Ескерту. Күші жойылды - Шығыс Қазақстан облысы Көкпекті аудандық мәслихатының 06.01.2020 № 44-8 шешімімен (01.01.2020 бастап қолданысқа енгізіледі).
ЗҚАИ-ның ескертпесі.
Құжаттың мәтінінде түпнұсқаның пунктуациясы мен орфографиясы сақталған.
Қазақстан Республикасының 2008 жылғы 4 желтоқсандағы Бюджет кодексінің 106, 109-1 баптарына, Қазақстан Республикасының 2001 жылғы 23 қаңтардағы "Қазақстан Республикасындағы жергілікті мемлекеттік басқару және өзін-өзі басқару туралы" Заңының 6-бабы 1 тармағының 1) тармақшасына, Көкпекті аудандық мәслихатының 2019 жылғы 22 қарашадағы № 41-2 "2019-2021 жылдарға арналған Көкпекті аудандық бюджеті туралы" Көкпекті аудандық мәслихатының 2018 жылғы 21 желтоқсандағы № 30-2 шешіміне өзгерістер енгізу туралы" (нормативтік құқықтық актілердің мемлекеттік тіркеу Тізілімінде № 6374 тіркелген) шешіміне сәйкес, Көкпекті аудандық мәслихаты ШЕШІМ ҚАБЫЛДАДЫ:
1. Көкпекті аудандық мәслихатының 2018 жылғы 28 желтоқсандағы № 31-4 "2019-2021 жылдарға арналған Қ. Аухадиев атындағы ауылдық округінің бюджеті туралы" шешіміне (нормативтік құқықтық актілердің мемлекеттік тіркеу Тізілімінде № 5-15-136 тіркелген, 2019 жылғы 16 қаңтарда Қазақстан Республикасы нормативтік құқықтық актілерінің электрондық түрдегі Эталондық бақылау банкінде жарияланған) келесі өзгерістер енгізілсін:
1 тармақ келесі редакцияда жазылсын:
"1. 2019-2021 жылдарға арналған Қ. Аухадиев атындағы ауылдық округінің бюджеті тиісінше 1, 2 және 3 қосымшаға сәйкес, оның ішінде 2019 жылға келесі көлемінде бекітілсін:
1) кірістер – 55 239,0 мың теңге, соның ішінде:
салықтық түсімдер – 4 980,0 мың теңге;
салықтық емес түсімдер – 20,0 мың теңге;
негізгі капиталды сатудан түсетін түсімдер –0 теңге;
трансферттер түсімі – 50 239,0 мың теңге;
2) шығындар – 55 544,4 мың теңге;
3) таза бюджеттік кредиттеу – 0 теңге, соның ішінде:
бюджеттік кредиттер – 0 теңге;
бюджеттік кредиттерді өтеу – 0 теңге;
4) қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо – 0 теңге, соның ішінде:
қаржы активтерін сатып алу – 0 теңге;
мемлекеттің қаржы активтерін сатудан түсетін түсімдер – 0 теңге;
5) бюджет тапшылығы (профициті) – 0 теңге;
6) бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану) – 0 теңге, соның ішінде:
қарыздар түсімі – 0 теңге;
қарыздарды өтеу – 0 теңге;
бюджет қаражатының пайдаланылатын қалдықтары – 305,4 мың теңге;";
аталған шешімнің 1 қосымшасы осы шешімнің қосымшасына сәйкес жаңа редакцияда жазылсын.
2. Осы шешім 2019 жылғы 1 қаңтардан бастап қолданысқа енгізіледі.
