Қазақстан Республикасының 2008 жылғы 4 желтоқсандағы N 95-IV Бюджет кодексінің 109 бабының 5 тармағына , Қазақстан Республикасының 2001 жылғы 23 қантардағы N 148 «Қазақстан Республикасындағы жергілікті мемлекеттік басқару және өзін-өзі басқару туралы» Заңының 6 бабы 1 тармағының 1) тармақшасына және облыстық мәслихаттың 2009 жылғы 6 мамырдағы N 14/178 «Облыстық мәслихаттың 2008 жылғы 10 желтоқсандағы N 10/116 «2009 жылға арналған облыстық бюджет туралы» шешіміне өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы» (нормативтік құқықтық кесімдерді мемлекеттік тіркеу Тізілімінде 2009 жылғы 6 мамырдағы N 2044 болып тіркелген) шешіміне сәйкес, қалалық мәслихат ШЕШІМ ЕТТІ:
1. Қалалық мәслихаттың 2008 жылғы 23 желтоқсандағы N 15/140 «2009 жылға арналған қалалық бюджет туралы» шешіміне (нормативтік құқықтық кесімдерді мемлекеттік тіркеу Тізілімінде N 11-1-100 болып тіркелген, 2008 жылғы 27 желтоқсандағы N 207-208 «Маңғыстау» газетінде жарияланған), 2009 жылғы 12 ақпандағы N 17/157 «Қалалық мәслихаттың 2008 жылғы 23 желтоқсандағы N 15/140 «2009 жылға арналған қалалық бюджет туралы» шешіміне өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы» шешіміне (нормативтік құқықтық кесімдерді мемлекеттік тіркеу Тізілімінде N 11-1-106 болып тіркелген, 2009 жылы 28 ақпандағы N 35 «Маңғыстау» газетінде жарияланған), 2009 жылғы 17 сәуірдегі N 18/165 «Қалалық мәслихаттың 2008 жылғы 23 желтоқсандағы N 15/140 «2009 жылға арналған қалалық бюджет туралы» шешіміне өзгерістер енгізу туралы» шешіміне (нормативтік құқықтық кесімдерді мемлекеттік тіркеу Тізілімінде N 11-1-107 болып тіркелген, 2009 жылы 7 мамырдағы N 75-76 «Маңғыстау» газетінде жарияланған) төмендегідей өзгерістер мен толықтырулар енгізілсін:
1 - тармақ мынадай редакцияда жазылсын: «2009 жылға арналған қалалық бюджет қосымшаға сәйкес мынадай көлемде бекітілсін:
1) кірістер – 9 319 508 мың теңге, соның ішінде:
салықтық түсімдер – 6 507 375 мың теңге;
салықтық емес түсімдер – 162 938 мың теңге;
негізгі капиталды сатудан түсетін түсімдер – 630 691 мың теңге;
трансферттер түсімі – 2 018 504 мың теңге;
2) шығындар – 9 964 681 мың теңге;
3) таза бюджеттік кредиттеу – 0 теңге, соның ішінде:
бюджеттік кредиттер – 0 теңге;
бюджеттік кредиттерді өтеу – 0 теңге;
4) қаржы активтерiмен операциялар бойынша сальдо – 82 942 мың теңге, соның ішінде:
қаржы активтерiн сатып алу – 82 942 мың теңге;
мемлекеттің қаржы активтерін сатудан түскен түсімдері – 0 теңге;
5) бюджет тапшылығы (профициті) – 728 115 мың теңге;
6) бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану) – 728 115 мың теңге, соның ішінде:
қарыздар түсімі – 48 975 мың теңге;
қарыздарды өтеу – 178 377 мың теңге;
бюджет қаражатының пайдаланылатын қалдықтары – 857 517 мың теңге.
6 - 2 тармағы алынып тасталсын.
6 - 3 тарма қ та:
бірінші абзацта ғ ы «8 000» саны «8 160» санымен ауыстырылсын;
екінші абзацта ғ ы «3 000» саны «3 025» санымен ауыстырылсын.
Келесі мазмұндағы 6 - 8 және 6 - 9 тармақтарымен толықтырылсын:
«6 - 8. 2009 жылға арналған қалалық бюджетте республикалық бюджеттен қалалық бюджетке өңірлік жұмыспен қамту және кадрларды қайта даярлау стратегиясын іске асыру аясындағы шараларды қаржыландыруға 700 961 мың теңге сомасында нысаналы ағымдағы және даму трансферттері қаралғаны ескерілсін.
