Қазақстан Республикасының 2008 жылғы 4 желтоқсандағы № 95-IV Бюджет кодексінің 9 және 75 баптарына, Қазақстан Республикасының 2001 жылғы 23 қаңтардағы № 148 «Қазақстан Республикасындағы жергілікті мемлекеттік басқару және өзін - өзі басқару туралы» Заңының 6 бабы 1 тармағының 1) тармақшасына және облыстық мәслихаттың 2011 жылғы 26 шілдедегі № 35/403 «Облыстық мәслихаттың 2010 жылғы 13 желтоқсандағы № 29/331 «2011 - 2013 жылдарға арналған облыстық бюджет туралы» шешіміне өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы» шешіміне (нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу Тізілімінде 2011 жылғы 5 шілдедегі № 2102 болып тіркелген) сәйкес, қалалық мәслихат ШЕШТІ:
1 Қалалық мәслихаттың 2010 жылғы 24 желтоқсандағы № 38/340 «2011 - 2013 жылдарға арналған қалалық бюджет туралы» (нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу Тізілімінде 2010 жылғы 27 желтоқсанда № 11-1-143 болып тіркелген, 2010 жылғы 30 желтоқсандағы № 215-216 «Маңғыстау» газетінде жарияланған) шешіміне келесі өзгерістер мен толықтыру енгізілсін:
Ақтау қаласының 2011-2013 жылдарға арналған бюджет 1 қосымшаға сәйкес, соның ішінде 2011 жылға арналған келесі көлемдерде бекітілсін:
1) кірістер – 15 636 091 мың теңге, оның ішінде:
салықтық түсімдер бойынша – 8 536 747 мың теңге;
салықтық емес түсімдер бойынша – 378 088 мың теңге;
негізгі капиталды сатудан түсетін түсімдер – 577 045 мың теңге;
трансферттер түсімі бойынша – 6 144 211 мың теңге;
2) шығындар – 16 388 673 мың теңге;
3) таза бюджеттік кредиттеу – 2 705 340 мың теңге, соның ішінде:
бюджеттік кредиттер – 2 705 340 мың теңге;
бюджеттік кредиттерді өтеу – 0 мың теңге;
4) қаржы активтерiмен операциялар бойынша сальдо – 10 000 мың теңге, соның ішінде:
қаржы активтерiн сатып алу – 10 000 мың теңге;
мемлекеттің қаржы активтерін сатудан түсетін түсімдер – 0 мың теңге;
5) бюджет тапшылығы (профициті) – 3 467 922 мың теңге;
6) бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану) – 3 467 922 мың теңге, соның ішінде:
қарыздар түсімі – 2 700 000 мың теңге;
қарыздарды өтеу – 0 мың теңге;
бюджет қаражатының пайдаланылатын қалдықтары – 767 922 мың теңге.
Көрсетілген шешімнің 1 қосымшасы осы шешімнің 1 қосымшасына сәйкес жаңа редакцияда баяндалсын.
2 тармақта:
2 абзацтағы «12» саны «11,7» санымен ауыстырылсын;
6 абзацтағы «12» саны «11,7» санымен ауыстырылсын;
3 тармақта:
2) тармақша жаңа редакцияда жазылсын:
«1,5 айлық есептік көрсеткіш мөлшеріндегі тоқсан сайынғы әлеуметтік төлем:
мүгедектігі бойынша мемлекеттік әлеуметтік жәрдемақы алушылар;
асыраушысынан айырылу жағдайы бойынша мемлекеттік әлеуметтік жәрдемақы алушылар (балаларға)»;
келесі мазмұндағы 8 тармақшамен толықтырылсын:
«жалғызбасты зейнеткерлерге көрсетілетін тоқсан сайынғы әлеуметтік көмек 3 айлық есептік көрсеткіш көлемінде»;
3-1 тармақта:
2 абзацтағы «119 227» саны «103 110» санымен ауыстырылсын.
