О внесении изменений в решение городского маслихата от 24 декабря 2010 года № 38/340 "О городском бюджете на 2011-2013 годы"

Новый

Решение Актауского городского маслихата Мангистауской области от 28 октября 2011 года № 49/434. Зарегистрировано Департаментом юстиции Мангистауской области 16 ноября 2011 года № 11-1-164

      В соответствии со статьями 9 и 75 Бюджетного кодекса Республики Казахстан от 4 декабря 2008 года № 95-IV, подпунктом 1) пункта 1 статьи 6 Закона Республики Казахстан от 23 января 2001 года № 148 «О местном государственном управлении и самоуправлении в Республике Казахстан» и решением областного маслихата от 27 октября 2011 года № 38/444 «О внесении изменений в решение областного маслихата от 13 декабря 2010 года № 29/331 «Об областном бюджете на 2011 - 2013 годы» (зарегистрировано в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов за № 2111 от 2 ноября 2011 года), городской маслихат РЕШИЛ:
      Внести в решение городского маслихата от 24 декабря 2010 года № 38/340 «О городском бюджете на 2011 - 2013 годы» (зарегистрировано в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов за № 11-1-143 от 27 декабря 2010 года, опубликовано в газете «Огни Мангистау» от 30 декабря 2010 года № 215 - 216) следующие изменения:
      «1. Утвердить бюджет города Актау на 2011 - 2013 годы согласно приложению 1, в том числе на 2011 год, в следующих объемах:
      1) доходы – 15 750 059 тысяч тенге, в том числе по:
      налоговым поступлениям – 8 676 907 тысяч тенге;
      неналоговым поступлениям – 383 554 тысяч тенге;
      поступлениям от продажи основного капитала – 860 883 тысяч тенге;
      поступлениям трансфертов – 5 828 715 тысяч тенге;
      2) затраты – 16 467 860 тысяч тенге;
      3) чистое бюджетное кредитование – 5 281 тысяч тенге, в том числе:
      бюджетные кредиты – 5 281 тысяч тенге;
      погашение бюджетных кредитов – 0 тысяч тенге;
      4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 44 840 тысяч тенге, в том числе:
      приобретение финансовых активов – 44 840 тысяч тенге;
      поступления от продажи финансовых активов государства – 0 тысяч тенге;
      5) дефицит (профицит) бюджета – 767 922 тысяч тенге;
      6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 767 922 тысяч тенге, в том числе:
      поступление займов – 0 тысяч тенге;
      погашение займов – 0 тысяч тенге;
      используемые остатки бюджетных средств – 767 922 тысяч тенге».
      Приложение 1 к указанному решению изложить в новой редакции согласно приложению 1 к настоящему решению.
      В пункте 2:
      в абзаце 2 цифру «11,7» заменить цифрой «6,8»;
      в абзаце 6 цифру «11,7» заменить цифрой «6,7»;
      В пункте 3 - 1:
      в абзаце 2 цифру «103 110» заменить цифрой «116 110»;
      в абзаце 3 цифру «32 776» заменить цифрой «32 768»;
      в абзаце 5 цифру «42 183» заменить цифрой «26 292»;
      в абзаце 6 цифру «485» заменить цифрой «439»;
      в абзаце 8 цифру «22 164» заменить цифрой «21 632»;
      в абзаце 11 цифру «4 290» заменить цифрой «2 290»;
      в пункте 3 - 2 цифру «5 832 655» заменить цифрой «5 511 178»;
      Пункт 3 - 3 исключить;
      в пункте 3 - 4 цифру «14 458» заменить цифрой «11 458»;
      в пункте 6 цифру «13 975» заменить цифрой «4 000».
      2. Настоящее решение вводится в действие с 1 января 2011 года.

      Председатель сессии                     А. Ванов

      Секретарь городского
      маслихата                               Ж. Матаев

      «СОГЛАСОВАНО»
      Начальник государственного учреждения
      «Актауский городской отдел экономики
      и бюджетного планирования»
      А. Ким
      28 октября 2011 года


