Ескерту. Күші жойылды - Шығыс Қазақстан облысы Өскемен қалалық мәслихатының 23.12.2019 № 52/2-VI шешімімен (01.01.2020 бастап қолданысқа енгізіледі).
РҚАО-ның ескертпесі.
Құжаттың мәтінінде түпнұсқаның пунктуациясы мен орфографиясы сақталған.
Қазақстан Республикасының 2008 жылғы 4 желтоқсандағы Бюджет кодексінің 109-бабына, "Қазақстан Республикасындағы жергілікті мемлекеттік басқару және өзін-өзі басқару туралы" Қазақстан Республикасының 2001 жылғы 23 қаңтардағы Заңының 6-бабының 1 тармағының 1) тармақшасына, "2018-2020 жылдарға арналған облыстық бюджет туралы" Шығыс Қазақстан облыстық мәслихатының 2017 жылғы 13 желтоқсандағы № 16/176-VI шешіміне өзгерістер енгізу туралы" Шығыс Қазақстан облыстық мәслихатының 2018 жылғы 12 сәуірдегі № 19/213-VI шешіміне (нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу Тізілімінде 5622 нөмірімен тіркелген) сәйкес Өскемен қалалық мәслихаты ШЕШІМ ҚАБЫЛДАДЫ:
1. "Өскемен қаласының 2018-2020 жылдарға арналған бюджеті туралы" Өскемен қалалық мәслихатының 2017 жылғы 26 желтоқсандағы № 25/2-VI шешіміне (нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу Тізілімінде 5394 нөмірімен тіркелген, Қазақстан Республикасының нормативтік құқықтық актілерінің электрондық түрдегі эталондық бақылау банкінде 2018 жылғы 15 қаңтарда жарияланған) мынадай өзгерістер енгізілсін:
1-тармақ келесі редакцияда жазылсын:
"1. Қаланың 2018-2020 жылдарға арналған бюджеті тиісінше 1, 2 және 3 қосымшаларға сәйкес, соның ішінде 2018 жылға арналған мынадай көлемдерде бекітілсін:
1) кірістер – 46 206 760,5 мың теңге, соның ішінде:
салықтық түсімдер – 22 307 285,4 мың теңге;
салықтық емес түсімдер – 271 340,0 мың теңге;
негізгі капиталды сатудан түсетін түсімдер – 1 965 799,0 мың теңге;
трансферттер түсімі – 21 662 336,1 мың теңге;
2) шығындар – 48 826 268,2 мың теңге;
3) таза бюджеттік кредиттеу – 0,0;
4) қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо – - 31 639,0 мың теңге, соның ішінде:
қаржы активтерін сатып алу – 0,0;
мемлекеттің қаржы активтерін сатудан түсетін түсімдер – 31 639,0 мың теңге;
5) бюджет тапшылығы – - 2 587 868,7 мың теңге;
6) бюджет тапшылығын қаржыландыру – 2 587 868,7 мың теңге.";
3-тармақ келесі редакцияда жазылсын:
"3. 2018 жылға арналған Өскемен қаласының жергілікті атқарушы органының резерві 54 863,0 мың теңге сомасында бекітілсін.";
4-тармақ келесі редакцияда жазылсын:
"4. "2018-2020 жылдарға арналған облыстық бюджет туралы" Шығыс Қазақстан облыстық мәслихатының 2017 жылғы 13 желтоқсандағы № 16/176-VI шешіміне өзгерістер енгізу туралы" Шығыс Қазақстан облыстық мәслихатының 2018 жылғы 12 сәуірдегі № 19/213-VI шешіміне (нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу Тізілімінде 5622 нөмірімен тіркелген) сәйкес 2018 жылға арналған кірістерді бөлу нормативтері атқарылуға алынсын:
1) төлем көзінен салынатын, кірістерден ұсталатын жеке табыс салығы – 32,5 %;
2) әлеуметтік салық – 32,5 %.".
аталған шешімнің 1 қосымшасы осы шешімнің қосымшасына сәйкес жаңа редакцияда жазылсын.
