Рассмотрев, отчет об исполнении бюджета города Астаны за 2015 год, представленный акиматом города Астаны, маслихат города Астаны отмечает, что бюджет города Астаны, утвержденный 11 декабря 2014 года № 303/45-V «О бюджете города Астаны на 2015-2017 годы» с учетом изменений, внесенных решениями маслихата города Астаны от 31 марта 2015 года № 351/49-V, от 12 июня 2015 года № 373/53-V, от 10 сентября 2015 года № 405/56-V, от 16 октября 2015 года № 418/58-V, от 4 декабря 2015 года № 425/60-V, исполнен по доходам на 102,4 процентов (план 349 879 411,0 тыс.тенге, поступило 358 451 288,3 тыс.тенге), по затратам – 99,8 процента (план 340 740 759,8 тыс.тенге, исполнено 340 026 885,4 тыс.тенге) от соответствующих утвержденных показателей.
Чистое бюджетное кредитование составило 22 662 531,1 тыс.тенге, в том числе по бюджетным кредитам - 23 514 499,0 тыс.тенге (100%), погашению бюджетных кредитов - 851 967,9 тыс.тенге.
Сальдо по операциям с финансовыми активами составило 11 468 433,2 тыс.тенге, в том числе:
приобретению финансовых активов - 11 633 505,0 тыс.тенге;
поступлению от продажи финансовых активов государства - 165 071,8 тыс.тенге.
Дефицит бюджета составил (-15 706 561,4) тыс.тенге.
Финансирование дефицита бюджета составило 15 706 561,4 тыс.тенге.
В течение финансового года произведено погашение долга местного исполнительного органа в сумме 9 740 681,7 тыс.тенге.
Остатки бюджетных средств на конец года составили 9 286 416,3 тыс.тенге.
Маслихат города Астаны РЕШИЛ:
1. Утвердить отчет о кассовом исполнении бюджета города Астаны за 2015 год по доходам в сумме 358 451 288,3 тыс.тенге, затратам в сумме 340 026 885,4 тыс.тенге, чистому бюджетному кредитованию – 22 662 531,1 тыс.тенге, сальдо по операциям с финансовыми активами – 11 468 433,2 тыс.тенге, дефициту бюджета – (-15 706 561,4) тыс.тенге, финансирование дефицита бюджета – 15 706 561,4 тыс.тенге (прилагается).
2. Утвердить отчет Ревизионной комиссии по городу Астане об исполнении бюджета города Астаны за 2015 год.
3. Рекомендовать администраторам бюджетных программ принять необходимые меры по качественной и эффективной реализации бюджетных программ с достижением целей, предусмотренных в бюджетных программах, обеспечив при этом соблюдение бюджетного законодательства и законодательства о государственных закупках.
4. Рекомендовать акимату города Астаны принять меры по:
- улучшению координации работы между администраторами бюджетных программ при реализации бюджетных инвестиционных проектов;
- исполнению рекомендаций Ревизионной комиссии, содержащихся в отчете об исполнении бюджета города Астаны за 2015 год.
5. Признать утратившими силу некоторые решения маслихата города Астаны по перечню согласно приложению 2 к настоящему решению.
Председатель сессии
маслихата города Астаны М. Шекенов
Секретарь маслихата
города Астаны Ж. Нурпиисов
Приложение 1
к решению маслихата города Астаны
от 26 мая 2016 года № 12/4-VI
Отчет об исполнении бюджета города Астаны за 2015 год
тыс. тенге
Категория |
Наименование |
Утвержденный бюджет на 2015 год (решение маслихата города Астаны от 11 декабря 2014 года № 303/45-V «О бюджете города Астаны на 2015-2017 годы») |
Уточненный бюджет на 2015 год (решение маслихата города Астаны от 4 декабря 2015 года № 425/60-V «О бюджете города Астаны на 2015-2017 годы») |
Скорректированный бюджет на 2015 год |
Принятые обязательства |
Неоплаченные обязательства |
Исполнение поступлений бюджета и/или оплаченных обязательств по бюджетным программам (подпрограм-мам) |
Отклонение |
% исполнения к скорректированному бюджету |
||
Класс |
|||||||||||
Подкласс |
|||||||||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
I. ДОХОДЫ |
335 436 871,0 |
