Қазақстан Республикасының 2008 жылғы 4 желтоқсандағы № 95-IV Бюджет кодексінің 9 және 75 баптарына, Қазақстан Республикасының 2001 жылғы 23 қаңтардағы № 148 «Қазақстан Республикасындағы жергілікті мемлекеттік басқару және өзін-өзі басқару туралы» Заңының 6 бабы 1 тармағының 1) тармақшасына және «2011 - 2013 жылдарға арналған облыстық бюджет туралы» облыстық мәслихаттың 2010 жылғы 13 желтоқсандағы № 29/331 шешіміне өзгерістер енгізу туралы» облыстық мәслихаттың 2011 жылғы 27 қазандағы № 38/444 шешіміне (нормативтік құқықтық кесімдерді мемлекеттік тіркеу Тізілімінде 2011 жылғы 2 қарашада № 2111 болып тіркелген) сәйкес, қалалық мәслихат ШЕШТІ:
Қалалық мәслихаттың 2010 жылғы 24 желтоқсандағы № 38/340 «2011-2013 жылдарға арналған қалалық бюджет туралы» (нормативтік құқықтық кесімдерді мемлекеттік тіркеу Тізілімінде 2010 жылғы 27 желтоқсанда № 11-1-143 болып тіркелген, 2010 жылғы 30 желтоқсандағы № 215-216 «Маңғыстау» газетінде жарияланған) шешіміне келесі өзгерістер енгізілсін:
«1. Ақтау қаласының 2011 - 2013 жылдарға арналған бюджеті 1 қосымшаға сәйкес, соның ішінде 2011 жылға келесі көлемдерде бекітілсін:
1) кірістер – 15 750 059 мың теңге, оның ішінде:
салықтық түсімдер бойынша – 8 676 907 мың теңге;
салықтық емес түсімдер бойынша – 383 554 мың теңге;
негізгі капиталды сатудан түсетін түсімдер – 860 883 мың теңге;
трансферттер түсімі бойынша – 5 828 715 мың теңге;
2) шығындар – 16 467 860 мың теңге;
3) таза бюджеттік кредиттеу – 5 281 мың теңге, соның ішінде:
бюджеттік кредиттер – 5 281 мың теңге;
бюджеттік кредиттерді өтеу – 0 мың теңге;
4) қаржы активтерiмен операциялар бойынша сальдо – 44 840 мың теңге, соның ішінде:
қаржы активтерiн сатып алу – 44 840 мың теңге;
мемлекеттің қаржы активтерін сатудан түсетін түсімдер – 0 мың теңге;
5) бюджет тапшылығы (профициті) – 767 922 мың теңге;
6) бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану) – 767 922 мың теңге, соның ішінде:
қарыздар түсімі – 0 мың теңге;
қарыздарды өтеу – 0 мың теңге;
бюджет қаражатының пайдаланылатын қалдықтары – 767 922 мың теңге».
Көрсетілген шешімнің 1 қосымшасы осы шешімнің 1 қосымшасына сәйкес жаңа редакцияда жазылсын.
2 тармақта:
2 абзацтағы «11,7» саны «6,8» санымен ауыстырылсын;
6 абзацтағы «11,7» саны «6,7» санымен ауыстырылсын;
3-1 тармақта:
2 абзацтағы «103 110» саны «116 110» санымен ауыстырылсын;
3 абзацтағы «32 776» саны «32 768» санымен ауыстырылсын;
5 абзацтағы «42 183» саны «26 292» санымен ауыстырылсын;
6 абзацтағы «485» саны «439» санымен ауыстырылсын;
8 абзацтағы «22 164» саны «21 632» санымен ауыстырылсын;
11 абзацтағы «4 290» саны «2 290» санымен ауыстырылсын;
3-2 тармақта «5 832 655» саны «5 511 178» санымен ауыстырылсын;
3-3 тармақ алынып тасталсын;
3-4 тармақта «14 458» саны «11 458» санымен ауыстырылсын;
6 тармақта «13 975» саны «4 000» санымен ауыстырылсын.
2. Осы шешім 2011 жылдың 1 қаңтарынан бастап қолданысқа енгізіледі.
