Қалалық мәслихаттың 2008 жылғы 23 желтоқсандағы № 15/140 "2009 жылға арналған қалалық бюджет туралы" шешіміне өзгерістер енгізу туралы

Жаңа

Маңғыстау облысы Ақтау қалалық мәслихатының 2009 жылғы 24 маусымдағы № 20/182 шешімі. Ақтау қаласының Әділет басқармасында 2009 жылғы 2 шілдеде № 11-1-110 тіркелді

      Қазақстан Республикасының 2008 жылғы 4 желтоқсандағы № 95-IV Бюджет кодексінің 109 бабының 5 тармағына, Қазақстан Республикасының 2001 жылғы 23 қантардағы № 148 «Қазақстан Республикасындағы жергілікті мемлекеттік басқару және өзін - өзі басқару туралы» Заңының 6 бабы 1 тармағының 1) тармақшасына және облыстық мәслихаттың 2009 жылғы 19 маусымдағы № 15/185 «Облыстық мәслихаттың 2008 жылғы 10 желтоқсандағы № 10/116 «2009 жылға арналған облыстық бюджет туралы» шешіміне өзгерістер енгізу туралы» (нормативтік құқықтық кесімдерді мемлекеттік тіркеу Тізілімінде 2009 жылы 19 маусымда № 2049 болып тіркелген) шешіміне сәйкес Ақтау қалалық мәслихат ШЕШІМ ЕТТІ:

      1. Қалалық мәслихаттың 2008 жылғы 23 желтоқсандағы № 15/140 «2009 жылға арналған қалалық бюджет туралы» шешіміне (нормативтік құқықтық кесімдерді мемлекеттік тіркеу Тізілімінде № 11-1-100 болып тіркелген, 2008 жылғы 27 желтоқсандағы № 207-208 «Маңғыстау» газетінде жарияланған), 2009 жылғы 12 ақпандағы № 17/157 «Қалалық мәслихаттың 2008 жылғы 23 желтоқсандағы № 15/140 «2009 жылға арналған қалалық бюджет туралы» шешіміне өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы» шешіміне (нормативтік құқықтық кесімдерді мемлекеттік тіркеу Тізілімінде № 11-1-106 болып тіркелген, 2009 жылы 28 ақпандағы № 35 «Маңғыстау» газетінде жарияланған), 2009 жылғы 17 сәуірдегі № 18/165 «Қалалық мәслихаттың 2008 жылғы 23 желтоқсандағы № 15/140 «2009 жылға арналған қалалық бюджет туралы» шешіміне өзгерістер енгізу туралы» шешіміне (нормативтік құқықтық кесімдерді мемлекеттік тіркеу Тізілімінде № 11-1-107 болып тіркелген, 2009 жылы 7 мамырдағы № 75-76 «Маңғыстау» газетінде жарияланған), 2009 жылғы 7 мамырдағы № 19/177 «Қалалық мәслихаттың 2008 жылғы 23 желтоқсандағы № 15/140 «2009 жылға арналған қалалық бюджет туралы» шешіміне өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы» шешіміне (нормативтік құқықтық кесімдерді мемлекеттік тіркеу Тізілімінде № 11-1-108 болып тіркелген, 2009 жылы 23 мамырдағы № 86 «Маңғыстау» газетінде жарияланған), төмендегідей өзгерістер енгізілсін:
      1 - тармақ мынадай редакцияда жазылсын: «2009 жылға арналған қалалық бюджет қосымшаға сәйкес мынадай көлемде бекітілсін:
      1) кірістер – 10 066 482 мың теңге, соның ішінде:
      салықтық түсімдер – 7 154 349 мың теңге;
      салықтық емес түсімдер – 262 938 мың теңге;
      негізгі капиталды сатудан түсетін түсімдер – 630 691 мың теңге;
      трансферттер түсімі – 2 018 504 мың теңге;
      2) шығындар – 10 714 374 мың теңге;
      3) таза бюджеттік кредиттеу – 0 теңге, соның ішінде:
      бюджеттік кредиттер – 0 теңге;
      бюджеттік кредиттерді өтеу – 0 теңге;
      4) қаржы активтерiмен операциялар бойынша сальдо – 80 223 мың теңге, соның ішінде:
      қаржы активтерiн сатып алу – 80 223 мың теңге;
      мемлекеттің қаржы активтерін сатудан түсетін түсімдері – 0 теңге;
      5) бюджет тапшылығы (профициті) – 728 115 мың теңге;
      6) бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану) – 728 115 мың теңге, соның ішінде:
      қарыздар түсімі – 48 975 мың теңге;
      қарыздарды өтеу – 178 377 мың теңге;
      бюджет қаражатының пайдаланылатын қалдықтары – 857 517 мың теңге.
      2 тармақтың:
      бірінші абзацтағы «12,6» саны «18,3» санымен ауыстырылсын;
      алтыншы абзацтағы «14,4» саны «16,6» санымен ауыстырылсын.