326 928 751,0 |
349 879 411,0 |
358 451 288,3 |
8 571 877,3 |
102,4 |
|||||
НАЛОГОВЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ |
146 128 266,0 |
164 482 562,0 |
164 482 562,0 |
170 739 685,8 |
6 257 123,8 |
103,8 |
|||||
1 |
Налоговые поступления |
146 128 266,0 |
164 482 562,0 |
164 482 562,0 |
170 739 685,8 |
6 257 123,8 |
103,8 |
||||
01 |
Подоходный налог |
66 238 936,0 |
76 074 504,0 |
76 074 504,0 |
78 422 812,4 |
2 348 308,4 |
103,1 |
||||
2 |
Индивидуальный подоходный налог |
66 238 936,0 |
76 074 504,0 |
76 074 504,0 |
78 422 812,4 |
2 348 308,4 |
103,1 |
||||
03 |
Социальный налог |
54 416 783,0 |
58 806 789,0 |
58 806 789,0 |
61 502 483,9 |
2 695 694,9 |
104,6 |
||||
1 |
Социальный налог |
54 416 783,0 |
58 806 789,0 |
58 806 789,0 |
61 502 483,9 |
2 695 694,9 |
104,6 |
||||
04 |
Hалоги на собственность |
19 270 298,0 |
20 797 705,0 |
20 797 705,0 |
21 281 320,0 |
483 615,0 |
102,3 |
||||
1 |
Hалоги на имущество |
14 264 132,0 |
15 544 398,0 |
15 544 398,0 |
15 790 377,1 |
245 979,1 |
101,6 |
||||
3 |
Земельный налог |
1 322 372,0 |
1 197 205,0 |
1 197 205,0 |
1 209 083,1 |
11 878,1 |
101,0 |
||||
4 |
Hалог на транспортные средства |
3 683 794,0 |
4 055 808,0 |
4 055 808,0 |
4 281 103,5 |
225 295,5 |
105,6 |
||||
5 |
Единый земельный налог |
0,0 |
294,0 |
294,0 |
756,3 |
462,3 |
257,2 |
||||
05 |
Внутренние налоги на товары, работы и услуги |
4 238 541,0 |
5 029 921,0 |
5 029 921,0 |
5 251 287,9 |
221 366,9 |
104,4 |
||||
2 |
Акцизы |
209 702,0 |
220 289,0 |
220 289,0 |
225 163,7 |
4 874,7 |
102,2 |
||||
3 |
Поступления за использование природных и других ресурсов |
2 440 833,0 |
2 758 625,0 |
2 758 625,0 |
2 854 747,0 |
96 122,0 |
103,5 |
||||
4 |
Сборы за ведение предпринимательской и профессиональной деятельности |
1 235 838,0 |
1 776 582,0 |
1 776 582,0 |
1 886 629,5 |
110 047,5 |
106,2 |
||||
5 |
Налог на игорный бизнес |
352 168,0 |
274 425,0 |
274 425,0 |
284 747,7 |
10 322,7 |
103,8 |
||||
07 |
Прочие налоги |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
185,0 |
185,0 |
0,0 |
||||
1 |
Прочие налоги |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
185,0 |
185,0 |
0,0 |
||||
08 |
Обязательные платежи, взимаемые за совершение юридически значимых действий и (или) выдачу документов уполномоченными на то государственными органами или должностными лицами |
1 963 708,0 |
3 773 643,0 |
3 773 643,0 |
4 281 596,5 |
507 953,5 |
113,5 |
||||
1 |
Государственная пошлина |
1 963 708,0 |
3 773 643,0 |
3 773 643,0 |
4 281 596,5 |
507 953,5 |
113,5 |
||||
НЕНАЛОГОВЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ |
711 012,0 |
6 945 930,0 |
6 945 930,0 |
7 015 744,6 |
69 814,6 |
101,0 |
|||||
2 |
Неналоговые поступления |
711 012,0 |
6 945 930,0 |
6 945 930,0 |
7 015 744,6 |
69 814,6 |
101,0 |
||||
01 |
Доходы от государственной собственности |
357 899,0 |
529 820,0 |
529 820,0 |
546 479,0 |
16 659,0 |
103,1 |
||||
1 |
Поступления части чистого дохода государственных предприятий |
69 246,0 |
13 744,0 |
13 744,0 |
13 744,7 |
0,7 |
100,0 |
||||
3 |
Дивиденды на государственные пакеты акций, находящиеся в государственной собственности |
54 193,0 |
8 080,0 |
8 080,0 |
9 101,7 |
1 021,7 |
112,6 |
||||
4 |
Доходы на доли участия в юридических лицах, находящиеся в государственной собственности |
0,0 |
62 643,0 |
62 643,0 |
63 982,8 |
1 339,8 |
102,1 |
||||
5 |
Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности |
221 500,0 |
431 776,0 |
431 776,0 |
445 533,5 |
13 757,5 |
103,2 |
||||
7 |
Вознаграждения по кредитам, выданным из государственного бюджета |
12 960,0 |
13 544,0 |
13 544,0 |
13 564,9 |
20,9 |
100,2 |
||||
9 |
Прочие доходы от государственной собственности |
0,0 |