3-2 тармақта:
1 абзацтағы «5 557 655» саны «5 832 655» санымен ауыстырылсын.
2. Осы шешім 2011 жылдың 1 қаңтарынан бастап қолданысқа енгізіледі.
Сессия төрағасы А. Сүгірбай
Қалалық мәслихаттың
хатшысы Ж. Матаев
«КЕЛІСІЛДІ»
«Ақтау қалалық экономика және
бюджеттік жоспарлау бөлімі»
мемлекеттік мекемесінің
бастығы
А. Ким
28 шілде 2011 жыл
Қалалық мәслихаттың
2011 жылғы 28 шілдедегі
№ 42 - 407 шешіміне 1 - қосымша
2011 жылға арналған Ақтау қаласының бюджеті
Санаты |
Сомасы, мың теңге |
|||
Сыныбы |
||||
Iшкi сыныбы |
||||
Атауы |
||||
1. КІРІСТЕР |
15 636 091 |
|||
1 |
Салықтық түсiмдер |
8 536 747 |
||
01 |
Табыс салығы |
3 156 323 |
||
2 |
Жеке табыс салығы |
3 156 323 |
||
03 |
Әлеуметтік салық |
1 587 887 |
||
1 |
Әлеуметтік салық |
1 587 887 |
||
04 |
Меншiкке салынатын салықтар |
2 774 946 |
||
1 |
Мүлiкке салынатын салықтар |
1 895 043 |
||
3 |
Жер салығы |
345 706 |
||
4 |
Көлiк құралдарына салынатын салық |
534 011 |
||
5 |
Бірыңғай жер салығы |
186 |
||
05 |
Тауарларға, жұмыстарға және қызметтерге салынатын ішкі салықтар |
539 882 |
||
2 |
Акциздер |
50 160 |
||
3 |
Табиғи және басқа да ресурстарды пайдаланғаны үшін түсетін түсімдер |
242 322 |
||
4 |
Кәсiпкерлiк және кәсiби қызметті жүргiзгенi үшiн алынатын алымдар |
172 127 |
||
5 |
Ойын бизнесіне салық |
75 273 |
||
07 |
Басқа да салықтар |
2 |
||
1 |
Басқа да салықтар |
2 |
||
08 |
Заңдық мәндi iс-әрекеттердi жасағаны және (немесе) оған уәкілеттігі бар мемлекеттік органдар немесе лауазымды адамдар құжаттар бергені үшін алынатын міндетті төлемдер |
477 707 |
||
1 |
Мемлекеттiк баж |
477 707 |
||
2 |
Салықтық емес түсімдер |
378 088 |
||
01 |
Мемлекеттік меншіктен түсетін кірістер |
22 323 |
||
1 |
Мемлекеттiк кәсiпорындардың таза кiрiсі бөлiгiнің түсiмдері |
5 323 |
||
5 |
Мемлекеттік меншігіндегі мүлікті жалға беруден түсетін кірістер |
17 000 |
||
02 |
Мемлекеттiк бюджеттен қаржыландырылатын мемлекеттiк мекемелердiң тауарларды (жұмыстарды, қызметтерді) өткiзуiнен түсетін түсiмдер |
751 |
||
1 |
Мемлекеттiк бюджеттен қаржыландырылатын мемлекеттiк мекемелердiң тауарларды (жұмыстарды, қызметтерді) өткiзуiнен түсетін түсiмдер |
751 |
||
03 |
Мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелер ұйымдастыратын мемлекеттік сатып алуды өткізуден түсетін ақша түсімдері |
90 |
||
1 |
Мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелер ұйымдастыратын мемлекеттік сатып алуды өткізуден түсетін ақша түсімдері |
90 |
||
04 |
Мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын, сондай-ақ Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің бюджетінен (шығыстар сметасынан) ұсталатын және қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелер салатын айыппұлдар, өсімпұлдар, санкциялар, өндіріп алулар |
334 068 |
||
1 |