      2. Осы шешім 2009 жылдың 1 қаңтарынан бастап қолданысқа енгізіледі.

      Сессия төрағасы                         А. Сейдалиев

      Қалалық мәслихаттың хатшысы             Ж. Матаев

      КЕЛІСІЛДІ:
      «Ақтау қалалық экономика және
      бюджеттік жоспарлау бөлімі»
      ММ бастығының міндетін атқарушы
      З. Төлеш
      24 маусым 2009 жыл

2009 жылғы 24 маусымдағы № 20/182
қалалық мәслихаттың шешіміне
1 қосымша

2009 жылға арналған Ақтау қаласының бюджеті

Санаты

Сыны-бы

Iшкi сыны-бы

Атауы

Сомасы,мың теңге




1. КІРІСТЕР

10 066 482

1



Салықтық түсiмдер

7 154 349


01


Табыс салығы

2 793 332



2

Жеке табыс салығы

2 793 332


03


Әлеуметтік салық

1 856 934



1

Әлеуметтік салық

1 856 934


04


Меншiкке салынатын салықтар

1 903 282



1

Мүлiкке салынатын салықтар

1 315 996



3

Жер салығы

291 522



4

Көлiк құралдарына салынатын салық

295 738



5

Бірыңғай жер салығы

26


05


Тауарларға, жұмыстарға және қызметтерге салынатын ішкі салықтар

377 561



2

Акциздер

54 049



3

Табиғи және басқа ресурстарды пайдаланғаны үшін түсетін түсімдер

191 116



4

Кәсiпкерлiк және кәсiби қызметті жүргiзгенi үшiн алынатын алымдар

132 396


08


Заңдық мәндi iс-әрекеттердi жасағаны және (немесе) оған уәкілеттігі бар мемлекеттік органдар немесе лауазымды адамдар құжаттар бергені үшін   алынатын міндетті төлемдер

223 240



1

Мемлекеттiк баж

223 240

2



Салықтық емес түсімдер

262 938


01


Мемлекет меншігінен түсетін кірістер

33 734



1

Мемлекеттiк кәсiпорындардың таза кiрiсі бөлiгiндегі түсiмдер

11 550



5

Мемлекеттік меншігіндегі мүлікті жалға беруден түсетін кірістер

22 184


02


Мемлекеттiк бюджеттен қаржыландырылатын мемлекеттiк мекемелердiң тауарларды (жұмыстарды, қызметтерді) өткiзуiнен түсетін түсiмдер

2 766



1

Мемлекеттiк бюджеттен қаржыландырылатын мемлекеттiк мекемелердiң тауарларды (жұмыстарды, қызметтерді) өткiзуiнен түсетін түсiмдер

2 766


03


Мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелер ұйымдастыратын мемлекеттік сатып алуды өткізуден түсетін ақша түсімдері

42



1

Мемлекеттiк бюджеттен қаржыландырылатын мемлекеттiк мекемелер ұйымдастыратын мемлекеттiк сатып алуды өткізуден түсетiн ақша түсімдері

