В соответствии с Бюджетным кодексом Республики Казахстан от 24 апреля 2004 года Правительство Республики Казахстан ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить паспорта республиканских бюджетных программ на 2007 год:
Республиканской гвардии Республики Казахстан согласно приложениям
442
,
443
,
444
,
445
,
446
,
447
;
2. Настоящее постановление вводится в действие с 1 января 2007 года.
Премьер-Министр
Республики Казахстан
ПРИЛОЖЕНИЕ 442
к постановлению Правительства
Республики Казахстан
от 15 декабря 2006 года N 1220
678
-
Республиканская гвардия Республики Казахстан
Администратор бюджетной программы
ПАСПОРТ
республиканской бюджетной программы
001 "Участие в обеспечении безопасности охраняемых лиц и
выполнении церемониальных ритуалов"
на 2007 год
1. Стоимость:
1 713 221 тысяча тенге (один миллиард семьсот тринадцать миллионов двести двадцать одна тысяча тенге).
Сноска. Пункт 1 в редакции постановления Правительства РК от 13 июля 2007 г. N
597
.
2. Нормативно-правовая основа бюджетной программы:
Закон
Республики Казахстан от 5 декабря 1995 года "О Республиканской гвардии Республики Казахстан";
Указ
Президента Республики Казахстан от 22 января 1999 года N 30 "Об определении организационной структуры и общей штатной численности военнослужащих, рабочих и служащих Республиканской гвардии";
Указ
Президента Республики Казахстан от 28 августа 2004 года N 1428 "Об утверждении Положения о Республиканской гвардии Республики Казахстан";
Указ
Президента Республики Казахстан от 12 октября 2006 года N 201 "Об утверждении Государственного протокола";
Распоряжение
Президента Республики Казахстан от 18 октября 2002 года N 352 "Об утверждении Перечня особо важных государственных объектов, а также зданий, сооружений и служебных помещений, охраняемых Республиканской гвардией".
3. Источники финансирования бюджетной программы:
средства республиканского бюджета.
4. Цель бюджетной программы:
обеспечение безопасности Главы государства и иных охраняемых лиц; охрану особо важных государственных объектов; выполнение протокольных церемониальных мероприятий.
5. Задачи бюджетной программы:
участие в обеспечении безопасности охраняемых лиц; участие в выполнении церемониальных ритуалов; охрана особо важных государственных объектов; а также зданий, сооружений и служебных помещений, перечень которых определяется Президентом Республики Казахстан; охрана эталонов государственного флага Республики Казахстан и Государственного герба Республики Казахстан; осуществление мероприятий в условиях режима военного и чрезвычайного положения в порядке, предусмотренном законодательством Республики Казахстан.
6. План мероприятий по реализации бюджетной программы:
N
|
Код
|
Код
|
Наименование программы
|
Мероприятия
|
Сроки
|
Ответственные
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
1 |
001 |
|
Участие в
|
|
|
|
2 |
|
008 |
Капитальный
|
Осуществление
|
В те-
|
Республикан-
|
3 |
|
017 |
Обеспечение
|
Приобретение
|
В те-
|
Республикан-
|
4 |
|
100 |
Центральный
|
Содержание воен-
|
В те-
|
Республикан-
|
5 |
|
101 |
Воинские
|
Содержание и
|
В те-
|
Республикан-
|
6 |
|
102 |
Модернизация и приобрете-
|
Приобретение
|
В те-
|
Республикан-
|
Сноска. Пункт 6 с изменениями, внесенными постановлениями Правительства РК от 6 ноября 2007 г. N 1052 ; от 7 ноября 2007 г. N 1055 .
7. Ожидаемые результаты выполнения бюджетной программы:
Прямой результат:
количество охраняемых лиц - до 8 чел.;
количество охраняемых объектов - 10;
количество проведенных протокольных церемониальных мероприятий - 95.
Конечный результат:
обеспечение безопасности охраняемых лиц - 100 процентов;
обеспечения безопасности охраняемых объектов - 100 процентов;
выполнения протокольных церемониальных ритуалов - 100 процентов;
обеспеченность вооружением - 80 процентов;
обеспеченность военной и автомобильной техникой - 80 процентов;
обеспеченность технологическим оборудованием - 80 процентов.