Мұнай секторы ұйымдарынан түсетін түсімдерді қоспағанда, мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын, сондай-ақ Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің бюджетінен (шығыстар сметасынан) ұсталатын және қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелер салатын айыппұлдар, өсімпұлдар, санкциялар, өндіріп алулар |
334 068 |
||
06 |
Басқа да салықтық емес түсiмдер |
20 856 |
||
1 |
Басқа да салықтық емес түсiмдер |
20 856 |
||
3 |
Негізгі капиталды сатудан түсетiн түсімдер |
577 045 |
||
01 |
Мемлекеттiк мекемелерге бекітілген мемлекеттiк мүлiктi сату |
245 185 |
||
1 |
Мемлекеттiк мекемелерге бекітілген мемлекеттiк мүлiктi сату |
245 185 |
||
03 |
Жерді және материалдық емес активтерді сату |
331 860 |
||
1 |
Жерді сату |
293 106 |
||
2 |
Материалдық емес активтерді сату |
38 754 |
||
4 |
Трансферттердің түсімдері |
6 144 211 |
||
02 |
Мемлекеттік басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетін трансферттер |
6 144 211 |
||
2 |
Облыстық бюджеттен түсетін трансферттер |
6 144 211 |
Функционалдық топ |
Сомасы, мың теңге |
|||
Бюджеттік бағдарлама әкімшілігі |
||||
Бағдарлама |
||||
Атауы |
||||
2. ШЫҒЫНДАР |
16 388 673 |
|||
01 |
Жалпы сипаттағы мемлекеттік қызметтер |
480 830 |
||
112 |
Қалалық мәслихаттың аппараты |
25 561 |
||
001 |
Аудан (облыстық маңызы бар қала) мәслихатының қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер |
24 512 |
||
002 |
Ақпараттық жүйелер құру |
899 |
||
003 |
Мемлекеттік органдардың күрделі шығыстары |
150 |
||
122 |
Қала әкімінің аппараты |
111 651 |
||
001 |
Аудан (облыстық маңызы бар қала) әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер |
107 763 |
||
002 |
Ақпараттық жүйелер құру |
2 928 |
||
003 |
Мемлекеттік органдардың күрделі шығыстары |
960 |
||
123 |
Өмірзақ селосы әкімінің аппараты |
11 565 |
||
001 |
Қаладағы аудан, аудандық маңызы бар қаланың, кент, ауыл (село), ауылдық (селолық) округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер |
11 265 |
||
022 |
Мемлекеттік органдардың күрделі шығыстары |
300 |
||
452 |
Қаржы бөлімі |
315 368 |
||
001 |
Аудандық бюджетті орындау және коммуналдық меншікті (облыстық маңызы бар қала) саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер |
21 134 |
||
002 |
Ақпараттық жүйелер құру |
899 |
||
004 |
Біржолғы талондарды беру жөніндегі жұмысты және біржолғы талондарды іске асырудан сомаларды жинаудың толықтығын қамтамасыз етуді ұйымдастыру |
15 707 |
||
011 |
Коммуналдық меншікке түскен мүлікті есепке алу, сақтау, бағалау және сату |
1 828 |
||
018 |
Мемлекеттік органдардың күрделі шығыстары |
800 |
||
109 |
Қазақстан Республикасы Үкіметінің шұғыл шығындарға арналған резервінің есебінен іс-шаралар өткізу |
275 000 |
||
453 |
Экономика және бюджеттік жоспарлау бөлімі |
16 685 |
||
001 |
Экономикалық саясатты, мемлекеттік жоспарлау жүйесін қалыптастыру және дамыту және ауданды (облыстық маңызы бар қаланы) басқару саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер |
15 146 |
||
002 |
Ақпараттық жүйелер құру |
899 |
||
004 |