 Приложение 1
к решению городского маслихата
от 28 октября  2011 года № 49/434
 

Бюджет города Актау на 2011 год

категория

Сумма тыс.тенге


класс



подкласс




Наименование




1. ДОХОДЫ

15 750 059

1



Налоговые поступления

8 676 907


01


Подоходный налог

3 355 792



2

Индивидуальный подоходный налог

3 355 792


03


Социальный налог

892 792



1

Социальный налог

892 792


04


Hалоги на собственность

3 452 312



1

Hалоги на имущество

1 913 610



3

Земельный налог

889 626



4

Hалог на транспортные средства

649 011



5

Единый земельный налог

65


05


Внутренние налоги на товары, работы и услуги

644 729



2

Акцизы

52 909



3

Поступления за использование природных и других ресурсов

300 957



4

Сборы за ведение предпринимательской и профессиональной деятельности

225 590



5

Налог на игорный бизнес

65 273


08


Обязательные платежи, взимаемые за совершение юридически значимых действий и (или) выдачу документов уполномоченными на то государственными органами или должностными лицами

331 282



1

Государственная пошлина

331 282

2



Неналоговые поступления

383 554


01


Доходы от государственной собственности

22 365



1

Поступления части чистого дохода государственных предприятий

5 365



5

Доходы от аренды имущества,находящегося в государственной собственности

17 000


02


Поступления от реализации товаров (работ, услуг) государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета

1 200



1

Поступления от реализации товаров (работ, услуг) государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета

1 200


03


Поступления денег от проведения государственных закупок, организуемых государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета

920



1

Поступления денег от проведения государственных закупок, организуемых государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета

920


04


Штрафы, пеня, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан

238 213



1

Штрафы, пеня, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан, за исключением поступлений от предприятий нефтяного сектора

238 213


06


Прочие неналоговые поступления

120 856



1

Прочие неналоговые поступления

120 856

3



Поступления от продажи основного капитала

860 883


01


Продажа государственного имущества, закрепленного за государственными учреждениями

424 167



1

Продажа государственного имущества, закрепленного за государственными учреждениями

424 167


03


Продажа земли и нематериальных активов

436 716



1

Продажа земли

393 491



2

Продажа нематериальных активов

43 225

4



Поступления трансфертов

5 828 715


02


Трансферты из вышестоящих органов государственного управления

5 828 715



2

Трансферты из областного бюджета

5 828 715

Функциональная группа

Сумма тыс.тенге


Администратор бюджетных программ



Программа




Наименование




2. ЗАТРАТЫ

16 467 860

01



Государственные услуги общего характера

469 885


112


Аппарат маслихата города

23 343



001

Услуги по обеспечению деятельности маслихата района (города областного значения)

22 319



002

Создание информационных систем

899



003

Капитальные расходы государственных органов

125


122


Аппарат акима города

102 000



001

Услуги по обеспечению деятельности акима района (города областного значения)

98 363



002

Создание информационных систем

2 928



003

Капитальные расходы государственных органов

709


123


Аппарат акима села Умирзак

12 857



001

Услуги по обеспечению деятельности акима района в городе, города районного значения, поселка, аула (села), аульного (сельского) округа

12 458



022

Капитальные расходы государственных органов

399


452


Отдел финансов

314 821



001

Услуги по реализации государственной политики в области исполнения бюджета района (города областного значения) и управления коммунальной собственностью района (города областного значения)

21 317



002

Создание информационных систем

899



004

Организация работы по выдаче разовых талонов и обеспечение полноты сбора сумм от реализации разовых талонов

15 407



011

Учет, хранение, оценка и реализация имущества, поступившего в коммунальную собственность

1 398



018

Капитальные расходы государственных органов

800



109

Проведение мероприятий за счет резерва Правительства Республики Казахстан на неотложные затраты

275 000


453


Отдел экономики и бюджетного планирования

16 864



001

Услуги по реализации государственной политики в области формирования и развития экономической политики, системы государственного планирования и управления района (города областного значения)

15 361



002

Создание информационных систем

899



004

Капитальные расходы государственных органов

604

02



Оборона

19 519


122


Аппарат акима города

19 519



005

Мероприятия в рамках исполнения всеобщей воинской обязанности

19 519

03



Общественный порядок, безопасность, правовая, судебная, уголовно-исполнительная деятельность

83 539


458


Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог

83 539



021

Обеспечение безопасности дорожного движения в населенных пунктах

83 539

04



Образование

6 976 368


464


Отдел образования

6 763 691



001

Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области образования

26 721



002

Создание информационных систем

899



003

Общеобразовательное обучение

4 204 052



005

Приобретение и доставка учебников, учебно-методических комплексов для государственных учреждений образования района (города областного значения)

