚ» АҚ (келiсiм бойынша), «Қазақстандық ипотекалық компания» АҚ (келiсiм бойынша), «Қазақстанның тұрғын үй құрылыс жинақ банкі» АҚ (келiсiм бойынша), СА, облыстардың, Астана және Алматы қалаларының әкiмдiктерi

Әкімдіктерге тұрғын үй объектілерін салу үшін бөлінетін қаражат есебінен Индустрияландыру картасының қолданыстағы және енгізілген жобаларын жүктеу;
отандық тауар өндірушілермен қол қойылған келісімшарттар бойынша ақпараттар ұсыну;
Мыналар бойынша заттай және ақшалай көріністегі құрылыс материалдарының қажеттілігі бойынша ақпараттар ұсыну:
1. «Қолжетімді тұрғын үй 2020» бағдарламасы.
2. «Тұрғын үй - коммуналдық шаруашылығын жаңғырту» бағдарламасы.
3. «Ақбұлақ» бағдарламасы.
Құрылыс индустриясы және құрылыс материалдарын өндіру салалық бағдарламасының іс-шаралар жоспары бойынша ақпарат беру

«Самұрық-Қазына» ҰӘҚ» АҚ (келiсiм бойынша), «Қазақстан ипотекалық компаниясы» АҚ (келiсiм бойынша), «Қазақстанның тұрғын үй құрылыс жинақ банкі» АҚ (келiсiм бойынша)

Бюджет қаражаты есебінен қордың құрылымдық бөлімшелері орындайтын, құрылыс көлемдері бойынша заттай және ақшалай көріністегі құрылыс материалдарының қажеттілігі бойынша ақпараттар ұсыну.
«Самұрық-Қазына» жылжымайтын мүлік қоры» АҚ тұрғын үй объектілерін салу үшін бөлінетін қаражаттар есебінен Индустрияландыру карталарының қолданыстағы және енгізілген жобаларын жүктеу.
Құрылыс, құрылыс алаңы, құрылыс түрі бойынша әзірленетін схема бойынша ақпарат ұсыну.

СА

Құрылыс материалдарын өндіру және ағаш өңдеу өнеркәсібі бойынша статистикалық деректерді ұсыну:
1. Өңірлер бөлінісіндегі ҚҚЖ. Өлшем бірлігі – теңгемен және пайыз мөлшерлемесімен.
2. Кәсіпорындардың өңірлер бөлінісінде және жеке құрылыс материалдарының түрлері бойынша жүктемесі. Өлшем бірлігі – теңгемен және пайыз мөлшерлемесімен.
3. Жұмыс істеп тұрған қәсіпорындарға ірі, орта және шағын санаттары бойынша.

ККМ

Отандық тауар өндірушілермен қол қойылған келісімшарттар бойынша ақпарат ұсыну.

ЭБЖМ

«Бизнестің жол картасы 2020» бағдарламасы шеңберінде қолдау алған құрылыс индустриясы кәсіпорындарының тізімін ұсыну.

Құрылыс материалдарын отандық өндірушілер үлесін 60 %-ға дейін ұлғайту

ККМ, «КТЖ» ҰҚ АҚ

Өңірлер бойынша бөліністегі автомобиль және темір жолдарын салуға құрылыс материалдар қажеттілігі бойынша ақпарат ұсыну. Өлшем бірлігі – заттай көріністе.

Облыстардың, Астана және Алматы қалаларының әкiмдiктерi

Мынадай ақпаратты ұсыну:
1. СЖ нысаналы көрсеткiштері бойынша (жыл қорытындысы бойынша).
2. Құрылыс материалдарының өндірісі бойынша (тоқсан сайын).
3. «Бизнестің жол картасы 2020» бағдарламасы бойынша өткен кәсіпорындардың тізімі.
4. Жүйе құраушы жобалар бойынша.
5. Кадрларға қажеттілік және біліктілікті арттыру.
6. Жұмыс істейтін және бірлескен кәсіпорындар бойынша.
7. Тұрғын үйлерді, авто және теміржолдарын салу үшін құрылыс материалдарына қажеттілік.
8. Құрылыс материалдарына қажеттілікті есептеу және оларды жұмыс істейтін қуаттармен салыстыру. Мемлекеттік бағдарламаларды құрылыс материалдарымен қамтамасыз ету үшін кәсіпкерлермен кездесулерді өткізу.
9. Құрылыс индустриясы және құрылыс материалдарын өндіру салалық бағдарламасының іс-шаралар жоспары бойынша ақпарат ұсыну.
10. «Қолжетімді тұрғын үй 2020» бағдарламасы шеңберінде «үй құрылысы комбинаттарын салудың «тауаша» жобаларын ұйымдастыру бойынша ақпаратты ұсыну.

СА

Ағаш өңдеу өнеркәсiбінiң экспорты, импорты өндiрiсі және тұтыну мен құрылыс материалдарының өндiрiсi бойынша статистикалық деректерді ұсыну. Өлшем бірлігі теңге және пайыздық ставкалар.

Өзге металл емес минералдық өнімдері экспортының көлемі

«KazNext Invest» АҚ

«Экспорт 2020» бағдарламасын іске асыру бойынша ақпаратты ұсыну.

Облыстардың, Астана және Алматы қалаларының әкiмдiктерi

Мынадай ақпаратты ұсыну:
1. СК нысаналы көрсеткiштері бойынша (жыл қорытындылары бойынша).
2. Құрылыс материалдары өндірісі мен ағаш өңдеу өнеркәсібін дамыту бойынша (тоқсан сайын).
3. «Бизнестің жол картасы-2020» бағдарламасы бойынша өткен кәсіпорындардың тізімі.
4. Жүйе құраушы жобалар бойынша.
5. Кадрларға қажеттілік және біліктілікті арттыру.
6. Жұмыс істейтін және бірлескен кәсіпорындар бойынша.

2008 жылмен салыстырғанда өзге металды емес минералдық өнім өндірісіндегі еңбек өнімділігін 1,5 есеге ұлғайту

Облыстардың, Астана және Алматы қалаларының әкiмдiктерi

Мынадай ақпаратты ұсыну:
1. АДБ нысаналы көрсеткіштері бойынша (жыл қорытындылары бойынша).
2. Құрылыс материалдары өндірісін және ағаш өңдеу өнеркәсібін дамыту бойынша (тоқсан сайын).
3. «Бизнестің жол картасы 2020» бағдарламасы бойынша өткен кәсіпорындардың тізімі.

Өзге металл емес минералдық өнімдер өндірісінің НКИ-і

Облыстардың, Астана және Алматы қалаларының әкiмдiктерi

Мынадай ақпаратты ұсыну:
1. АДБ нысаналы көрсеткіштері бойынша (жыл қорытындылары бойынша).
2. Құрылыс материалдары өндірісін және ағаш өңдеу өнеркәсібін дамыту бойынша (тоқсан сайын).
3. «Бизнестің жол картасы 2020» бағдарламасы бойынша өткен кәсіпорындардың тізімі.
4. Жүйе құраушы жобалар бойынша.
5. Кадрларға деген қажеттілік және біліктілікті арттыру.
6. Жұмыс істейтін және бірлескен кәсіпорындар бойынша.
7. Тұрғын үйлерді, авто және теміржолдарын салу үшін құрылыс материалдарына деген қажеттілік.
«Өнімділік 2020» бағдарламасына әлеуетті қатысушыларды айқындау мақсатында саладағы кәсіпорындармен кеңестер өткізу.
Мемлекеттік бағдарламалар бойынша құрылыс материалдарына жалпы қажеттілік туралы кәсіпкерлерге ақпарат ұсыну, «Өнімділік 2020» бағдарламасы шеңберінде жаңғыртуға қаржыландыруды ұйымдастыру шарттарын түсіндіру.
Мемлекеттік бағдарламаларды іске асыруды құрылыс материалдарымен қамтамасыз ету мақсатында жаңғыртуды жүргізуге дайындығын растаған кәсіпорындарды қосу мақсатында инвестициялық жобаларды айқындау.
Тұрғын үй объектілерін салу үшін қолданыстағы және Индустрияландыру картасына енген жобаларды жүктеу.
Құрылыс компанияларымен отандық материалдарды сатып алу.
Бюджеттік қаржы есебінен құрылысты орындап жатқан салушылардан құрылыс көлемі және құрылыс материалдарына қажеттілігі туралы деректер жинау.
Құрылыс материалдарына қажеттілік есебі және оларды қолданыстағы қуаттылықтармен салыстыру.
Мемлекеттік бағдарламаларды құрылыс материалдарымен қамтамасыз етуге дайындау мақсатында кәсіпкерлермен кездесулер өткізу.

2.1.4-мiндет. Химия өнеркәсiбiн дамыту

ЖІӨ құрылымындағы химия өнеркәсібінің үлесі

АШМ

Жаңа қуаттарды енгізе отырып, субсидияланатын минералдық тыңайтқыштардың және отандық өндірістің агрохимиялық өнімдерінің түрлерін кеңейту.

БҒМ
Облыстардың, Астана және Алматы қалаларының әкiмдiктерi

1. Тараз қаласында кәсіптік лицей салу.
2. Химия саласында техникалық және кәсіптік білім беруді дамыту және кадрларды даярлау.
3. Химия мамандықтары студенттерінің өндірістік тәжірибесін ұйымдастыру жөніндегі іс-шараларды жүзеге асыру.

«Самұрық-Қазына» ҰӘҚ» АҚ (келiсiм бойынша)

Тауаша жобалар бойынша инвесторларды тарту мәселесін пысықтау

Облыстардың, Астана және Алматы қалаларының әкiмдiктерi

Химия кәсіпорындарының өндірістік көрсеткіштерін бақылау (әкiмдiктер)

ККМ

Инфрақұрылымды дамыту

МГМ

Шикізатпен қамтамасыз ету

Химия саласындағы еңбек өнімділігін арттыру

«Самұрық-Қазына» ҰӘҚ» АҚ (келiсiм бойынша)

Тауаша жобалар бойынша инвесторларды тарту мәселесін пысықтау

Облыстардың, Астана және Алматы қалаларының әкiмдiктерi

Химия кәсіпорындарының өндірістік көрсеткіштерін бақылау

Резеңке және пластмасса бұйымдарын өндірудің НКИ-і

«Самұрық-Қазына» ҰӘҚ» АҚ (келiсiм бойынша)

Тауаша жобалар бойынша инвесторларды тарту мәселесін пысықтау

Облыстардың, Астана және Алматы қалаларының әкiмдiктерi

Химия кәсіпорындарының өндірістік көрсеткіштерін бақылау

МГМ

Пластмасса бұйымдары өндірісін дамыту

2.1.5-мiндет. Фармацевтика өнеркәсiбiн дамыту

Ішкі нарықтағы отандық дәрі-дәрмек құралдарының үлесі

«СК-Фармация» ЖШС

Бірыңғай дистрибьютор арқылы отандық өндірушілерден дәрі-дәрмек құралдарын мемлекеттік сатып алу және МББ

Фармацевтика өнеркәсібіндегі еңбек өнімділігін ұлғайту

ДСМ, ЭБЖМ, Еңбекминi

КО шеңберінде дәрі-дәрмек құралдары және тіркеу куәліктерін өзара тану жөніндегі заңнамалық базаны еуропалық одақпен ұқсас үйлестіру өнімдерді шетелдерге ілгерілетуге жәрдем көрсету.

Негізгі фармацевтика өнімдерін өндірудің НКИ-і

«Kaznex Invest» АҚ

Өнімді шетелге жылжытуға жәрдемдесу

ДСМ, «Қазақстанның ФармМедИндустриясы» қауымдастығы

Шетелдік сарапшыларды (фармацевтикалық кәсіпорындар) тарта отырып, фармацевтикалық кәсіпорындардың мамандарын оқыту

ДСМ

СРР халықаралық саудасы үшін фармацевтика кәсіпорындарының фармацевтикалық өнімдеріне сертификат беру

«Kaznex Invest» АҚ, «Самұрық-Қазына» ҰӘҚ» АҚ, «СК-Фармация» ЖШС

Қазақстанның аумағында фармацевтика өндірістерін құруға инвестициялар тарту

Облыстардың және қалалардың әкiмдiктерi

Инвестициялық жобаларды іске асыру:
«Химфарм» АҚ, «Нобел» АФФ АҚ, «Глобал Фарм» ЖШС, «Ромат»-2 ФК жобаны, «ПФЗ» ЖШС, «КФК» ЖШС, «Бирунифарм» ЖШС, «Медикал Фарм Чакур» ЖШС, «Досфарм» ЖШС, «Сұлтан» ЖШС, «Элеас» ЖШС, «Велес Ақтөбе» ЖШС, «ТК Фарм Ақтөбе» ЖШС, «Медоптик» ЖШС

2.1.6-мiндет. Жеңiл өнеркәсiптi дамыту

2008 жылмен салыстырғанда жеңіл өнеркәсіптің еңбек өнімділігін бір жарым есеге ұлғайту

Облыстардың, Астана және Алматы қалаларының әкiмдiктерi, «ҚИДИ» АҚ, «ТДҰА» АҚ

«Өнімділік 2020» бағдарламасы шеңберінде өнімділікті арттыру

ӨДМ, облыстардың, Астана және Алматы қалаларының әкiмдiктерi

«Бизнестің жол картасы 2020» бюджеттік бағдарламасының шеңберінде жеңіл өнеркәсіп кәсіпорындарын жаңғырту

Облыстардың, Астана және Алматы қалаларының әкiмдiктерi

Қазақстанның Индустрияландыру картасы шеңберінде инвестициялық жобаларды іске асыру және мониторингілеу

БҒМ, ӨДМ, Оңтүстік Қазақстан облысының әкімдігі

Шымкент қаласында 700 орындық өңдеуші салаға кадрларды даярлау және қайта даярлау жөніндегі өңіраралық орталық салу

Еңбекмині, БҒМ

Жеңіл өнеркәсіптің басым мамандықтары бойынша кәсіби стандарттарды әзірлеуге жәрдем беру

БҒМ, облыстардың, Астана және Алматы қалаларының әкiмдiктерi

ЖОО және ТжКБ өнеркәсіптің аяқ киім, тері-былғары киім, тоқыма салаларына нарықта сұранысқа ие мамандықтар бойынша оқытуды көздеу

Жеңіл өнеркәсіптің НКИ-і

Қорғанысмині, ТЖМ, ІІМ, РҰ, ҰҚК, «Самұрық-Қазына Келісімшарт» ЖШС, «NaDLoC» АҚ

Жеңіл өнеркәсіп тауарларын сатып алуда жергілікті қамтудың үлесін ұлғайту

АШМ, облыстардың әкiмдiктерi

Өңірлер арасында шикізаттың, материалдар мен жинақтауыштардың жеткізілімін жолға қою есебінен өндірістік қуаттың жүктемесін арттыру бойынша шаралар қабылдау

Облыстардың, Астана және Алматы қалаларының әкiмдiктерi

Қазақстанның ішінде де, Бірыңғай экономикалық кеңістік елдерінің өңірлерімен де өңіраралық кооперацияны дамыту бойынша шаралар қабылдау

2.2-мақсат. Тиімділігі жоғары және бәсекеге қабілетті туристік индустрия құру

Туристік ұйымдар мен орналастыру орындары қызметінен ішкі туризм бойынша орындалған қызметтер көрсету көлемін 2008 жылғы деңгейден 2015 жылы 28 %-ға ұлғайту (25 164,5 млн. теңге)
Туристік ұйымдар мен орналастыру орындары қызметінен сыртқы туризм бойынша орындалған қызметтер көрсету көлемін 2008 жылғы деңгейден (16 847,0 млн. теңге) 2015 жылы 20 %-ға ұлғайту

2.2.1-міндет Ұлттық туристік өнімдерді қалыптастыру және оны халықаралық және ішкі нарықтарда жылжыту

«Тұру және тамақтану жөніндегі қызметтер» көрсеткіштерінің өсуін қамтамасыз ету

Ақтөбе, Алматы, Жамбыл, Қызылорда, Оңтүстік Қазақстан облыстарының әкімдіктері, ККМ

Жолдар бойындағы инфрақұрылым объектілерінің құрылысына жәрдемдесу

Келу туризмі көлемін 2010 жылдың деңгейінен %-ға өсуі (4,7 млн. адам)

СІМ

Қазақстанның туристік әлеуетін шет елдердегі халықаралық туристік көрмелерді жылжыту. Бүкіләлемдік туристік ұйым (ЮНВТО) өткізетін іс-шараларға қатысуға жәрдемдесу.