Финансово-экономический результат:
- средние затраты в год на содержание 1-го сотрудника центрального аппарата для организации работы подведомственных учреждений в целях обеспечения безопасности Главы государства, иных охраняемых лиц и объектов и выполнения протокольных церемониальных ритуалов 2052 тыс. тенге;
- средние затраты в год на содержание 1-го военнослужащего подведомственных учреждений для обеспечения безопасности Главы государства, иных охраняемых лиц и объектов и выполнения церемониальных ритуалов 806
тыс. тенге;
Своевременность: своевременное выполнение мероприятий в соответствии с планом проведения работ.
Качество: охраняемые лиц, которые удовлетворены»состоянием своей безопасности - 100 процентов.
ПРИЛОЖЕНИЕ 443
к постановлению Правительства
Республики Казахстан
от 15 декабря 2006 года N 1220
678
-
Республиканская гвардия Республики Казахстан
Администратор бюджетной программы
ПАСПОРТ
республиканской бюджетной программы
002 "Строительство объектов Республиканской гвардии"
на 2007 год
1. Стоимость:
546435 тысяч тенге (пятьсот сорок шесть миллионов четыреста тридцать пять тысяч тенге).
2. Нормативно-правовая основа бюджетной программы:
статья 12
Закона Республики Казахстан от 20 января 1993 года "О статусе и социальной защите военнослужащих и членов их семей".
3. Источники финансирования бюджетной программы:
средства республиканского бюджета.
4. Цель бюджетной программы:
развитие и улучшение инфраструктуры Республиканской гвардии Республики Казахстан для поддержания постоянной боевой готовности подразделений Республиканской гвардии.
5. Задачи бюджетной программы:
создание условий для постоянной боевой готовности и стимулирование военнослужащих по контракту путем строительства объектов Республиканской гвардии.
6. План мероприятий по реализации бюджетной программы:
N
|
Код
|
Код
|
Наименование программы
|
Мероприятия
|
Сроки
|
Ответственные
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
1 |
002 |
|
Строительст-
|
Реализация
|
Январь-
|
Республикан-
|
Сноска. Пункт 6 с изменениями, внесенными постановлением Правительства РК от 6 ноября 2007 г. N 1052 .
7. Ожидаемые результаты выполнения бюджетной программы:
Прямой результат:
- завершение строительства общежития Республиканской гвардии на 60 семей в городе Алматы;
- разработка проектно-сметной документации и строительство многоквартирного жилого комплекса со встроенными помещениями и гаражами в городе Астана (50 процентов от объема выполненных работ).
Конечный результат: ввод в эксплуатацию объектов Республиканской гвардии для создания условий военнослужащим Республиканской гвардии и повышение боевой готовности.
Своевременность: согласно графику производства работ и в соответствии с заключенными договорами.
Качество: согласно строительных норм и правил.
ПРИЛОЖЕНИЕ 444
к постановлению Правительства
Республики Казахстан
от 15 декабря 2006 года N 1220
678
-
Республиканская гвардия Республики Казахстан
Администратор бюджетной программы
ПАСПОРТ
республиканской бюджетной программы
003 "Лечение военнослужащих и членов их семей"
на 2007 год
1. Стоимость:
59603 тысячи тенге (пятьдесят девять миллионов шестьсот три тысячи тенге).
2. Нормативно-правовая основа бюджетной программы:
статья 13
Закона Республики Казахстан от 20 января 1993 года "О статусе и социальной защите военнослужащих и членов их семей".
3. Источники финансирования бюджетной программы:
средства республиканского бюджета.
4. Цель бюджетной программы:
обеспечение военнослужащих и членов их семей квалифицированной медицинской помощью.
5. Задачи бюджетной программы:
минимизировать процент заболеваемости военнослужащих и членов их семей; максимально обеспечить всех больных медикаментами и медицинскими препаратами, необходимыми для оказания полного спектра медицинских услуг.