122 096



006

Дополнительное образование для детей

243 636



007

Проведение школьных олимпиад, внешкольных мероприятий и конкурсов районного (городского) масштаба

14 199



009

Обеспечение деятельности организаций дошкольного воспитания и обучения

1 650 333



011

Капитальный, текущий ремонт объектов образования в рамках реализации стратегии региональной занятости и переподготовки кадров

398 956



012

Капитальные расходы государственных органов

1 134



015

Ежемесячные выплаты денежных средств опекунам (попечителям) на содержание ребенка сироты (детей-сирот), и ребенка (детей), оставшегося без попечения родителей

26 292



020

Обеспечение оборудованием, программным обеспечением детей-инвалидов, обучающихся на дому

34 609



021

Увеличение размера доплаты за квалификационную категорию учителям школ и воспитателям дошкольных организаций образования

40 764


467


Отдел строительства

212 677



037

Строительство и реконструкция объектов образования

212 677

06



Социальная помощь и социальное обеспечение

619 250


123


Аппарат акима села Умирзак

373



003

Оказание социальной помощи нуждающимся гражданам на дому

373


451


Отдел занятости и социальных программ

604 697



001

Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области обеспечения занятости социальных программ для населения

54 190



002

Программа занятости

86 319



005

Государственная адресная социальная помощь

19 607



006

Жилищная помощь

7 589



007

Социальная помощь отдельным категориям нуждающихся граждан по решением местных представительных органов

279 438



010

Материальное обеспечение детей-инвалидов, воспитывающихся и обучающихся на дому

5 548



011

Оплата услуг по зачислению, выплате и доставке пособий и других социальных выплат

2 363



012

Создание информационных систем

899



013

Социальная адаптация лиц, не имеющих определенного места жительства

23 952



014

Оказание социальной помощи нуждающимся гражданам на дому

70 049



016

Государственные пособия на детей до 18 лет

6 888



017

Обеспечение нуждающихся инвалидов обязательными гигиеническими средствами и предоставление услуг специалистами жестового языка, индивидуальными помощниками в соответствии с индивидуальной программой реабилитации инвалида

29 813



021

Капитальные расходы государственных органов

2 840



023

Обеспечение деятельности центров занятости

15 202


464


Отдел образования

14 180



008

Социальная поддержка обучающихся и воспитанников организаций образования очной формы обучения в виде льготного проезда на общественном транспорте (кроме такси) по решению местных представительных органов

14 180

07



Жилищно-коммунальное хозяйство

6 327 267


123


Аппарат акима села Умирзак

23 999



008

Освещение улиц населенных пунктов

4 887



009

Обеспечение санитарии населенных пунктов

10 778



011

Благоустройство и озеленение населенных пунктов

8 334


467


Отдел строительства

5 047 968



003

Строительство и (или) приобретения жилья государственного коммунального жилищного фонда

62 112



004

Развитие, обустройство и (или) приобретение инженерно-коммуникационной инфраструктуры

3 448 833



005

Развитие коммунального хозяйства

26 768



006

Развитие системы водоснабжения

1 191 222



007

Развитие благоустройства городов и населенных пунктов

61 000



031

Развитие инженерно-коммуникационной инфраструктуры и благоустройство населенных пунктов в рамках реализации стратегии региональной занятости и переподготовки кадров

258 033


458


Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог

1 255 300



015

Освещение улиц в населенных пунктах

129 249



016

Обеспечение санитарии населенных пунктов

350 093



017

Содержание мест захоронений и захоронение безродных

10 152



018

Благоустройство и озеленение населенных пунктов

765 806

08



Культура, спорт, туризм и информационное пространство

281 577


455


Отдел культуры и развития языков

222 015



001

Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области развития языков и культуры

9 912



002

Создание информационных систем

899



003

Поддержка культурно-досуговой работы

179 014



006

Функционирование районных (городских) библиотек

31 713



010

Капитальные расходы государственных органов

477


456


Отдел внутренней политики

41 733



001

Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области информации, укрепления государственности и формирования социального оптимизма граждан

16 346



002

Услуги по проведению государственной информационной политики через газеты и журналы

16 000



003

Реализация региональных программ в сфере молодежной политики

2 055



004

Создание информационных систем

899



005

Услуги по проведению государственной информационной политики через телерадиовещание

5 983



006

Капитальные расходы государственных органов

450


465


Отдел физической культуры и спорта

17 829



001

Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в сфере физической культуры и спорта