Ішкі туризм көлемін 2010 жылдың деңгейінен %-ға өсуі (4,5 млн. адам)

мүдделі мемлекеттік органдар

Қазақстанда Астана, Алматы, Шығыс Қазақстан, Оңтүстік Қазақстан және Батыс Қазақстан сияқты бес туристік кластердің құрылуы ішкі туризмнің өсуіне ықпал ететін болады.

3-стратегиялық бағыт. Экономиканың энергияға өсіп келе жатқан қажеттiлiгiн қамтамасыз ету

3.1-мақсат. Энергетика кешенiн дамыту

2020 жылға қарай экономиканың қажеттiлiгiн қанағаттандыратын меншiк көздерiнен энергия өндiру 100 %-ды құрайтын болады

Облыстардың, Астана және Алматы қалаларының әкiмдiктерi, «Самұрық-Қазына» ҰӘҚ» АҚ (келiсiм бойынша)

Халық пен ел экономикасының электр энергиясына қажеттілігін қамтамасыз ету

3.1.1-мiндет. Электр энергетикасы мен көмiр өнеркәсiбiн дамыту

2014 жылы электр энергиясын өндiрудi 97,9 млрд. кВт дейiн жеткiзу (болжамдық тұтыну 96,8 млрд. кВт)

Қаржымині, «Самұрық-Қазына» ҰӘҚ» АҚ (келiсiм бойынша), облыстардың, Астана және Алматы қалаларының әкiмдiктерi

Үдемелi индустриялық-инновациялық дамыту жөніндегі 2010 - 2014 жылдарға арналған мемлекеттiк бағдарламада көзделген электр энергетикасы саласындағы жобаларды iске асыру

ТМРА, «Самұрық-Қазына» ҰӘҚ» АҚ (келiсiм бойынша), «KEGOC» АҚ (келiсiм бойынша)

Есептік және жеке тарифтер бойынша жұмыс iстейтiн энергия өндiруші ұйымдардың инвестициялық шарттары келiсу және бекiту.
Электр энергетикасы саласындағы табиғи монополия субъектiлерiнiң инвестициялық жобалары келiсу

Балқаш ЖЭС бірінші кезегінің құрылысын бастау

ЭБЖМ, Қаржымині, Қоршағанортамині, ӨДМ, БҚА,«Самұрық-Қазына» ҰӘҚ» АҚ, Алматы облысының әкімдігі, Жамбыл облысының әкімдігі

2012 жыл қуаты 1320 МВт Балқаш ЖЭС бірінші модулінің құрылысын бастауды қамтамасыз ету

2014 жылға қарай:
көмiр өндiру үлесiн 120 млн. тоннаға дейін қамтамасыз ету

ККМ, «ҚТЖ» АҚ (келiсiм бойынша)

Iшкi және сыртқы өткізу нарықтарына көмiр өнiмiн үздiксiз тасымалдауды қамтамасыз ету

3.1.2-мiндет Жаңартылатын энергия көздерiн дамыту

2014 жылы жаңартылатын энергия көздерiнен өндiрiлетiн энергия көлемiн – жылына 1 млрд. кВт.сағ. жеткізу

ЭБЖМ, АШМ, ККМ, Қоршағанортаминi, ТЖМ, ӨДМ, ТМРА

Жаңартылатын энергия көздерi мәселелерін қозғайтын ұсыныстар әзiрлеу және нормативтiк құқықтық актілерді уақтылы келiсу

Облыстардың, Астана және Алматы қалаларының әкiмдiктерi

Қуаты 25 МВт дейінгі жаңартылатын энергия көздерiн пайдалану саласындағы жобалар келiсу.
Жаңартылатын энергия көздерiн пайдалану саласындағы объектiлердi салу үшiн жер учаскелерiн резервте сақтау және беру

4-стратегиялық бағыт. Экономиканы шикiзат ресурстарымен қамтамасыз ету

4.1-мақсат. Геологияны және жер қойнауын пайдалануды дамыту

4.1.2-мiндет. Пайдалы қазбалардың негiзгi түрлерi бойынша қорлардың өсiмi

Алтын, мыс, полиметалдардың болжамды ресурстарының жоспарланған көлемiн қамтамасыз ету үшiн iрi ауқымды алаңды iздеу жұмыстары

«Тау-кен Самұрық» ҰТК» АҚ (келiсiм бойынша)

Iздеу және iздеу-бағалау жұмыстары бойынша мемлекеттiк-жеке меншік әрiптестiкті дамыту

Алтын, мыс, полиметалдардың болжамдық ресурстарының жоспарланған көлемiн қамтамасыз ету үшiн ірі ауқымды алаңды iздеу жұмыстары

«Тау-кен Самұрық» ҰТК» АҚ (келiсiм бойынша)

Iздеу және iздеу-бағалау жұмыстары бойынша мемлекеттiк-жеке меншік әрiптестiкті дамыту

Қазақстан Республикасы
Үкіметінің      
2013 жылғы 30 сәуірдегі
№ 440 қаулысына    
2-қосымша       

Бюджеттік бағдарлама

006 «Технологиялық сипаттағы қолданбалы ғылыми зерттеулер»

Сипаттама

Адам мен жануарлардың бактериялық, вирустық, бактериялық-вирустық (микст) жұқпалы аурулармен күресу үшін 3 (үш) жаңа инфекцияға қарсы препарат жасау және Ғылыми орталық негізінде фармацевтикалық субстанция технологияларын және дайын дәрілік нысандарды өңдеу үшін тәжірибелі өндірісі бар медицина мен ауыл шаруашылығына арналған фармакологиялық белсенді препараттарды клиникаға дейінгі және клиникалық сынаулар арқылы осы заманғы ғылыми-өндірістік кешен құру. Ферросиликоаллюминий алудың тәжірибелік-өнеркәсіптік сынаулары.
Қазақстанның минералдық және техногендік шикізатын және оның құнды компоненттерін ала отырып кешенді өңдеу технологиясын жасау. Жаңа технологияларды тәжірибелік-өнеркәсіптік және өнеркәсіптік сынау, технологиялық процестерді оңтайландыру. Жаңа материалдардың тәжірибелі партиясын дайындау және оларды сертификаттау.
Атом энергетикасын дамытуға және қауіпсіздігі мен тиімділігін арттыруға бағытталған ғылымды көп қажет ететін ядролық технологияларды, әдістер мен жүйелерді әзірлеу

Бюджеттік бағдарламаның түрі

мазмұнына байланысты

мемлекеттік функцияларды, өкілеттіктерді жүзеге асыру және олардан туындайтын мемлекеттік қызметтерді көрсету

іске асыру тәсіліне байланысты

жеке бюджеттік бағдарлама

ағымдағы/даму

ағымдағы

Бюджеттік бағдарлама көрсеткіштерінің атауы

Өлш. бірл.

2009 жыл

2010 жыл

жоспарлы кезең

жобаланған жыл

2011 жыл

2012 жыл

2013 жыл

2014 жыл

2015 жыл

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Тікелей нәтиже көрсеткіштері









Атом энергетикасы саласындағы нормативтік-құқықтық құжаттардың жобаларын әзірлеу

дана

-

3

3

-

-

-


Радиоэкология саласында химиялық-талдамалық әдістемелерді әзірлеу

дана

2

2

3

-

2



Эксперименттік қондырғылар мен құрылғылар жасау және жаңғырту

дана

2

2

-

-

2



Реакторлық материалтану саласында әдістемелер, үлгілер, есеп айырысу бағдарламаларын әзірлеу

дана

-

-

-

-

4



АЭС үшін қазақстандық шикізат негізінде жаңа отын өндіру технологиясын әзірлеу

дана

1

1

1

-

-

-

-

Ядролық медицина мен өнеркәсіптік изотоптар бойынша ядролық және ілеспе технологиялар әзірлеу және енгізу

дана

2

2

3

-

1

-


Геофизикалық технологиялар (әдістемелер) әзірлеу

дана

2

1

1

-

1



Клиникаға дейінгі РФП зерттеулерін жүргізу






2



Клиникалық РФП зерттеулерін жүргізу






2



Радиациялық материалтану саласындағы теориялық және эксперименттік үлгілер

дана

1

1

2


-



РФП тіркеу

дана

-

-

2

-

-



ВВР-К реакторы үшін тәжірибелік жылу бөлетін құрастырмаларды төмен байытылған отынмен сынау

дана








Ядролық физика саласында физикалық-техникалық қосымшалар үшін жаңа материалдар алу технологиясын әзірлеу

дана





1



Кешенді материалтану зерттеулерін жүргізу






1



Ядролық физика саласындағы эксперименттік кешендер

дана

-

2

-

-

1



Перспективалық ядролық-энергетикалық қондырғылар жасау үшін деректер базасы

деректер базасы





-



Деректерді өңдеу бағдарламасы, сынақ параметрлері мен материалдардың қасиеттерін үлгілеу

бағдарламалар топтамасы




-

2



Плазмамен өзара әрекеттесу кезінде материалдарда болатын процестердің теориялық және эксперименттік үлгілері

матем. үлгілер


2

1

-

1



Плазма диагностикасы жүйесін әзірлеу және енгізу

жүйе



2

-

1



Термоядролық энергетика саласындағы технологиялық әзірлемелер

әзірлемелер



1


1



Реакторлық материалдардың қасиеттерін зерттеу әдістемелер

әдістемелер




-

1



Жаңа перспективалық технологиялар әзірлеу үшін ауыр иондардың атомдарымен және ядроларымен өзара әрекеттесу нәтижелері бойынша деректер базасы

деректер базасы

6

4

2

-

2



ДЦ-60 арналған перспективалық ғылыми эксперименттерді дамыту үшін нормативтік әдістемелік база

Әдістемелік құрал

4

3

2

-

2



ҚР 1613-2006 СТ бойынша әзірленіп жатқан 3 (үш) дәрілік заттар АП (антибиотиктер потенциаторы), ФИ (интерферондар индукторы) және ИМ (иммуномодулятор) бойынша клиникаға дейінгі зерттеулер жүргізу

дана

-

3 (АП, ФИ және ИМ)

1 (АП)

2 (АП, ФИ)

2 (ФИ, ИМ)

2 (ФИ, ИМ)

2 (ФИ, ИМ)

ҚР 1616-2006 СТ және халықаралық GCP стандарттарына сәйкес әзірленген 1-ФҚ фармакологиялық құралға клиникалық сынаулар жүргізу

дана

ФҚ-1

ФҚ-1

ФҚ-1

ФҚ-1

ФҚ-1, АП

ФҚ-1, АП

АП

Интерполимер қосылыстар (ИПҚ) сыныбынан алынған химиялық қосылыстарға синтез және скрининг жүргізу






2 ИПҚ

2 ИПҚ

2 ИПҚ

Ферросиликоалюминий алу үшін тәжірибелік-өнеркәсіптік сынақтар жүргізу

сынақтар саны

2

1

1

5

1

2

1

ҚР-да тау кен-металлургия саласын дамытудың 2010 – 2014 жылдарға арналған салалық бағдарламасы шеңберінде Қазақстанның минералдық және техногендік шикізатын өңдеуге арналған технологиялар әзірлеу

технологиялар саны




10

5

2

3

ҚР-да тау кен-металлургия саласын дамытудың 2010 – 2014 жылдарға арналған салалық бағдарламасы шеңберінде жаңа технологияларға тәжірибелік-өнеркәсіптік сынақтар жүргізу

сынақтар саны




10

10

10

10

Түпкілікті нәтиже көрсеткіштері









Атом энергетикасын дамыту жөніндегі журналдардағы жарияланымдардың саны

дана

50

75

80

-

90



Атом энергетикасы саласындағы аттестатталған немесе енгізілген технологиялардың, әдістемелердің саны

дана

6

6

2

-

2



Технологиялық регламенттердің саны

дана




-

-



Атом энергетикасы саласында алынған (берілген) патенттердің (өтінімдердің) саны

бірл.




-

1



Термоядролық энергетика саласында зерттеуші қондырғылар, әдістемелер және оларды енгізу бойынша ұсынымдар әзірлеу үшін ғылыми негіздер жасау

технологиялық әзірлемелер, әдістемелер

-

-

-

-

1



Тректі мембраналарды пайдалана отырып, атом реакторларының сұйық радиобелсенді қалдықтарын жасанды радионуклидтерден кешенді технологиялық тазалау

технология

-

-

-

-

1



ДЦ-60 үдеткішіндегі ғылыми-технологиялық зерттеулердің материалдары бойынша халықаралық конференциялардағы баяндамалар

бірл.