2. Осы шешім 2018 жылғы 1 қаңтардан бастап қолданысқа енгізіледі.
Сессия төрағасы | А. Құрманғалиев |
Қалалық мәслихаттың хатшысы | А. Светаш |
Өскемен қалалық мәслихатының 2017 жылғы 26 желтоқсандағы № 25/2-VI шешіміне қосымша Өскемен қалалық мәслихатының 2018 жылғы 26 сәуірдегі № 29/2-VI шешіміне қосымша 1 |
Өскемен қаласының 2018 жылға арналған
Бюджеті
Санаты | Барлық кірістер (мың теңге) | |||
Сыныбы | ||||
Ішкі сыныбы | ||||
Атауы | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
I. КІРІСТЕР | 46 206 760,5 | |||
1 | Салықтық түсімдер | 22 307 285,4 | ||
01 | Табыс салығы | 8 798 885,8 | ||
2 | Жеке табыс салығы | 8 798 885,8 | ||
03 | Әлеуметтік салық | 5 613 823,5 | ||
1 | Әлеуметтік салық | 5 613 823,5 | ||
04 | Меншікке салынатын салықтар | 5 505 596,0 | ||
1 | Мүлікке салынатын салықтар | 3 362 000,0 | ||
3 | Жер салығы | 645 000,0 | ||
4 | Көлік құралдарына салынатын салық | 1 498 000,0 | ||
5 | Бірыңғай жер салығы | 596,0 | ||
05 | Тауарларға, жұмыстарға және қызметтерге салынатын ішкі салықтар | 1 129 717,0 | ||
2 | Акциздер | 196 694,0 | ||
3 | Табиғи және басқа да ресурстарды пайдаланғаны үшін түсетін түсімдер | 220 000,0 | ||
4 | Кәсіпкерлік және кәсіби қызметті жүргізгені үшін алынатын алымдар | 688 023,0 | ||
5 | Ойын бизнесіне салық | 25 000,0 | ||
07 | Басқа да салықтар | 154 100,0 | ||
1 | Басқа да салықтар | 154 100,0 | ||
08 | Заңдық мәнді іс-әрекеттерді жасағаны және (немесе) оған уәкілеттігі бар мемлекеттік органдар немесе лауазымды адамдар құжаттар бергені үшін алынатын міндетті төлемдер | 1 105 163,1 | ||
1 | Мемлекеттік баж | 1 105 163,1 | ||
2 | Салықтық емес түсімдер | 271 340,0 | ||
01 | Мемлекеттік меншіктен түсетін кірістер | 150 800,0 | ||
5 | Мемлекет меншігіндегі мүлікті жалға беруден түсетін кірістер | 150 800,0 | ||
03 | Мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелер ұйымдастыратын мемлекеттік сатып алуды өткізуден түсетін ақша түсімдері | 860,0 | ||
1 | Мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелер ұйымдастыратын мемлекеттік сатып алуды өткізуден түсетін ақша түсімдері | 860,0 | ||
04 | Мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын, сондай-ақ Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің бюджетінен (шығыстар сметасынан) қамтылатын және қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелер салатын айыппұлдар, өсімпұлдар, санкциялар, өндіріп алулар | 1 680,0 | ||
1 | Мұнай секторы ұйымдарынан түсетін түсімдерді қоспағанда, мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын, сондай-ақ Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің бюджетінен (шығыстар сметасынан) қамтылатын және қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелер салатын айыппұлдар, өсімпұлдар, санкциялар, өндіріп алулар | 1 680,0 | ||
06 | Басқа да салықтық емес түсімдер | 118 000,0 | ||
1 | Басқа да салықтық емес түсімдер | 118 000,0 | ||
3 | Негізгі капиталды сатудан түсетін түсімдер | 1 965 799,0 | ||
01 | Мемлекеттік мекемелерге бекітілген мемлекеттік мүлікті сату | 1 745 799,0 | ||
1 | Мемлекеттік мекемелерге бекітілген мемлекеттік мүлікті сату | 1 745 799,0 | ||
03 | Жерді және материалдық емес активтерді сату | 220 000,0 | ||
1 | Жерді сату | 200 000,0 | ||
2 | Материалдық емес активтерді сату | 20 000,0 | ||
4 | Трансферттердің түсімдері | 21662336,1 | ||