33,0 |
33,0 |
551,5 |
518,5 |
1 671,1 |
||||
02 |
Поступления от реализации товаров (работ, услуг) государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,2 |
0,2 |
0,0 |
||||
1 |
Поступления от реализации товаров (работ, услуг) государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,2 |
0,2 |
0,0 |
||||
03 |
Поступления денег от проведения государственных закупок, организуемых государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета |
0,0 |
226,0 |
226,0 |
1 117,4 |
891,4 |
494,4 |
||||
1 |
Поступления денег от проведения государственных закупок, организуемых государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета |
0,0 |
226,0 |
226,0 |
1 117,4 |
891,4 |
494,4 |
||||
04 |
Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан |
1 996,0 |
3 356 954,0 |
3 356 954,0 |
3 253 550,7 |
-103 403,3 |
96,9 |
||||
1 |
Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан, за исключением поступлений от организаций нефтяного сектора |
1 996,0 |
3 356 954,0 |
3 356 954,0 |
3 253 550,7 |
-103 403,3 |
96,9 |
||||
06 |
Прочие неналоговые поступления |
351 117,0 |
3 058 930,0 |
3 058 930,0 |
3 214 597,3 |
155 667,3 |
105,1 |
||||
1 |
Прочие неналоговые поступления |
351 117,0 |
3 058 930,0 |
3 058 930,0 |
3 214 597,3 |
155 667,3 |
105,1 |
||||
ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ПРОДАЖИ ОСНОВНОГО КАПИТАЛА |
13 122 500,0 |
10 151 353,0 |
10 151 353,0 |
12 396 292,0 |
2 244 939,0 |
122,1 |
|||||
3 |
Поступления от продажи основного капитала |
13 122 500,0 |
10 151 353,0 |
10 151 353,0 |
12 396 292,0 |
2 244 939,0 |
122,1 |
||||
01 |
Продажа государственного имущества, закрепленного за государственными учреждениями |
9 740 876,0 |
8 149 239,0 |
8 149 239,0 |
10 293 990,2 |
2 144 751,2 |
126,3 |
||||
1 |
Продажа государственного имущества, закрепленного за государственными учреждениями |
9 740 876,0 |
8 149 239,0 |
8 149 239,0 |
10 293 990,2 |
2 144 751,2 |
126,3 |
||||
03 |
Продажа земли и нематериальных активов |
3 381 624,0 |
2 002 114,0 |
2 002 114,0 |
2 102 301,8 |
100 187,8 |
105,0 |
||||
1 |
Продажа земли |
2 717 582,0 |
1 241 102,0 |
1 241 102,0 |
1 299 757,8 |
58 655,8 |
104,7 |
||||
2 |
Продажа нематериальных активов |
664 042,0 |
761 012,0 |
761 012,0 |
802 544,0 |
41 532,0 |
105,5 |
||||
ПОСТУПЛЕНИЯ ТРАНСФЕРТОВ |
175 475 093,0 |
145 348 906,0 |
168 299 566,0 |
168 299 566,0 |
0,0 |
100,0 |
|||||
4 |
Поступления трансфертов |
175 475 093,0 |
145 348 906,0 |
168 299 566,0 |
168 299 566,0 |
0,0 |
100,0 |
||||
02 |
Трансферты из вышестоящих органов государственного управления |
175 475 093,0 |
145 348 906,0 |
168 299 566,0 |
168 299 566,0 |
0,0 |
100,0 |
||||
1 |
Трансферты из республиканского бюджета |
175 475 093,0 |
145 348 906,0 |
168 299 566,0 |
168 299 566,0 |
0,0 |
100,0 |
||||
II. ЗАТРАТЫ |
290 074 033,0 |
317 790 099,8 |
340 740 759,8 |
340 440 242,4 |
413 357,1 |
340 026 885,4 |
-713 874,4 |
99,8 |
|||
01 |
Государственные услуги общего характера |
3 273 475,0 |
3 321 883,0 |
3 325 069,4 |
3 322 259,2 |
0,2 |
3 322 259,0 |
-2 810,4 |
99,9 |
||
111 |
Аппарат маслихата города республиканского значения, столицы |
91 976,0 |
85 693,0 |
85 693,0 |
85 692,2 |
0,0 |
85 692,2 |
-0,8 |
100,0 |
||
001 |
Услуги по обеспечению деятельности маслихата города республиканского значения, столицы |
90 689,0 |
84 545,0 |
84 545,0 |
84 544,4 |
0,0 |
84 544,4 |
-0,6 |
100,0 |
||
003 |
Капитальные расходы государственного органа |
1 287,0 |
1 148,0 |
1 148,0 |
1 147,8 |
0,0 |
1 147,8 |
-0,2 |
100,0 |
||
121 |
Аппарат акима города республиканского значения, столицы |
1 296 080,0 |
1 259 565,0 |
1 259 565,0 |
1 259 532,6 |
0,0 |
1 259 532,6 |
-32,4 |
100,0 |
||
001 |