6 - 9. 2009 жылға арналған қалалық бюджетте республикалық бюджеттен қалалық бюджетке әлеуметтік жұмыс орындары және жастар тәжірибесі бағдарламасын кеңейтуге 71 088 мың теңге сомасында нысаналы ағымдағы трансферттер қаралғаны ескерілсін, соның ішінде:
жастар тәжірибесі бағдарламасын кеңейтуге – 17 088 мың теңге;
әлеуметтік жұмыс орындарын құруға – 54 000 мың теңге».
8 тармақтағы 2 қосымша осы шешімнің 2 - қосымшасына сәйкес жаңа редакцияда жазылсын».
2. Осы шешім 2009 жылдың 1 қаңтарынан бастап қолданысқа енгізіледі.
Сессия төрайымы Қалалық мәслихаттың хатшысы
В. Попова Ж. Матаев
КЕЛІСІЛДІ:
«Ақтау қалалық экономика және
бюджеттік жоспарлау бөлімі» ММ
бастығының міндетін атқарушы
З.Қ. Төлеш
7 мамыр 2009 жыл
2009 жылғы 7 мамырдағы N 19/177
қалалық мәслихаттың шешіміне
1 - қосымша
2009 жылға арналған Ақтау қаласының бюджеті
Санаты |
Сыны-бы |
Iшкi сыныбы |
Атауы |
Сомасы, мың теңге |
1. КІРІСТЕР |
9 319 508 |
|||
1 |
Салықтық түсiмдер |
6 507 375 |
||
01 |
Табыс салығы |
2 146 358 |
||
2 |
Жеке табыс салығы |
2 146 358 |
||
03 |
Әлеуметтік салық |
1 856 934 |
||
1 |
Әлеуметтік салық |
1 856 934 |
||
04 |
Меншiкке салынатын салықтар |
1 903 282 |
||
1 |
Мүлiкке салынатын салықтар |
1 315 996 |
||
3 |
Жер салығы |
244 636 |
||
4 |
Көлiк құралдарына салынатын салық |
342 624 |
||
5 |
Бірыңғай жер салығы |
26 |
||
05 |
Тауарларға, жұмыстарға және қызметтерге салынатын ішкі салықтар |
377 561 |
||
2 |
Акциздер |
54 049 |
||
3 |
Табиғи және басқа ресурстарды пайдаланғаны үшін түсетін түсімдер |
191 116 |
||
4 |
Кәсiпкерлiк және кәсiби қызметті жүргiзгенi үшiн алынатын алымдар |
132 396 |
||
08 |
Заңдық мәндi iс-әрекеттердi жасағаны және (немесе) оған уәкілеттігі бар мемлекеттік органдар немесе лауазымды адамдар құжаттар бергені үшін алынатын міндетті төлемдер |
223 240 |
||
1 |
Мемлекеттiк баж |
223 240 |
||
2 |
Салықтық емес түсімдер |
162 938 |
||
01 |
Мемлекет меншігінен түсетін кірістер |
35 275 |
||
1 |
Мемлекеттiк кәсiпорындардың таза кiрiсі бөлiгiндегі түсiмдер |
13 091 |
||
5 |
Мемлекеттік меншігіндегі мүлікті жалға беруден түсетін кірістер |
22 184 |
||
02 |
Мемлекеттiк бюджеттен қаржыландырылатын мемлекеттiк мекемелердiң тауарларды (жұмыстарды, қызметтерді) өткiзуiнен түсетін түсiмдер |
2 766 |
||
1 |
Мемлекеттiк бюджеттен қаржыландырылатын мемлекеттiк мекемелердiң тауарларды (жұмыстарды, қызметтерді) өткiзуiнен түсетін түсiмдер |
2 766 |
||
03 |
Мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелер ұйымдастыратын мемлекеттік сатып алуды өткізуден түсетін ақша түсімдері |
42 |
||
1 |
Мемлекеттiк бюджеттен қаржыландырылатын мемлекеттiк мекемелер ұйымдастыратын мемлекеттiк сатып алуды өткізуден түсетiн ақша түсімдері |
42 |
||
04 |
Мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын, сондай-ақ Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің бюджетінен (шығыстар сметасынан) ұсталатын және қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелер салатын айыппұлдар, өсімпұлдар, санкциялар, өндіріп алулар |
113 052 |
||
1 |