02 | Мемлекеттік басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетін трансферттер | 21662336,1 | ||
2 | Облыстық бюджеттен түсетін трансферттер | 21662336,1 |
Функционалдық топ | Барлық шығындар (мың теңге) | |||
Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі | ||||
Бюджеттік бағдарлама | ||||
Атауы | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
II. ШЫҒЫНДАР | 48 826 268,2 | |||
01 | Жалпы сипаттағы мемлекеттiк қызметтер | 1 602 602,1 | ||
112 | Аудан (облыстық маңызы бар қала) мәслихатының аппараты | 31 709,6 | ||
001 | Аудан (облыстық маңызы бар қала) мәслихатының қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер | 30 429,6 | ||
003 | Мемлекеттік органның күрделі шығыстары | 1 280,0 | ||
122 | Аудан (облыстық маңызы бар қала) әкімінің аппараты | 282 386,0 | ||
001 | Аудан (облыстық маңызы бар қала) әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер | 268 812,9 | ||
003 | Мемлекеттік органның күрделі шығыстары | 13 573,1 | ||
452 | Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) қаржы бөлімі | 818 943,3 | ||
001 | Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) бюджетін орындау және коммуналдық меншігін басқару саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер | 57 709,6 | ||
003 | Салық салу мақсатында мүлікті бағалауды жүргізу | 16 156,6 | ||
010 | Жекешелендіру, коммуналдық меншікті басқару, жекешелендіруден кейінгі қызмет және осыған байланысты дауларды реттеу | 12 780,0 | ||
018 | Мемлекеттік органның күрделі шығыстары | 948,1 | ||
028 | Коммуналдық меншікке мүлікті сатып алу | 731 349,0 | ||
453 | Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) экономика және бюджеттік жоспарлау бөлімі | 50 676,0 | ||
001 | Экономикалық саясатты, мемлекеттік жоспарлау жүйесін қалыптастыру және дамыту саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер | 49 219,0 | ||
004 |
| 1 457,0 | ||
458 | Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) тұрғын үй-коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі | 90 131,2 | ||
001 | Жергілікті деңгейде тұрғын үй-коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер | 86 116,2 | ||
013 | Мемлекеттік органның күрделі шығыстары | 4 015,0 | ||
467 | Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) құрылыс бөлімі | 328 756,0 | ||
040 | Мемлекеттік органдардың объектілерін дамыту | 328 756,0 | ||
02 | Қорғаныс | 30 173,5 | ||
122 | Аудан (облыстық маңызы бар қала) әкімінің аппараты | 30 173,5 | ||
005 | Жалпыға бірдей әскери міндетті атқару шеңберіндегі іс-шаралар | 30 173,5 | ||
03 | Қоғамдық тәртіп, қауіпсіздік, құқықтық, сот, қылмыстық-атқару қызметі | 127 786,0 | ||
458 | Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) тұрғын үй-коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі | 104 332,0 | ||
021 | Елдi мекендерде жол қозғалысы қауiпсiздiгін қамтамасыз ету | 104 332,0 | ||
499 | Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) азаматтық хал актілерін тіркеу бөлімі | 23 454,0 | ||
001 | Жергілікті деңгейде азаматтық хал актілерін тіркеу саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер | 23 204,0 | ||
003 | Мемлекеттік органның күрделі шығыстары | 250,0 | ||
04 | Бiлiм беру | 15 536 971,9 | ||
464 | Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) білім бөлімі | 13 364 756,2 | ||