Услуги по обеспечению деятельности акима города республиканского значения, столицы |
841 340,0 |
836 205,0 |
836 205,0 |
836 175,4 |
0,0 |
836 175,4 |
-29,6 |
100,0 |
||
002 |
Создание информационных систем |
379 100,0 |
342 413,0 |
342 413,0 |
342 412,1 |
0,0 |
342 412,1 |
-0,9 |
100,0 |
||
003 |
Капитальные расходы государственного органа |
6 240,0 |
17 432,0 |
17 432,0 |
17 431,7 |
0,0 |
17 431,7 |
-0,3 |
100,0 |
||
013 |
Обеспечение деятельности Ассамблеи народа Казахстана города республиканского значения, столицы |
69 400,0 |
63 515,0 |
63 515,0 |
63 513,4 |
0,0 |
63 513,4 |
-1,6 |
100,0 |
||
123 |
Аппарат акима района в городе, города районного значения, поселка, села, сельского округа |
648 792,0 |
783 177,0 |
783 177,0 |
783 099,3 |
0,0 |
783 099,3 |
-77,7 |
100,0 |
||
001 |
Услуги по обеспечению деятельности акима района в городе, города районного значения, поселка, села, сельского округа |
642 199,0 |
774 235,0 |
774 235,0 |
774 159,0 |
0,0 |
774 159,0 |
-76,0 |
100,0 |
||
022 |
Капитальные расходы государственного органа |
6 593,0 |
8 942,0 |
8 942,0 |
8 940,3 |
0,0 |
8 940,3 |
-1,7 |
100,0 |
||
356 |
Управление финансов города республиканского значения, столицы |
310 137,0 |
278 228,0 |
281 414,4 |
281 409,1 |
0,0 |
281 409,1 |
-5,3 |
100,0 |
||
001 |
Услуги по реализации государственной политики в области исполнения местного бюджета и управления коммунальной собственностью |
270 060,0 |
252 237,0 |
252 237,0 |
252 233,4 |
0,0 |
252 233,4 |
-3,6 |
100,0 |
||
003 |
Проведение оценки имущества в целях налогообложения |
8 761,0 |
22 434,0 |
22 434,0 |
22 434,0 |
0,0 |
22 434,0 |
0,0 |
100,0 |
||
010 |
Приватизация, управление коммунальным имуществом, постприватизационная деятельность и регулирование споров, связанных с этим |
8 621,0 |
2 346,0 |
2 346,0 |
2 345,4 |
0,0 |
2 345,4 |
-0,6 |
100,0 |
||
011 |
Учет, хранение, оценка и реализация имущества, поступившего в коммунальную собственность |
19 260,0 |
1 211,0 |
1 211,0 |
1 210,0 |
0,0 |
1 210,0 |
-1,0 |
99,9 |
||
014 |
Капитальные расходы государственного органа |
3 435,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||
115 |
Выполнение обязательств местных исполнительных органов по решениям судов за счет средств резерва местного исполнительного органа |
0,0 |
0,0 |
3 186,4 |
3 186,4 |
0,0 |
3 186,4 |
0,0 |
100,0 |
||
357 |
Управление экономики и бюджетного планирования города республиканского значения, столицы |
294 373,0 |
281 292,0 |
281 292,0 |
281 266,8 |
0,0 |
281 266,8 |
-25,2 |
100,0 |
||
001 |
Услуги по реализации государственной политики в области формирования и развития экономической политики, системы государственного планирования |
290 938,0 |
280 357,0 |
280 357,0 |
280 332,3 |
0,0 |
280 332,3 |
-24,7 |
100,0 |
||
004 |
Капитальные расходы государственного органа |
3 435,0 |
935,0 |
935,0 |
934,5 |
0,0 |
934,5 |
-0,5 |
100,0 |
||
364 |
Управление предпринимательства и промышленности города республиканского значения, столицы |
103 473,0 |
100 767,0 |
100 767,0 |
100 765,9 |
0,0 |
100 765,9 |
-1,1 |
100,0 |
||
001 |
Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области развития предпринимательства и промышленности |
101 636,0 |
98 930,0 |
98 930,0 |
98 928,9 |
0,0 |
98 928,9 |
-1,1 |
100,0 |
||
004 |
Капитальные расходы государственного органа |
1 837,0 |
1 837,0 |
1 837,0 |
1 837,0 |
0,0 |
1 837,0 |
0,0 |
100,0 |
||
369 |
Управление по делам религий города республиканского значения, столицы |
170 716,0 |
164 178,0 |
164 178,0 |
161 567,3 |
0,0 |
161 567,3 |
-2 610,7 |
98,4 |
||
001 |
Услуги по реализации государственной политики в области религиозной деятельности на местном уровне |
42 942,0 |
49 127,0 |
49 127,0 |
49 126,6 |
0,0 |