42


04


Мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын, сондай-ақ Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің бюджетінен (шығыстар сметасынан) ұсталатын және қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелер салатын айыппұлдар, өсімпұлдар, санкциялар, өндіріп алулар

213 052



1

Мұнай секторы кәсіпорындарынан түсетін түсімдерді қоспағанда, мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын, сондай-ақ Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің бюджетінен (шығыстар сметасынан) ұсталатын  және қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелер салатын айыппұлдар, өсімпұлдар, санкциялар, өндіріп алулар

213 052


06


Басқа да салықтық емес түсiмдер

13 344



1

Басқа да салықтық емес түсiмдер

13 344

3



Негізгі капиталды сатудан
түсетiн түсімдер

630 691


01


Мемлекеттiк мекемелерге бекітілген мемлекеттiк мүлiктi сату

257 356



1

Мемлекеттiк мекемелерге бекітілген мемлекеттiк мүлiктi сату

257 356


03


Жерді және материалдық емес активтерді сату

373 335



1

Жерді сату

300 000



2

Материалдық емес активтерді сату

73 335

4



Трансферттер түсімі

2 018 504


02


Мемлекеттік басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетін трансферттер

2 018 504



2

Облыстық бюджеттен түсетін трансферттер

2 018 504

Функционалдық топ

Бюджеттік бағдарлама әкімшілігі

Бағдарлама

Атауы

Сомасы,мың тенге




2. ШЫҒЫНДАР

10 714 374

1



Жалпы сипаттағы мемлекеттік қызметтер көрсету

152 731


112


Қалалық мәслихаттың аппараты

10 026



001

Аудан (облыстық маңызы бар қала) мәслихатының қызметін қамтамасыз ету

10 026


122


Қала әкімінің аппараты

94 353



001

Аудан (облыстық маңызы бар қала) әкімінің қызметін қамтамасыз ету

94 353


123


Өмірзақ селосы әкімінің  аппараты

7 391



001

Қаладағы ауданның, аудандық маңызы бар қаланың, кенттің, ауылдың (селоның), ауылдық (селолық) округтің әкімі аппаратының қызметін қамтамасыз ету

7 391


452


Қаржы бөлімі

29 330



001

Қаржы бөлімінің қызметін қамтамасыз ету

13 846



004

Біржолғы талондарды беру жөніндегі жұмысты және біржолғы талондарды іске асырудан сомаларды жинаудың толықтығын қамтамасыз етуді ұйымдастыру

11 984



011

Коммуналдық меншікке түскен мүлікті есепке алу, сақтау, бағалау және сату

3 500


453


Экономика және бюджеттік жоспарлау бөлімі

11 631



001

Экономика және бюджеттік жоспарлау бөлімінің қызметін қамтамасыз ету

11 631

2



Қорғаныс

8 413


122


Қала әкімінің аппараты

8 413



005

Жалпыға бірдей әскери міндетті атқару шеңберіндегі іс-шаралар

8 413

3



Қоғамдық тәртіп, қауіпсіздік, құқық, сот, қылмыстық-атқару қызметі

70 033


458


Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі

70 033



021

Елдi мекендерде жол жүрісі қауiпсiздiгін қамтамасыз ету

70 033

4



Білім беру

4 434 027


464


Білім беру бөлімі

4 328 150



001

Білім беру бөлімінің қызметін қамтамасыз ету

17 840



003

Жалпы білім беру

2 573 195



004

Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) мемлекеттік білім беру мекемелерінде білім беру жүйесін ақпараттандыру

10 500



005

Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) мемлекеттік білім беру мекемелер үшін оқулықтар мен оқу-әдістемелік кешендерді сатып алу және жеткізу

27 409



006

Балалар үшін қосымша білім беру

175 082



007

Аудандық (қалалық) ауқымдағы мектеп олимпиадаларын және мектептен тыс іс-шараларды өткiзу

11 647



009

Мектепке дейінгі тәрбие ұйымдарының қызметін қамтамасыз ету

1 199 858



010

Республикалық бюджеттен берілетін нысаналы трансферттердің есебінен білім берудің мемлекеттік жүйесіне оқытудың жаңа технологияларын енгізу