001 | Жергілікті деңгейде білім беру саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер | 34 078,0 | ||
003 | Жалпы білім беру | 7 962 768,1 | ||
005 | Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) мемлекеттік білім беру мекемелер үшін оқулықтар мен оқу-әдiстемелiк кешендерді сатып алу және жеткізу | 395 187,0 | ||
006 | Балаларға қосымша білім беру | 684 571,0 | ||
009 | Мектепке дейінгі тәрбие мен оқыту ұйымдарының қызметін қамтамасыз ету | 1 519 327,6 | ||
015 | Жетім баланы (жетім балаларды) және ата-аналарының қамқорынсыз қалған баланы (балаларды) күтіп-ұстауға қамқоршыларға (қорғаншыларға) ай сайынға ақшалай қаражат төлемі | 106 509,0 | ||
022 | Жетім баланы (жетім балаларды) және ата-анасының қамқорлығынсыз қалған баланы (балаларды) асырап алғаны үшін Қазақстан азаматтарына біржолғы ақша қаражатын төлеуге арналған төлемдер | 2 553,0 | ||
040 | Мектепке дейінгі білім беру ұйымдарында мемлекеттік білім беру тапсырысын іске асыруға | 2 178 844,0 | ||
067 | Ведомстволық бағыныстағы мемлекеттік мекемелерінің және ұйымдарының күрделі шығыстары | 480 918,5 | ||
465 | Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) дене шынықтыру және спорт бөлімі | 167 904,0 | ||
017 | Балалар мен жасөспірімдерге спорт бойынша қосымша білім беру | 167 904,0 | ||
467 | Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) құрылыс бөлімі | 2 004 311,7 | ||
024 | Бастауыш, негізгі орта және жалпы орта білім беру объектілерін салу және реконструкциялау | 2 004 311,7 | ||
06 | Әлеуметтiк көмек және әлеуметтiк қамсыздандыру | 1 862 546,0 | ||
451 | Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) жұмыспен қамту және әлеуметтік бағдарламалар бөлімі | 1 803 329,0 | ||
001 | Жергілікті деңгейде халық үшін әлеуметтік бағдарламаларды жұмыспен қамтуды қамтамасыз етуді іске асыру саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер | 82 279,0 | ||
002 | Жұмыспен қамту бағдарламасы | 314 675,2 | ||
004 | Ауылдық жерлерде тұратын денсаулық сақтау, білім беру, әлеуметтік қамтамасыз ету, мәдениет, спорт және ветеринар мамандарына отын сатып алуға Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес әлеуметтік көмек көрсету | 2 052,0 | ||
005 | Мемлекеттік атаулы әлеуметтік көмек | 43 875,0 | ||
006 | Тұрғын үйге көмек көрсету | 15 000,0 | ||
007 | Жергілікті өкілетті органдардың шешімі бойынша мұқтаж азаматтардың жекелеген топтарына әлеуметтік көмек | 635 013,0 | ||
010 | Үйден тәрбиеленіп оқытылатын мүгедек балаларды материалдық қамтамасыз ету | 9 610,0 | ||
011 | Жәрдемақыларды және басқа да әлеуметтік төлемдерді есептеу, төлеу мен жеткізу бойынша қызметтерге ақы төлеу | 6 805,0 | ||
013 | Белгіленген тұрғылықты жері жоқ тұлғаларды әлеуметтік бейімдеу | 79 086,0 | ||
015 | Зейнеткерлер мен мүгедектерге әлеуметтiк қызмет көрсету аумақтық орталығы | 253 049,0 | ||
017 | Мүгедектерді оңалту жеке бағдарламасына сәйкес, мұқтаж мүгедектерді міндетті гигиеналық құралдармен және ымдау тілі мамандарының қызмет көрсетуін, жеке көмекшілермен қамтамасыз ету | 118 640,5 | ||
021 | Мемлекеттік органның күрделі шығыстары | 250,0 | ||
023 | Жұмыспен қамту орталықтарының қызметін қамтамасыз ету | 94 593,0 | ||
028 | Күш көрсету немесе күш көрсету қаупі салдарынан қиын жағдайларға тап болған тәуекелдер тобындағы адамдарға қызметтер | 2 402,0 | ||