Мұнай секторы кәсіпорындарынан түсетін түсімдерді қоспағанда, мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын, сондай-ақ Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің бюджетінен (шығыстар сметасынан) ұсталатын және қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелер салатын айыппұлдар, өсімпұлдар, санкциялар, өндіріп алулар |
113 052 |
||
06 |
Басқа да салықтық емес түсiмдер |
11 803 |
||
1 |
Басқа да салықтық емес түсiмдер |
11 803 |
||
3 |
Негізгі капиталды сатудан түсетін түсімдер |
630 691 |
||
01 |
Мемлекеттiк мекемелерге бекітілген мемлекеттiк мүлiктi сату |
257 356 |
||
1 |
Мемлекеттiк мекемелерге бекітілген мемлекеттiк мүлiктi сату |
257 356 |
||
03 |
Жерді және материалдық емес активтерді сату |
373 335 |
||
1 |
Жерді сату |
300 000 |
||
2 |
Материалдық емес активтерді сату |
73 335 |
||
4 |
Трансферттер түсімі |
2 018 504 |
||
02 |
Мемлекеттік басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетін трансферттер |
2 018 504 |
||
2 |
Облыстық бюджеттен түсетін трансферттер |
2 018 504 |
Функ- цио- налдық топ |
Бюд- жет- тік бағ- дар- лама әкім-шілі-гі |
Бағ- дар- лама |
Атауы |
Сомасы, мың тенге |
2. ШЫҒЫНДАР |
9 964 681 |
|||
1 |
Жалпы сипаттағы мемлекеттік қызметтер көрсету |
149 831 |
||
112 |
Қалалық мәслихаттың аппараты |
10 026 |
||
001 |
Аудан (облыстық маңызы бар қала) мәслихатының қызметін қамтамасыз ету |
10 026 |
||
122 |
Қала әкімінің аппараты |
92 953 |
||
001 |
Аудан (облыстық маңызы бар қала) әкімінің қызметін қамтамасыз ету |
92 953 |
||
123 |
Өмірзақ селосы әкімінің аппараты |
7 391 |
||
001 |
Қаладағы ауданның, аудандық маңызы бар қаланың, кенттің, ауылдың (селоның), ауылдық (селолық) округтің әкімі аппаратының қызметін қамтамасыз ету |
7 391 |
||
452 |
Қаржы бөлімі |
27 830 |
||
001 |
Қаржы бөлімінің қызметін қамтамасыз ету |
13 846 |
||
004 |
Біржолғы талондарды беру жөніндегі жұмысты және біржолғы талондарды іске асырудан сомаларды жинаудың толықтығын қамтамасыз етуді ұйымдастыру |
11 984 |
||
011 |
Коммуналдық меншікке түскен мүлікті есепке алу, сақтау, бағалау және сату |
2 000 |
||
453 |
Экономика және бюджеттік жоспарлау бөлімі |
11 631 |
||
001 |
Экономика және бюджеттік жоспарлау бөлімінің қызметін қамтамасыз ету |
11 631 |
||
2 |
Қорғаныс |
8 413 |
||
122 |
Қала әкімінің аппараты |
8 413 |
||
005 |
Жалпыға бірдей әскери міндетті атқару шеңберіндегі іс-шаралар |
8 413 |
||
3 |
Қоғамдық тәртіп, қауіпсіздік, құқық , сот, қылмыстық -атқару қызметі |
70 033 |
||
458 |
Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі |
70 033 |
||
021 |
Елдi мекендерде жол жүрісі қауiпсiздiгін қамтамасыз ету |
70 033 |
||
4 |
Білім беру |
4 390 763 |
||
464 |
Білім беру бөлімі |
4 298 070 |
||
001 |
Білім беру бөлімінің қызметін қамтамасыз ету |
17 840 |
||
003 |
Жалпы білім беру |
2 583 081 |
||
004 |
Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) мемлекеттік білім беру мекемелерінде білім беру жүйесін ақпараттандыру |
10 500 |
||
005 |
Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) мемлекеттік білім беру мекемелер үшін оқулықтар мен оқу-әдістемелік кешендерді сатып алу және жеткізу |
27 409 |
||
006 |
Балалар үшін қосымша білім беру |
175 082 |
||
007 |