-

3



Инфекцияға қарсы препараттар бойынша патенттер саны

дана



1


1 (ФҚ-1)

1 (АП)

1 (ФИ)

Тау кен - металлургия саласының техникалық, технологиялық және конструкторлық құжаттамаларының саны

құжаттамалар саны




10

5

2

3

Ферросиликоалюминий өндіру жөніндегі технологиялық регламенттердің саны

регламенттер саны

2

1

1

1

1

2

1

Әртүрлі елдерде ферросиликоалюминий жобасы бойынша коммерцияландыру объектілеріне алынған патенттердің саны

патенттер саны


(5)

3

3

3

3

3

Ферросиликоалюминий алу жөніндегі техникалық құжаттамалардың саны

құжаттамалар саны


2

-

1

1

2

1

Әртүрлі елдердің шикізатынан алынған ферросиликоалюминийдің тәжірибелік партиясының саны

үлгілер саны


-

2

3

3

6

9

Сапа көрсеткіші









«Ғылыми-зерттеу жұмысы туралы есеп» 7.32-2001 МЕМСТ-қа сәйкестігі

%





100



Қазақстан Республикасында тау кен-металлургия саласын дамытудың 2010 – 2014 жылдарға арналған салалық бағдарламасы шеңберінде өткізілетін ғылыми-зерттеу жұмыстары «Ғылыми-зерттеу жұмысы туралы есеп» 7.32-2001 МСТ-қа сәйкес келеді

%

100

100

100

100

100

100

100

Әртүрлі елдердегі ферросиликоалюминий жобасы бойынша халықаралық патенттеу

патенттер саны


(5)

3

3

3

3

3

Инфекцияға қарсы препараттар саласындағы халықаралық патенттеу

патенттер саны





1



Тиімділік көрсеткіші









Ғылымды көп қажет ететін ядролық технологияларды, әдістемелер мен жүйелерді әзірлеудің орташа құны

мың теңге

15 000

12 150

14 735

-

14 200



Минералдық және техногендік шикізатты өңдеу технологиясын, оның ішінде ферросиликоалюминий алу технологиясын әзірлеу бойынша ГЗЖ және ТКЖ орташа құны

мың теңге

999 222

964 000

851 444

54 000

67 063

92 636

71 977

1 (бір) инфекцияға қарсы препаратты әзірлеудің орташа құны

мың теңге

116 970

118 000

116 000

120 000

203 923

209 850

209 850

Бюджеттік шығыстар көлемі

мың теңге

3 120 572

2 114 176

2 513 111

2 484 840

2 817 174

2 784 748

2 350 922

Бюджеттік бағдарлама

(034) «Уран кеніштерін консервациялау және жою, техногендік қалдықтарды көму»

Сипаттама

Қазақстан Республикасы аумағының радиациялық қауіпсіздігін арттыру: Ертіс химия-металлургия зауытының цехтарын және оған іргелес аумақты қауіпсіз жағдайға келтіру, қауіпсіздік және физикалық қорғау талаптарын орындай отырып, БН-350 реакторының пайдаланылған ядролық отынының ұзақ уақыт сақталуын қамтамасыз ету

Бюджеттік бағдарламаның түрі

мазмұнына байланысты

мемлекеттік функцияларды, өкілеттіктерді жүзеге асыру және олардан туындайтын мемлекеттік қызметтерді көрсету

іске асыру тәсіліне байланысты

жеке бағдарлама

ағымдағы/даму

ағымдағы

Бюджеттік бағдарлама көрсеткіштерінің атауы

Өлш. бірл.

2009 жыл

2010 жыл

жоспарлы кезең

жобаланған жыл

2011 жыл

2012 жыл

2013 жыл

2014 жыл

2015 жыл

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Бюджеттік бағдарламаның іс-шаралары:

мың теңге








Тікелей нәтиже көрсеткіштері









Ағынды және жерасты сулардың мониторингі (сынамалар саны)

дана

31

31

31


31



РАҚ салынған контейнерлерді сақтау алаңын құру

дана

-

1

-


1



ЕХМЗ және Первомайск кентінің ластанған аумақтарын қалпына келтіру жобасын әзірлеу

дана





2



Первомайск кентінің, оның айналасындағы ластанған аумаққа және ЕХМЗ ластанған аумағына қалпына келтіру жұмыстарын жүргізу

%








Ластанған аумақтарға қосымша радиациялық тексеру жүргізу

есеп





1



БН-350 реакторының пайдаланылған ядролық отынын (ПЯО) ұзақ уақыт қауіпсіз сақтау және физикалық қорғау

ПЯО салынған контейнерлер, дана





60



Түпкілікті нәтиже көрсеткіштері









Ертіс химия-металлургия зауытындағы радиациялық қауіпті жағдайы жою. Объектілерді консервациялау

объектілер, дана





-



Сапа көрсеткіші









ЕСКД стандарттарына, радиациялық қауіпсіздік нормаларына, санитариялық нормалар мен қағидаларға, ЖСҚ сәйкестігі

%

100

100

100


100



Тиімділік көрсеткіші









Бұрынғы ЕХМЗ аумағындағы, РАҚ көму пункттеріндегі және оларға іргелес аумақтардағы радиациялық қауіпті жағдайды жоюдың, оның ішінде тоннадағы сұйық және қатты РАҚ сақтауға орналастырудың орташа құны:

мың теңге

48,4

52,3

69,9


48,4



ҚР ҰЯО РМК «Байкал -1» зерттеуші реакторлар кешенінің алаңында БН-350 реакторының пайдаланылған ядролық отыны салынған 1 контейнерді сақтаудың орташа құны

мың теңге

632

812

1009


700



Бюджеттік шығыстардың көлемі

мың теңге

261 061

871 298

120 535


80 267



Бюджеттік бағдарлама

(038) «Қазақстан Республикасының аумағында радиациялық қауіпсіздікті қамтамасыз ету»

Сипаттама

Радиациялық қауіпсіздікті қамтамасыз ету

Бюджеттік бағдарламаның түрі

мазмұнына байланысты

мемлекеттік функцияларды, өкілеттіктерді жүзеге асыру және олардан туындайтын мемлекеттік қызметтерді көрсету

іске асыру тәсіліне байланысты

жеке бюджеттік бағдарлама

ағымдағы/даму

ағымдағы

Бюджеттік бағдарлама көрсеткіштерінің атауы

Өлш. бірл.

2009 жыл

2010 жыл

жоспарлы кезең

жобаланған жыл

2011 жыл

2012 жыл

2013 жыл

2014 жыл

2015 жыл

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Тікелей нәтиже көрсеткіштері









1. Бұрынғы Семей ядролық сынақ полигонының шекарасын мониторингілеу

аумақ (км)

600

600

600


600



белгі (дана)

600

800

800


-



табиғи тосқауылдар (км)

-

-

-


20



субъект

50

55

64


55



СИЧ-ке зерттеу (адам)

-

50

100


100



2. Ядролық және радиациялық қауіпті объектілердің қауіпсіздігін қамтамасыз ету және таратпау режимін қолдау бойынша іс-шаралар өткізу

Құрылыс (қума км)

2

3

3


-



штольня

20

25

25


20



3. Ядролық қару қызметінің қалдықтарын, радиоактивті және улы қалдықтарды жою мен консервациялауды дайындау бойынша және ядролық сынақ полигонының радиациялық ластанған аумағын ремедиациялау (қалпына келтіру) бойынша іс-шаралар кешенін өткізу

зерттеулер алаңы (кв.км)

560

850

850


920



ремедиация алаңы (кв.км)

-

0,02

0,02


0,02



радиациялық- қауіпті объектілерді түгендеу

-

5

10


8



4. Жарылыстардан кейінгі құбылыстардың ауқымын бағалау және бұрынғы Семей ядролық сынақ полигонының аумағындағы радиациялық жағдайдың анық картасын кезең-кезеңімен қалыптастыру

су пайдалану объектілері

60

70

10


30



паспорттар

8

11

7


2



мониторингтік ұңғымалар

3

3

3


3



Жерасты суларының радионуклидті ластану мониторингі

есеп

-

2

2


2



сынама

-

20

40


40



талдау нәтижелері (дана)

-

20

40


40



Жерасты суларының ластанған дақтарын жою

дақ








*Қоршаған орта объектілерінің радионуклидті ластану мониторингі

есеп








сынама









талдау нәтижелері









гамма-түсірілімнің нәтижелері








*Мониторинг базасының техникалық жағдайын қолдау

мониторинг бекеті








*Өзекті жағдайдағы мониторингтің ақпараттық базасын қолдау

мониторинг базасы








*Халық пен мемлекеттік органдарды хабардар ету

дәріс








Ядролық-физикалық қондырғылар кешені жабдықтарына қызмет көрсету және бақылау бойынша күнделікті операцияларды орындауы

регламенттік жұмыс күні

-

-

248


248



Ядролық-физикалық қондырғылар кешені жүйесінің жабдықтарын жөндеу

жүйе

-

-

12


12



Түпкілікті нәтиже көрсеткіштері









ССП тексерілген аумағының жалпы көлемі (18 500 км2)

%

4

6

5


6



ССП паспортталған ластанған объектілерінің саны

дана

8

11

8


1



ССП радиациялық жағдайының картасы

ССП алаңының %

4

6

5


5



Азғыр жерасты суларының радионуклидті ластану мониторингі

есеп

-

2

2


2



Қоршаған орта объектілерінің радионуклидті ластану мониторингі

есеп








Зерттеуші реакторлардың ядролық қауіпсіздігін қамтамасыз ету

реакторлар, дана





3



Объектілердің сақталуын қамтамасыз ету

объектілер, дана





2



Сапа көрсеткіші









Жұмыстар НРБ-99 сәйкес

%

100

100

100


100



Радиациялық қауіпсіздікті қамтамасыз ету жөніндегі санитариялық-гигиеналық талаптарға сәйкестігі

%



100


100



Тиімділік көрсеткіштері









Ядролық және радиациялық қауіпті объектілердің қауіпсіздігін қамтамасыз етуге жұмсалған орташа шығындар

мың теңге

1 375,3

1 165,1

1 287,3


7 124,7



Бюджеттік шығыстардың көлемі

мың теңге

825 168

932 055

901 098


598 475



Бюджеттік бағдарлама

(044) «Ядролық сынақтар мониторингі»

Сипаттама

Ұлттық станциялар желісінің, Деректер орталығының, коммуникация жүйесінің ядролық сынақтар мен жер сілкіністерін бақылау туралы Қазақстан Республикасының халықаралық шарттар мен келісімдер бойынша техникалық міндеттемелерінің орындалуын қамтамасыз етуі. Ядролық жарылыстар мен жер сілкіністері туралы ақпараттың сенімді сақталуын және онымен алмасуды қамтамасыз ету

Бюджеттік бағдарламаның түрі

мазмұнына байланысты

мемлекеттік функцияларды, өкілеттіктерді жүзеге асыру және олардан туындайтын мемлекеттік қызметтерді көрсету

іске асыру тәсіліне байланысты

жеке бюджеттік бағдарлама

ағымдағы/даму

даму

Бюджеттік бағдарлама көрсеткіштерінің атауы

Өлш. бірл.

2009 жыл

2010 жыл

жоспарлы кезең

жобаланған жыл

2011 жыл

2012 жыл

2013 жыл

2014 жыл

2015 жыл

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Тікелей нәтиже көрсеткіштері









Өлшеу-коммуникациялық кешенді құру

кешен





1



Қосалқы жиынтық





1



3-іс-шара









Қызмет көрсетілетін станциялардың саны

дана

-

11

11


13



Қызмет көрсетілетін деректер орталықтарының саны

дана

-

1

1


1



Қызмет көрсетілетін коммуникация жүйелерінің саны

дана

-

1

1


1



Түпкілікті нәтиже көрсеткіштері









3-іс-шара









Мониторинг деректерінің алынатын көлемі (кемінде)

Гб

-

190

190


190



Сапа көрсеткіші









Станциялар, Деректер орталығы, коммуникация жүйесі үшін Ядролық сынақтарға жаппай тыйым салу туралы шарт бойынша (СТВТО) Ұйымның Дайындық комиссиясы әзірлеген талаптарға сәйкес сейсмикалық жазбалар мен құрылған деректер базасының пішімдеріне қойылатын талаптар

%

100

100

100


100



Тиімділік көрсеткіші









Бір айда ядролық сынақтар мониторингіне жұмсалған орташа шығындар

мың теңге

5 666,7

11 362,7

10 445,4


5 250,0



Бюджеттік шығыстардың көлемі

мың теңге

68 000

136 352

125 345


63 731



Бюджеттік бағдарлама

(047) «Ядролық медицина және биофизика орталығын құру»

Сипаттама

Радиофармпрепараттарды өнеркәсіптік өндіру, диагностика мен терапияның жаңа әдістемелерін жасау және меңгеру, ядролық медицинаның жаңа өнімдерін жасау үшін ғылыми зерттеулер жүргізу үшін жағдайды қамтамасыз ету

Бюджеттік бағдарламаның түрі

мазмұнына байланысты

бюджеттік инвестицияны жүзеге асыру

іске асыру тәсіліне байланысты

жеке бюджеттік бағдарлама

ағымдағы/даму

даму

Бюджеттік бағдарлама көрсеткіштерінің атауы

Өлш. бірл

2009 жыл

2010 жыл

Жоспарлы кезең

Жобаланған жыл

2011 жыл

2012 жыл

2013 жыл

2014 жыл

2015 жыл

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Тікелей нәтиже көрсеткіштері









Ядролық медицина және биофизика орталығының өндірістік кешені объектілерін іске қосу

кешен





1



Түпкілікті нәтиже көрсеткіштері









Радиофармпрепараттардың өнеркәсiптiк өндiрiсiн ұйымдастыру және медициналық мақсаттағы бұйымдарды зарарсыздандыру үшiн Ядролық медицина және биофизика орталығының өндірістік кешені пайдалануға берілді

кешен


-

-

-

-



Сапа көрсеткіші









Радиофармпрепараттар өндiрiсi ҚР ДСМ талаптарына сәйкес келедi

%





-



Бюджеттiк шығыстардың көлемi

мың теңге




-

367 936



Бюджеттік бағдарлама

050 «Ұлттық экономиканың бәсекеге қабілеттілігі мен орнықтылығын қамтамасыз ету үшін «Самұрық-Қазына» ұлттық әл-ауқат қоры» АҚ жарғылық капиталын ұлғайту»

Сипаттама

Мыналардың жарғылық капиталын кейіннен ұлғайтумен «Самұрық-Қазына» ұлттық әл-ауқат қоры» АҚ жарғылық капиталын ұлғайту:
- «КЕГОК» АҚ «ВЛ 220 кВ ЦГПП–Осакаровка реконструкциялау» жобасын іске асыру үшін;
- «Самұрық-Энерго» АҚ «Балқаш ЖЭС-ін салу», «Кеңсай» қосалқы станциясын салу», ҚС 110/10кВ № 3А «Новая» қосалқы станциясын салу, ҚС 110/10-10кВ «Мамыр» қосалқы станциясын салу, ҚС-110/10 «Алтай» қосалқы станциясын салу, «АлЭС ЖЭО-1 күл-қож тазартудың комбинацияланған жүйесі», «ЖЭО-3 күл үйіндісін реконструкциялау және кеңейту, құрылыстың 2-кезеңі», «АлЭС» АҚ Алматы ЖЭО-2 реконструкциялау және кеңейту». III кезек. Бойлерлік жүйе» жобаларын іске асыру үшін;
- «Қазақстан темір жолы» АҚ «Қорғас-Жетіген ТЖ салу», «Өзен – Түркіменстан шекарасы ТЖ салу» жобаларын іске асыру үшін;
- «Қазмұнайгаз» ҰК» АҚ «Бейнеу-Бозой-Ақбұлақ газ құбырын салу» жобасын іске асыру үшін

Бюджеттік бағдарламаның түрі

мазмұнына байланысты

бюджеттік инвестицияларды жүзеге асыру

іске асыру тәсіліне байланысты

жеке бюджеттік бағдарлама

ағымдағы/даму

даму

Бюджеттік бағдарлама көрсеткіштерінің атауы

өлшем бірл.