38 145



011

Өңірлік жұмыспен қамту және кадрларды қайта даярлау стратегиясын іске асыру шеңберінде білім беру объектілерін күрделі, ағымды жөндеу

274 474


467


Құрылыс бөлімі

105 877



037

Білім беру объектілерін салу және реконструкциялау

105 877

6



Әлеуметтік көмек және әлеуметтік қамсыздандыру

526 352


123


Өмірзақ селосы әкімінің аппараты

373



003

Мұқтаж азаматтарға үйінде әлеуметтік көмек көрсету

373


451


Жұмыспен қамту және әлеуметтік бағдарламалар бөлімі

490 466



001

Жұмыспен қамту және әлеуметтік бағдарламалар бөлімінің қызметін қамтамасыз ету

39 893



002

Еңбекпен қамту бағдарламасы

117 770



005

Мемлекеттік атаулы әлеуметтік көмек

20 130



006

Тұрғын үй көмегі

9 415



007

Жергілікті өкілетті органдардың шешімі бойынша мұқтаж азаматтардың жекелеген топтарына әлеуметтік көмек

201 722



010

Үйден тәрбиеленіп оқытылатын мүгедек балаларды материалдық қамтамасыз ету

4 500



011

Жәрдемақыларды және басқа да әлеуметтік төлемдерді есептеу, төлеу мен жеткізу бойынша қызметтерге ақы төлеу

1 424



013

Белгіленген тұрғылықты жері жоқ тұлғаларды әлеуметтік бейімдеу

22 269



014

Мұқтаж азаматтарға үйде әлеуметтік көмек көрсету

51 236



016

18 жасқа дейінгі балаларға мемлекеттік жәрдемақылар

7 296



017

Мүгедектерді оңалту жеке бағдарламасына сәйкес, мұқтаж мүгедектерді міндетті гигиеналық құралдармен қамтамасыз етуге, және ымдау тілі мамандарының, жеке көмекшілердің қызмет көрсету

14 811


464


Білім беру бөлімі

35 513



008

Білім беру ұйымдарының күндiзгі оқу нысанының оқушылары мен тәрбиеленушілерiн әлеуметтік қолдау

35 513

7



Тұрғын үй - коммуналдық шаруашылық

3 977 611


123


Өмірзақ селосы әкімінің аппараты

18 924



008

Елді мекендерде көшелерді жарықтандыру

2 377



009

Елді мекендердің санитариясын қамтамасыз ету

9 327



011

Елді мекендерді абаттандыру мен көгалдандыру

7 220


467


Құрылыс бөлімі

2 776 278



003

Мемлекеттік коммуналдық тұрғын үй қорының тұрғын үй құрылысы

729 423



004

Инженерлік коммуникациялық инфрақұрылымды дамыту және жайластыру

688 478



005

Коммуналдық шаруашылығын дамыту

140 673



006

Сумен жабдықтау жүйесін дамыту

906 046



007

Қаланы және елді мекендерді көркейтуді дамыту

11 658



031

Өңірлік жұмыспен қамту және кадрларды қайта даярлау стратегиясын іске асыру шеңберінде инженерлік коммуникациялық инфрақұрылымды дамыту және елді-мекендерді көркейту

300 000


458


Тұрғын үй коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі

1 182 409



002

Мемлекеттiк қажеттiлiктер үшiн жер учаскелерiн алып қою, соның iшiнде сатып алу жолымен алып қою және осыған байланысты жылжымайтын мүлiктi иелiктен айыру

12 000



003

Мемлекеттік тұрғын үй қорының сақталуын ұйымдастыру

600



012

Сумен жабдықтау және су бөлу жүйесінің қызмет етуі

25 829



015

Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру

115 935



016

Елді мекендердің санитариясын қамтамасыз ету

304 150



017

Жерлеу орындарын күтіп ұстау және туысы жоқтарды жерлеу

9 750



018

Елді мекендерді абаттандыру және көгалдандыру

543 058



030

Өңірлік жұмыспен қамту және кадрларды қайта даярлау стратегиясын іске асыру шеңберінде инженерлік коммуникациялық инфрақұрылымды жөндеу және елді-мекендерді көркейту