Аудандық (қалалық) ауқымдағы мектеп олимпиадаларын және мектептен тыс іс-шараларды өткiзу |
11 647 |
||
009 |
Мектепке дейінгі тәрбие ұйымдарының қызметін қамтамасыз ету |
1 204 492 |
||
010 |
Республикалық бюджеттен берілетін нысаналы трансферттердің есебінен білім берудің мемлекеттік жүйесіне оқытудың жаңа технологияларын енгізу |
38 145 |
||
011 |
Өңірлік жұмыспен қамту және кадрларды қайта даярлау стратегиясын іске асыру шеңберінде білім беру объектілерін күрделі, ағымды жөндеу |
229 874 |
||
467 |
Құрылыс бөлімі |
92 693 |
||
037 |
Білім беру объектілерін салу және реконструкциялау |
92 693 |
||
6 |
Әлеуметтік көмек және әлеуметтік қамсыздандыру |
535 874 |
||
123 |
Өмірзақ селосы әкімінің аппараты |
373 |
||
003 |
Мұқтаж азаматтарға үйінде әлеуметтік көмек көрсету |
373 |
||
451 |
Жұмыспен қамту және әлеуметтік бағдарламалар бөлімі |
486 866 |
||
001 |
Жұмыспен қамту және әлеуметтік бағдарламалар бөлімінің қызметін қамтамасыз ету |
39 893 |
||
002 |
Еңбекпен қамту бағдарламасы |
117 770 |
||
005 |
Мемлекеттік атаулы әлеуметтік көмек |
20 130 |
||
006 |
Тұрғын үй көмегі |
9 415 |
||
007 |
Жергілікті өкілетті органдардың шешімі бойынша мұқтаж азаматтардың жекелеген топтарына әлеуметтік көмек |
198 122 |
||
010 |
Үйден тәрбиеленіп оқытылатын мүгедек балаларды материалдық қамтамасыз ету |
4 500 |
||
011 |
Жәрдемақыларды және басқа да әлеуметтік төлемдерді есептеу, төлеу мен жеткізу бойынша қызметтерге ақы төлеу |
1 424 |
||
013 |
Белгіленген тұрғылықты жері жоқ тұлғаларды әлеуметтік бейімдеу |
22 269 |
||
014 |
Мұқтаж азаматтарға үйде әлеуметтік көмек көрсету |
51 236 |
||
016 |
18 жасқа дейінгі балаларға мемлекеттік жәрдемақылар |
7 296 |
||
017 |
Мүгедектерді оңалту жеке бағдарламасына сәйкес, мұқтаж мүгедектерді міндетті гигиеналық құралдармен қамтамасыз етуге, және ымдау тілі мамандарының, жеке көмекшілердің қызмет көрсету |
14 811 |
||
464 |
Білім беру бөлімі |
48 635 |
||
008 |
Білім беру ұйымдарының күндiзгі оқу нысанының оқушылары мен тәрбиеленушілерiн әлеуметтік қолдау |
48 635 |
||
7 |
Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық |
3 671 172 |
||
123 |
Өмірзақ селосы әкімінің аппараты |
18 924 |
||
008 |
Елді мекендерде көшелерді жарықтандыру |
2 377 |
||
009 |
Елді мекендердің санитариясын қамтамасыз ету |
9 327 |
||
011 |
Елді мекендерді абаттандыру мен көгалдандыру |
7 220 |
||
467 |
Құрылыс бөлімі |
2 502 890 |
||
003 |
Мемлекеттік коммуналдық тұрғын үй қорының тұрғын үй құрылысы |
729 423 |
||
004 |
Инженерлік коммуникациялық инфрақұрылымды дамыту және жайластыру |
599 798 |
||
005 |
Коммуналдық шаруашылығын дамыту |
135 753 |
||
006 |
Сумен жабдықтау жүйесін дамыту |
736 046 |
||
007 |
Қаланы және елді мекендерді көркейтуді дамыту |
1 870 |
||
031 |
Өңірлік жұмыспен қамту және кадрларды қайта даярлау стратегиясын іске асыру шеңберінде инженерлік коммуникациялық инфрақұрылымды дамыту және елді-мекендерді көркейту |
300 000 |
||
458 |
Тұрғын үй коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі |
1 149 358 |
||
002 |
Мемлекеттiк қажеттiлiктер үшiн жер учаскелерiн алып қою, соның iшiнде сатып алу жолымен алып қою және осыған байланысты жылжымайтын мүлiктi иелiктен айыру |
