Қазақстан Республикасының 2008 жылғы 4 желтоқсандағы Бюджет Кодексінің 109-1 бабының 4 тармағына және Қазақстан Республикасының 2001 жылғы 23 қаңтардағы "Қазақстан Республикасындағы жергілікті мемлекеттік басқару және өзін-өзі басқару туралы" Заңының 6 бабына сәйкес, Байғанин аудандық мәслихаты ШЕШІМ ҚАБЫЛДАДЫ:
1. Байғанин аудандық мәслихатының 2018 жылғы 29 желтоқсандағы № 205 "2019-2021 жылдарға арналған Көлтабан ауылдық округінің бюджетін бекіту туралы" (нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде № 3-4-198 санымен тіркелген, 2019 жылғы 16 қаңтарда Қазақстан Республикасы нормативтік құқықтық актілерінің электрондық түрдегі Эталондық бақылау банкінде жарияланған) шешіміне төмендегідей өзгерістер енгізілсін:
1) тармақшасында:
кірістер – "42 073" сандары "45 784,0" сандарымен ауыстырылсын;
трансферттердің түсімдері – "38 729" сандары "42 440,0" сандарымен ауыстырылсын;
2) тармақшасында:
шығындар – "42 073" сандары "45 784,0" сандарымен ауыстырылсын.
2. Көрсетілген шешімнің 1 қосымшасы осы шешімдегі қосымшаға сәйкес редакцияда мазмұндалсын.
3. "Байғанин аудандық мәслихатының аппараты" мемлекеттік мекемесі заңнамада белгіленген тәртіппен:
1) осы шешімді Ақтөбе облысының Әділет департаментінде мемлекеттік тіркеуді;
2) осы шешімді мерзімді баспа басылымдарында және Қазақстан Республикасы нормативтік құқықтық актілерінің Эталондық бақылау банкінде ресми жариялауға жіберуді;
3) осы шешімді Байғанин аудандық мәслихатының интернет-ресурсында орналастыруды қамтамасыз етсін.
4. Осы шешім 2019 жылғы 1 қаңтардан бастап қолданысқа енгізіледі.
Байғанин аудандық мәслихатының төрағасы |
Т. Шәудір |
Байғанин аудандық мәслихатының сессия хатшысы |
Б. Турлыбаев |
Байғанин аудандық мәслихатының 2019 жылғы 8 сәуірдегі № 222 шешіміне Қосымша | |
Байғанин аудандық мәслихатының 2018 жылғы 29 желтоқсандағы № 205 шешіміне 1 қосымша |
2019 жылға арналған Көлтабан ауылдық округінің бюджеті
Санаты | Сомасы (мың теңге) | |||
Сыныбы | ||||
Iшкi сыныбы | ||||
Атауы | ||||
І. КІРІСТЕР | 45 784,0 | |||
1 | Салықтық түсімдер | 3 344,0 | ||
01 | Табыс салығы | 800,0 | ||
2 | Жеке табыс салығы | 800,0 | ||
04 | Меншiкке салынатын салықтар | 2 544,0 | ||
1 | Мүлiкке салынатын салықтар | 49,0 | ||
3 | Жер салығы | 245,0 | ||
4 | Көлiк құралдарына салынатын салық | 2 250,0 | ||
4 | Трансферттердің түсімдері | 42 440,0 | ||
02 | Мемлекеттiк басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетiн трансферттер | 42 440,0 | ||
3 | Аудандардың (облыстық маңызы бар қаланың) бюджетінен трансферттер | 42 440,0 |
Функционалдық топ | Сомасы (мың теңге) | ||||
Кіші функция | |||||
Бюджеттік бағдарламалардың әкiмшiсi | |||||
Бағдарлама | |||||
Атауы | |||||
II. ШЫҒЫНДАР | 45 784,0 | ||||
01 | Жалпы сипаттағы мемлекеттiк қызметтер | 19 248,0 | |||
1 | Мемлекеттiк басқарудың жалпы функцияларын орындайтын өкiлдi, атқарушы және басқа органдар | 19 248,0 | |||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 19 248,0 | |||
001 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер | 19 248,0 | |||
04 | Бiлiм беру | 20 873,0 | |||
1 | Мектепке дейiнгi тәрбие және оқыту | 20 873,0 | |||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 20 873,0 | |||
041 | Мектепке дейінгі білім беру ұйымдарында мемлекеттік білім беру тапсырысын іске асыруға | 20 873,0 | |||
07 | Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық | 3 263,0 | |||
3 | Елді-мекендерді көркейту | 3 263,0 | |||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 3 263,0 | |||
008 | Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру | 1 718,0 | |||
009 | Елді мекендердің санитариясын қамтамасыз ету | 560,0 | |||
011 | Елді мекендерді абаттандыру мен көгалдандыру | 985,0 | |||
13 | Басқалар | 2 400,0 | |||
9 | Басқалар | 2 400,0 | |||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 2 400,0 | |||
040 | Өңірлерді дамытудың 2020 жылға дейінгі бағдарламасы шеңберінде өңірлерді экономикалық дамытуға жәрдемдесу бойынша шараларды іске асыруға ауылдық елді мекендерді жайластыруды шешуге арналған іс-шараларды іске асыру | 2 400,0 | |||
ІII. ТАЗА БЮДЖЕТТІК КРЕДИТ БЕРУ | 0,0 | ||||
IV. Қаржы активтерімен жасалатын операциялар бойынша сальдо | 0,0 | ||||
V. Бюджет тапшылығы (профициті) | 0,0 | ||||
VI. Бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану) | 0,0 |