2009 жыл

2010 жыл

жоспарлы кезең

жобаланатын жыл

2011 жыл

2012 жыл

2013 жыл

2014 жыл

2015 жыл

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Бюджеттік бағдарламаның іс-шаралары

мың теңге








«Самұрық-Қазына» ұлттық әл-ауқат қоры» АҚ жарғылық капиталын ұлғайту

мың теңге








Тікелей нәтиже көрсеткіштері









Атом саласындағы серпінді жобаның, мемлекеттік тұрғын үй бағдарламасының, сондай-ақ, республикалық бюджетте көзделген қаражат шеңберінде «Самұрық-Қазына» ҰӘҚ» АҚ еншілес компанияларын капиталдандыру жолымен пайыздарды ескере отырып, рентабельділігі төмен жобалардың тиімді іске асырылуын қамтамасыз ету (жарғылық капиталдары ұлғайған еншілес кәсіпорындар саны)

бірл.


5

12





ҚС 110/10кВ № 3А «Новая» қосалқы станциясын салу»

дана








ҚС 110/10-10кВ «Мамыр» қосалқы станциясын салу

дана








ҚС-110/10 «Алтай» қосалқы станциясын салу

дана








Түпкілікті нәтиже көрсеткіштері









Балқаш ЖЭС-ін салу
Жобаны іске асыру кезеңі 2010 - 2015 ж.ж.
Жобаны іске асыру оңтүстік өңірдің жылына 6,86 млрд. кВтс құрайтын электр энергиясына тапшылығын жабуды қамтамасыз етеді









«Кеңсай» қосалқы станциясын салу









Трансформатор қуаттылығының артуы

МВА








АлЭС ЖЭС-1 күл-қож тазартудың комбинацияланған жүйесі









Жылына мынадай босату көлемін сақтай отырып, станцияның одан әрі пайдаланылу мүмкіндігін қамтамасыз ету:









- электр энергиясы

млн. кВс



450





- жылу энергиясы

млн. Гкал








ЖЭО-3 күл үйіндісін реконструкциялау және кеңейту, құрылыстың 2-кезеңі









Жылына мынадай босату көлемін сақтай отырып станцияның әрі қарай пайдаланылу мүмкіндігін қамтамасыз ету:









- электр энергиясы

млн. кВс



800





- жылу энергиясы

млн. Гкал



0,1





«АлЭС» АҚ Алматы ЖЭО-2 реконструкциялау және кеңейту, III кезек. Бойлерлік









Жылына босатылатын жылу қуатын ұлғайту

Гкал








Қорғас-Жетіген ТЖ салу









Теміржол салу

км








Қытайдан Қазақстанның оңтүстік өңірлеріне және Орталық Азия елдеріне дейінгі ара қашықтықтың қысқаруы

км








Өзен - Түркіменстанмен мемлекеттік шекара ТЖ салу









Теміржол салу

км








Өзен (Түркіменстанмен мемлекеттік шекара) учаскесінде жаңа жеке пункттер ашу

бірлік








Қазақстан мен Иран арасындағы теміржол желісі арақашықтығының қысқаруы

км








Бейнеу-Бозой-Ақбұлақ газ құбыры









Компрессорлық станциялар саны

бірлік








Елді мекендерді қамту

бірлік








Пайдалану кезеңінде жұмыс орындарын құру

адам








ЦГПП–Осакаровка 220 кВ ӘЖ реконструкциялау









Трансформатор қуаттылығының артуы

МВА








Сапа көрсеткіштері









Республикалық бюджетте көзделген қаражат шеңберінде «Самұрық-Қазына» ҰӘҚ» АҚ капиталдандыру жолымен іске асырылатын жобалар саны

бірлік


14

8





Тиімділік көрсеткіші




1 жобаға бөлінетін бюджеттік қаражаттың орташа сомасы

мың теңге


9 996 276,2

12 070 976,75





Бюджеттік шығыстардың көлемі

мың теңге

-

139 947 867

144 851 721





Бюджеттік бағдарлама

051 «Ұлттық экономиканың бәсекеге қабілеттілігі мен орнықтылығын қамтамасыз ету үшін «Самұрық-Қазына» ұлттық әл-ауқат қоры» АҚ кредит беру»

Сипаттама

Мыналарды кейіннен кредиттеу үшін «Самұрық-Қазына» ұлттық әл-ауқат қоры» АҚ бюджеттік кредитін беру:
- «ҚТЖ» АҚ, жолаушылар вагондарын сатып алу үшін;
- «Досжан темір жолы (ДТЖ)» АҚ «Шар-Өскемен ТЖ құрылысы» жобасын іске асыру үшін, «БРК-Лизинг» АҚ, «Қазэкспогарант» АҚ

Бюджеттік бағдарламаның түрі

мазмұнына байланысты

бюджеттік кредиттер беру

іске асыру тәсіліне байланысты

жеке бюджеттік бағдарлама

ағымдағы/даму

даму

Бюджеттік бағдарлама көрсеткіштерінің атауы

өлшем бірл.

2009 жыл

2010 жыл

жоспарлы кезең

жобаланатын жыл

2011 жыл

2012 жыл

2013 жыл

2014 жыл

2015 жыл

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Бюджеттік бағдарламаның іс-шаралары

мың теңге








«Самұрық-Қазына» ұлттық әл-ауқат қоры» АҚ бюджеттік кредит беру

мың теңге








Тікелей нәтиже көрсеткіштері









«Самұрық-Қазына» ұлттық әл-ауқат қоры» АҚ-ның кредитін беру

дана


2

4





Түпкілікті нәтиже көрсеткіштері









Жаңа жолаушылар вагондарымен қамтамасыз етілу

%



9,1





«Шар-Өскемен ТЖ құрылысы» жобасы бойынша ТЭН әзірлеудің бекітілген талаптарына сәйкестігі

%


100

100





Локомотивтерді экспорттау

дана



10





«БРК-Лизинг» АҚ қаржыландыру есебінен негізгі қаражатты жаңарту

%



3





Сапа көрсеткіштері









«Самұрық-Қазына» ұлттық әл-ауқат қоры» АҚ-тан кредит алған түпкі қарыз алушылардың саны

дана


2

2





Тиімділік көрсеткіштері









1 жобаға ұсынылған кредиттердің орташа сомасы

мың теңге


9 401 500

11 650 000





Бюджеттік шығыстардың көлемі

мың теңге

-

18 803 000

46 600 000





Бюджеттік бағдарлама

055 «Инновациялық технологиялар паркі» арнайы экономикалық аймақтың инфрақұрылымын дамыту»

Сипаттамасы

«Инновациялық технологиялар паркі» арнайы экономикалық аймақтың инфрақұрылымын дамыту

Бюджеттік бағдарлама түрі

мазмұнына байланысты

бюджеттік инвестицияларды салымын жүзеге асыру

іске асыру тәсіліне байланысты

Жеке бюджеттік бағдарлама

ағымдық/даму

даму

Бюджеттік бағдарлама көрсеткіштерінің атауы

өлшем бірл.

2009 жыл

2010 жыл

жоспарлы кезең

жобаланатын жыл

2011 жыл

2012 жыл

2013 жыл

2014 жыл

2015 жыл

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Тікелей нәтиже көрсеткіштері









Әзірленген ЖСҚ

дана




1

1



Құрылыстың басталуына дайындық жұмыстарын жүргізу

бірлік





1



Жер жұмыстарын жүргізу

бірлік






1


Құбырларды тарту

бірлік






1


Әкімшілік ғимаратын, өрт депосын, рұқсаттама бақылау пунктін салу

дана






1


Көркейту








1

Түпкілікті нәтиже көрсеткіштері




ИТП АӘА 2-кезегін салуды басталу үшін негіз

дана




1

1



Инженерлік коммуникациялар

%





10

50

40

Тиімділік көрсеткіші









«Жобаларды мемлекеттік ведомстводан тыс сараптау» РМК оң қорытындысын алу

дана




1

1



Құрылыс алаңын жайластыру

дана





1



Пайдалануға беру туралы мемлекеттік қабылдау комиссиясының оң актісімен әкімшілік ғимаратын, өрт депосын, рұқсаттама бақылау пунктін салуды аяқтау

дана






1


Бас жоспарға сәйкес көркейту бойынша жұмыстардың аяқталуы

дана







1

Бюджеттік шығыстардың көлемі

мың теңге




250 000

3 237 500

10 000 000

7 342 043

О внесении изменений и дополнений в постановление Правительства Республики Казахстан от 8 февраля 2011 года № 102 "О Стратегическом плане Министерства индустрии и новых технологий Республики Казахстан на 2011 - 2015 годы" и признании утратившим силу постановления Правительства Республики Казахстан от 29 декабря 2012 года № 1806 "О Стратегическом плане Агентства Республики Казахстан по атомной энергии на 2012 - 2016 годы"

Постановление Правительства Республики Казахстан от 30 апреля 2013 года № 440

      Правительство Республики Казахстан ПОСТАНОВЛЯЕТ:
      1. Внести в постановление Правительства Республики Казахстан от 8 февраля 2011 года № 102 «О Стратегическом плане Министерства индустрии и новых технологий Республики Казахстан на 2011 – 2015 годы» (САПП Республики Казахстан, 2011 г., № 18, ст. 218) следующие изменения и дополнения:
      в Стратегическом плане Министерства индустрии и новых технологий Республики Казахстан на 2011 – 2015 годы, утвержденном указанным постановлением:
      в разделе «1. Миссия и видение»:
      подраздел «Видение» дополнить абзацем следующего содержания:
      «использование атомной энергии, обеспечение ядерной, радиационной и физической безопасности, соблюдение режима нераспространения ядерного оружия на территории Республики Казахстан»;
      в разделе «2. Анализ текущей ситуации и тенденции развития соответствующих отраслей (сфер) деятельности»:
      подраздел «Развитие отраслей промышленности» дополнить частями следующего содержания:
      «Атомная промышленность
      Оценка запасов и ресурсов энергоносителей Казахстана показывает, что доля урана в пересчете энергоносителей на условное топливо составляет более 40 %.
      Добыча урана в Республике Казахстан ежегодно увеличивается. В 2009 году Казахстан вышел на первое место по добыче урана в мире. В 2010 году в Казахстане добыто более 17 тыс. тонн, что составляет примерно 33 % от мировой добычи. В 2012 – 2015 годах планируется увеличение до 25 тыс. тонн.
      Анализ основных проблем
      Основными проблемами атомной промышленности является отсутствие внутреннего рынка потребления урановой продукции и собственных технологий в области конверсии и обогащения урана.
      Оценка основных внешних и внутренних факторов
      Возможности по обмену урановых активов в Казахстане на более высокотехнологичные активы ядерного топливного цикла.»;
      подраздел «Обеспечение растущей потребности экономики в энергии» дополнить частями следующего содержания:
      «Другим источником обеспечения растущей потребности экономики в энергии является развитие атомной энергетики.
      Для гарантированного обеспечения энергетической безопасности Республики Казахстан в долговременной перспективе предполагаются строительство и ввод в эксплуатацию АЭС, что позволит вовлечь в топливный цикл значительные запасы урана и, тем самым, диверсифицировать генерирующие мощности энергетики республики, а также оптимизировать использование имеющихся углеводородных ресурсов.
      До принятия решения по строительству АЭС необходимо проведение комплекса подготовительных мероприятий, таких как проведение технико-экономических исследований в обоснование строительства АЭС в Республике Казахстан, выбор площадок для размещения АЭС, разработка технико-экономического обоснования строительства АЭС, формирование атомной энергетической компании, подготовка нормативно-правовой базы для проведения тендера на сооружение АЭС.
      Развитие атомной энергетики включает в себя не только развитие энерготехнологии, но и развитие необходимой инфраструктуры, других наукоемких ядерных технологий, применяемых в различных отраслях промышленности и медицине.
      Развитие наукоемких производств, повышение ядерной и радиационной безопасности требуют комплексной модернизации и формирования научно-технической инфраструктуры.
      Элементами государственного регулирования безопасности в сфере использования атомной энергии являются лицензирование, осуществление надзора и контроля за обеспечением ядерной и радиационной безопасности, разработка нормативных документов. В целом, предполагается снижение количества разрешительных документов в 2014 году по сравнению с 2010 годом на 30 %.
      Анализ основных проблем
      Основными проблемами атомной энергетики являются отсутствие решения о площадке размещения АЭС и типа реакторной установки, а также отсутствие специализированной компании, ответственной за развитие атомной энергетики.
      Оценка основных внешних и внутренних факторов
      Развитие мировой атомной энергетики представляет возможности для вхождения в перспективные сегменты производства ядерного топлива и строительства АЭС. Так, продолжаются работы по созданию вертикально-интегрированной ядерной компании через проведение многовекторной политики, формирование альянсов с ведущими странами-производителями урановой продукции, в том числе вхождение в рынок услуг по обогащению (изотопному разделению) урана совместно с российским предприятием Уральский электрохимический комбинат (г. Екатеринбург).»;
      в разделе 3 «Стратегические направления, цели, задачи, целевые индикаторы и показатели результатов»:
      в подразделе 3.1. «Стратегические направления, цели, задачи, целевые индикаторы и показатели результатов»:
      в стратегическом направлении 1. «Создание условий для индустриально-инновационного развития»:
      в цели 1.2. «Инвестиционное обеспечение индустриального развития»:
      целевой индикатор:
«

Улучшение в рейтинге ГИК ВЭФ по индикатору «Эффект регулирования на прямые иностранные инвестиции»

отчеты ГИК ВЭФ

место

101

93

100

99

98

97

96

                                                               »
      исключить;
      в задаче 1.2.1. «Создание условий для привлечения инвестиций в несырьевые и высокотехнологичные производства»:
      строки:
«

Доля прямых иностранных инвестиций (ПИИ) в ВВП

НБ

%

17,2

11,8

14

17,5

17,6

17,7

17,8

Иностранные и отечественные инвестиции в несырьевые сектора экономики увеличатся не менее чем на 30 % к 2020 году

АС

%

100

109,3

106

109

112

115

118

                                                                »
      исключить;
      в задаче 1.2.3. «Развитие местного содержания»:
      в графе «Показатели прямых результатов» слова «казахстанского содержания» заменить словами «местного содержания»;
      в Цели 1.3. «Развитие системы технического регулирования и метрологии»:
      строку:
«

Уровень гармонизации государственных стандартов с требованиями международных, региональных стандартов и национальных стандартов иностранных государств

МИНТ

%

65

67,9

70

72

72,5

73

73,5

                                                           »
      изложить в следующей редакции:
«

Уровень гармонизации национальных стандартов с требованиями международных, региональных стандартов и национальных стандартов иностранных государств

МИНТ

%

65

67,9

70

72

72,5

73

73,5

                                                              »;
      в задаче 1.3.1. «Создание условий для производства продукции соответствующей мировым стандартам»:
      строку:
«

60-ти кратная модернизация (дооснащение) не менее 30 государственных эталонов и эталонного оборудования

МИНТ

Ед.