Сессия төрағасы Ә. Ванов
Қалалық мәслихаттың
хатшысы Ж. Матаев
«КЕЛІСІЛДІ»
«Ақтау қалалық экономика
және бюджеттік жоспарлау бөлімі»
мемлекеттік мекемесінің бастығы
А. Ким
2011 жылғы 28 қазан
2011 жылғы 28 қазандағы № 49/434
қалалық мәслихаттың шешіміне
1 - қосымша
2011 жылға арналған Ақтау қаласының бюджеті
Санаты |
Сомасы, |
|||
Сыныбы |
||||
Iшкi сыныбы |
||||
Атауы |
||||
1. КІРІСТЕР |
15 750 059 |
|||
1 |
Салықтық түсiмдер |
8 676 907 |
||
01 |
Табыс салығы |
3 355 792 |
||
2 |
Жеке табыс салығы |
3 355 792 |
||
03 |
Әлеуметтік салық |
892 792 |
||
1 |
Әлеуметтік салық |
892 792 |
||
04 |
Меншiкке салынатын салықтар |
3 452 312 |
||
1 |
Мүлiкке салынатын салықтар |
1 913 610 |
||
3 |
Жер салығы |
889 626 |
||
4 |
Көлiк құралдарына салынатын салық |
649 011 |
||
5 |
Бірыңғай жер салығы |
65 |
||
05 |
Тауарларға, жұмыстарға және қызметтерге салынатын ішкі салықтар |
644 729 |
||
2 |
Акциздер |
52 909 |
||
3 |
Табиғи және басқа да ресурстарды пайдаланғаны үшін түсетін түсімдер |
300 957 |
||
4 |
Кәсiпкерлiк және кәсiби қызметті жүргiзгенi үшiн алынатын алымдар |
225 590 |
||
5 |
Ойын бизнесіне салық |
65 273 |
||
08 |
Заңдық мәндi iс-әрекеттердi жасағаны және (немесе) оған уәкілеттігі бар мемлекеттік органдар немесе лауазымды адамдар құжаттар бергені үшін алынатын міндетті төлемдер |
331 282 |
||
1 |
Мемлекеттiк баж |
331 282 |
||
2 |
Салықтық емес түсімдер |
383 554 |
||
01 |
Мемлекеттік меншіктен түсетін кірістер |
22 365 |
||
1 |
Мемлекеттiк кәсiпорындардың таза кiрiсі бөлiгiнің түсiмдері |
5 365 |
||
5 |
Мемлекеттік меншігіндегі мүлікті жалға беруден түсетін кірістер |
17 000 |
||
02 |
Мемлекеттiк бюджеттен қаржыландырылатын мемлекеттiк мекемелердiң тауарларды (жұмыстарды, қызметтерді) өткiзуiнен түсетін түсiмдер |
1 200 |
||
1 |
Мемлекеттiк бюджеттен қаржыландырылатын мемлекеттiк мекемелердiң тауарларды (жұмыстарды, қызметтерді) өткiзуiнен түсетін түсiмдер |
1 200 |
||
03 |
Мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелер ұйымдастыратын мемлекеттік сатып алуды өткізуден түсетін ақша түсімдері |
920 |
||
1 |
Мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелер ұйымдастыратын мемлекеттік сатып алуды өткізуден түсетін ақша түсімдері |
920 |
||
04 |
Мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын, сондай-ақ Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің бюджетінен (шығыстар сметасынан) ұсталатын және қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелер салатын айыппұлдар, өсімпұлдар, санкциялар, өндіріп алулар |
238 213 |
||
1 |
Мұнай секторы ұйымдарынан түсетін түсімдерді қоспағанда, мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын, сондай-ақ Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің бюджетінен (шығыстар сметасынан) ұсталатын және қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелер салатын айыппұлдар, өсімпұлдар, санкциялар, өндіріп алулар |
238 213 |
||
06 |
Басқа да салықтық емес түсiмдер |
120 856 |
||
1 |
Басқа да салықтық емес түсiмдер |
120 856 |
||
3 |
Негізгі капиталды сатудан түсетiн түсімдер |
860 883 |
||
01 |
Мемлекеттiк мекемелерге бекітілген мемлекеттiк мүлiктi сату |
424 167 |
||
1 |
Мемлекеттiк мекемелерге бекітілген мемлекеттiк мүлiктi сату |
424 167 |
||
03 |
Жерді және материалдық емес активтерді сату |
436 716 |
||
1 |
Жерді сату |
393 491 |
||
2 |
Материалдық емес активтерді сату |