6. План мероприятий по реализации бюджетной программы:
N
|
Код
|
Код
|
Наименование программы
|
Мероприятия
|
Сроки
|
Ответственные
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
1 |
003 |
|
Лечение
|
|
|
|
2 |
|
021 |
Премиальные
|
Погашение задол-
|
В тече-
|
Республикан-
|
3 |
|
100 |
Лечение
|
Содержание воен-
|
В тече-
|
Республикан-
|
7. Ожидаемые результаты выполнения бюджетной программы:
Прямой результат:
количество обращений военнослужащих и членов их семей для получения качественного медицинского обеспечения - 13433;
количество военнослужащих получивших премиальные выплаты за 1997-1998 годы - 16 чел.
Конечный результат:
снижение уровня заболеваемости среди военнослужащих и членов их семей - 30 процентов.
Финансово-экономический результат:
средние затраты в год на медицинское обеспечение 1-го человека - 0,9 тыс. тенге;
средние затраты в год на содержание 1-го сотрудника - 1034 тыс. тенге;
средние затраты в год на 1-го сотрудника по премиальным выплатам за 1997-98
годы 39,6 тыс. тенге.
Своевременность:
- доля военнослужащих, прошедших в срок углубленное медицинское обследование - 100 процентов;
- военнослужащие своевременно получившие медицинское лечение - 100 процентов.
Качество:
военнослужащие и члены их семей, удовлетворенные качеством и своевременностью - 100 процентов
ПРИЛОЖЕНИЕ 445
к постановлению Правительства
Республики Казахстан
от 15 декабря 2006 года N 1220
678
-
Республиканская гвардия Республики Казахстан
Администратор бюджетной программы
ПАСПОРТ
республиканской бюджетной программы
004 "Подготовка специалистов с высшим профессиональным образованием"
на 2007 год
1. Стоимость:
3978 тысяч тенге (три миллиона девятьсот семьдесят восемь тысяч тенге).
Сноска. Пункт 1 в редакции постановления Правительства РК от 6 ноября 2007 г. N
1052
.
2. Нормативно-правовая основа бюджетной программы:
статья 15
Закона Республики Казахстан от 20 января 1993 года "О статусе и социальной защите военнослужащих и членов их семей";
статья 8
Закона Республики Казахстан от 5 декабря 1995 года "О Республиканской гвардии Республики Казахстан".
3. Источники финансирования бюджетной программы:
средства республиканского бюджета.
4. Цель бюджетной программы:
подготовка специалистов с высшим военным образованием.
5. Задачи бюджетной программы:
максимально увеличить процент воинских должностей, которые могут быть укомплектованы высококвалифицированными кадрами; увеличить процент военнослужащих, имеющих высшее военное образование.
6. План мероприятий по реализации бюджетной программы:
N п/п |
Код
|
Код
|
Наименование
|
Мероприятия
|
Сроки
|
Ответственные
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
1 |
004 |
|
Подготовка
|
Подготовка офи-
|
В тече-
|
Республикан-
|
7. Ожидаемые результаты выполнения бюджетной программы:
Прямой результат:
количество военнослужащих, получивших высшее военное образование - 3 чел.;
количество военнослужащих, продолжающих обучение - 2 чел.;
количество военнослужащих, обучившихся на курсах повышения квалификации - 2 чел.
Конечный результат:
Количество должностей подлежащих укомплектованию военнослужащими с высшим военным образованием - 313;
количество воинских должностей, укомплектованных военнослужащими с высшим военным образованием - 110;
количество воинских должностей, подлежащих доукомплектованию военнослужащими с высшим военным образованием - 213.
Финансово-экономический результат:
средняя стоимость обучения 1-го слушателя высшего военно-учебного заведения 795,6 тыс. тенге;
Своевременность:
своевременное перечисление оплаты за обучение.
Качество:
- военнослужащие, освоившие программу обучения за учебный год - 100 процентов;
- руководителей структурных подразделений Республиканской гвардии Республики Казахстан, удовлетворенных качеством полученных знаний выпускниками высших военно-учебных заведений - 100 процентов.