49 126,6 |
-0,4 |
100,0 |
||
003 |
Капитальные расходы государственного органа |
200,0 |
135,0 |
135,0 |
134,4 |
0,0 |
134,4 |
-0,6 |
99,6 |
||
004 |
Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций |
0,0 |
27 000,0 |
27 000,0 |
27 000,0 |
0,0 |
27 000,0 |
0,0 |
100,0 |
||
005 |
Изучение и анализ религиозной ситуации в регионе |
127 574,0 |
87 916,0 |
87 916,0 |
85 306,3 |
0,0 |
85 306,3 |
-2 609,7 |
97,0 |
||
373 |
Управление строительства города республиканского значения, столицы |
150 075,0 |
10 020,0 |
10 020,0 |
10 010,0 |
0,0 |
10 010,0 |
-10,0 |
99,9 |
||
061 |
Развитие объектов государственных органов |
150 075,0 |
10 020,0 |
10 020,0 |
10 010,0 |
0,0 |
10 010,0 |
-10,0 |
99,9 |
||
379 |
Ревизионная комиссия города республиканского значения, столицы |
207 853,0 |
224 166,0 |
224 166,0 |
224 120,9 |
0,2 |
224 120,7 |
-45,3 |
100,0 |
||
001 |
Услуги по обеспечению деятельности ревизионной комиссии города республиканского значения, столицы |
197 115,0 |
213 538,0 |
213 538,0 |
213 493,6 |
0,2 |
213 493,4 |
-44,6 |
100,0 |
||
003 |
Капитальные расходы государственного органа |
10 738,0 |
10 628,0 |
10 628,0 |
10 627,2 |
0,0 |
10 627,2 |
-0,8 |
100,0 |
||
398 |
Управление коммунального имущества и государственных закупок города республиканского значения, столицы |
0,0 |
134 797,0 |
134 797,0 |
134 795,1 |
0,0 |
134 795,1 |
-1,9 |
100,0 |
||
001 |
Услуги по реализации государственной политики в области коммунального имущества и государственных закупок на местном уровне |
0,0 |
79 874,0 |
79 874,0 |
79 873,8 |
0,0 |
79 873,8 |
-0,2 |
100,0 |
||
003 |
Капитальные расходы государственного органа |
0,0 |
54 223,0 |
54 223,0 |
54 221,3 |
0,0 |
54 221,3 |
-1,7 |
100,0 |
||
010 |
Приватизация, управление коммунальным имуществом, постприватизационная деятельность и регулирование споров, связанных с этим |
0,0 |
700,0 |
700,0 |
700,0 |
0,0 |
700,0 |
0,0 |
100,0 |
||
02 |
Оборона |
429 576,0 |
393 835,0 |
393 835,0 |
393 824,9 |
0,0 |
393 824,9 |
-10,1 |
100,0 |
||
121 |
Аппарат акима города республиканского значения, столицы |
336 636,0 |
367 913,0 |
367 913,0 |
367 902,9 |
0,0 |
367 902,9 |
-10,1 |
100,0 |
||
010 |
Мероприятия в рамках исполнения всеобщей воинской обязанности |
181 971,0 |
109 490,0 |
109 490,0 |
109 488,5 |
0,0 |
109 488,5 |
-1,5 |
100,0 |
||
011 |
Подготовка территориальной обороны и территориальная оборона города республиканского значения, столицы |
52 610,0 |
62 291,0 |
62 291,0 |
62 288,8 |
0,0 |
62 288,8 |
-2,2 |
100,0 |
||
012 |
Мобилизационная подготовка и мобилизация города республиканского значения, столицы |
27 600,0 |
126 971,0 |
126 971,0 |
126 967,0 |
0,0 |
126 967,0 |
-4,0 |
100,0 |
||
014 |
Предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций масштаба города республиканского значения, столицы |
74 455,0 |
69 161,0 |
69 161,0 |
69 158,6 |
0,0 |
69 158,6 |
-2,4 |
100,0 |
||
387 |
Территориальный орган, уполномоченных органов в области чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, Гражданской обороны, финансируемый из бюджета города республиканского значения, столицы |
92 940,0 |
25 922,0 |
25 922,0 |
25 922,0 |
0,0 |
25 922,0 |
0,0 |
100,0 |
||
005 |
Предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций масштаба города республиканского значения, столицы |
92 940,0 |
25 922,0 |
25 922,0 |
25 922,0 |
0,0 |
25 922,0 |
0,0 |
100,0 |
||
03 |
Общественный порядок, безопасность, правовая, судебная, уголовно-исполнительная деятельность |
10 173 206,0 |
9 735 495,0 |
9 735 495,0 |
9 735 473,8 |
0,3 |
9 735 473,5 |
-21,5 |
100,0 |
||
352 |
Исполнительный орган внутренних дел, финансируемый из бюджета города республиканского значения, столицы |
8 008 451,0 |