43 225 |
||
4 |
Трансферттердің түсімдері |
5 828 715 |
||
02 |
Мемлекеттік басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетін трансферттер |
5 828 715 |
||
2 |
Облыстық бюджеттен түсетін трансферттер |
5 828 715 |
Функционалдық топ |
Сомасы, мың теңге |
|||
Бюджеттік бағдарлама әкімшілігі |
||||
Бағдарлама |
||||
Атауы |
||||
2. ШЫҒЫНДАР |
16 467 860 |
|||
01 |
Жалпы сипаттағы мемлекеттік қызметтер |
469 885 |
||
112 |
Қалалық мәслихаттың аппараты |
23 343 |
||
001 |
Аудан (облыстық маңызы бар қала) мәслихатының қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер |
22 319 |
||
002 |
Ақпараттық жүйелер құру |
899 |
||
003 |
Мемлекеттік органдардың күрделі шығыстары |
125 |
||
122 |
Қала әкімінің аппараты |
102 000 |
||
001 |
Аудан (облыстық маңызы бар қала) әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер |
98 363 |
||
002 |
Ақпараттық жүйелер құру |
2 928 |
||
003 |
Мемлекеттік органдардың күрделі шығыстары |
709 |
||
123 |
Өмірзақ селосы әкімінің аппараты |
12 857 |
||
001 |
Қаладағы аудан, аудандық маңызы бар қаланың, кент, ауыл (село), ауылдық (селолық) округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер |
12 458 |
||
022 |
Мемлекеттік органдардың күрделі шығыстары |
399 |
||
452 |
Қаржы бөлімі |
314 821 |
||
001 |
Аудандық бюджетті орындау және коммуналдық меншікті (облыстық маңызы бар қала) саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер |
21 317 |
||
002 |
Ақпараттық жүйелер құру |
899 |
||
004 |
Біржолғы талондарды беру жөніндегі жұмысты және біржолғы талондарды іске асырудан сомаларды жинаудың толықтығын қамтамасыз етуді ұйымдастыру |
15 407 |
||
011 |
Коммуналдық меншікке түскен мүлікті есепке алу, сақтау, бағалау және сату |
1 398 |
||
018 |
Мемлекеттік органдардың күрделі шығыстары |
800 |
||
109 |
Қазақстан Республикасы Үкіметінің шұғыл шығындарға арналған резервінің есебінен іс-шаралар өткізу |
275 000 |
||
453 |
Экономика және бюджеттік жоспарлау бөлімі |
16 864 |
||
001 |
Экономикалық саясатты, мемлекеттік жоспарлау жүйесін қалыптастыру және дамыту және ауданды (облыстық маңызы бар қаланы) басқару саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер |
15 361 |
||
002 |
Ақпараттық жүйелер құру |
899 |
||
004 |
Мемлекеттік органдардың күрделі шығыстары |
604 |
||
02 |
Қорғаныс |
19 519 |
||
122 |
Қала әкімінің аппараты |
19 519 |
||
005 |
Жалпыға бірдей әскери міндетті атқару шеңберіндегі іс-шаралар |
19 519 |
||
03 |
Қоғамдық тәртіп, қауіпсіздік, құқық, сот, қылмыстық-атқару қызметі |
83 539 |
||
458 |
Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі |
83 539 |
||
021 |
Елдi мекендерде жол жүрісі қауiпсiздiгін қамтамасыз ету |
83 539 |
||
04 |
Білім беру |
6 976 368 |
||
464 |
Білім беру бөлімі |
6 763 691 |
||
001 |
Жергілікті деңгейде білім беру саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер |
26 721 |
||
002 |
Ақпараттық жүйелер құру |
899 |
||
003 |
Жалпы білім беру |
4 204 052 |
||
005 |
Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) мемлекеттік білім беру мекемелер үшін оқулықтар мен оқу-әдiстемелiк кешендерді сатып алу және жеткізу |
122 096 |
||
006 |
Балаларға қосымша білім беру |
243 636 |
||
007 |
Аудандық (қалалық) ауқымдағы мектеп олимпиадаларын және мектептен тыс іс-шараларды өткiзу |
14 199 |
||
009 |
Мектепке дейінгі тәрбие ұйымдарының қызметін қамтамасыз ету |