171 087

8



Мәдениет, спорт, туризм және ақпараттық кеңістік

219 978


455


Мәдениет және тілдерді дамыту бөлімі

191 035



001

Мәдениет және тілдерді дамыту бөлімінің қызметін қамтамасыз ету

6 050



003

Мәдени-демалыс жұмысын қолдау

161 412



006

Аудандық (қалалық) кітапханалардың жұмыс істеуі

23 573


456


Ішкі саясат бөлімі

13 352



001

Ішкі саясат бөлімінің қызметін қамтамасыз ету

7 622



002

Бұқаралық ақпарат құралдары арқылы мемлекеттік ақпарат caяcaтын жүргізу

3 870



003

Жастар саясаты саласындағы өңірлік бағдарламаларды iске асыру

1 860


465


Дене шынықтыру және спорт бөлімі

15 591



001

Дене шынықтыру және спорт бөлімінің қызметін қамтамасыз ету

4 017



006

Аудандық (облыс маңызы бар қалалық) деңгейде спорттық жарыстар өткізу

7 078



007

Әртүрлері спорт түрлері бойынша аудан (облыстық маңызы бар қала) құрама командаларының мүшелерін дайындау және олардың облыстық спорт жарыстарына қатысуы

4 496

9



Отын-энергетика кешені және жер қойнауын пайдалану

328 941


467


Құрылыс бөлімі

328 941



009

Жылу-энергетикалық жүйені дамыту

328 941

10



Ауыл, су, орман, балық шаруашылығы, ерекше қорғалатын табиғи аумақтар, қоршаған ортаны және жануарлар дүниесін қорғау, жер қатынастары

14 488


453


Экономика және бюджеттік жоспарлау бөлімі

802



099

Республикалық бюджеттен берілетін нысаналы трансферттер есебiнен ауылдық елді мекендер саласының мамандарын әлеуметтік қолдау шараларын іске асыру

802


462


Ауыл шаруашылық бөлімі

256



001

Ауыл шаруашылығы бөлімінің қызметін қамтамасыз ету

256


463


Жер қатынастар бөлімі

13 430



001

Жер қатынастары бөлімінің қызметін қамтамасыз ету

12 800



006

Аудандық маңызы бар қалалардың, кенттердiң, ауылдардың (селолардың), ауылдық (селолық) округтердiң шекарасын белгiлеу кезiнде жүргiзiлетiн жерге орналастыру

630

11



Өнеркәсіп, сәулет, қала құрылысы және құрылыс қызметі

32 281


467


Құрылыс бөлімі

9 240



001

Құрылыс бөлімінің қызметін қамтамасыз ету

9 240


468


Сәулет және қала құрылысы бөлімі

23 041



001

Қала құрылысы және сәулет бөлімінің қызметін қамтамасыз ету

15 941



003

Аудан аумағында қала құрылысын дамытудың кешенді схемаларын, аудандық (облыстық) маңызы бар қалалардың, кенттердің және өзге де ауылдық елді мекендердің бас жоспарларын әзірлеу

7 100

12



Көлік және коммуникация

824 179


458


Тұрғын үй коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі

824 179



008

Өңірлік жұмыспен қамту және кадрларды қайта даярлау стратегиясын іске асыру шеңберінде аудандық маңызы бар автомобиль жолдарын, қала және елді-мекендер көшелерін жөндеу және ұстау

500 000



022

Көлік инфрақұрылымын дамыту

34 800



023

Автомобиль жолдарының жұмыс істеуін қамтамасыз ету

289 379

13



Басқалар

122 871


454


Кәсіпкерлік және ауыл шаруашылығы бөлімі

61 067



001

Кәсіпкерлік бөлімі қызметін қамтамасыз ету

7 305



006

Кәсіпкерлік қызметті қолдау

53 762


452


Қаржы бөлімі

45 822



012

Жергілікті атқарушы органның резерві

45 822


458


Тұрғын үй коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі

15 982



001

Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімінің қызметін қамтамасыз ету