7 439 553,0 |
7 439 553,0 |
7 439 532,5 |
0,3 |
7 439 532,2 |
-20,8 |
100,0 |
||
001 |
Услуги по реализации государственной политики в области обеспечения охраны общественного порядка и безопасности на территории города республиканского значения, столицы |
6 586 887,0 |
6 209 728,0 |
6 209 728,0 |
6 209 721,2 |
0,3 |
6 209 720,9 |
-7,1 |
100,0 |
||
003 |
Поощрение граждан, участвующих в охране общественного порядка |
13 000,0 |
13 000,0 |
13 000,0 |
12 999,9 |
0,0 |
12 999,9 |
-0,1 |
100,0 |
||
004 |
Услуги по профилактике наркомании и наркобизнеса в городе Астане |
15 000,0 |
14 995,0 |
14 995,0 |
14 993,5 |
0,0 |
14 993,5 |
-1,5 |
100,0 |
||
007 |
Капитальные расходы государственного органа |
1 292 956,0 |
1 105 600,0 |
1 105 600,0 |
1 105 597,9 |
0,0 |
1 105 597,9 |
-2,1 |
100,0 |
||
012 |
Услуги по размещению лиц, не имеющих определенного места жительства и документов |
70 098,0 |
67 229,0 |
67 229,0 |
67 224,7 |
0,0 |
67 224,7 |
-4,3 |
100,0 |
||
013 |
Организация содержания лиц, арестованных в административном порядке |
30 510,0 |
29 001,0 |
29 001,0 |
28 995,4 |
0,0 |
28 995,4 |
-5,6 |
100,0 |
||
368 |
Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Астаны |
995 635,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||
007 |
Обеспечение безопасности дорожного движения в населенных пунктах |
995 635,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||
373 |
Управление строительства города республиканского значения, столицы |
1 169 120,0 |
169 117,0 |
169 117,0 |
169 116,3 |
0,0 |
169 116,3 |
-0,7 |
100,0 |
||
004 |
Развитие объектов органов внутренних дел |
1 169 120,0 |
169 117,0 |
169 117,0 |
169 116,3 |
0,0 |
169 116,3 |
-0,7 |
100,0 |
||
384 |
Управление пассажирского транспорта города республиканского значения, столицы |
0,0 |
2 126 825,0 |
2 126 825,0 |
2 126 825,0 |
0,0 |
2 126 825,0 |
0,0 |
100,0 |
||
004 |
Обеспечение безопасности дорожного движения в населенных пунктах |
0,0 |
2 126 825,0 |
2 126 825,0 |
2 126 825,0 |
0,0 |
2 126 825,0 |
0,0 |
100,0 |
||
04 |
Образование |
48 469 847,0 |
47 442 289,0 |
47 480 485,0 |
47 459 456,9 |
40 639,2 |
47 418 817,8 |
-61 667,2 |
99,9 |
||
123 |
Аппарат акима района в городе, города районного значения, поселка, села, сельского округа |
7 035 950,0 |
6 467 640,0 |
6 467 640,0 |
6 466 429,3 |
0,0 |
6 466 429,2 |
-1 210,8 |
100,0 |
||
004 |
Обеспечение деятельности организаций дошкольного воспитания и обучения |
2 636 296,0 |
2 388 665,0 |
2 388 665,0 |
2 388 191,8 |
0,0 |
2 388 191,7 |
-473,3 |
100,0 |
||
041 |
Реализация государственного образовательного заказа в дошкольных организациях образования |
4 399 654,0 |
4 078 975,0 |
4 078 975,0 |
4 078 237,5 |
0,0 |
4 078 237,5 |
-737,5 |
100,0 |
||
352 |
Исполнительный орган внутренних дел, финансируемый из бюджета города республиканского значения, столицы |
12 875,0 |
7 778,0 |
7 778,0 |
7 777,9 |
0,0 |
7 777,9 |
-0,1 |
100,0 |
||
006 |
Повышение квалификации и переподготовка кадров |
12 875,0 |
7 778,0 |
7 778,0 |
7 777,9 |
0,0 |
7 777,9 |
-0,1 |
100,0 |
||
353 |
Управление здравоохранения города республиканского значения, столицы |
688 703,0 |
483 300,0 |
483 300,0 |
480 064,6 |
0,0 |
480 064,6 |
-3 235,4 |
99,3 |
||
003 |
Повышение квалификации и переподготовка кадров |
194 796,0 |
145 987,0 |
145 987,0 |
145 987,0 |
0,0 |
145 987,0 |
0,0 |
100,0 |
||
034 |
Капитальные расходы государственных организаций образования системы здравоохранения |
51 019,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||
043 |
Подготовка специалистов в организациях технического и профессионального, послесреднего образования |
347 996,0 |
271 874,0 |
271 874,0 |
268 639,0 |
0,0 |
268 639,0 |
-3 235,0 |