8

16

10

10

10

14

-

                                                              »
      изложить в следующей редакции:
«

60 модернизаций (дооснащений) государственных эталонов и эталонного оборудования

МИНТ

Ед.

8

16

10

10

10

14

-

                                                               »;
      в стратегическом направлении «2. Развитие отраслей промышленности и туризма»:
      в цели 2.1. «Развитие обрабатывающей промышленности»:
      в задаче 2.1.1. «Развитие горно-металлургического комплекса»:
      строку:
«

ИФО производства продукции металлургической промышленности

АС

%

-

98,2

106,5

102,0

107,0

110,0

104,9

                                                                  »
      изложить в следующей редакции:
«

ИФО производства продукции металлургической промышленности

АС

%

-

98,2

106,5

102,0

100

101

102

                                                                »;
      в задаче 2.1.4. «Развитие химической промышленности»:
      строку:
«

ИФО производства продуктов химической промышленности

АС

%

75,7

121,4

121,5

107,0

106,0

106,0

102,0

                                                                 »
      изложить в следующей редакции:
«

ИФО производства продуктов химической промышленности

АС

%

75,7

121,4

121,5

107,0

105,0

106,0

102,0

                                                                  »;
      в задаче 2.1.7. «Государственные услуги, удовлетворяющие потребностям получателя»:
      строку:
«

Автоматизированные государственные услуги

МИНТ

Ед.

-

-

2

31

4

2

2

                                                                    »
      изложить в следующей редакции:
«

Автоматизированные государственные услуги

МИНТ

Ед.

-

-

2

16

5

3

-

                                                                  »;
      в стратегическом направлении 3. « Обеспечение растущей потребности экономики в энергии»:
      в цели 3.1. «Развитие энергетического комплекса»:
      в задаче 3.1.1. «Развитие электроэнергетики и угольной промышленности» строку:
«

ИФО электроснабжения, подачи газа, пара и воздушного кондиционирования

АС

%

99

104,9

106,4

103,9

103,8

104,4

105,6

                                                                  »
      изложить в следующей редакции:
«

ИФО производства, передача и распределение электроэнергии

АС

%

99

104,9

106,4

103,9

103,9

104,4

105,6

                                                                   »;
      дополнить стратегическим направлением 5 следующего содержания:
      «Стратегическое направление 5. «Создание условий для развития сферы использования атомной энергии»

«

Стратегическое направление 5. Создание условий для развития сферы использования атомной энергии

Цель 5.1. Развитие атомной промышленности, энергетики и науки

Коды бюджетной программы: 001, 006, 031, 034, 038, 044, 047

Увеличение объема добычи урана к 2015 году на 72 % от уровня 2009 года

МИНТ

%

100

126,9

138,7

151,4

160

167,3

172,6

Задача 5.1.1. Развитие атомной промышленности

Увеличение производительности труда в производстве химического концентрата природного урана

МИНТ

тонн урана/чел

1,01

1,34

1,32

1,33

1,35

1,40

1,46

Объем работ по обогащению урана в рамках создания вертикально-интегрированной компании, диверсифицированной в дореакторный ядерно-топливный цикл

МИНТ

млн. ЕРР

-

-

-

-

-

2,5

2,5

Задача 5.1.2. Развитие атомной энергетики

Обеспечение нормативной документацией строительства АЭС в Казахстане

МИНТ

док.

-

-

-

-

1

1

1

Задача 5.1.3. Развитие науки и технологий в сфере использования атомной энергии

Увеличение количества аттестованных/внедренных технологий, методик в области атомной энергетики (к уровню 2011 года)

МИНТ

ед.

-

-

2

5

7

13

16

Увеличение количества инновационных производств (к уровню 2012 года)

МИНТ

ед.

-

-

-

-

1

5

6

Расширение номенклатуры отечественных радиофарм препаратов (к уровню 2013 года)

МИНТ

ед.

-

-

-

-

-

1

2

Задача 5.1.4. Поддержка режима нераспространения и обеспечение радиационной безопасности на территории РК

Повышение достоверности локализации и характеристик геофизических событий (от уровня 2010 года)

МИНТ

%

-

1

6

15

26

32

45

Увеличение общей площади обследованной территории СИП (18 500 кв.км)

МИНТ

%

-

6

11

16

21

34,5

45,2

Цель 5.2. Государственное регулирование безопасности в сфере использования атомной энергии

Коды бюджетной программы: 001, 031

Обеспечение безопасного использования атомной энергии (лицензирование, инспекции МАГАТЭ в рамках соглашения о Гарантиях, учет и контроль ядерных материалов, ядерная физическая безопасность, учет источников ионизирующего излучения)

МИНТ

%

100

100

100

100

100

100

100

Задача 5.2.1. Контроль безопасности деятельности с использованием атомной энергии и совершенствование нормативной базы

Уровень охвата инспектированием деятельности в сфере использования атомной энергии (согласно системе оценки рисков)

МИНТ

%

-

-

-

15

36

41

46

Уровень охвата нормативными правовыми документами деятельности, связанной с использованием атомной энергии (по отношению к необходимому количеству НПА)

МИНТ

%

-

-

-

40

45

50

56

Выполнение обязательств по Конвенции о ядерной безопасности (от 17 июня 1997 года) и Объединенной Конвенции о безопасности обращения с отработавшим топливом и о безопасности обращения с радиоактивными отходами (от 5 сентября 1997 года)

МИНТ

доклад

-

-

-

-

2

2

2

                                                         »;
      раздел 5 «Межведомственное взаимодействие» изложить в новой редакции согласно приложению 1 к настоящему постановлению;
      в разделе 7 «Бюджетные программы»:
      в бюджетной программе 001 «Услуги по обеспечению стандартизации, метрологии, промышленности, привлечения инвестиций, электроэнергетики, геологии, топливно-энергетического комплекса, угольной промышленности и туристской индустрии»:
      в графе «2013 год»:
      строки «Содержание центрального аппарата и территориальных подразделений» цифры «847» заменить цифрами «914»;
      строки «Изготовление бланков строгой отчетности (лицензии, аттестаты экспертов-аудиторов, свидетельство о регистрации зарубежных органов по подтверждению соответствия, сертификат о происхождении товара)» цифры «1250» заменить цифрами «1550»;
      строки «Обучение специалистов по новым стандартам систем менеджмента» цифры «37» заменить цифрами «42»;
      в графе «Показатели прямого результата»:
      после строки:
«

Подготовка отчета по итогам разработки мастер-плана кластерной программы развития туризма Восточно-Казахстанской области

ед.




1




                                                             »
      дополнить строкой следующего содержания:
«

Подготовка национального доклада

ед.





2

2

2

                                                              »;
      строку:
«

Проведение исследования в части инвестиционной привлекательности страны

кол-во исследования




1

0

0

0

                                                               »
      исключить;
      в графе «Показатели конечного результата»:
      строку:
«

Доля прямых иностранных инвестиций в ВВП

%

17.2

13,4

14

14,5

17,6

17,7

17,8

                                                               »
      исключить;
      в графе «2013 год»:
      строки «Средние затраты на содержание одной единицы штатной численности» цифры «3343,9» заменить цифрами «3407,8»;
      строки «Объем бюджетных расходов» цифры «2832289» заменить цифрами «3114769»;
      бюджетную программу 006 «Прикладные научные исследования технологического характера» изложить в новой редакции согласно приложению 2 к настоящему постановлению;
      в бюджетной программе 013 «Услуги в сфере технического регулирования и метрологии»:
      строку:
«

Разработка государственных стандартов

ед.

350

350

500

500

500

500

500

                                                                »;
      изложить в следующей редакции:
«

Разработка и принятие ежегодно не менее 500 нормативных документов по стандартизации

ед.

350

350

500

500

500

500

500

                                                                 »;
      в бюджетной программе 020 «Содействие привлечению инвестиций в Республику Казахстан в рамках направления «Инвестор - 2020»:
      в показателях прямого результата:
      строки:
«

Доля прямых иностранных инвестиций (ПИИ) в ВВП

%

17,2

11,8

14

17,5




Улучшение в рейтинге ГИК ВЭФ по индикатору «Эффект регулирования на прямые иностранные инвестиции»

место

101

93

92

91

90

89

88

                                                                 »;
      исключить;
      в показателях конечного результата:
      строки:
«

Увеличение отечественных и иностранных инвестиций в несыревые секторы экономики к показателю 2009 года на %

%


2

5

8




Увеличение отечественных и иностранных инвестиций в несырьевые секторы экономики (обрабатывающая промышленность, переработка сельскохозяйственной продукции, услуги)

%





112

115

118

Объем прямых иностранных инвестиций (ПИИ) к ВВП

%





17,6

17,7

17,8

                                                             »
      исключить;
      в бюджетной программе 031 «Капитальные расходы Министерства индустрии и новых технологий Республики Казахстан»:
      в графе «2013 год» строки «Объем бюджетных расходов» цифры «88786» заменить цифрами «95521»;
      бюджетные программы 034 «Консервация и ликвидация урановых рудников, захоронение техногенных отходов», 038 «Обеспечение радиационной безопасности на территории Республики Казахстан», 044 «Мониторинг ядерных испытаний» изложить в новой редакции согласно  приложению 2 к настоящему постановлению;
      после бюджетной программы 066 «Увеличение уставных капиталов юридических лиц на развитие индустриально-инновационной инфраструктуры» дополнить бюджетными программами 047 «Создание Центра ядерной медицины и биофизики», 050 «Увеличение уставного капитала АО «Фонд национального благосостояния «Самрук-Казына» для обеспечения конкурентоспособности и устойчивости национальной экономики», 051 «Кредитование АО «Фонд национального благосостояния «Самрук-Казына» для обеспечения конкурентоспособности и устойчивости национальной экономики» и 055 «Развитие инфраструктуры специальной экономической зоны «Парк инновационных технологий» согласно приложению 2 к настоящему постановлению;
      в разделе 7.2. «Свод бюджетных расходов»:
      в графе «3-й год»:
      строки «ВСЕГО бюджетных расходов» цифры «111398771» заменить цифрами «113391551»;
      строки «текущие бюджетные программы» цифры «26339374» заменить цифрами «27964218»;
      строки «бюджетные программы развития» цифры «85059397» заменить цифрами «85427333».
      2. Признать утратившим силу постановление Правительства Республики Казахстан от 29 декабря 2012 года № 1806 «О Стратегическом плане Агентства Республики Казахстан по атомной энергии на 2012 – 2016 годы».
      3. Настоящее постановление вводится в действие со дня подписания и подлежит официальному опубликованию.

      Премьер-Министр
      Республики Казахстан                       С. Ахметов

Приложение 1     
к постановлению Правительства
Республики Казахстан   
от 30 апреля 2013 года № 440

                  Раздел 5. Межведомственное взаимодействие

Показатели задач, для достижения которых требуется межведомственное взаимодействие

Государственный орган, с которым осуществляется межведомственное взаимодействие

Меры, предполагаемые для установления межведомственных взаимосвязей

1

2

3

Стратегическое направление 1. Создание условий для индустриально-инновационного развития

Цель 1.3. Развитие системы технического регулирования и метрологии

Задача 1.3.1. Создание условий для производства продукции, соответствующей мировым стандартам, внедрения систем менеджмента и технологического перевооружения.

Разработка и принятие ежегодно не менее 500 нормативных документов по стандартизации

МТК, МООС, МВД, МЧС, МНГ, МСХ, МЗ, МТСЗН, НКА, МРР

Проведение анализа действующих нормативных документов в секторах экономики с целью их актуализации требованиям рынка.
Выработка предложений по разработке стандартов.
Разработка национальных стандартов, гармонизированных с международными требованиями.

Акиматы областей, гг. Астана и Алматы

Реализация региональных планов по внедрению технических регламентов, стандартов, в том числе стандартов на системы менеджмента на предприятиях и организациях областей и городов на 2012 год

Количество предприятий, внедривших и сертифицировавших системы менеджмента (до 4600)

МООС, МТК, МСХ, МЧС, АО "Самрук-Казына", АО КазАгро"

Проработать вопрос внедрения в качестве пилотного проекта по обязательному внедрению стандартов систем менеджмента серий 14000 (экологическая безопасность), 22000 (пищевая безопасность), OHSAS 18001 (промышленная безопасность), 27001 (информационная безопасность) на
предприятиях с государственным
участием

МНГ, МООС, МСХ,
МТК, МТСЗН, МЧС

Рассмотрение возможности внедрения систем менеджмента в областях автомобилестроения, социальной ответственности, управления рисками, авиационной техники, нефтедобывающей отрасли, логистики и
энергосбережения

Задача 1.3.2. Ограничение отечественного рынка от опасной и некачественной (нестандартной) продукции

Разработка и принятие технических регламентов в рамках Таможенного союза

МТК, МООС, МВД, МЧС, МНГ, МСХ, МЗ, МТСЗН

Своевременная разработка технических регламентов, принятие мер по внедрению и адаптации технических регламентов

Стратегическое направление 2. Развитие отраслей промышленности и туризма

Цель 2.1. Развитие обрабатывающей промышленности

Улучшение в рейтинге ГИК ВЭФ по индикатору «Длина цепочки добавленной стоимости»

МЭБП, МСХ, МНГ, акимы областей, гг. Астана и Алматы

Оказание содействия в модернизации и создании новых предприятий обрабатывающей промышленности, в рамках инструментов поддержки Государственной программы по форсированному индустриально-инновационному развитию

АО «КИРИ», АО «НАТР»

1. Реализация проектов в рамках Программы «Производительность 2020».
2. Рассмотрение на заседаниях Штаба координационного совета инвестиционных проектов для включения в Карту индустриализации.
3. Мониторинг действующих инвестиционных проектов.
4. Оказание консультационной поддержки заявителям инвестиционных проектов по действующим мерам государственной поддержки.
5. Привлечение инвесторов для реализации «нишевых» проектов, ориентированных на выпуск продукции с высокой добавленной стоимостью.

МТК

Развитие логистических центров

Улучшение в рейтинге ГИК ВЭФ по индикатору «Кластерное развитие»

МЭБП, МОН, МТК, МНГ, МСХ, акимы Южно-Казахстанской, Кызылординской, Карагандинской и Алматинской  областей, г. Астана

Оказание содействия в создании и развитии кластеров, утвержденных  постановлением Правительства Республики Казахстан от 25 июня 2005 года № 633.
Развитие пищевого кластера.