Мемлекеттік органдардың күрделі шығыстары |
640 |
||
02 |
Қорғаныс |
19 519 |
||
122 |
Қала әкімінің аппараты |
19 519 |
||
005 |
Жалпыға бірдей әскери міндетті атқару шеңберіндегі іс-шаралар |
19 519 |
||
03 |
Қоғамдық тәртіп, қауіпсіздік, құқық, сот, қылмыстық-атқару қызметі |
84 092 |
||
458 |
Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі |
84 092 |
||
021 |
Елдi мекендерде жол жүрісі қауiпсiздiгін қамтамасыз ету |
84 092 |
||
04 |
Білім беру |
6 646 717 |
||
464 |
Білім беру бөлімі |
6 533 778 |
||
001 |
Жергілікті деңгейде білім беру саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер |
28 221 |
||
002 |
Ақпараттық жүйелер құру |
899 |
||
003 |
Жалпы білім беру |
4 061 543 |
||
005 |
Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) мемлекеттік білім беру мекемелер үшін оқулықтар мен оқу-әдiстемелiк кешендерді сатып алу және жеткізу |
122 126 |
||
006 |
Балаларға қосымша білім беру |
241 836 |
||
007 |
Аудандық (қалалық) ауқымдағы мектеп олимпиадаларын және мектептен тыс іс-шараларды өткiзу |
14 199 |
||
009 |
Мектепке дейінгі тәрбие ұйымдарының қызметін қамтамасыз ету |
1 588 532 |
||
011 |
Өңірлік жұмыспен қамту және кадрларды қайта даярлау стратегиясын іске асыру шеңберінде білім беру объектілерін күрделі, ағымды жөндеу |
358 226 |
||
012 |
Мемлекеттік органдардың күрделі шығыстары |
640 |
||
015 |
Жетім баланы (жетім балаларды) және ата-аналарының қамқорынсыз қалған баланы (балаларды) күтіп-ұстауға асыраушыларына ай сайынғы ақшалай қаражат төлемдері |
42 183 |
||
020 |
Үйде оқытылатын мүгедек балаларды жабдықпен, бағдарламалық қамтыммен қамтамасыз ету |
34 609 |
||
021 |
Мектеп мұғалімдеріне және мектепке дейінгі ұйымдардың тәрбиешілеріне біліктілік санаты үшін қосымша ақы көлемін ұлғайту |
40 764 |
||
467 |
Құрылыс бөлімі |
112 939 |
||
037 |
Білім беру объектілерін салу және реконструкциялау |
112 939 |
||
06 |
Әлеуметтік көмек және әлеуметтік қамсыздандыру |
644 351 |
||
123 |
Өмірзақ селосы әкімінің аппараты |
495 |
||
003 |
Мұқтаж азаматтарға үйінде әлеуметтік көмек көрсету |
495 |
||
451 |
Жұмыспен қамту және әлеуметтік бағдарламалар бөлімі |
623 176 |
||
001 |
Жергілікті деңгейде халық үшін әлеуметтік бағдарламаларды жұмыспен қамтуды қамтамасыз етуді іске асыру саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер |
53 690 |
||
002 |
Еңбекпен қамту бағдарламасы |
106 753 |
||
005 |
Мемлекеттік атаулы әлеуметтік көмек |
17 107 |
||
006 |
Тұрғын үй көмегі |
11 807 |
||
007 |
Жергілікті өкілетті органдардың шешімі бойынша мұқтаж азаматтардың жекелеген топтарына әлеуметтік көмек |
280 653 |
||
010 |
Үйден тәрбиеленіп оқытылатын мүгедек балаларды материалдық қамтамасыз ету |
5 352 |
||
011 |
Жәрдемақыларды және басқа да әлеуметтік төлемдерді есептеу, төлеу мен жеткізу бойынша қызметтерге ақы төлеу |
1 646 |
||
012 |
Ақпараттық жүйелер құру |
899 |
||
013 |
Белгіленген тұрғылықты жері жоқ тұлғаларды әлеуметтік бейімдеу |