050 | Қазақстан Республикасында мүгедектердің құқықтарын қамтамасыз ету және өмір сүру сапасын жақсарту жөніндегі 2012 - 2018 жылдарға арналған іс-шаралар жоспарын іске асыру | 140 309,3 | ||
067 | Ведомстволық бағыныстағы мемлекеттік мекемелерінің және ұйымдарының күрделі шығыстары | 5 690,0 | ||
464 | Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) білім бөлімі | 59 217,0 | ||
008 | Жергілікті өкілді органдардың шешімі бойынша білім беру ұйымдарының күндізгі оқу нысанында оқитындар мен тәрбиеленушілерді қоғамдық көлікте (таксиден басқа) жеңілдікпен жол жүру түрінде әлеуметтік қолдау | 47 600,0 | ||
030 | Патронат тәрбиешілерге берілген баланы (балаларды) асырап бағу | 11 617,0 | ||
07 | Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық | 17 474 007,9 | ||
458 | Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) тұрғын үй-коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі | 4 235 028,6 | ||
003 | Мемлекеттік тұрғын үй қорының сақталуын ұйымдастыру | 14 380,0 | ||
015 | Елдi мекендердегі көшелердi жарықтандыру | 580 000,0 | ||
016 | Елдi мекендердiң санитариясын қамтамасыз ету | 94 048,0 | ||
017 | Жерлеу орындарын ұстау және туыстары жоқ адамдарды жерлеу | 15 108,4 | ||
018 | Елдi мекендердi абаттандыру және көгалдандыру | 1 620 037,4 | ||
028 | Коммуналдық шаруашылығын дамыту | 8 449,8 | ||
029 | Сумен жабдықтау және су бұру жүйелерін дамыту | 38 105,0 | ||
048 | Қаланы және елді мекендерді абаттандыруды дамыту | 947 250,0 | ||
058 | Елді мекендердегі сумен жабдықтау және су бұру жүйелерін дамыту | 917 650,0 | ||
467 | Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) құрылыс бөлімі | 13 068 622,4 | ||
003 | Коммуналдық тұрғын үй қорының тұрғын үйін жобалау және (немесе) салу, реконструкциялау | 5 950 802,3 | ||
004 | Инженерлік-коммуникациялық инфрақұрылымды жобалау, дамыту және (немесе) жайластыру | 6 146 361,2 | ||
006 | Сумен жабдықтау және су бұру жүйелерін дамыту | 158 156,9 | ||
007 | Қаланы және елді мекендерді абаттандыруды дамыту | 180 000,0 | ||
025 | Инженерлік-коммуникациялық инфрақұрылымды сатып алу | 199 302,0 | ||
098 | Коммуналдық тұрғын үй қорының тұрғын үйлерін сатып алу | 434 000,0 | ||
479 | Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) тұрғын үй инспекциясы бөлімі | 1 548,3 | ||
001 | Жергілікті деңгейде тұрғын үй қоры саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер | 1 548,3 | ||
491 | Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) тұрғын үй қатынастары бөлімі | 48 975,0 | ||
001 | Жергілікті деңгейде тұрғын үй қоры саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер | 34 224,0 | ||
003 | Мемлекеттік органның күрделі шығыстары | 1 276,0 | ||
006 | Азаматтардың жекелеген санаттарын тұрғын үймен қамтамасыз ету | 13 475,0 | ||
498 | Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) жер қатынастары және ауыл шаруашылығы бөлімі | 119 833,6 | ||
016 | Мемлекет мұқтажы үшін жер учаскелерін алу | 119 833,6 | ||
08 | Мәдениет, спорт, туризм және ақпараттық кеңістiк | 789 358,8 | ||
455 | Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) мәдениет және тілдерді дамыту бөлімі | 372 535,0 | ||
001 | Жергілікті деңгейде тілдерді және мәдениетті дамыту саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер | 23 353,0 | ||
003 | Мәдени-демалыс жұмысын қолдау | 134 952,0 | ||
006 | Аудандық (қалалық) кiтапханалардың жұмыс iстеуi | 144 547,0 | ||
