Қазақстан Республикасының 2001 жылғы 23 қаңтардағы "Қазақстан Республикасындағы жергілікті мемлекеттік басқару және өзін-өзі басқару туралы" Заңының 6 бабына және Қазақстан Республикасының 2008 жылғы 4 желтоқсандағы Бюджеттік Кодексінің 109-1 бабына сәйкес, Хромтау аудандық мәслихаты ШЕШІМ ҚАБЫЛДАДЫ:
1. Аудандық мәслихаттың 2019 жылғы 4 қаңтардағы № 276 "2019-2021 жылдарға арналған "Дөң" ауылдық округ бюджетін бекіту туралы" (Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде № 3-12-198 тіркелген, 2019 жылғы 18 қаңтарда Қазақстан Республикасы нормативтік құқықтық актілерінің электрондық түрдегі эталондық бақылау банкінде жарияланған) шешіміне келесідей өзгерістер енгізілсін:
1) тармақшасында:
кірістер - "40 659,0" сандары "37 239,0" сандарымен ауыстырылсын;
оның ішінде:
трансферттер түсімдері - "33 993,0" сандары "30 573,0" сандарымен ауыстырылсын;
2) тармақшасында:
шығындар - "43 098,0" сандары "39 678,0" сандарымен ауыстырылсын.
2. Көрсетілген шешімдегі 1 қосымша осы шешімнің қосымшасына сәйкес жаңа редакцияда жазылсын.
3. "Хромтау аудандық мәслихатының аппараты" мемлекеттік мекемесі заңнамада белгіленген тәртіппен:
1) осы шешімді Ақтөбе облысының Әділет департаментінде мемлекеттік тіркеуді;
2) осы шешімді оны ресми жариялағаннан кейін Хромтау аудандық мәслихатының интернет-ресурсында орналастыруды қамтамасыз етсін.
4. Осы шешім 2019 жылғы 1 қаңтардан бастап қолданысқа енгізіледі.
Хромтау аудандық мәслихатының сессия төрағасы | Е. Избастин |
Хромтау аудандық мәслихатының хатшысы | Д. Мулдашев |
Аудандық мәслихаттың | |
2019 жылғы 5 желтоқсандағы | |
№ 386 шешіміне қосымша | |
Аудандық мәслихаттың | |
2019 жылғы 4 қаңтардағы | |
№ 276 шешіміне 1 қосымша |
2019 жылға арналған "Дөң" ауылдық округ бюджеті
Санаты | Сыныбы | Кіші сыныбы | атауы | сомасы (мың теңге) | |
1. Кірістер | 37 239,0 | ||||
1 | Салықтық түсімдер | 6 666,0 | |||
01 | Табыс салығы | 808,0 | |||
2 | Жеке табыс салығы | 808,0 | |||
04 | Меншікке салынатын салықтар | 5 858,0 | |||
1 | Мүлікке салынатын салықтар | 255,0 | |||
3 | Жер салығы | 302,0 | |||
4 | Көлік құралдарына салынатын салық | 5 301,0 | |||
4 | Трансферттердің түсімдері | 30 573,0 | |||
02 | Мемлекеттік басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетін трансферттер | 30 573,0 | |||
3 | Аудандардың (облыстық маңызы бар қаланың) бюджетінен трансферттер | 30 573,0 | |||
функционалдық топ | кіші функция | бюджеттік бағдарламалардың әкiмшiсі | бағдарлама | атауы | сомасы (мың теңге) |
ІІ. Шығындар | 39 678,0 | ||||
01 | Жалпы сипаттағы мемлекеттiк қызметтер | 20 221,0 | |||
1 | Мемлекеттiк басқарудың жалпы функцияларын орындайтын өкiлдi, атқарушы және басқа органдар | 20 221,0 | |||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 20 221,0 | |||
001 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер | 20 221,0 | |||
06 | Әлеуметтiк көмек және әлеуметтiк қамсыздандыру | 817,0 | |||
1 | Әлеуметтік қамсыздандыру | 817,0 | |||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 817,0 | |||
003 | Мұқтаж азаматтарға үйде әлеуметтік көмек көрсету | 817,0 | |||
07 | Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық | 14 140,0 | |||
3 | Елді-мекендерді көркейту | 14 140,0 | |||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 14 140,0 | |||
008 | Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру | 2 100,0 | |||
009 | Елді мекендердің санитариясын қамтамасыз ету | 740,0 | |||
011 | Елді мекендерді абаттандыру мен көгалдандыру | 11 300,0 | |||
12 | Көлік және коммуникация | 4 500,0 | |||
1 | Автомобиль көлігі | 4 500,0 | |||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 4 500,0 | |||
013 | Аудандық маңызы бар қалаларда, кенттерде, ауылдарда, ауылдық округтерде автомобиль жолдарының жұмыс істеуін қамтамасыз ету | 1000,0 | |||
045 | Аудандық маңызы бар қалаларда, ауылдарда, кенттерде, ауылдық округтерде автомобиль жолдарын күрделі және орташа жөндеу | 3 500,0 | |||
V.Бюджет тапшылығы (дефицит) | -2 439,0 | ||||
VI.Бюджет тапшылығын (процентті пайдалану) қаржыландыру | 2 439,0 | ||||
8 | Бюджет қаражатының пайдаланылатын қалдықтары | 2 439,0 | |||
01 | Бюджет қаражаты қалдықтары | 2 439,0 | |||
1 | Бюджет қаражатының бос қалдықтары | 2 439,0 | |||
01 | Есепті кезең соңындағы бюджет қаражатының қалдықтары | 2 439,0 |