23 407 |
||
014 |
Мұқтаж азаматтарға үйде әлеуметтік көмек көрсету |
70 049 |
||
016 |
18 жасқа дейінгі балаларға мемлекеттік жәрдемақылар |
7 858 |
||
017 |
Мүгедектерді оңалту жеке бағдарламасына сәйкес, мұқтаж мүгедектерді міндетті гигиеналық құралдарымен қамтамасыз етуге және ымдау тілі мамандарының, жеке көмекшілердің қызмет көрсету |
26 513 |
||
021 |
Мемлекеттік органдардың күрделі шығыстары |
2 240 |
||
023 |
Жұмыспен қамту орталықтарының қызметін қамтамасыз ету |
15 202 |
||
464 |
Білім беру бөлімі |
20 680 |
||
008 |
Жергілікті өкілді органдардың шешімі бойынша білім беру ұйымдарының күндізгі оқу нысанында оқитындар мен тәрбиеленушілерді қоғамдық көлікте (таксиден басқа) жеңілдікпен жол жүру түрінде әлеуметтік қолдау |
20 680 |
||
07 |
Тұрғын үй -коммуналдық шаруашылық |
6 549 184 |
||
123 |
Өмірзақ селосы әкімінің аппараты |
24 009 |
||
008 |
Елді мекендерде көшелерді жарықтандыру |
4 887 |
||
009 |
Елді мекендердің санитариясын қамтамасыз ету |
10 778 |
||
011 |
Елді мекендерді абаттандыру мен көгалдандыру |
8 344 |
||
467 |
Құрылыс бөлімі |
5 290 293 |
||
003 |
Мемлекеттік коммуналдық тұрғын үй қорының тұрғын үй құрылысы және (немесе) сатып алу |
43 036 |
||
004 |
Инженерлік коммуникациялық инфрақұрылымды дамыту, жайластыру және (немесе) сатып алу |
3 710 749 |
||
005 |
Коммуналдық шаруашылығын дамыту |
26 768 |
||
006 |
Сумен жабдықтау жүйесін дамыту |
1 185 522 |
||
007 |
Қаланы және елді мекендерді көркейтуді дамыту |
61 000 |
||
031 |
Өңірлік жұмыспен қамту және кадрларды қайта даярлау стратегиясын іске асыру шеңберінде инженерлік коммуникациялық инфрақұрылымды дамыту |
263 218 |
||
458 |
Тұрғын үй коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі |
1 234 882 |
||
015 |
Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру |
130 717 |
||
016 |
Елді мекендердің санитариясын қамтамасыз ету |
350 097 |
||
017 |
Жерлеу орындарын күтіп-ұстау және туысы жоқтарды жерлеу |
10 152 |
||
018 |
Елді мекендерді абаттандыру және көгалдандыру |
743 916 |
||
08 |
Мәдениет, спорт, туризм және ақпараттық кеңістік |
270 135 |
||
455 |
Мәдениет және тілдерді дамыту бөлімі |
217 738 |
||
001 |
Жергілікті деңгейде тілдерді және мәдениетті дамыту саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер |
9 632 |
||
002 |
Ақпараттық жүйелер құру |
899 |
||
003 |
Мәдени-демалыс жұмысын қолдау |
175 014 |
||
006 |
Аудандық (қалалық) кітапханалардың жұмыс істеуі |
31 713 |
||
010 |
Мемлекеттік органдардың күрделі шығыстары |
480 |
||
456 |
Ішкі саясат бөлімі |
33 659 |
||
001 |
Жергілікті деңгейде аппарат, мемлекеттілікті нығайту және азаматтардың әлеуметтік сенімділігін қалыптастыру саласында мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер |
16 177 |
||
002 |
Газеттер мен журналдар арқылы мемлекеттік ақпараттық саясат жүргізу жөніндегі қызметтер |
8 000 |
||
003 |
Жастар саясаты саласындағы өңірлік бағдарламаларды iске асыру |
2 120 |