98,8 |
||
044 |
Оказание социальной поддержки обучающимся по программам технического и профессионального, послесреднего образования |
94 892,0 |
65 439,0 |
65 439,0 |
65 438,6 |
0,0 |
65 438,6 |
-0,4 |
100,0 |
||
359 |
Управление туризма, физической культуры и спорта города Астаны |
1 162 299,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
006 |
Дополнительное образование для детей и юношества по спорту |
1 162 299,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
360 |
Управление образования города республиканского значения, столицы |
26 424 939,0 |
24 642 607,0 |
24 680 803,0 |
24 664 221,8 |
314,8 |
24 663 906,9 |
-16 896,1 |
99,9 |
||
001 |
Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области образования |
177 560,0 |
159 073,0 |
159 073,0 |
159 003,5 |
0,0 |
159 003,5 |
-69,5 |
100,0 |
||
003 |
Общеобразовательное обучение |
19 210 756,0 |
17 028 596,0 |
17 028 596,0 |
17 027 365,0 |
16,4 |
17 027 348,6 |
-1 247,4 |
100,0 |
||
004 |
Общеобразовательное обучение по специальным образовательным программам |
200 852,0 |
191 196,0 |
191 196,0 |
191 195,2 |
291,6 |
190 903,6 |
-292,4 |
99,8 |
||
005 |
Общеобразовательное обучение одаренных детей в специализированных организациях образования |
241 833,0 |
320 199,0 |
320 199,0 |
319 674,1 |
0,0 |
319 674,1 |
-524,9 |
99,8 |
||
006 |
Информатизация системы образования в государственных учреждениях образования города республиканского значения, столицы |
7 633,0 |
4 200,0 |
4 200,0 |
4 200,0 |
0,0 |
4 200,0 |
0,0 |
100,0 |
||
007 |
Приобретение и доставка учебников, учебно-методических комплексов для государственных учреждений образования города республиканского значения, столицы |
481 500,0 |
1 052 389,0 |
1 052 389,0 |
1 052 389,0 |
0,0 |
1 052 389,0 |
0,0 |
100,0 |
||
008 |
Дополнительное образование для детей |
1 470 052,0 |
1 481 779,0 |
1 481 779,0 |
1 478 885,9 |
0,0 |
1 478 885,9 |
-2 893,1 |
99,8 |
||
009 |
Проведение школьных олимпиад, внешкольных мероприятий и конкурсов масштаба города республиканского значения, столицы |
42 733,0 |
45 376,0 |
45 376,0 |
45 376,0 |
0,0 |
45 376,0 |
0,0 |
100,0 |
||
011 |
Капитальные расходы государственного органа |
2 622,0 |
2 722,0 |
2 722,0 |
2 722,0 |
0,0 |
2 722,0 |
0,0 |
100,0 |
||
013 |
Обследование психического здоровья детей и подростков и оказание психолого-медико-педагогической консультативной помощи населению |
44 775,0 |
38 681,0 |
38 681,0 |
38 373,9 |
1,0 |
38 372,9 |
-308,1 |
99,2 |
||
014 |
Реабилитация и социальная адаптация детей и подростков с проблемами в развитии |
89 004,0 |
83 990,0 |
83 990,0 |
83 082,7 |
5,9 |
83 076,9 |
-913,1 |
98,9 |
||
019 |
Присуждение грантов государственным учреждениям образования города республиканского значения, столицы за высокие показатели работы |
22 315,0 |
22 315,0 |
22 315,0 |
22 313,4 |
0,0 |
22 313,4 |
-1,6 |
100,0 |
||
021 |
Ежемесячные выплаты денежных средств опекунам (попечителям) на содержание ребенка-сироты (детей-сирот), и ребенка (детей), оставшегося без попечения родителей |
138 361,0 |
138 361,0 |
138 361,0 |
128 411,7 |
0,0 |
128 411,7 |
-9 949,4 |
92,8 |
||
024 |
Подготовка специалистов в организациях технического и профессионального образования |
3 793 805,0 |
3 560 059,0 |
3 560 059,0 |
3 560 055,4 |
0,0 |
3 560 055,4 |
-3,6 |
100,0 |
||
027 |
Выплата единовременных денежных средств казахстанским гражданам, усыновившим (удочерившим) ребенка (детей)-сироту и ребенка (детей), оставшегося без попечения родителей |
8 946,0 |
10 727,0 |
10 727,0 |
10 719,6 |
0,0 |
10 719,6 |
-7,4 |
99,9 |
||
029 |
Методическая работа |
67 576,0 |
74 701,0 |
74 701,0 |
74 697,9 |
0,0 |
74 697,9 |
-3,1 |
100,0 |
||
038 |