007 | Мемлекеттік тілді және Қазақстан халқының басқа да тілдерін дамыту | 33 733,0 | ||
010 | Мемлекеттік органның күрделі шығыстары | 250,0 | ||
032 | Ведомстволық бағыныстағы мемлекеттік мекемелерінің және ұйымдарының күрделі шығыстары | 35 700,0 | ||
456 | Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) ішкі саясат бөлімі | 168 644,0 | ||
001 | Жергілікті деңгейде ақпарат, мемлекеттілікті нығайту және азаматтардың әлеуметтік сенімділігін қалыптастыру саласында мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер | 38 633,0 | ||
002 | Мемлекеттік ақпараттық саясат жүргізу жөніндегі қызметтер | 81 300,0 | ||
003 | Жастар саясаты саласында іс-шараларды іске асыру | 45 380,0 | ||
006 | Мемлекеттік органның күрделі шығыстары | 3 331,0 | ||
465 | Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) дене шынықтыру және спорт бөлімі | 248 179,8 | ||
001 | Жергілікті деңгейде дене шынықтыру және спорт саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер | 18 844,3 | ||
004 | Мемлекеттік органның күрделі шығыстары | 250,0 | ||
005 | Ұлттық және бұқаралық спорт түрлерін дамыту | 181 530,5 | ||
006 | Аудандық (облыстық маңызы бар қалалық) деңгейде спорттық жарыстар өткiзу | 14 839,0 | ||
007 | Әртүрлi спорт түрлерi бойынша аудан (облыстық маңызы бар қала) құрама командаларының мүшелерiн дайындау және олардың облыстық спорт жарыстарына қатысуы | 26 776,0 | ||
032 | Ведомстволық бағыныстағы мемлекеттік мекемелерінің және ұйымдарының күрделі шығыстары | 5 940,0 | ||
10 | Ауыл, су, орман, балық шаруашылығы, ерекше қорғалатын табиғи аумақтар, қоршаған ортаны және жануарлар дүниесін қорғау, жер қатынастары | 159 545,8 | ||
473 | Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) ветеринария бөлімі | 69 464,8 | ||
001 | Жергілікті деңгейде ветеринария саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер | 29 893,6 | ||
003 | Мемлекеттік органның күрделі шығыстары | 250,0 | ||
005 | Мал көмінділерінің (биотермиялық шұңқырлардың) жұмыс істеуін қамтамасыз ету | 3 550,2 | ||
007 | Қаңғыбас иттер мен мысықтарды аулауды және жоюды ұйымдастыру | 13 000,0 | ||
008 | Алып қойылатын және жойылатын ауру жануарлардың, жануарлардан алынатын өнімдер мен шикізаттың құнын иелеріне өтеу | 690,0 | ||
010 | Ауыл шаруашылығы жануарларын сәйкестендіру жөніндегі іс-шараларды өткізу | 2 900,0 | ||
011 | Эпизоотияға қарсы іс-шаралар жүргізу | 19 181,0 | ||
498 | Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) жер қатынастары және ауыл шаруашылығы бөлімі | 90 081,0 | ||
001 | Жергілікті деңгейде жер қатынастары және ауыл шаруашылығы саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер | 59 246,2 | ||
003 |
| 2 251,0 | ||
010 | Жердi аймақтарға бөлу жөнiндегi жұмыстарды ұйымдастыру | 28 583,8 | ||
11 | Өнеркәсіп, сәулет, қала құрылысы және құрылыс қызметі | 215 181,7 | ||
467 | Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) құрылыс бөлімі | 165 241,7 | ||
001 | Жергілікті деңгейде құрылыс саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер | 147 188,7 | ||
017 | Мемлекеттік органның күрделі шығыстары | 18 053,0 | ||
468 | Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) сәулет және қала құрылысы бөлімі | 49 940,0 | ||
001 | Жергілікті деңгейде сәулет және қала құрылысы саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер | 49 276,0 | ||