Сессия төрағасы | Е. Нұрлан |
Көкпекті аудандық мәслихат хатшысы | Т. Сарманов |
Көкпекті аудандық мәслихатының 2019 жылғы 18 желтоқсандағы № 42-4 шешіміне қосымша |
|
Көкпекті аудандық мәслихатының 2018 жылғы 28 желтоқсандағы № 31-4 шешіміне 1 қосымша |
2019 жылға арналған Қ. Аухадиев атындағы ауылдық округінің бюджеті
Санаты | ||||
Сыныбы | ||||
Ішкі сыныбы | ||||
Атауы | Сомасы (мың теңге) | |||
І.КІРІСТЕР | 55 239,0 | |||
1 | Салықтық түсімдер | 4 980,0 | ||
1 | Табыс салығы | 1 650,0 | ||
2 | Жеке табыс салығы | 1 650,0 | ||
4 | Меншiкке салынатын салықтар | 3 330,0 | ||
1 | Мүлiкке салынатын салықтар | 95,0 | ||
3 | Жер салығы | 400,0 | ||
4 | Көлiк құралдарына салынатын салық | 2 835,0 | ||
2 | Салықтық емес түсiмдер | 20,0 | ||
1 | Мемлекеттік меншіктен түсетін кірістер | 20,0 | ||
5 | Мемлекет меншігіндегі мүлікті жалға беруден түсетін кірістер | 20,0 | ||
3 | Негізгі капиталды сатудан түсетін түсімдер | 0,0 | ||
1 | Мемлекеттік мекемелерге бекітілген мемлекеттік мүлікті сату | 0,0 | ||
1 | Мемлекеттік мекемелерге бекітілген мемлекеттік мүлікті сату | 0,0 | ||
4 | Трансферттердің түсімдері | 50 239,0 | ||
2 | Мемлекеттiк басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетiн трансферттер | 50 239,0 | ||
3 | Аудандардың (областық маңызы бар қаланың) бюджетінен трансферттер | 50 239,0 |
Функционалдық топ | |||||
Кіші функция | |||||
Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі | |||||
Бағдарлама | |||||
Атауы | Сомасы (мың теңге) | ||||
ІІ. ШЫҒЫНДАР | 55 544,4 | ||||
1 | Жалпы сипаттағы мемлекеттiк қызметтер | 20 333,0 | |||
1 | Мемлекеттiк басқарудың жалпы функцияларын орындайтын өкiлдi, атқарушы және басқа органдар | 20 333,0 | |||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 20 333,0 | |||
1 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер | 20 183,0 | |||
22 | Мемлекеттік органның күрделі шығыстары | 150,0 | |||
7 | Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық | 30 858,4 | |||
2 | Коммуналдық шаруашылық | 8 046,0 | |||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 8 046,0 | |||
14 | Елді мекендерді сумен жабдықтауды ұйымдастыру | 8 046,0 | |||
3 | Елді-мекендерді көркейту | 22 812,4 | |||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 22 812,4 | |||
8 | Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру | 1 750,0 | |||
9 | Елді мекендердің санитариясын қамтамасыз ету | 300,0 | |||
10 | Жерлеу орындарын ұстау және туыстары жоқ адамдарды жерлеу | 0,0 | |||
11 | Елді мекендерді абаттандыру мен көгалдандыру | 20 762,4 | |||
12 | Көлiк және коммуникация | 2 516,0 | |||
1 | Автомобиль көлiгi | 2 516,0 | |||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 2 516,0 | |||
13 | Аудандық маңызы бар қалаларда, ауылдарда, кенттерде, ауылдық округтерде автомобиль жолдарының жұмыс істеуін қамтамасыз ету | 2 516,0 | |||
13 | Басқалар | 1 837,0 | |||
9 | Басқалар | 1 837,0 | |||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 1 837,0 | |||
40 | Өңірлерді дамытудың 2020 жылға дейінгі бағдарламасы шеңберінде өңірлерді экономикалық дамытуға жәрдемдесу бойынша шараларды іске асыруға ауылдық елді мекендерді жайластыруды шешуге арналған іс-шараларды іске асыру | 1 837,0 | |||
III.Таза бюджеттік кредиттеу | 0,0 | ||||
Бюджеттік кредиттер | 0,0 | ||||
Бюджеттік кредиттерді өтеу | 0,0 | ||||
IV.Қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо | 0,0 | ||||
Қаржы активтерін сатып алу | 0,0 | ||||
Мемлекеттің қаржы активтерін сатудан түсетін түсімдер | 0,0 | ||||
V. Бюджет тапшылығы (профициті) | 0,0 | ||||
VI. Бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану) | 0,0 | ||||
Қарыздар түсімі | 0,0 | ||||
Қарыздарды өтеу | 0,0 | ||||
8 | Бюджет қаражатының пайдаланылатын қалдықтары | 305,4 | |||
1 | Бюджет қаражаты қалдықтары | 305,4 | |||
1 | Бюджет қаражатының бос қалдықтары | 305,4 |