5 164



002

Создание информационных систем

899



006

Проведение спортивных соревнований на районном (города областного значения) уровне

7 574



007

Подготовка и участие членов сборных команд района (города областного значения) по различным видам спорта на областных спортивных соревнованиях

4 192

09



Топливно-энергетический комплекс и недропользование

1 182 803


467


Отдел строительства

1 182 803



009

Развитие теплоэнергетической системы

1 182 803

10



Сельское, водное, лесное, рыбное хозяйство, особо охраняемые природные территории, охрана окружающей среды и животного мира, земельные отношения

29 810


453


Отдел экономики и бюджетного планирования

535



099

Реализация мер социальной поддержки специалистов социальной сферы сельских населенных пунктов за счет целевого трансферта из республиканского бюджета

535


474


Отдел сельского хозяйства и ветеринарии

8 007



001

Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в сфере сельского хозяйства и ветеринарии

6 256



002

Создание информационных систем

899



003

Капитальные расходы государственных органов

260



012

Проведение мероприятий по идентификации сельскохозяйственных животных

153



013

Проведение противоэпизоотических мероприятий

439


463


Отдел земельных отношений

21 268



001

Услуги по реализации государственной политики в области регулирования земельных отношений на территории района (города областного значения)

19 829



005

Создание информационных систем

899



007

Капитальные расходы государственных органов

540

11



Промышленность, архитектурная, градостроительная и строительная деятельность

34 238


467


Отдел строительства

17 473



001

Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области строительства

15 934



014

Создание информационных систем

899



017

Капитальные расходы государственных органов

640


468


Отдел архитектуры и градостроительства

16 765



001

Услуги по реализации государственной политики в области архитектуры и градостроительства на местном уровне

15 392



002

Создание информационных систем

899



004

Капитальные расходы государственных органов

474

12



Транспорт и коммуникации

323 415


458


Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог

323 415



022

Развитие транспортной инфраструктуры

75 885



023

Обеспечение функционирования автомобильных дорог

202 530



009

Строительство и реконструкция автомобильных дорог районного значения, улиц городов и населенных пунктов в рамках реализации региональной занятости переподготовки кадров

45 000

13



Прочие

119 878


451


Отдел занятости и социальных программ

15 600



022

Поддержка частного предпринимательства в рамках программы "Дорожная карта бизнеса-2020"

15 600


469


Отдел предпринимательства

59 312



001

Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области развития предпринимательства и промышленности

12 263



002

Создание информационных систем

899



003

Поддержка предпринимательской деятельности

45 805



004

Капитальные расходы государственных органов

345


452


Отдел финансов

4 000



012

Резерв местного исполнительного органа района (города областного значения)

4 000


453


Отдел экономики и бюджетного планирования

14 200



003

Разработка или корректировка технико-экономического обоснования местных бюджетных инвестиционных проектов и концессионных проектов и проведение его экспертизы, консультативное сопровождение концессионных проектов

14 200


458


Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог

26 766



001

Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог

25 227



013

Капитальные расходы государственных органов

640



020

Создание информационных систем

899

15



Трансферты

311


452


Отдел финансов

311



006

Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов

311




3. ЧИСТОЕ БЮДЖЕТНОЕ КРЕДИТОВАНИЕ

5 281




Бюджетные кредиты

5 281




Погашение бюджетных кредитов

0




4. САЛЬДО ПО ОПЕРАЦИЯМ С ФИНАНСОВЫМИ АКТИВАМИ

44 840




Приобретение финансовых активов

44 840

13



Прочие

44 840


452


Отдел финансов

44 840



014

Формирование или увеличение уставного капитала юридических лиц

44 840




Поступления от продажи финансовых активов государства

0




5. ДЕФИЦИТ (ПРОФИЦИТ) БЮДЖЕТА

-767 922




6. ФИНАНСИРОВАНИЕ ДЕФИЦИТА (ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРОФИЦИТА) БЮДЖЕТА

767 922




Поступление займов

0

16



Погашение займов

0


452


Отдел финансов

5 281



021

Возврат неиспользованных бюджетных кредитов, выданных из местного бюджета

5 281




Используемые остатки бюджетных средств

767 922


Если Вы обнаружили на странице ошибку, выделите мышью слово или фразу и нажмите сочетание клавиш Ctrl+Enter

 

поиск по странице

Введите строку для поиска

Совет: в браузере есть встроенный поиск по странице, он работает быстрее. Вызывается чаще всего клавишами ctrl-F.