МТК

Обеспечение достижения уровня развития и деятельности транспортного комплекса, адекватного требованиям экономики и населения Казахстана в перевозках и успешной конкуренции на мировых рынках транзитных перевозок

МСХ, акимы областей, гг. Астана и Алматы

Углубление уровня и повышение комплексности переработки сельскохозяйственной продукции за счет модернизации производственных мощностей и увеличение объемов экспорта на внешние рынки сбыта

АО «Kaznex Invest»

Развитие предприятий текстильного кластера путем реализации Программы по развитию специальных экономических зон и стимулирования экспорта на 2010-2014 годы

АО «NАDLoC»

Наполнение реестра товаров (работ, услуг), производимых казахстанскими производителями, новыми видами продукции машиностроения

Улучшение в рейтинге ГИК ВЭФ по индикатору «Условия для развития продукта»

МЭБП, акимы областей, гг. Астана и Алматы

Оказание содействия в модернизации и создании новых предприятий обрабатывающей промышленности, в рамках инструментов поддержки Государственной программы по форсированному индустриально-инновационному развитию

МСХ, МНГ, Акимы областей, гг. Астана и Алматы

Углубление уровня и повышение комплексности переработки продукции курируемых отраслей обрабатывающей промышленности

МЗ

Заключение долгосрочных договоров по закупу лекарственных средств у отечественных производителей через Единого дистрибьютора

МОН

Оказание содействия в обеспечении квалифицированными кадрами, повышении квалификации работников

АО «КИРИ», АО «НАТР»

1. Реализация проектов в рамках Программы «Производительность 2020».
2. Рассмотрение на заседаниях Штаба координационного совета инвестиционных проектов для включения в Карту индустриализации.
3. Мониторинг действующих инвестиционных проектов.
4. Оказание консультационной поддержки заявителям инвестиционных проектов по действующим мерам государственной поддержки.
5. Привлечение инвесторов для реализации «нишевых» проектов, ориентированных на выпуск продукции с высокой добавленной стоимостью.

Задача 2.1.1. Развитие горно-металлургического комплекса

Увеличение производительности труда металлургической промышленности не менее чем на 15 % в реальном выражении

АО «НАТР»

Повышение производительности путем внедрения инновационных технологий в рамках направления «Производительность 2020»

Акиматы областей и города Астана, АО «БРК», АО «Kegoc», АО «НАТР», АО «КИРИ»

Модернизация действующих предприятий отрасли в целях снижения ресурсов и энергоемкости и внедрение современных управленческих технологий с целью повышения производительности труда

МЭБП, МТК, МФ, МТСЗН, МОН, МООС, МРР, АРЕМ, акиматы областей и городов Алматы и Астана и АО «ФНБ «Самрук-Казына», АО «НГРК «Тау-Кен Самрук», АО «КТЖ», АО «Kegoc», АО «БРК», ТПП, АО «ИФК», АО «КИРИ», АО «НАТР», АО «Kaznex Invest», АО «Nadloc».

Реализация отраслевой программы по развитию горно-металлургического комплекса в РК на 2010-2014 годы, утвержденной ППРК от 30.10.2010 г. № 1144

МЭБП, акиматы областей и городов Алматы и Астана

Реализация мероприятий по модернизации предприятий ГМК в рамках программы «Дорожная карта бизнеса 2020»

ИФО добычи металлических руд

МТК, АО «КТЖ»

1. Обеспечение подвижным составом предприятия ГМК.
2. Развитие транспортной инфраструктуры.

АРЕМ, АО «КТЖ»

Рассмотрение вопроса утверждения временного понижающего коэффициента к тарифам магистральной железнодорожной сети при перевозке руды (внутри страны)

Акиматы областей, АО «КИРИ»
 
 

Акиматы областей

Мониторинг на ежемесячной основе объемов добычи металлических руд
Недопущение социальных напряжений

Акиматы областей и города Астана, МТК, АО «КТЖ» АО «Kegoc», АО «КИРИ»

Обеспечение отраслевых проектов необходимой инфраструктурой.

Акиматы областей и города Астана

Реализация и мониторинг инвестиционных проектов в рамках  Карты индустриализации Казахстана

МЭБП, МФ акиматы областей и города Астана

Применение пониженных ставок НДПИ (налог на добычу полезных ископаемых) по низкорентабельным месторождениям для развития моногородов.

ИФО металлургической промышленности

МТК, КТЖ

Обеспечение предприятий ГМК подвижным составом.

Акиматы областей и города Астана

Мониторинг действующих предприятий ГМК.

Акиматы областей и города Астана, МТК, АО «КТЖ» АО «Kegoc», АО «КИРИ»

Обеспечение отраслевых проектов необходимой инфраструктурой.

Акиматы областей и города Астана

Реализация и мониторинг инвестиционных проектов в рамках  Карты индустриализации Казахстана.

Акиматы областей, АО «Kegoc»

Обеспечение электроэнергией.

ИФО производства готовых металлических изделий, кроме машин и оборудования

Акиматы областей и города Астана, АО «ФНБ «Самрук-Казына»

- обеспечение заключения долгосрочных договоров и контрактов с компаниями, входящими в состав АО «ФНБ «Самрук-Казына»;
- закуп товаров у отечественных товаропроизводителей в рамках реализации программ;
- содействие расширению сферы использования отечественной металлургической продукции на внутреннем рынке.

Акиматы областей и города Астана, АО «Kaznex»

Проработка вопроса привлечения инвесторов по нишевым проектам.

МРР, акиматы областей и города Астана

Включение в программы вопроса закупа товаров, работ и услуг у отечественных товаропроизводителей.

АРЕМ, МТК, АО «КТЖ»

Установление исключительных тарифов на услуги железнодорожного транспорта.

Задача 2.1.2. Развитие машиностроительной отрасли Казахстана, включая сельхозмашиностроение

Доля машиностроительной отрасли в структуре ВВП

ИФО машиностроительной отрасли

Акиматы областей и городов Алматы и Астана
 

АС
 
 
 

МФ, АО «ФНБ «Самрук-Казына» (по согласованию)

Реализация отраслевой программы по развитию машиностроения в РК на 2010-2014 годы.
Представление статистических данных по ВДС в разрезе регионов.
Увеличение закупок продукции у отечественных машиностроительных предприятий.

Увеличение производительности труда в машиностроительной отрасли в полтора раза по сравнению с 2008 годом

МОН
 
 

АС
 
 
 
 
 

АО «НАТР»
 
 
 
 
 
 

АО «КИРИ»

Строительство межрегионального центра по подготовке и переподготовке кадров для машиностроительной отрасли на 700 ученических мест в городе Усть-Каменогорске
Публикация статистических данных по производительности труда, в том числе в разрезе регионов
Создание конструкторских бюро по отрасли машиностроения, предоставление инновационных грантов
Модернизация производств в рамках программы  «Производительность 2020»

Задача 2.1.3. Развитие стройиндустрии и строительных материалов

Доля производства прочей неметаллической минеральной продукции в структуре ВВП

МРР, МФ, АО ФНБ «Самрук-Казына» (по согласованию),
АО «Казахстанская ипотечная компания» (по согласованию),
АО «ЖилСтройСберБанк» (по согласованию), АС, Акиматы областей, гг. Астаны и Алматы

Загрузка действующих и введенных проектов Карты индустриализации за счет средств, выделяемых акиматам для строительства жилых объектов;
Представление информации по подписанным контрактам с отечественными товаропроизводителями;
Представление информации по потребности строительных материалов в натуральном и денежном выражении по:
1. Программе «Доступное жилье -  2020».
2. Программе «Модернизация ЖКХ».
3. Программе «Акбулак».
Представление информации по плану мероприятий отраслевой программы стройиндустрии и производства строительных материалов.

АО ФНБ «Самрук-Казына» (по согласованию),
АО «Казахстанская ипотечная компания» (по согласованию),
АО «ЖилСтройСберБанк» (по согласованию)

Представление информации по потребности в строительных материалах в натуральном и денежном выражении по объемам строительства, выполняемым структурными подразделениями фонда за счет бюджетных средств.
Загрузка действующих и введенных проектов Карты индустриализации за счет средств, выделяемых АО «Фонд Недвижимости «Самрук-Казына» для строительства жилых объектов.
Представление информации по разрабатываемой схеме застройки, площади застройки, виду строительства.

АС

Представление статистических данных по производству стройматериалов и деревообрабатывающей промышленности:
1. ВДС в разрезе регионов. Единица измерения - в тенге и процентной ставке.
2. По загруженности предприятий в разрезе по регионам и видам стройматериалов. Единица измерения - в процентной ставке.
3. По действующим предприятиям по категориям - крупные, средние и малые.

МТК

Представление информации по подписанным контрактам с отечественными товаропроизводителями.

МЭБП

Представление списка предприятий стройиндустрии, получивших поддержку в рамках Программы «Дорожная карта бизнеса 2020»

Увеличение доли отечественного производства строительных материалов до 60 %

МТК, АО НК «КТЖ»

Представление информации по потребности в строительных материалах для строительства автомобильных и железных дорог в разрезе по регионам.
Единица измерения в натуральном выражении.

Акиматы областей, гг. Астаны и Алматы

Представление следующей информации:
1. По целевым показателям СП (по итогам года).
2. По развитию производства строительных материалов (ежеквартально);
3. Список предприятий, прошедших по Программы «Дорожная карта бизнеса - 2020».
4. По системообразующим проектам.
5. Потребность в кадрах и повышение квалификации.
6. По действующим и совместным предприятиям.
7. Потребность в строительных материалах для строительства жилья, авто и железных дорог.
8. Расчет потребности в строительных материалах и их сопоставление с действующими мощностями. Проведение встреч с предпринимателями в целях их подготовки к обеспечению строительными материалами государственных программ.
9. Представление информации по плану мероприятий отраслевой программы по развитию стройиндустрии и производства строительных материалов.
10. Представление информации по организации «нишевых» проектов строительства домостроительных комбинатов в рамках  программы «Доступное жилье 2020».

АС

Представление статистических данных по экспорту, импорту, производству и потреблению деревообрабатывающей промышленности и производству стройматериалов. Единица измерения в тенге и процентной ставке.

Объем экспорта прочей неметаллической минеральной продукции

АО «KazNextInvest»

Представление информации по реализации программы «Экспорт 2020».

Акиматы областей, гг. Астаны и Алматы

Представление следующей информации:
1. По целевым показателям СП (по итогам года).
2. По развитию производства строительных материалов и деревообрабатывающей промышленности (ежеквартально).
3. Список предприятий, прошедших по Программе «Дорожная карта бизнеса 2020».
4. По системообразующим проектам.
5. Потребность в кадрах и повышении квалификации.
6. По действующим и совместным предприятиям.

Увеличение производительности труда в производстве прочей неметаллической минеральной продукции в 1,5 раза по отношению к 2008 году

Акиматы областей, гг. Астаны и Алматы

Представление следующей информации:
1. По целевым показателям ПРТ (по итогам года).
2. По развитию производства строительных материалов и деревообрабатывающей промышленности (ежеквартально).
3. Список предприятий, прошедших по Программе «Дорожная карта бизнеса - 2020».

ИФО производства прочей неметаллической минеральной продукции

Акиматы областей, гг. Астаны и Алматы

Представление следующей информации:
1. По целевым показателям ПРТ (по итогам года).
2. По развитию производства строительных материалов и деревообрабатывающей промышленности (каждый квартал).
3. Список предприятий, прошедших по Программе «Дорожная карта бизнеса - 2020».
4. По системообразующим проектам.
5. Потребность в кадрах и повышении квалификации.
6. По действующим и совместным предприятиям.
7. Потребность в строительных материалах для строительства жилья, авто и железных дорог.
Проведение совещаний с предприятиями отрасли с целью определения потенциальных участников Программы «Производительность 2020».
Представление предпринимателям информации о валовой потребности в строительных материалах по государственным программам, разъяснение условий организации финансирования на модернизацию в рамках Программы «Производительность 2020».
Определение инвестиционных проектов с целью включения предприятий, подтвердивших готовность провести модернизацию в целях обеспечения строительными материалами реализации государственных программ.
Загрузка действующих и введенных проектов Карты индустриализации для строительства жилых объектов.
Закуп отечественных материалов строительными компаниями.
Сбор данных об объемах строительства и потребности в строительных материалах от застройщиков, выполняющих строительство за счет бюджетных средств.
Расчет потребности в строительных материалах и их сопоставление с действующими мощностями. Проведение встреч с предпринимателями в целях их подготовки к обеспечению строительными материалами государственных программ.

Задача 2.1.4. Развитие химической промышленности

Доля химической промышленности в структуре ВВП

МСХ

Расширение ассортимента субсидируемых минеральных удобрений и агрохимической продукции отечественного производства с вводом новых мощностей

МОН
 
 
 
 
 

Акиматы областей, гг. Астаны и Алматы

1. Строительство профессионального лицея в г. Тараз.
2. Развитие технического и профессионального образования и подготовка кадров для химической отрасли.
3. Осуществление мероприятий по организации производственной практики студентов химических специальностей

АО «ФНБ «Самрук-Казына» (по согласованию)

Проработка вопроса привлечения инвесторов по нишевым проектам

Акиматы областей, гг. Астаны и Алматы

Контроль за производственными показателями химических предприятий (акиматы)

МТК

Развитие инфраструктуры

МНГ

Обеспечение сырьем

Увеличение производительности труда в химической отрасли

АО «ФНБ «Самрук-Казына» (по согласованию)

Проработка вопроса привлечения инвесторов по нишевым проектам

Акиматы областей, гг. Астаны и Алматы

Контроль за производственными показателями химических предприятий

ИФО производства резиновых и пластмассовых изделий

АО «ФНБ «Самрук-Казына» (по согласованию)

Проработка вопроса привлечения инвесторов по нишевым проектам

Акиматы областей, гг. Астаны и Алматы

Контроль за производственными показателями химических предприятий

МНГ

Развитие производств пластмассовых изделий

Задача 2.1.5. Развитие фармацевтической промышленности

Доля отечественных лекарственных средств на внутреннем рынке

ТОО «СК-Фармация»

Государственный закуп лекарственных средств и ИМН у отечественных производителей через Единого дистрибьютора

Увеличение производительности труда в фармацевтической промышленности


МЗ, МБП, МТСЗН

Гармонизация законодательной базы по аналогии с европейским союзом по лекарственным средствам и взаимное признание регистрационных удостоверений в рамках ТС.

ИФО производства основных фармацевтических продуктов

АО «Казнекс Инвест»

Оказание содействия в продвижении продукции за рубеж.

МЗ, ассоциация «ФармМедИндустрия Казахстана»

Обучение специалистов фармацевтических предприятий с привлечением зарубежных экспертов.

МЗ

Предоставление сертификата фармацевтическим предприятиям на фармацевтический продукт для международной торговли – СРР.

АО «Казнекс Инвест», АО «Самрук-Казына», ТОО «СК-Фармация»)

Привлечение инвестиции в создание фармацевтических производств на территории Казахстана.

Акиматы областей и городов

Реализация инвестиционных проектов: АО «Химфарм», АО «Нобел» АФФ, ТОО «Глобал Фарм», ФК «Ромат»-2 проекта, ТОО «ПФЗ», ТОО «КФК», ТОО «Бирунифарм», ТОО «Медикал Фарм Чакур», ТОО «Досфарм», ТОО «Султан», ТОО «Элеас», ТОО «Велес Актобе», ТОО «ТК Фарм Актобе», ТОО «Медоптик».

Задача 2.1.6. Развитие легкой промышленности

Увеличение производительности труда легкой промышленности в полтора раза по сравнению с 2008 годом

Акиматы областей, гг. Астана, Алматы, АО «КИРИ», АО «НАТР»

Повышение производительности в рамках Программы «Производительность 2020».