1 650 333 |
||
011 |
Өңірлік жұмыспен қамту және кадрларды қайта даярлау стратегиясын іске асыру шеңберінде білім беру объектілерін күрделі, ағымды жөндеу |
398 956 |
||
012 |
Мемлекеттік органдардың күрделі шығыстары |
1 134 |
||
015 |
Жетім баланы (жетім балаларды) және ата-аналарының қамқорынсыз қалған баланы (балаларды) күтіп-ұстауға асыраушыларына ай сайынғы ақшалай қаражат төлемдері |
26 292 |
||
020 |
Үйде оқытылатын мүгедек балаларды жабдықпен, бағдарламалық қамтыммен қамтамасыз ету |
34 609 |
||
021 |
Мектеп мұғалімдеріне және мектепке дейінгі ұйымдардың тәрбиешілеріне біліктілік санаты үшін қосымша ақы көлемін ұлғайту |
40 764 |
||
467 |
Құрылыс бөлімі |
212 677 |
||
037 |
Білім беру объектілерін салу және реконструкциялау |
212 677 |
||
06 |
Әлеуметтік көмек және әлеуметтік қамсыздандыру |
619 250 |
||
123 |
Өмірзақ селосы әкімінің аппараты |
373 |
||
003 |
Мұқтаж азаматтарға үйінде әлеуметтік көмек көрсету |
373 |
||
451 |
Жұмыспен қамту және әлеуметтік бағдарламалар бөлімі |
604 697 |
||
001 |
Жергілікті деңгейде халық үшін әлеуметтік бағдарламаларды жұмыспен қамтуды қамтамасыз етуді іске асыру саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер |
54 190 |
||
002 |
Еңбекпен қамту бағдарламасы |
86 319 |
||
005 |
Мемлекеттік атаулы әлеуметтік көмек |
19 607 |
||
006 |
Тұрғын үй көмегі |
7 589 |
||
007 |
Жергілікті өкілетті органдардың шешімі бойынша мұқтаж азаматтардың жекелеген топтарына әлеуметтік көмек |
279 438 |
||
010 |
Үйден тәрбиеленіп оқытылатын мүгедек балаларды материалдық қамтамасыз ету |
5 548 |
||
011 |
Жәрдемақыларды және басқа да әлеуметтік төлемдерді есептеу, төлеу мен жеткізу бойынша қызметтерге ақы төлеу |
2 363 |
||
012 |
Ақпараттық жүйелер құру |
899 |
||
013 |
Белгіленген тұрғылықты жері жоқ тұлғаларды әлеуметтік бейімдеу |
23 952 |
||
014 |
Мұқтаж азаматтарға үйде әлеуметтік көмек көрсету |
70 049 |
||
016 |
18 жасқа дейінгі балаларға мемлекеттік жәрдемақылар |
6 888 |
||
017 |
Мүгедектерді оңалту жеке бағдарламасына сәйкес, мұқтаж мүгедектерді міндетті гигиеналық құралдарымен қамтамасыз етуге және ымдау тілі мамандарының, жеке көмекшілердің қызмет көрсету |
29 813 |
||
021 |
Мемлекеттік органдардың күрделі шығыстары |
2 840 |
||
023 |
Жұмыспен қамту орталықтарының қызметін қамтамасыз ету |
15 202 |
||
464 |
Білім беру бөлімі |
14 180 |
||
008 |
Жергілікті өкілді органдардың шешімі бойынша білім беру ұйымдарының күндізгі оқу нысанында оқитындар мен тәрбиеленушілерді қоғамдық көлікте (таксиден басқа) жеңілдікпен жол жүру түрінде әлеуметтік қолдау |
14 180 |
||
07 |
Тұрғын үй -коммуналдық шаруашылық |
6 327 267 |
||
123 |
Өмірзақ селосы әкімінің аппараты |
23 999 |
||
008 |
Елді мекендерде көшелерді жарықтандыру |
4 887 |
||
009 |
Елді мекендердің санитариясын қамтамасыз ету |
10 778 |
||
011 |
Елді мекендерді абаттандыру мен көгалдандыру |
8 334 |
||
467 |
Құрылыс бөлімі |
5 047 968 |
||
003 |
Мемлекеттік коммуналдық тұрғын үй қорының тұрғын үй құрылысы және (немесе) сатып алу |
62 112 |
||
004 |
Инженерлік коммуникациялық инфрақұрылымды дамыту, жайластыру және (немесе) сатып алу |
3 448 833 |
||
005 |
Коммуналдық шаруашылығын дамыту |
26 768 |
||
006 |
Сумен жабдықтау жүйесін дамыту |
1 191 222 |
||
007 |
Қаланы және елді мекендерді көркейтуді дамыту |
61 000 |
||
031 |