004 | Мемлекеттік органның күрделі шығыстары | 664,0 | ||
12 | Көлiк және коммуникация | 8 243 046,6 | ||
458 | Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) тұрғын үй-коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі | 8 243 046,6 | ||
022 | Көлік инфрақұрылымын дамыту | 5 595 517,8 | ||
023 | Автомобиль жолдарының жұмыс істеуін қамтамасыз ету | 1 607 528,8 | ||
024 | Кентiшiлiк (қалаiшiлiк), қала маңындағы ауданiшiлiк қоғамдық жолаушылар тасымалдарын ұйымдастыру | 35 000,0 | ||
045 | Аудандық маңызы бар автомобиль жолдарын және елді-мекендердің көшелерін күрделі және орташа жөндеу | 1 005 000,0 | ||
13 | Басқалар | 2 197 494,1 | ||
452 | Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) қаржы бөлімі | 54 863,0 | ||
012 | Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) жергілікті атқарушы органының резерві | 54 863,0 | ||
453 | Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) экономика және бюджеттік жоспарлау бөлімі | 26 040,0 | ||
003 | Жергілікті бюджеттік инвестициялық жобалардың техникалық-экономикалық негіздемелерін және мемлекеттік-жекешелік әріптестік жобалардың, оның ішінде концессиялық жобалардың конкурстық құжаттамаларын әзірлеу немесе түзету, сондай-ақ қажетті сараптамаларын жүргізу, мемлекеттік-жекешелік әріптестік жобаларды, оның ішінде концессиялық жобаларды консультациялық сүйемелдеу | 26 040,0 | ||
458 | Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) тұрғын үй-коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі | 2 076 745,0 | ||
040 | Өңірлерді дамытудың 2020 жылға дейінгі бағдарламасы шеңберінде өңірлерді экономикалық дамытуға жәрдемдесу бойынша шараларды іске асыру | 11 000,0 | ||
043 | Өңірлерді дамытудың 2020 жылға дейінгі бағдарламасы шеңберінде инженерлік инфрақұрылымды дамыту | 2 065 745,0 | ||
469 | Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) кәсіпкерлік бөлімі | 39 846,1 | ||
001 | Жергілікті деңгейде кәсіпкерлікті дамыту саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер | 35 550,1 | ||
003 | Кәсіпкерлік қызметті қолдау | 3 300,0 | ||
004 | Мемлекеттік органның күрделі шығыстары | 996,0 | ||
14 | Борышқа қызмет көрсету | 12 720,0 | ||
452 | Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) қаржы бөлімі | 12 720,0 | ||
013 | Пайдаланылмаған (толық пайдаланылмаған) нысаналы трансферттерді қайтару | 12 720,0 | ||
15 | Жергілікті атқарушы органдардың облыстық бюджеттен қарыздар бойынша сыйақылар мен өзге де төлемдерді төлеу бойынша борышына қызмет көрсету | 574 833,8 | ||
452 | Трансферттер | 574 833,8 | ||
006 | Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) қаржы бөлімі | 203,8 | ||
024 | Заңнаманы озгертуге байланысты жоғары түрған бюджеттің шығындарын өтеуге төменгі түрған бюджеттен ағымдағы нысаналы трансферттер | 574 630,0 | ||
III. ТАЗА БЮДЖЕТТІК НЕСИЕЛЕНДІРУ | 0,0 | |||
IV. ҚАРЖЫЛЫҚ АКТИВТЕРМЕН ОПЕРАЦИЯЛАР БОЙЫНША САЛЬДО | -31 639,0 | |||
Қаржы активтерін сатып алу | 0,0 | |||
Мемлекеттің қаржы активтерін сатудан түсетін түсімдер | 31 639,0 | |||
6 | Мемлекеттің қаржы активтерін сатудан түсетін түсімдер | 31 639,0 | ||
01 | Мемлекеттің қаржы активтерін сатудан түсетін түсімдер | 31 639,0 | ||
1 | Қаржы активтерін ел ішінде сатудан түсетін түсімдер | 31 639,0 | ||
V. БЮДЖЕТ ТАПШЫЛЫҒЫ | -2 587 868,7 | |||
VI. БЮДЖЕТ ТАПШЫЛЫҒЫН ҚАРЖЫЛАНДЫРУ | 2 587 868,7 |