МРР, акиматы областей, гг. Астана и Алматы

Модернизация предприятий легкой промышленности в рамках бюджетной программы «Дорожная карта бизнеса – 2020».

Акиматы областей, гг. Астана, Алматы

Реализация и мониторинг инвестиционных проектов в рамках Карты индустриализации Казахстана.

МОН, МРР, акимат ЮКО

Строительство Межрегионального центра по подготовке и переподготовке кадров для обрабатывающей отрасли на 700 мест в городе Шымкент.

МТСЗН, МОН

Содействие в разработке профессиональных стандартов по приоритетным специальностям легкой промышленности.

МОН, акиматы областей, гг. Астана и Алматы

Предусмотреть в ВУЗах и ТиПО обучение по востребованным на рынке специальностям для обувной, кожевенно-меховой, текстильной отраслей промышленности.

ИФО легкой промышленности

МО, МЧС, МВД, РГ, КНБ, ТОО «Самрук-Казына Контракт», АО «NaDLoC»

Увеличение доли местного содержания в закупках товаров легкой промышленности.

МСХ, акиматы областей

Принять меры по увеличению загрузки производственных мощностей за счет налаживания поставок сырья, материалов и комплектующих между регионами.

Акиматы областей, гг. Астана, Алматы

Продолжить работу по развитию межрегиональной кооперации как внутри Казахстана, так и с регионами стран Единого экономического пространства.

Цель 2.2. Создание высокоэффективной и конкурентоспособной туристской индустрии

Увеличение объема выполненных услуг по внутреннему туризму от деятельности туристских организаций и мест размещения в 2015 году на 28 % от уровня 2008 года (25 164,5 млн. тенге)
Увеличение объема выполненных услуг по въездному туризму от деятельности туристских организаций и мест размещения в 2015 году на 20 % от уровня 2008 года (16 847,0 млн. тенге).

Задача 2.2.1. Формирование национального туристского продукта и его продвижение на международном и внутреннем рынках.

Обеспечение роста показателя «Увеличение услуг по проживанию и питанию»

Акиматы Актюбинской, Алматинской, Жамбылской, Кызылординской, Южно-Казахстанской, МТК

Содействие в строительстве объектов придорожной инфраструктуры.

Рост объема въездного туризма в % от уровня 2010 года (4,7 млн. человек)

МИД

Продвижение туристского потенциала Казахстана на международных туристских выставках за рубежом.
Содействие по участию в мероприятиях, проводимых Всемирной туристской организацией (ЮНВТО).

Рост объема внутреннего туризма в % от уровня 2010 года (4,5 млн.чел.)

заинтересованные государственные органы

Создание в Казахстане пяти туристских кластеров Астана, Алматы, Восточный Казахстан, Южный Казахстан и Западный Казахстан будет способствовать росту внутреннего туризма.

Стратегическое направление 3. Обеспечение растущей потребности экономики в энергии.

Цель 3.1. Развитие энергетического комплекса.

Производство энергии из собственных источников, удовлетворяющее потребности экономики, к 2020 году составят 100%

Акиматы областей, гг. Астана и Алматы, АО «ФНБ «Самрук-Казына» (по согласованию)

Обеспечение потребности населения и экономики страны в электроэнергии.

Задача 3.1.1. Развитие электроэнергетики и угольной промышленности.

Доведение выработки электроэнергии в 2014 году до 97,9 млрд. кВт (при прогнозном потреблении 96,8 млрд. кВт)

МФ, АО «ФНБ «Самрук-Казына» (по согласованию), акиматы областей, гг. Астана и Алматы

Реализация проектов в области электроэнергетики, предусмотренных Государственной программой по форсированному индустриально-инновационному развитию на 2010-2014 годы.

АРЕМ, АО «ФНБ «Самрук-Казына» (по согласованию), АО «KEGOC» (по согласованию)

Согласование и утверждение инвестиционных договоров энергопроизводящих организаций, работающих по расчетным и индивидуальным тарифам.
Согласование инвестиционных проектов субъектов естественной монополии в сфере электроэнергетики

Начало строительства первой очереди
Балхашской ТЭС

МЭБП, МФ, МООС,МРР, АЗК, АО «ФНБ «Самрук-Казына», акимат Алматинской области, акимат Жамбылской области

Обеспечение начала строительства первого модуля Балхашской ТЭС мощностью 1320 МВт в 2012 году.

Обеспечение к 2014 году: объем добычи угля до 120 млн. тонн

МТК, АО «КТЖ» (по согласованию)

Обеспечение бесперебойной перевозки угольной продукции на внутренний и внешний рынки сбыта.

Задача 3.1.2 Развитие возобновляемых источников энергии

Достижение объема вырабатываемой электроэнергии в 2014 году возобновляемыми источниками энергии - 1 млрд. кВт.ч в год.

МЭБП, МСХ, МТК, МООС, МЧС, МРР, АРЕМ.

Выработка предложений и своевременное согласование нормативных правовых актов, затрагивающих вопросы возобновляемых источников энергии.

Акиматы областей, гг. Астана и Алматы

Согласование проектов в области использования возобновляемых источников энергии мощностью до 25 МВт.
Резервирование и предоставление земельных участков для строительства объектов в области использования возобновляемых источников энергии.

Стратегическое направление 4. Обеспечение экономики сырьевыми ресурсами.

Цель 4.1. Развитие геологии и недропользования.

Задача 4.1.2. Прирост запасов по основным видам полезных ископаемых.

Крупномасштабные площадные поисковые работы для обеспечения запланированных объемов прогнозных ресурсов золота, меди, полиметаллов

АО «НГК «Тау-Кен Самрук» (по согласованию)

Развитие государственно-частного партнерства по поисковым и поисково-оценочным работам.

Поисково-оценочные работы на твердые полезные ископаемые для обеспечения прироста запасов золота, меди, полиметаллов

АО «НГК «Тау-кен Самрук» (по согласованию)

Развитие государственно-частного партнерства по поисковым и поисково-оценочным работам.

Приложение 2      
к постановлению Правительства
Республики Казахстан   
от 30 апреля 2013 года № 440  

Бюджетная программа

006 «Прикладные научные исследования технологического характера»

Описание

Разработка 3 (трех) новых противоинфекционных препаратов для борьбы с бактериальными, вирусными, бактериально-вирусными (микст) инфекциями человека и животных и создание на базе Научного центра современного научно-производственного комплекса по доклиническим и клиническим испытаниям фармакологически активных препаратов для медицины и сельского хозяйства с опытным производством для отработки технологий фармацевтических субстанций и готовых лекарственных форм. Опытно-промышленные испытания получения ферросиликоаллюминия.
Разработка технологий комплексной переработки минерального и техногенного сырья Казахстана и извлечение ценных компонентов.
Опытно-промышленные и промышленные испытания новых технологий, оптимизация технологических процессов. Наработка опытных партий новых материалов и их сертификация.
Разработка наукоемких ядерных технологий, методов и систем, направленных на развитие и повышение безопасности и эффективности атомной энергетики

Вид бюджетной программы

в зависимости от содержания

осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг

в зависимости от способа реализации

индивидуальная бюджетная программа

текущая/ развитие

текущая

Наименование показателей бюджетной программы

ед. изм.

2009 год

2010 год

плановый период

проектируемый год

2011 год

2012 год

2013 год

2014 год

2015 год

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Показатели прямого результата









Разработка проектов нормативно - правовых документов в области атомной энергетики

шт.

-

3

3

-

-

-


Разработка химико-аналитических методик в области радиоэкологии

шт.

2

2

3

-

2



Создание и модернизация экспериментальных установок и устройств

шт.

2

2

-

-

2



Разработка методик, моделей, расчетных программ в области реакторного материаловедения

шт.

-

-

-

-

4



Разработка технологии производства нового топлива для АЭС на основе казахстанского сырья

шт.

1

1

1

-

-

-

-

Разработка и внедрение ядерных и сопутствующих технологий по ядерной медицине, промышленных изотопов

шт.

2

2

3

-

1

-


Разработка геофизических технологий (методик)

шт.

2

1

1

-

1



Проведение доклинических исследований РФП






2



Проведение клинических исследований РФП






2



Теоретические и экспериментальные модели в области радиационного материаловедения

шт.

1

1

2


-



Регистрация РФП

шт.

-

-

2

-

-



Испытание опытных тепловыделяющих сборок с низкообогащенным топливом для реактора ВВР-К

шт.








Разработка технологий получения новых материалов для физико-технических приложений в области ядерной физики

шт.





1



Проведение комплексных материаловедческих исследований






1



Экспериментальные комплексы в области ядерной физики

шт.

-

2

-

-

1



База данных для создания перспективных ядерно-энергетических установок

базы данных





-



Программы обработки данных, моделирования параметров испытаний и свойств материалов

пакет программ




-

2



Теоретические и экспериментальные модели процессов, происходящих в материалах при взаимодействии с плазмой

матем.

модели


2

1

-

1



Разработка и внедрение систем диагностики плазмы

система



2

-

1



Технологические разработки в области термоядерной энергетики

разработки



1


1



Методики исследования свойств реакторных материалов

методики




-

1



Базы данных по результатам взаимодействия тяжелых ионов с атомами и ядрами для разработки новых перспективных технологий

база данных

6

4

2

-

2



Нормативно-методическая база для развития перспективных научных экспериментов на ДЦ-60

методическое пособие

4

3

2

-

2



Проведение доклинических исследований по 3 (трем) разрабатываемым лекарственным средствам ПА (потенциатор антибиотиков), ИФ (индуктор интерферонов) и ИМ (иммуномодулятор) по СТ РК 1613-2006

шт.

-

3 (ПА, ИФ и ИМ)

1 (ПА)

2 (ПА, ИФ,)

2 (ИФ, ИМ)

2 (ИФ, ИМ)

2 (ИФ, ИМ)

Проведение клинических испытаний разработанного фармакологического средства ФС-1 в соответствии с СТ РК 1616-2006 и международным стандартом GCP

шт.

ФС-1

ФС-1

ФС-1

ФС-1

ФС-1, ПА

ФС-1, ПА

ПА

Проведение синтеза и скрининга химических соединений из класса интерполимерных соединений (ИПС)






2 ИПС

2 ИПС

2 ИПС

Проведение опытно-промышленных испытаний для получения ферросиликоалюминия

количество испытаний

2

1

1

5

1

2

1

Разработка технологии для переработки минерального и техногенного сырья Казахстана в рамках Отраслевой программы развития горно-металлургической отрасли в Республике Казахстан на 2010 - 2014 годы

количество технологий




10

5

2

3

Проведение опытно-промышленных испытаний новых технологий в рамках Отраслевой программы развития горно-металлургической отрасли в Республике Казахстан на 2010 - 2014 годы

количество испытаний




10

10

10

10

Показатели конечного результата









Количество публикаций в журналах по развитию атомной энергетики

шт.

50

75

80

-

90



Количество аттестованных или внедренных технологий, методик в области атомной энергетики

шт.

6

6

2

-

2



Количество технологических регламентов

шт.




-

-



Количество патентов (заявок), полученных (поданных) в области атомной энергетики

ед.




-

1



Создание научных основ для разработки исследовательских установок, методик и рекомендаций по их внедрению в области термоядерной энергетики

технологические  разработки, методики




-

1

-


Комплексная технология очистки жидких радиоактивных отходов атомных реакторов от искусственных радионуклидов с использованием трековых мембран

технология

-

-

-

-

1



Доклады на международных конференциях по материалам научно-технологических исследований на ускорителе ДЦ-60

ед.




-

3



Количество патентов по противоинфекционному препарату

шт.



1


1 (ФС-1)

1 (ПА)

1 (ИФ)

Количество технической, технологической и конструкторской документации горно-металлургической отрасли

количество документации




10

5

2

3

Количество технологических регламентов по производству ферросиликоалюминия

количество регламентов

2

1

1

1

1

2

1

Количество патентов, полученных на объекты коммерциализации по проекту ферросиликоалюминия в разных странах

количество патентов


(5)

3

3

3

3

3

Количество технической документации по получению ферросиликоалюминия

количество документации


2

-

1

1

2

1

Количество опытных партий ферросиликоалюминия из сырья разных стран

количество образцов


-

2

3

3

6

9

Показатель качества









Соответствие ГОСТу 7.32-2001 «Отчет о научно-исследовательской работе»

%





100



Проводимые научно-исследовательские работы в рамках Отраслевой программы развития горно-металлургической отрасли в Республике Казахстан на 2010 - 2014 годы соответствуют ГОСТу 7.32-2001 «Отчет о научно-исследовательской работе»

%

100

100

100

100

100

100

100

Международное патентование - по проекту ферросиликоалюминия в разных странах

количество патентов


(5)

3

3

3

3

3

Международное патентование – в области противоинфекционных препаратов

количество патентов





1



Показатель эффективности









Средняя стоимость разработки наукоемких ядерных технологий, методов и систем

тыс. тенге

15 000

12 150

14 735

-

14 200



Средняя стоимость НИР и ОКР по разработке технологии переработки минерального и техногенного сырья, в том числе технологии получения ферросиликоалюминия

тыс. тенге

999 222

964 000

851 444

54 000

67 063

92 636

71 977

Средняя стоимость разработки 1(одного) противоинфекционного препарата

тыс. тенге

116 970

118 000

116 000

120 000

203 923

209 850

209 850

Объем бюджетных расходов

тыс. тенге

3 120 572

2 114 176

2 513 111

2 484 840

2 817 174

2 784 748

2 350 922

Бюджетная программа

(034) «Консервация и ликвидация урановых рудников, захоронение техногенных отходов»

Описание

повышение радиационной безопасности территории Республики Казахстан:
приведение в безопасное состояние цехов Иртышского химико-металлургического завода и прилегающей к ним территории, обеспечение долговременного хранения отработавшего ядерного топлива реактора
БН-350 с выполнением требований безопасности и физической защиты

Вид бюджетной программы

в зависимости от содержания

осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг

в зависимости от способа реализации

индивидуальная программа

текущая/ развитие

текущая

Наименование показателей бюджетной
программы

Ед. изм.

2009 год

2010 год

плановый период

проектируемый год

2011 год

2012 год

2013 год

2014 год

2015 год

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Мероприятия бюджетной программы:

тыс. тенге








Показатели прямого результата









Мониторинг сточных и грунтовых вод (количество проб)

шт.

31

31

31


31



Создание площадки хранения контейнеров с РАО

шт.

-

1

-


1



Разработка проекта рекультивации загрязненной территории ИХМЗ и п. Первомайский

шт.





2



Проведение рекультивации загрязненной территории п. Первомайский, вокруг него и загрязненной территории ИХМЗ

%








Проведение дополнительного радиационного обследования загрязненных территорий

отчет





1



Долговременное безопасное хранение и физическая защита отработавшего ядерного топлива (ОЯТ) реактора БН-350

контейнеры с ОЯТ, шт.