12 000 |
||
003 |
Мемлекеттік тұрғын үй қорының сақталуын ұйымдастыру |
600 |
||
012 |
Сумен жабдықтау және су бөлу жүйесінің қызмет етуі |
25 829 |
||
015 |
Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру |
115 935 |
||
016 |
Елді мекендердің санитариясын қамтамасыз ету |
304 150 |
||
017 |
Жерлеу орындарын күтіп ұстау және туысы жоқтарды жерлеу |
9 750 |
||
018 |
Елді мекендерді абаттандыру және көгалдандыру |
510 007 |
||
030 |
Өңірлік жұмыспен қамту және кадрларды қайта даярлау стратегиясын іске асыру шеңберінде инженерлік коммуникациялық инфрақұрылымды жөндеу және елді-мекендерді көркейту |
171 087 |
||
8 |
Мәдениет, спорт, туризм және ақпараттық кеңістік |
219 978 |
||
455 |
Мәдениет және тілдерді дамыту бөлімі |
191 035 |
||
001 |
Мәдениет және тілдерді дамыту бөлімінің қызметін қамтамасыз ету |
6 050 |
||
003 |
Мәдени-демалыс жұмысын қолдау |
161 412 |
||
006 |
Аудандық (қалалық) кітапханалардың жұмыс істеуі |
23 573 |
||
456 |
Ішкі саясат бөлімі |
13 352 |
||
001 |
Ішкі саясат бөлімінің қызметін қамтамасыз ету |
7 622 |
||
002 |
Бұқаралық ақпарат құралдары арқылы мемлекеттік ақпарат caяcaтын жүргізу |
3 870 |
||
003 |
Жастар саясаты саласындағы өңірлік бағдарламаларды iске асыру |
1 860 |
||
465 |
Дене шынықтыру және спорт бөлімі |
15 591 |
||
001 |
Дене шынықтыру және спорт бөлімінің қызметін қамтамасыз ету |
4 017 |
||
006 |
Аудандық (облыс маңызы бар қалалық) деңгейде спорттық жарыстар өткізу |
7 078 |
||
007 |
Әртүрлі спорт түрлері бойынша аудан (облыстық маңызы бар қала) құрама командаларының мүшелерін дайындау және олардың облыстық спорт жарыстарына қатысуы |
4 496 |
||
9 |
Отын-энергетика кешені және жер қойнауын пайдалану |
128 667 |
||
467 |
Құрылыс бөлімі |
128 667 |
||
009 |
Жылу-энергетикалық жүйені дамыту |
128 667 |
||
10 |
Ауыл , су , орман , балық шаруашылығы , ерекше қорғалатын табиғи аумақтар , қоршаған ортаны және жануарлар дүниесін қорғау , жер қатынастары |
14 488 |
||
453 |
Экономика және бюджеттік жоспарлау бөлімі |
802 |
||
099 |
Республикалық бюджеттен берілетін нысаналы трансферттер есебiнен ауылдық елді мекендер саласының мамандарын әлеуметтік қолдау шараларын іске асыру |
802 |
||
462 |
Ауыл шаруашылық бөлімі |
256 |
||
001 |
Ауыл шаруашылығы бөлімінің қызметін қамтамасыз ету |
256 |
||
463 |
Жер қатынастар бөлімі |
13 430 |
||
001 |
Жер қатынастары бөлімінің қызметін қамтамасыз ету |
12 800 |
||
006 |
Аудандық маңызы бар қалалардың, кенттердiң, ауылдардың (селолардың), ауылдық (селолық) округтердiң шекарасын белгiлеу кезiнде жүргiзiлетiн жерге орналастыру |
630 |
||
11 |
Өнеркәсіп, сәулет, қала құрылысы және құрылыс қызметі |
25 943 |
||
467 |
Құрылыс бөлімі |
9 240 |
||
001 |
Құрылыс бөлімінің қызметін қамтамасыз ету |
9 240 |
||
468 |
Сәулет және қала құрылысы бөлімі |
16 703 |
||
001 |
Қала құрылысы және сәулет бөлімінің қызметін қамтамасыз ету |
9 603 |
||
003 |
Аудан аумағында қала құрылысын дамытудың кешенді схемаларын, аудандық (облыстық) маңызы бар қалалардың, кенттердің және өзге де ауылдық елді мекендердің бас жоспарларын әзірлеу |
7 100 |
||
12 |