||
004 |
Ақпараттық жүйелер құру |
899 |
||
005 |
Телерадио хабарларын тарату арқылы мемлекеттік ақпараттық саясатты жүргізу жөніндегі қызметтер |
5 983 |
||
006 |
Мемлекеттік органдардың күрделі шығыстары |
480 |
||
465 |
Дене шынықтыру және спорт бөлімі |
18 738 |
||
001 |
Жергілікті деңгейде дене шынықтыру және спорт саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер |
6 073 |
||
002 |
Ақпараттық жүйелер құру |
899 |
||
006 |
Аудандық (облыс маңызы бар қалалық) деңгейде спорттық жарыстар өткізу |
7 574 |
||
007 |
Әртүрлі спорт түрлері бойынша аудан (облыстық маңызы бар қала) құрама командаларының мүшелерін дайындау және олардың облыстық спорт жарыстарына қатысуы |
4 192 |
||
09 |
Отын-энергетика кешені және жер қойнауын пайдалану |
1 174 854 |
||
467 |
Құрылыс бөлімі |
1 174 854 |
||
009 |
Жылу-энергетикалық жүйені дамыту |
1 174 854 |
||
10 |
Ауыл, су, орман, балық шаруашылығы, ерекше қорғалатын табиғи аумақтар, қоршаған ортаны және жануарлар дүниесін қорғау, жер қатынастары |
31 763 |
||
453 |
Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) экономика және бюджеттік жоспарлау бөлімі |
535 |
||
006 |
Ауылдық елді мекендердің әлеуметтік саласының мамандарын әлеуметтік қолдау шараларын іске асыру үшін бюджеттік кредиттер |
0 |
||
099 |
Республикалық бюджеттен берілетін нысаналы трансферттер есебінен ауылдық елді мекендер саласының мамандарын әлеуметтік қолдау шараларын іске асыру |
535 |
||
474 |
Ауыл шаруашылығы және ветеринария бөлімі |
7 748 |
||
001 |
Жергілікті деңгейде ауыл шаруашылығы және ветеринария саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер |
6 211 |
||
002 |
Ақпараттық жүйелер құру |
899 |
||
012 |
Ауыл шаруашылығы жануарларын бірдейлендіру жөніндегі іс шараларды жүргізу |
153 |
||
013 |
Эпизоотияға қарсы іс-шаралар жүргізу |
485 |
||
463 |
Жер қатынастары бөлімі |
23 480 |
||
001 |
Аудан (облыстық маңызы бар қала) аумағында жер қатынастарын реттеу саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер |
21 781 |
||
005 |
Ақпараттық жүйелер құру |
899 |
||
007 |
Мемлекеттік органдардың күрделі шығыстары |
800 |
||
11 |
Өнеркәсіп, сәулет, қала құрылысы және құрылыс қызметі |
36 686 |
||
467 |
Құрылыс бөлімі |
16 197 |
||
001 |
Құрылыс, сәулет және қала құрылысы бөлімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер |
14 658 |
||
014 |
Ақпараттық жүйелер құру |
899 |
||
017 |
Мемлекеттік органдардың күрделі шығыстары |
640 |
||
468 |
Сәулет және қала құрылысы бөлімі |
20 489 |
||
001 |
Жергілікті деңгейде сәулет және қала құрылысы саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер |
19 110 |
||
002 |
Ақпараттық жүйелер құру |
899 |
||
004 |
Мемлекеттік органдардың күрделі шығыстары |
480 |
||
12 |
Көлік және коммуникация |
313 592 |
||
458 |
Тұрғын үй коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі |
313 592 |
||
022 |
Көлік инфрақұрылымын дамыту |
76 061 |
||
023 |