15 982

15



Трансфертер

2 469


452


Қаржы бөлімі

2 469



006

Нысаналы пайдаланылмаған (толық пайдаланылмаған) трансферттерді қайтару

2 469




3. ТАЗА БЮДЖЕТТІК КРЕДИТТЕУ

0




Бюджеттік кредиттер

0




Бюджеттік кредиттерді өтеу

0




4. ҚАРЖЫ АКТИВТЕРІМЕН ОПЕРАЦИЯЛАР БОЙЫНША САЛЬДО

80 223




Қаржы активтерін сатып алу

80 223

13



Басқалар

80 223


452


Қаржы бөлімі

80 223



014

Заңды тұлғалардың жарғылық капиталын қалыптастыру немесе ұлғайту

80 223




Мемлекеттің қаржы активтерін сатудан түсетін түсімдер

0




5. БЮДЖЕТ ТАПШЫЛЫҒЫ (ПРОФИЦИТІ)

-728 115




6. БЮДЖЕТ ТАПШЫЛЫҒЫН ҚАРЖЫЛАНДЫРУ (ПРОФИЦИТІН ПАЙДАЛАНУ)

728 115




Қарыздар түсімі

48 975




Қарыздарды өтеу

178 377




Бюджет қаражатының пайдаланылатын қалдықтары

857 517

2009 жылғы маусымдағы № 20/182
қалалық мәслихаттың шешіміне
2-қосымша

БЮДЖЕТТІК ИНВЕСТИЦИЯЛЫҚ ЖОБАЛАРДЫ (БАҒДАРЛАМАЛАРДЫ) ІСКЕ АСЫРУҒА БАҒЫТТАЛҒАН БЮДЖЕТТІК БАҒДАРЛАМАЛАРҒА БӨЛІНГЕН, 2009 ЖЫЛҒА АРНАЛҒАН ҚАЛАЛЫҚ БЮДЖЕТТІҢ БЮДЖЕТТІК ДАМУ БАҒДАРЛАМАЛАРЫНЫҢ ТІЗБЕСІ

Функционалдық топ

Бюджеттік бағдарлама әкімшілігі

Бағдарлама

Атауы

Инвестициялық жобалар

4



Білім беру


467


Қала құрылысы бөлімі



037

Білім беру объектілерін салу және реконструкциялау

7



Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық


467


Қала құрылысы бөлімі



003

Мемлекеттік коммуналдық тұрғын үй қорының тұрғын үй құрылысы және (немесе) сатып алу



004

Инженерлік коммуникациялық инфрақұрылымды дамыту, жайластыру және (немесе) сатып алу



005

Коммуналдық шаруашылығын дамыту



006

Сумен жабдықтау жүйесін дамыту



007

Қаланы және елді мекендерді көркейтуді дамыту



031

Өңірлік жұмыспен қамту және кадрларды қайта даярлау стратегиясын іске асыру шеңберінде инженерлік коммуникациялық инфрақұрылымды дамыту және елді-мекендерді көркейту

9



Отын-энергетика кешені және жер қойнауын пайдалану


467


Қала құрылысы бөлімі



009

Жылу - энергетикалық жүйені дамыту

12



Көлік және коммуникациялар


458


Тұрғын үй коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі



022

Көлік инфрақұрылымын дамыту

Инвестициялық бағдарламалар

13



Басқалар


452


Қаржы бөлімі



014

Заңды тұлғалардың жарғылық капиталын қалыптастыру немесе ұлғайту

Егер Сіз беттен қате тапсаңыз, тінтуірмен сөзді немесе фразаны белгілеңіз және Ctrl+Enter пернелер тіркесін басыңыз

 

бет бойынша іздеу

Іздеу үшін жолды енгізіңіз

Кеңес: браузерде бет бойынша енгізілген іздеу бар, ол жылдамырақ жұмыс істейді. Көбінесе, ctrl-F пернелері қолданылады