Көлік және коммуникация |
624 179 |
||
458 |
Тұрғын үй коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі |
624 179 |
||
022 |
Көлік инфрақұрылымын дамыту |
34 800 |
||
023 |
Автомобиль жолдарының жұмыс істеуін қамтамасыз ету |
589 379 |
||
13 |
Басқалар |
122 871 |
||
454 |
Кәсіпкерлік және ауыл шаруашылығы бөлімі |
61 067 |
||
001 |
Кәсіпкерлік бөлімі қызметін қамтамасыз ету |
7 305 |
||
003 |
Кәсіпкерлік қызметті қолдау |
53 762 |
||
452 |
Қаржы бөлімі |
45 822 |
||
012 |
Жергілікті атқарушы органның резерві |
45 822 |
||
458 |
Тұрғын үй коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі |
15 982 |
||
001 |
Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімінің қызметін қамтамасыз ету |
15 982 |
||
15 |
Трансфертер |
2 469 |
||
452 |
Қаржы бөлімі |
2 469 |
||
006 |
Нысаналы пайдаланылмаған (толық пайдаланылмаған) трансферттерді қайтару |
2 469 |
||
3. ТАЗА БЮДЖЕТТІК КРЕДИТТЕУ |
0 |
|||
Бюджеттік кредиттер |
0 |
|||
Бюджеттік кредиттерді өтеу |
0 |
|||
4. ҚАРЖЫ АКТИВТЕРІМЕН ОПЕРАЦИЯЛАР БОЙЫНША САЛЬДО |
82 942 |
|||
Қаржы активтерін сатып алу |
82 942 |
|||
13 |
Басқалар |
82 942 |
||
452 |
Қаржы бөлімі |
82 942 |
||
014 |
Заңды тұлғалардың жарғылық капиталын қалыптастыру немесе ұлғайту |
82 942 |
||
Мемлекеттің қаржы активтерін сатудан түсетін түсімдер |
0 |
|||
5. БЮДЖЕТ ТАПШЫЛЫҒЫ (ПРОФИЦИТІ) |
-728 115 |
|||
6. БЮДЖЕТ ТАПШЫЛЫҒЫН ҚАРЖЫЛАНДЫРУ (ПРОФИЦИТІН ПАЙДАЛАНУ) |
728 115 |
|||
Қарыздар түсімі |
48 975 |
|||
Қарыздарды өтеу |
178 377 |
|||
Бюджет қаражатының пайдаланылатын қалдықтары |
857 517 |
2009 жылғы 7 мамырдағы N 19/177
қалалық мәслихаттың шешіміне
2 - қосымша
БЮДЖЕТТІК ИНВЕСТИЦИЯЛЫҚ ЖОБАЛАРДЫ (БАҒДАРЛАМАЛАРДЫ) ІСКЕ АСЫРУҒА БАҒЫТТАЛҒАН БЮДЖЕТТІК БАҒДАРЛАМАЛАРҒА БӨЛІНГЕН, 2009 ЖЫЛҒА АРНАЛҒАН ҚАЛАЛЫҚ БЮДЖЕТТІҢ БЮДЖЕТТІК ДАМУ БАҒДАРЛАМАЛАРЫНЫҢ ТІЗБЕСІ
Функцио- налдық топ |
Бюджет- тік бағдар- лама әкімші- лігі |
Бағдар-лама |
Атауы |
Инвестициялық жобалар | |||
---|---|---|---|
4 |
Білім беру |
||
467 |
Қала құрылысы бөлімі |
||
037 |
Білім беру объектілерін салу және реконструкциялау |
||
7 |
Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық |
||
467 |
Қала құрылысы бөлімі |
||
003 |
Мемлекеттік коммуналдық тұрғын үй қорының тұрғын үй құрылысы және (немесе) сатып алу |
||
004 |
Инженерлік коммуникациялық инфрақұрылымды дамыту, жайластыру және (немесе) сатып алу |
||
005 |
Коммуналдық шаруашылығын дамыту |
||
006 |
Сумен жабдықтау жүйесін дамыту |
||
007 |
Қаланы және елді мекендерді көркейтуді дамыту |
||
031 |
Өңірлік жұмыспен қамту және кадрларды қайта даярлау стратегиясын іске асыру шеңберінде инженерлік коммуникациялық инфрақұрылымды дамыту және елді-мекендерді көркейту |
||
9 |
Отын-энергетика кешені және жер қойнауын пайдалану |
||
467 |
Қала құрылысы бөлімі |
||
009 |
Жылу - энергетикалық жүйені дамыту |
||
12 |
Көлік және коммуникациялар |
||
458 |
Тұрғын үй коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі |
||
022 |
Көлік инфрақұрылымын дамыту |
||
Инвестициялық бағдарламалар | |||
13 |
Басқалар |
||
452 |
Қаржы бөлімі |
||
014 |
Заңды тұлғалардың жарғылық капиталын қалыптастыру немесе ұлғайту |