Сноска. Пункт 7 с изменениями, внесенными постановлением Правительства РК от 6 ноября 2007 г. N
1052
.
ПРИЛОЖЕНИЕ 446
к постановлению Правительства
Республики Казахстан
от 15 декабря 2006 года N 1220
678
-
Республиканская гвардия Республики Казахстан
Администратор бюджетной программы
ПАСПОРТ
республиканской бюджетной программы
005 "Обеспечение жильем военнослужащих"
на 2007 год
1. Стоимость:
100000 тысяч тенге (сто миллионов тенге).
2. Нормативно-правовая основа бюджетной программы:
статья 12
Закона Республики Казахстан от 20 января 1993 года "О статусе и социальной защите военнослужащих и членов их семей".
3. Источники финансирования бюджетной программы:
средства республиканского бюджета.
4. Цель бюджетной программы:
обеспечение военнослужащих Республиканской гвардии Республики Казахстан жильем.
5. Задачи бюджетной программы:
минимизировать количество военнослужащих нуждающихся в жилье.
6. План мероприятий по реализации бюджетной программы:
N п/п |
Код
|
Код
|
Наименование
|
Мероприятия
|
Сроки
|
Ответственные исполнители |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
1 |
005 |
|
Обеспечение
|
Приобретение
|
январь-
|
Республикан-
|
7. Ожидаемые результаты выполнения бюджетной программы:
Прямой результат:
количество человек, получивших жилье - 10;
Конечный результат:
военнослужащие, улучшившие жилищно-бытовые условия (10 военнослужащих из 249 нуждающихся) - 4,5 процентов.
Финансово-экономический результат:
средняя стоимость 1-го квадратного метра площади приобретенного жилья 140 тыс. тенге;
средняя стоимость 1-й квартиры 10000 тыс. тенге;
Своевременность: своевременное обеспечение жильем.
Качество:
военнослужащие, которые удовлетворенные качеством приобретенного жилья - 100 процентов.
ПРИЛОЖЕНИЕ 447
к постановлению Правительства
Республики Казахстан
от 15 декабря 2006 года N 1220
678
-
Республиканская гвардия Республики Казахстан
Администратор бюджетной программы
ПАСПОРТ
республиканской бюджетной программы
110 "Борьба с терроризмом и иными проявлениями
экстремизма и сепаратизма" на 2007 год
1. Стоимость:
6950
тысяч тенге (шесть миллионов девятьсот пятьдесят тысяч тенге).
2. Нормативно-правовая основа бюджетной программы:
Закон
Республики Казахстан от 13 июля 1999 года "О борьбе с терроризмом";
Закон
Республики Казахстан от 18 февраля 2005 года "О противодействии экстремизму".
3. Источники финансирования бюджетной программы:
средства республиканского бюджета.
4. Цель бюджетной программы:
предупреждение, выявление и пресечение преступлений террористической, экстремистской и сепаратистской направленности.
5. Задачи бюджетной программы:
участие в межведомственных оперативно-профилактических мероприятиях и специальных операциях по предупреждению, выявлению и пресечению преступлений террористической, экстремистской и сепаратистской направленности.
6. План мероприятий по реализации бюджетной программы:
N
|
Код
|
Код
|
Наименование
|
Мероприятия
|
Сроки
|
Ответственные исполнители |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
1 |
110 |
|
Борьба с тер-
|
Приобретение
|
В тече-
|
Республикан-
|
7. Ожидаемые результаты выполнения бюджетной программы:
Прямой результат:
количество охраняемых объектов - 10.
Конечный результат:
оснащенность охраняемых объектов специальными и техническими средствами - 100 процентов.
Финансово-экономический результат:
средние затраты на 1 военнослужащего обеспеченного специальными и техническими средствами 62 тыс. тенге.
Своевременность: своевременное выполнение мероприятий в соответствии с планом проводимых мероприятий.
Качество:
граждане республики, оценившие своевременность действий по предотвращению террористических актов, как "удовлетворенное" и выше - 100 процентов.