Өңірлік жұмыспен қамту және кадрларды қайта даярлау стратегиясын іске асыру шеңберінде инженерлік коммуникациялық инфрақұрылымды дамыту |
258 033 |
||
458 |
Тұрғын үй коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі |
1 255 300 |
||
015 |
Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру |
129 249 |
||
016 |
Елді мекендердің санитариясын қамтамасыз ету |
350 093 |
||
017 |
Жерлеу орындарын күтіп-ұстау және туысы жоқтарды жерлеу |
10 152 |
||
018 |
Елді мекендерді абаттандыру және көгалдандыру |
765 806 |
||
08 |
Мәдениет, спорт, туризм және ақпараттық кеңістік |
281 577 |
||
455 |
Мәдениет және тілдерді дамыту бөлімі |
222 015 |
||
001 |
Жергілікті деңгейде тілдерді және мәдениетті дамыту саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер |
9 912 |
||
002 |
Ақпараттық жүйелер құру |
899 |
||
003 |
Мәдени-демалыс жұмысын қолдау |
179 014 |
||
006 |
Аудандық (қалалық) кітапханалардың жұмыс істеуі |
31 713 |
||
010 |
Мемлекеттік органдардың күрделі шығыстары |
477 |
||
456 |
Ішкі саясат бөлімі |
41 733 |
||
001 |
Жергілікті деңгейде аппарат, мемлекеттілікті нығайту және азаматтардың әлеуметтік сенімділігін қалыптастыру саласында мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер |
16 346 |
||
002 |
Газеттер мен журналдар арқылы мемлекеттік ақпараттық саясат жүргізу жөніндегі қызметтер |
16 000 |
||
003 |
Жастар саясаты саласындағы өңірлік бағдарламаларды iске асыру |
2 055 |
||
004 |
Ақпараттық жүйелер құру |
899 |
||
005 |
Телерадио хабарларын тарату арқылы мемлекеттік ақпараттық саясатты жүргізу жөніндегі қызметтер |
5 983 |
||
006 |
Мемлекеттік органдардың күрделі шығыстары |
450 |
||
465 |
Дене шынықтыру және спорт бөлімі |
17 829 |
||
001 |
Жергілікті деңгейде дене шынықтыру және спорт саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер |
5 164 |
||
002 |
Ақпараттық жүйелер құру |
899 |
||
006 |
Аудандық (облыс маңызы бар қалалық) деңгейде спорттық жарыстар өткізу |
7 574 |
||
007 |
Әртүрлі спорт түрлері бойынша аудан (облыстық маңызы бар қала) құрама командаларының мүшелерін дайындау және олардың облыстық спорт жарыстарына қатысуы |
4 192 |
||
09 |
Отын-энергетика кешені және жер қойнауын пайдалану |
1 182 803 |
||
467 |
Құрылыс бөлімі |
1 182 803 |
||
009 |
Жылу-энергетикалық жүйені дамыту |
1 182 803 |
||
10 |
Ауыл, су, орман, балық шаруашылығы, ерекше қорғалатын табиғи аумақтар, қоршаған ортаны және жануарлар дүниесін қорғау, жер қатынастары |
29 810 |
||
453 |
Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) экономика және бюджеттік жоспарлау бөлімі |
535 |
||
099 |
Республикалық бюджеттен берілетін нысаналы трансферттер есебінен ауылдық елді мекендер саласының мамандарын әлеуметтік қолдау шараларын іске асыру |
535 |
||
474 |
Ауыл шаруашылығы және ветеринария бөлімі |
8 007 |
||
001 |
Жергілікті деңгейде ауыл шаруашылығы және ветеринария саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер |
6 256 |
||
002 |
Ақпараттық жүйелер құру |
899 |
||
003 |
Мемлекеттік органдардың күрделі шығыстары |
260 |
||
012 |
Ауыл шаруашылығы жануарларын бірдейлендіру жөніндегі іс шараларды жүргізу |
153 |
||
013 |
Эпизоотияға қарсы іс-шаралар жүргізу |
439 |
||
463 |
Жер қатынастары бөлімі |
21 268 |
||
001 |
Аудан (облыстық маңызы бар қала) аумағында жер қатынастарын реттеу саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер |
19 829 |
||
005 |
