Қазақстан Республикасының 2008 жылғы 4 желтоқсандағы Бюджет Кодексінің 109-1 бабына және Қазақстан Республикасының 2001 жылғы 23 қаңтардағы "Қазақстан Республикасындағы жергілікті мемлекеттік басқару және өзін-өзі басқару туралы" Заңының 6 бабына сәйкес, Хромтау аудандық мәслихаты ШЕШІМ ҚАБЫЛДАДЫ:
1. Хромтау аудандық мәслихатының 2020 жылғы 20 қаңтардағы №413 "2020-2022 жылдарға арналған Дөң ауылдық округінің бюджетін бекіту туралы" (нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу Тізілімінде № 6792 тіркелген, 2020 жылғы 31 қаңтарда Қазақстан Республикасы нормативтік құқықтық актілерінің электрондық түрдегі эталондық бақылау банкінде жарияланған) шешіміне келесідей өзгерістер енгізілсін:
1) тармақшасында:
кірістер - "42 050,0" сандары "61 207,0" сандарымен ауыстырылсын;
оның ішінде:
трансферттер түсімдері - "35 056,0" сандары "54 007,0" сандарымен ауыстырылсын.
2) тармақшасында:
шығындар - "42 050,0" сандары "114 945,7" сандарымен ауыстырылсын.
2. Көрсетілген шешімдегі 1 қосымша осы шешімнің қосымшасына сәйкес жаңа редакцияда жазылсын.
3. "Хромтау аудандық мәслихатының аппараты" мемлекеттік мекемесі заңнамада белгіленген тәртіппен осы шешімді Ақтөбе облысының Әділет департаментінде мемлекеттік тіркеуді қамтамасыз етсін.
4. Осы шешім 2020 жылғы 1 қаңтардан бастап қолданысқа енгізіледі.
Хромтау аудандық мәслихатының сессия төрағасы |
А. Габбасов |
Хромтау аудандық мәслихатының хатшысы |
Д. Мулдашев |
Хромтау аудандық мәслихаттың 2020 жылғы 6 қарашадағы № 533 шешіміне қосымша |
|
Хромтау аудандық мәслихаттың 2020 жылғы 20 қаңтардағы № 413 шешіміне 1 қосымша |
2020 жылға арналған Дөң ауылдық округ бюджеті
Санаты |
сомасы | |||
Сыныбы | ||||
Кіші сыныбы | ||||
Атауы | ||||
I. Кірістер | 61 207,0 | |||
1 | Салықтық түсiмдер | 7 200,0 | ||
01 | Табыс салығы | 1 185,0 | ||
2 | Жеке табыс салығы | 1 185,0 | ||
04 | Меншікке салынатын салықтар | 6 015,0 | ||
1 | Мүлікке салынатын салықтар | 180,0 | ||
3 | Жер салығы | 450,0 | ||
4 | Көлік құралдарына салынатын салық | 5 385,0 | ||
4 | Трансферттердің түсімдері | 54 007,0 | ||
02 | Мемлекеттiк басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетін трансферттер | 54 007,0 | ||
3 | Аудандық (облыстық маңызы бар қаланың ) бюджетінен түсетін трансферттер | 54 007,0 |
функционалдық топ |
сомасы | ||||
кіші функция | |||||
Бюджеттік бағдарламалардың әкiмшiсі | |||||
бағдарлама | |||||
атауы | |||||
II. Шығындар | 114 945,7 | ||||
01 | Жалпы сипаттағы мемлекеттiк қызметтер | 29 773,0 | |||
1 | Мемлекеттiк басқарудың жалпы функцияларын орындайтын өкiлдi, атқарушы және басқа органдар | 29 773,0 | |||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 29 773,0 | |||
001 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер | 29 373,0 | |||
| Мемлекеттік органның күрделі шығыстары | 400,0 | |||
06 | Әлеуметтiк көмек және әлеуметтiк қамсыздандыру | 1 201,0 | |||
2 | Әлеуметтіккөмек | 1 201,0 | |||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 1 201,0 | |||
003 | Мұқтаж азаматтарға үйде әлеуметтік көмек көрсету | 1 201,0 | |||
07 | Тұрғын-үй коммуналдық шаруашылық | 25 088,0 | |||
3 | Елді-мекендердікөркейту | 25 088,0 | |||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 25 088,0 | |||
008 | Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру | 2 200,0 | |||
009 | Елді мекендердің санитариясын қамтамасыз ету | 3 000,0 | |||
011 | Елді мекендерді абаттандыру мен көгалдандыру | 19 888,0 | |||
12 | Көлік және коммуникация | 58 883,7 | |||
1 | Автомобиль көлігі | 58 883,7 | |||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 58 883,7 | |||
012 | Аудандық маңызы бар қалаларда, ауылдарда, кенттерде, ауылдық округтерде автомобиль жолдарын салу және реконструкциялау | 53 444,7 | |||
013 | Аудандық маңызы бар қалаларда, ауылдарда, кенттерде, ауылдық округтерде автомобиль жолдарының жұмыс істеуін қамтамасыз ету | 1 000,0 | |||
045 | Аудандық маңызы бар қалаларда, ауылдарда, кенттерде, ауылдық округтерде автомобиль жолдарын күрделі және орташа жөндеу | 4 439,0 | |||
V.Бюджет тапшылығы (профициті) | -53 738,7 | ||||
VI.Бюджет тапшылығын (профицитті пайдалану) қаржыландыр | 53 738,7 | ||||
7 | Қарыздар түсімдері | 53 444,7 | |||
01 | Мемлекеттік ішкі қарыздар | 53 444,7 | |||
2 | Қарыз алу-келісім шарттар | 53 444,7 | |||
04 | Аудандық маңызы бар қалаланың, ауылдың, кенттің, ауылдық округінің әкімінің аппараты алған қарыздар | 53 444,7 | |||
8 | Бюджет қаражаттарының пайдаланылатын қалдықтар | 294,0 | |||
01 | Бюджет қаражаты қалдықтары | 294,0 | |||
1 | Бюджет қаражатының бос қалдықтары | 294,0 | |||
01 | Бюджет қаражатының бос қалдықтары | 294,0 |