60



Показатели конечного результата









Ликвидация радиационно-опасной ситуации на Иртышском химико-металлургическом заводе. Консервация объектов

объекты, шт





-



Показатель качества









Соответствие стандартам ЕСКД, нормам радиационной безопасности, санитарным нормам и правилам, ПСД

%

100

100

100


100



Показатель эффективности









Средняя стоимость ликвидации радиационно-опасной ситуации на территориях бывшего ИХМЗ, пунктах захоронения РАО и прилегающих к нему территориях, в том числе размещение на хранение жидких и твердых РАО в тоннах:

тыс. тенге

48,4

52,3

69,9


48,4



Средняя стоимость хранения 1 контейнера с отработавшим ядерным топливом реактора БН-350 на площадке комплекса исследовательских реакторов «Байкал-1» РГП НЯЦ РК

тыс. тенге

632

812

1009


700



Объем бюджетных расходов

тыс. тенге

261 061

871298

120 535


80 267



Бюджетная программа

(038) «Обеспечение радиационной безопасности на территории Республики Казахстан»

Описание

Обеспечение радиационной безопасности

Вид бюджетной программы

в зависимости от содержания

осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг

в зависимости от способа реализации

индивидуальная бюджетная программа

текущая/ развитие

текущая

Наименование показателей бюджетной
программы

Ед. изм.

2009 год

2010 год

плановый период

проектируемый год

2011 год

2012 год

2013 год

2014 год

2015 год

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Показатели прямого результата









1. Мониторинг границ бывшего Семипалатинского испытательного ядерного полигона

территория (км)

600

600

600


600



знак (шт)

600

800

800





физические барьеры (км)

-

-

-


20



субъект

50

55

64


55



исследования
на СИЧ (чел.)

-

50

100


100



2. Обеспечение безопасности ядерных и радиационно-опасных объектов и проведение мероприятий по поддержанию режима нераспространения

сооружение (пог.км)

2

3

3


-



штольня

20

25

25


20



3. Проведение комплекса мероприятий по подготовке ликвидации и консервации отходов ядерной оружейной деятельности, радиоактивных и токсичных отходов и по ремедиации (восстановлению) радиационно-загрязненных территорий испытательного ядерного полигона

площадь исследований (кв.км)

560

850

850


920



площадь ремедиации (кв.км)

-

0,02

0,02


0,02



инвентаризация радиационно-опасных объектов

-

5

10


8



4. Оценка масштабов поствзрывных явлений и поэтапное формирование достоверных карт радиационной обстановки на территории бывшего Семипалатинского испытательного ядерного полигона

объекты водопользования

60

70

10


30



паспорта

8

11

7


2



мониторинговые  скважины

3

3

3


3



Мониторинг радионуклидного загрязнения подземных вод

отчет

-

2

2


2



проба

-

20

40


40



результаты анализа (шт.)

-

20

40


40



Ликвидация пятен загрязнения подземных вод

пятно








*Мониторинг радионуклидного загрязнения объектов окружающей среды

отчет








проба








результаты анализа








результаты гамма-съемки








*Поддержание технического состояния базы мониторинга

пост мониторинга








*Поддержание информационной базы мониторинга в актуальном состоянии

база мониторинга








*Информирование населения и государственных органов

лекция








Выполнение ежедневных операций по обслуживанию и контролю оборудования комплекса ядерно-физических установок

день регламентных работ

-

-

248


248



Ремонт оборудования систем комплекса ядерно-физических установок

система

-

-

12


12



Показатели конечного результата









Общий объем исследованной территории
СИП (18 500 км2)

%

4

6

5


6



Количество паспортизированных загрязненных объектов СИП

шт.

8

11

8


1



Карты радиационной обстановки СИП

% от площади СИП

4

6

5


5



Мониторинг радионуклидного загрязнения подземных вод Азгир

отчет

-

2

2


2



Мониторинг радионуклидного загрязнения объектов окружающей среды

отчет








Обеспечение ядерной безопасности исследовательских реакторов

реакторы, шт





3



Обеспечение сохранности объектов

объекты, шт





2



Показатель качества









Работы соответствуют НРБ-99

%

100

100

100


100



Соответствие санитарно-гигиеническим
требованиям по обеспечению радиационной безопасности

%



100


100



Показатели эффективности









Средние затраты на обеспечение безопасности ядерных и радиационно-опасных объектов

тыс. тенге

1 375,3

1 165,1

1 287,3


7 124,7



Объем бюджетных расходов

тыс. тенге

825 168

932 055

901 098


598 475




Бюджетная программа

(044) «Мониторинг ядерных испытаний»

Описание

Обеспечение выполнения технических обязательств Республики Казахстан по международным договорам и соглашениям о контроле за ядерными испытаниями и землетрясениями национальной сетью станций, Центром данных, системой коммуникаций. Обеспечение надежного хранения и обмен информацией о ядерных взрывах и землетрясениях

Вид бюджетной программы

в зависимости от содержания

осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг

в зависимости от способа реализации

индивидуальная бюджетная программа

текущая/ развитие

текущая

Наименование показателей бюджетной
программы

ед. изм.

2009 год

2010 год

плановый период

проектируемый год

2011 год

2012 год

2013 год

2014 год

2015 год

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Показатели прямого результата









Создание измерительно-коммуникационного комплекса

комплекс





1



Комплект вспомогательный





1



Мероприятие 3









Количество обслуживаемых станций

шт.

-

11

11


13



Количество обслуживаемых центров данных

шт.

-

1

1


1



Количество обслуживаемых систем коммуникаций

шт.

-

1

1


1



Показатели конечного результата









Мероприятие 3









Получаемый объем данных мониторинга (не менее)

Гб

-

190

190


190



Показатель качества









Требования к форматам сейсмических записей и созданной базе данных - в соответствии с требованиями, разработанными подготовительной комиссией Организации по Договору о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний (СТВТО) для станций, Центра данных, коммуникационной системы

%

100

100

100


100



Показатель эффективности









Средние затраты на мониторинг ядерных испытаний в месяц

тыс. тенге

5 666,7

11 362,7

10 445,4


5250,0



Объем бюджетных расходов

тыс. тенге

68 000

136 352

125 345


63 731




Бюджетная программа

(047) «Создание Центра ядерной медицины и биофизики»

Описание

Обеспечение условий для промышленного производства радиофармпрепаратов, создания и освоения новых методик диагностики и терапии, проведения научных исследований для создания новых продуктов ядерной медицины

Вид бюджетной программы

в зависимости от содержания

осуществление бюджетных инвестиций

в зависимости от способа реализации

индивидуальная бюджетная программа

текущая/развитие

развитие

Наименование показателей бюджетной программы

Ед. изм.

2009 год

2010 год

Плановый период

Проектируемый год

2011 год

2012 год

2013 год

2014 год

2015 год

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Показатели прямого результата









Ввод объектов производственного комплекса центра ядерной медицины и биофизики

комплекс








Показатели конечного результата









Введен в эксплуатацию производственный комплекс Центра ядерной медицины и биофизики для организации промышленного производства радиофармпрепаратов и стерилизации изделий медицинского назначения

комплекс



-


-


-


-



Показатель качества









Производство радиофармпрепаратов соответствует требованиям МЗ РК

%






-



Объем бюджетных расходов

тыс. тенге




-

367 936




Бюджетная программа

050 «Увеличение уставного капитала АО «Фонд национального благосостояния «Самрук-Казына» для обеспечения конкурентоспособности и устойчивости национальной экономики»

Описание

Увеличение уставного капитала АО «Фонд национального благосостояния «Самрук-Казына» с последующим увеличением уставного капитала:
- АО «КЕГОК» для реализации проекта «Реконструкция ВЛ 220 кВ ЦГПП–Осакаровка»;
- АО «Самрук-Энерго» для реализации проектов:
«Строительство Балхашской ТЭС», «Строительство подстанции «Кенсай», «Строительство подстанции ПС 110/10кВ №3А «Новая», «Строительство подстанции ПС 110/10-10кВ «Мамыр», «Строительство подстанции ПС-110/10 «Алтай», «Комбинированная система золошлакоудаления АлЭС ТЭЦ-1», «Реконструкция и расширение золоотвала ТЭЦ-3, 2-этап строительства», «Реконструкция и расширение Алматинской ТЭЦ-2 АО «АлЭС». III очередь. Бойлерная»;
- АО «Қазақстан темір жолы» для реализации проектов «Строительство ЖД Хоргос-Жетыген», «Строительство ЖД Узень - граница Туркменистана»;
- АО «НК «Казмунайгаз» для реализации проекта «Строительство газопровода Бейнеу-Бозой-Акбулак»

Вид бюджетной программы

в зависимости от содержания

осуществление бюджетных инвестиций

в зависимости от способа реализации

индивидуальная бюджетная программа

текущая/ развитие

развитие

Наименование показателей бюджетной программы

ед. изм.

2009 год

2010 год

плановый период

проектируемый год

2011 год

2012 год

2013 год

2014 год

2015 год

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Мероприятия бюджетной программы:

тыс.тенге








1. Увеличение уставного капитала АО «Фонд национального благосостояния «Самрук-Казына»

тыс. тенге








Показатели прямого результата









Обеспечение эффективной реализации прорывного проекта в атомной отрасли, государственной жилищной программы, также низкорентабельных проектов с учетом процентов путем капитализации дочерних компаний АО «Фонд национального благосостояния «Самрук-Казына» в рамках предусмотренных в республиканском бюджете средств (кол-во дочерних предприятий, у которых увеличены уставные капиталы)

ед.


5

12





Строительство подстанции ПС 110/10кВ № 3А «Новая»

шт.








Строительство подстанции ПС 110/10-10кВ «Мамыр»

шт.








Строительство подстанции ПС-110/10 «Алтай»

шт.








Показатели конечного результата









Строительство Балхашской ТЭС
Период реализации проекта 2010-2015 гг.
Реализация проекта обеспечит покрытие дефицита электроэнергии в южном регионе, который составляет 6,86 млрд.кВтч в год









Строительство подстанции «Кенсай»









Прирост трансформаторной мощности

МВА








Комбинированная система золошлакоудаления АлЭС ТЭЦ-1









Обеспечение возможности дальнейшей эксплуатации станции с сохранением объемов отпуска в год:









- электрической энергии

млн.кВтч



450





- тепловой энергии

млн.Гкал








Реконструкция и расширение золоотвала ТЭЦ-3, 2-этап строительства









Обеспечение возможности дальнейшей эксплуатации станции с сохранением объемов отпуска в год:









- электрической энергии

млн.кВтч



800





- тепловой энергии

млн.Гкал



0,1





Реконструкция и расширение Алматинской ТЭЦ-2 АО «АлЭС». III очередь. Бойлерная









Увеличение отпускаемой тепловой энергии в год

Гкал








Строительство ЖД Хоргос-Жетыген









Строительство железной дороги

км








Сокращение расстояния от Китая до южных регионов Казахстана и стран Центральной Азии

км








Строительство ЖД Узень – Государственная граница с Туркменистаном









Строительство железной дороги

км








Открытие новых раздельных пунктов на участке Узень (государственная граница с Туркменистаном)

ед.








Сокращение расстояния железнодорожной линии между Казахстаном и Ираном

км








Газопровод Бейнеу-Бозой-Акбулак









Кол-во компрессорных станций

ед.








Охват населенных пунктов

ед.








Создание рабочих мест на период эксплуатации

чел.








Реконструкция ВЛ 220 кВ ЦГПП–Осакаровка









Прирост трансформаторной мощности

МВА








Показатель качества









Количество реализуемых проектов путем капитализации АО «Фонд национального благосостояния «Самрук-Казына» в рамках предусмотренных в Республиканском бюджете средств

ед.


14

8





Показатель эффективности









Средняя сумма выделяемых бюджетных средств на 1 проект

тыс. тенге


9 996 276,2

12 070 976,75





Объем бюджетных расходов

тыс. тенге

-

139 947 867

144 851 721





Бюджетная программа

051 «Кредитование АО «Фонд национального благосостояния «Самрук-Казына» для обеспечения конкурентоспособности и устойчивости национальной экономики»

Описание

Предоставление бюджетного кредита АО «Фонд национального благосостояния «Самрук-Казына» для последующего кредитования:
- АО «КТЖ» для приобретения пассажирских вагонов;
- АО «Досжан темир жолы (ДТЖ)» для реализации проекта «Строительство ЖД Шар-Усть-Каменогорск», АО «БРК-Лизинг», АО «Казэкспогарант»

Вид бюджетной программы

в зависимости от содержания

предоставление бюджетных кредитов

в зависимости от способа реализации

индивидуальная бюджетная программа

текущая/ развитие

развитие

Наименование показателей бюджетной программы

ед. изм.

2009 год

2010 год

плановый период

проектируемый год

2011 год

2012 год

2013 год

2014 год

2015 год

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Мероприятия бюджетной программы:

тыс. тенге








Предоставление бюджетного кредита АО «Фонд национального благосостояния «Самрук-Казына»

тыс. тенге








Показатели прямого результата









Предоставление кредита
АО «Фонд национального
благосостояния «Самрук-Казына»

шт.


2

4





Показатели конечного результата









Обеспеченность новыми пассажирскими вагонами

%



9,1





Соответствие утвержденным требованиям разработки ТЭО по проекту «Строительство ЖД Шар-Усть-Каменогорск»

%


100

100





Экспорт локомотивов

шт.



10





Обновление основных средств за счет финансирования АО «БРК-Лизинг»

%



3





Показатель качества









Количество конечных заемщиков, получивших кредит от АО «Фонд национального благосостояния «Самрук-Казына»

шт.


2

2





Показатель эффективности









Средняя сумма предоставленных кредитов на 1 проект

тыс. тенге


9 401 500

11 650 000





Объем бюджетных расходов

тыс. тенге

-

18 803 000

46 600 000






Бюджетная программа

055 Развитие инфраструктуры специальной экономической зоны «Парк инновационных технологий»

Описание

Развитие инфраструктуры специальной экономической зоны «Парк инновационных технологий

Вид бюджетной программы

в зависимости от содержания

осуществление бюджетных инвестиций

в зависимости от способа реализации

индивидуальная бюджетная программа

текущая/ развитие

развитие

Наименование показателей бюджетной программы

ед. изм.

2009 год

2010 год

плановый период

проектируемый год

2011 год

2012 год

2013 год

2014 год

2015 год

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Показатели прямого
результата









Разработанное ПСД

шт.




1

1



Проведение подготовительных работ к началу строительства

ед.





1



Проведение земельных работ

ед.






1


Прокладка трубопроводов

ед.






1


Строительство административного здания, пожарного депо и КПП

шт.






1


Благоустройство

ед.







1

Показатели конечного
результата




Основание для начала строительства 2-ой очереди СЭЗ ПИТ

шт.




1

1



Инженерные коммуникации

%





10

50

40

Показатель эффективности









Положительное заключение РГП «Государственная вневедомственная экспертиза проектов»

шт.




1

1



Обустройство строительной площадки

шт.





1



Законченное строительство административного здания, пожарного депо и КПП с положительным актом государственной приемочной комиссии о сдаче в эксплуатацию

шт.






1


Законченные работы по благоустройству согласно генеральному плану

шт.







1

Объем бюджетных расходов

тыс. тенге




250 000

3 237 500

10 000 000

7 342 043