Қазақстан Республикасының 2008 жылғы 4 желтоқсандағы Бюджет Кодексінің 109-1 бабының 4 тармағына және Қазақстан Республикасының 2001 жылғы 23 қаңтардағы "Қазақстан Республикасындағы жергілікті мемлекеттік басқару және өзін-өзі басқару туралы" Заңының 6 бабына сәйкес, Байғанин аудандық мәслихаты ШЕШІМ ҚАБЫЛДАДЫ:
1. Байғанин аудандық мәслихатының 2019 жылғы 30 желтоқсандағы № 292 "2020-2022 жылдарға арналған Көлтабан ауылдық округінің бюджетін бекіту туралы" (Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу Тізілімінде № 6691 болып тіркелген, 2020 жылғы 20 қаңтарда Қазақстан Республикасы нормативтік құқықтық актілерінің электрондық түрдегі эталондық бақылау банкінде жарияланған) шешіміне төмендегідей өзгерістер енгізілсін:
2) тармақшасында:
шығындар - "55 812" сандары "56 259,0" сандарымен ауыстырылсын;
5) тармақшасында:
бюджет тапшылығы (профициті) - "0" саны "- 447,0" сандарымен ауыстырылсын;
6) тармақшасында:
бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану) - "0" саны "447,0" сандарымен ауыстырылсын.
2. Көрсетілген шешімнің 1 қосымшасы осы шешімдегі қосымшаға сәйкес жаңа редакцияда мазмұндалсын.
3. "Байғанин аудандық мәслихатының аппараты" мемлекеттік мекемесі заңнамада белгіленген тәртіппен:
1) осы шешімді Ақтөбе облысының Әділет департаментінде мемлекеттік тіркеуді;
2) осы шешімді оны ресми жарияланғаннан кейін Байғанин аудандық мәслихатының интернет-ресурсында орналастыруды қамтамасыз етсін.
4. Осы шешім 2020 жылғы 1 қаңтардан бастап қолданысқа енгізіледі.
Байғанин аудандық мәслихатының сессия төрағасы |
Н. Есказиева |
Байғанин аудандық мәслихатының хатшысы |
Б. Турлыбаев |
Байғанин аудандық мәслихатының 2020 жылғы 3 сәуірдегі № 322 шешіміне қосымша | |
Байғанин аудандық мәслихатының 2019 жылғы 30 желтоқсандағы № 292 шешіміне 1 қосымша |
2020 жылға арналған Көлтабан ауылдық округінің бюджеті
Санаты | Сомасы (мың теңге) | |||
Сыныбы | ||||
Iшкi сыныбы | ||||
Атауы | ||||
І. КІРІСТЕР | 55 812,0 | |||
1 | Салықтық түсімдер | 3 344,0 | ||
01 | Табыс салығы | 800,0 | ||
2 | Жеке табыс салығы | 800,0 | ||
04 | Меншiкке салынатын салықтар | 2 544,0 | ||
1 | Мүлiкке салынатын салықтар | 49,0 | ||
3 | Жер салығы | 245,0 | ||
4 | Көлiк құралдарына салынатын салық | 2 250,0 | ||
4 | Трансферттердің түсімдері | 52 468,0 | ||
02 | Мемлекеттiк басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетiн трансферттер | 52 468,0 | ||
3 | Аудандардың (облыстық маңызы бар қаланың) бюджетінен трансферттер | 52 468,0 |
Функционалдық топ | Сомасы (мың теңге) | ||||
Кіші функция | |||||
Бюджеттік бағдарламалардың әкiмшiсi | |||||
Бағдарлама | |||||
Атауы | |||||
II. ШЫҒЫНДАР | 56 259,0 | ||||
01 | Жалпы сипаттағы мемлекеттiк қызметтер | 21 866,7 | |||
1 | Мемлекеттiк басқарудың жалпы функцияларын орындайтын өкiлдi, атқарушы және басқа органдар | 21 866,7 | |||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 21 866,7 | |||
001 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер | 21 617,0 | |||
022 | Мемлекеттік органның күрделі шығыстары | 249,7 | |||
04 | Бiлiм беру | 27 937,0 | |||
1 | Мектепке дейiнгi тәрбие және оқыту | 27 937,0 | |||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 27 937,0 | |||
041 | Мектепке дейінгі білім беру ұйымдарында мемлекеттік білім беру тапсырысын іске асыруға | 27 937,0 | |||
07 | Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық | 3 912,0 | |||
3 | Елді-мекендерді көркейту | 3 912,0 | |||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 3 912,0 | |||
008 | Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру | 1 718,0 | |||
009 | Елді мекендердің санитариясын қамтамасыз ету | 560,0 | |||
011 | Елді мекендерді абаттандыру мен көгалдандыру | 1 775,0 | |||
13 | Басқалар | 2 400,0 | |||
9 | Басқалар | 2 400,0 | |||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 2 400,0 | |||
040 | Өңірлерді дамытудың 2025 жылға дейінгі бағдарламасы шеңберінде өңірлерді экономикалық дамытуға жәрдемдесу бойынша шараларды іске асыруға ауылдық елді мекендерді жайластыруды шешуге арналған іс-шараларды іске асыру | 2 400,0 | |||
15 | Трансферттер | 2,3 | |||
1 | Трансферттер | 2,3 | |||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 2,3 | |||
048 | Пайдаланылмаған (толық пайдаланылмаған) нысаналы трансферттерді қайтару | 2,3 | |||
ІII. ТАЗА БЮДЖЕТТІК КРЕДИТ БЕРУ | 0,0 | ||||
IV. Қаржы активтерімен жасалатын операциялар бойынша сальдо | 0,0 | ||||
V. Бюджет тапшылығы (профициті) | -447,0 | ||||
VI. Бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану) | 447,0 |
Санаты | Сомасы (мың теңге) | |||
Сыныбы | ||||
Iшкi сыныбы | ||||
Атауы | ||||
8 | Бюджет қаражаттарының пайдаланылатын қалдықтары | 447,0 | ||
01 | Бюджет қаражаты қалдықтары | 447,0 | ||
1 | Бюджет қаражатының бос қалдықтары | 447,0 |