Автомобиль жолдарының жұмыс істеуін қамтамасыз ету |
192 531 |
||
009 |
Өңірлік жұмыспен қамту және кадрларды қайта даярлау стратегиясын іске асыру шеңберінде аудандық маңызы бар автомобиль жолдарын қала және елді-мекендер көшелерін салу және қайта құру қалалардың және елді-мекендердің көшелері өткізу |
45 000 |
||
13 |
Басқалар |
136 639 |
||
451 |
Жұмыспен қамту және әлеуметтік бағдарламалар бөлімі |
15 600 |
||
022 |
«Бизнестің жол картасы - 2020» бағдарламасы шеңберінде жеке кәсіпкерлікті қолдау |
15 600 |
||
469 |
Кәсіпкерлік бөлімі |
61 066 |
||
001 |
Жергілікті деңгейде кәсіпкерлік пен өнеркәсіпті дамыту саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер |
12 489 |
||
002 |
Ақпараттық жүйелер құру |
899 |
||
003 |
Кәсіпкерлік қызметті қолдау |
47 198 |
||
004 |
Мемлекеттік органдардың күрделі шығыстары |
480 |
||
452 |
Қаржы бөлімі |
13 975 |
||
012 |
Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) жергілікті атқарушы органының резерві |
13 975 |
||
453 |
Экономика және бюджеттік жоспарлау бөлімі |
20 000 |
||
003 |
Жергілікті бюджеттік инвестициялық жобалардың және концессиялық жобалардың техникалық-экономикалық негіздемелерін әзірлеу және оған сараптама жүргізу |
20 000 |
||
458 |
Тұрғын үй коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі |
25 998 |
||
001 |
Жергілікті деңгейде тұрғын үй-коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер |
24 459 |
||
013 |
Мемлекеттік органдардың күрделі шығыстары |
640 |
||
020 |
Ақпараттық жүйелер құру |
899 |
||
15 |
Трансферттер |
311 |
||
452 |
Қаржы бөлімі |
311 |
||
006 |
Нысаналы пайдаланылмаған (толық пайдаланылмаған) трансферттерді қайтару |
311 |
||
3. ТАЗА БЮДЖЕТТІК КРЕДИТТЕУ |
2 705 340 |
|||
Бюджеттік кредиттер |
2 705 340 |
|||
07 |
Тұрғын үй -коммуналдық шаруашылық |
2 700 000 |
||
467 |
Құрылыс бөлімі |
2 700 000 |
||
003 |
Мемлекеттік коммуналдық тұрғын үй қорының тұрғын үй құрылысы және (немесе) сатып алу |
2 700 000 |
||
10 |
Ауыл, су, орман, балық шаруашылығы, ерекше қорғалатын табиғи аумақтар, қоршаған ортаны және жануарлар дүниесін қорғау, жер қатынастары |
5 340 |
||
453 |
Экономика және бюджеттік жоспарлау бөлімі |
5 340 |
||
006 |
Ауылдық елді мекендердің әлеуметтік саласының мамандарын әлеуметтік қолдау шараларын іске асыру үшін бюджеттік кредиттер |
5 340 |
||
Бюджеттік кредиттерді өтеу |
0 |
|||
4. ҚАРЖЫ АКТИВТЕРІМЕН ОПЕРАЦИЯЛАР БОЙЫНША САЛЬДО |
10 000 |
|||
Қаржы активтерін сатып алу |
10 000 |
|||
13 |
Басқалар |
10 000 |
||
452 |
Қаржы бөлімі |
10 000 |
||
014 |
Заңды тұлғалардың жарғылық капиталын қалыптастыру немесе ұлғайту |
10 000 |
||
Мемлекеттің қаржы активтерін сатудан түсетін түсімдер |
0 |
|||
5. БЮДЖЕТ ТАПШЫЛЫҒЫ (ПРОФИЦИТІ) |
-3 467 922 |
|||
6. БЮДЖЕТ ТАПШЫЛЫҒЫН ҚАРЖЫЛАНДЫРУ (ПРОФИЦИТІН ПАЙДАЛАНУ) |
3 467 922 |
|||
Қарыздар түсімі |
2 700 000 |
|||
16 |
Қарыздарды өтеу |
0 |
||
Бюджет қаражатының пайдаланылатын қалдықтары |
767 922 |