Ақпараттық жүйелер құру |
899 |
||
007 |
Мемлекеттік органдардың күрделі шығыстары |
540 |
||
11 |
Өнеркәсіп, сәулет, қала құрылысы және құрылыс қызметі |
34 238 |
||
467 |
Құрылыс бөлімі |
17 473 |
||
001 |
Құрылыс, сәулет және қала құрылысы бөлімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер |
15 934 |
||
014 |
Ақпараттық жүйелер құру |
899 |
||
017 |
Мемлекеттік органдардың күрделі шығыстары |
640 |
||
468 |
Сәулет және қала құрылысы бөлімі |
16 765 |
||
001 |
Жергілікті деңгейде сәулет және қала құрылысы саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер |
15 392 |
||
002 |
Ақпараттық жүйелер құру |
899 |
||
004 |
Мемлекеттік органдардың күрделі шығыстары |
474 |
||
12 |
Көлік және коммуникация |
323 415 |
||
458 |
Тұрғын үй коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі |
323 415 |
||
022 |
Көлік инфрақұрылымын дамыту |
75 885 |
||
023 |
Автомобиль жолдарының жұмыс істеуін қамтамасыз ету |
202 530 |
||
009 |
Өңірлік жұмыспен қамту және кадрларды қайта даярлау стратегиясын іске асыру шеңберінде аудандық маңызы бар автомобиль жолдарын қала және елді-мекендер көшелерін салу және қайтақуру қалалардың және елді-мекендердің көшелері өткізу |
45 000 |
||
13 |
Басқалар |
119 878 |
||
451 |
Жұмыспен қамту және әлеуметтік бағдарламалар бөлімі |
15 600 |
||
022 |
«Бизнестің жол картасы - 2020» бағдарламасы шеңберінде жеке кәсіпкерлікті қолдау |
15 600 |
||
469 |
Кәсіпкерлік бөлімі |
59 312 |
||
001 |
Жергілікті деңгейде кәсіпкерлік пен өнеркәсіпті дамыту саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер |
12 263 |
||
002 |
Ақпараттық жүйелер құру |
899 |
||
003 |
Кәсіпкерлік қызметті қолдау |
45 805 |
||
004 |
Мемлекеттік органдардың күрделі шығыстары |
345 |
||
452 |
Қаржы бөлімі |
4 000 |
||
012 |
Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) жергілікті атқарушы органының резерві |
4 000 |
||
453 |
Экономика және бюджеттік жоспарлау бөлімі |
14 200 |
||
003 |
Жергілікті бюджеттік инвестициялық жобалардың және концессиялық жобалардың техникалық-экономикалық негіздемелерін әзірлеу және оған сараптама жүргізу |
14 200 |
||
458 |
Тұрғын үй коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі |
26 766 |
||
001 |
Жергілікті деңгейде тұрғын үй-коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер |
25 227 |
||
013 |
Мемлекеттік органдардың күрделі шығыстары |
640 |
||
020 |
Ақпараттық жүйелер құру |
899 |
||
15 |
Трансферттер |
311 |
||
452 |
Қаржы бөлімі |
311 |
||
006 |
Нысаналы пайдаланылмаған (толық пайдаланылмаған) трансферттерді қайтару |
311 |
||
3. ТАЗА БЮДЖЕТТІК КРЕДИТТЕУ |
5 281 |
|||
Бюджеттік кредиттер |
5 281 |
|||
Бюджеттік кредиттерді өтеу |
0 |
|||
4. ҚАРЖЫ АКТИВТЕРІМЕН ОПЕРАЦИЯЛАР БОЙЫНША САЛЬДО |
44 840 |
|||
Қаржы активтерін сатып алу |
44 840 |
|||
13 |
Басқалар |
44 840 |
||
452 |
Қаржы бөлімі |
44 840 |
||
014 |
Заңды тұлғалардың жарғылық капиталын қалыптастыру немесе ұлғайту |
44 840 |
||
Мемлекеттің қаржы активтерін сатудан түсетін түсімдер |
0 |
|||
5. БЮДЖЕТ ТАПШЫЛЫҒЫ (ПРОФИЦИТІ) |
-767 922 |
|||
6. БЮДЖЕТ ТАПШЫЛЫҒЫН ҚАРЖЫЛАНДЫРУ (ПРОФИЦИТІН ПАЙДАЛАНУ) |
767 922 |
|||
Қарыздар түсімі |
0 |
|||
16 |
Қарыздарды өтеу |
0 |
||
452 |
Қаржы бөлімі |
5 281 |
||
021 |
Жергілікті бюджеттен бөлінген пайдаланылмаған бюджеттік кредиттерді қайтару |
5 281 |
||
Бюджет қаражатының пайдаланылатын қалдықтары |
767 922 |