Повышение квалификации, подготовка и переподготовка кадров в рамках реализации Дорожной карты занятости 2020 |
0,0 |
0,0 |
38 196,0 |
38 007,9 |
0,0 |
38 007,9 |
-188,1 |
99,5 |
||
067 |
Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций |
421 753,0 |
425 380,0 |
425 380,0 |
424 920,7 |
0,0 |
424 920,7 |
-459,3 |
99,9 |
||
068 |
Обеспечение повышения компьютерной грамотности населения |
2 863,0 |
2 863,0 |
2 863,0 |
2 828,0 |
0,0 |
2 828,0 |
-35,0 |
98,8 |
||
373 |
Управление строительства города республиканского значения, столицы |
13 145 081,0 |
14 774 291,0 |
14 774 291,0 |
14 774 290,5 |
40 324,3 |
14 733 966,1 |
-40 324,9 |
99,7 |
||
037 |
Строительство и реконструкция объектов образования |
13 145 081,0 |
14 774 291,0 |
14 774 291,0 |
14 774 290,5 |
40 324,3 |
14 733 966,1 |
-40 324,9 |
99,7 |
||
381 |
Управление физической культуры и спорта города республиканского значения, столицы |
0,0 |
1 066 673,0 |
1 066 673,0 |
1 066 673,0 |
0,0 |
1 066 673,0 |
0,0 |
100,0 |
||
006 |
Дополнительное образование для детей и юношества по спорту |
0,0 |
1 066 673,0 |
1 066 673,0 |
1 066 673,0 |
0,0 |
1 066 673,0 |
0,0 |
100,0 |
||
05 |
Здравоохранение |
42 205 071,0 |
40 141 820,0 |
40 281 595,9 |
40 280 724,8 |
0,0 |
40 280 724,8 |
-871,1 |
100,0 |
||
353 |
Управление здравоохранения города республиканского значения, столицы |
29 293 172,0 |
28 763 508,0 |
28 903 283,9 |
28 902 417,0 |
0,0 |
28 902 417,0 |
-866,9 |
100,0 |
||
001 |
Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области здравоохранения |
130 336,0 |
126 084,0 |
126 084,0 |
126 070,0 |
0,0 |
126 070,0 |
-14,0 |
100,0 |
||
005 |
Производство крови, ее компонентов и препаратов для местных организаций здравоохранения |
769 327,0 |
948 339,0 |
948 339,0 |
948 339,0 |
0,0 |
948 339,0 |
0,0 |
100,0 |
||
006 |
Услуги по охране материнства и детства |
273 891,0 |
259 424,0 |
259 424,0 |
259 421,5 |
0,0 |
259 421,5 |
-2,5 |
100,0 |
||
007 |
Пропаганда здорового образа жизни |
183 663,0 |
183 663,0 |
183 663,0 |
183 663,0 |
0,0 |
183 663,0 |
0,0 |
100,0 |
||
008 |
Реализация мероприятий по профилактике и борьбе со СПИД в Республике Казахстан |
376 003,0 |
365 718,0 |
365 718,0 |
365 701,7 |
0,0 |
365 701,7 |
-16,3 |
100,0 |
||
009 |
Оказание медицинской помощи лицам, страдающим туберкулезом, инфекционными заболеваниями, психическими расстройствами и расстройствами поведения, в том числе связанные с употреблением психоактивных веществ |
4 013 635,0 |
3 905 288,0 |
3 905 288,0 |
3 905 288,0 |
0,0 |
3 905 288,0 |
0,0 |
100,0 |
||
011 |
Оказание скорой медицинской помощи и санитарная авиация, за исключением оказываемой за счет средств республиканского бюджета |
2 446 945,0 |
2 351 383,0 |
2 351 383,0 |
2 351 383,0 |
0,0 |
2 351 383,0 |
0,0 |
100,0 |
||
012 |
Реализация социальных проектов на профилактику ВИЧ-инфекции среди лиц находящихся и освободившихся из мест лишения свободы в рамках Государственной программы «Саламатты Қазақстан» на 2011-2015 годы |
0,0 |
0,0 |
2 038,0 |
2 037,2 |
0,0 |
2 037,2 |
-0,8 |
100,0 |
||
013 |
Проведение патологоанатомического вскрытия |
190 266,0 |
181 632,0 |
181 632,0 |
181 632,0 |
0,0 |
181 632,0 |
0,0 |
100,0 |
||
014 |
Обеспечение лекарственными средствами и специализированными продуктами детского и лечебного питания отдельных категорий населения на амбулаторном уровне |
1 468 891,0 |
1 842 269,0 |
1 842 269,0 |
1 842 269,0 |
0,0 |
1 842 269,0 |
0,0 |
100,0 |
||
016 |
Обеспечение граждан бесплатным или льготным проездом за пределы населенного пункта на лечение |
3 327,0 |
712,0 |
712,0 |
711,4 |
0,0 |
711,4 |
-0,6 |
99,9 |
||
017 |
Приобретение тест-систем для проведения дозорного эпидемиологического надзора |
1 255,0 |
1 204,0 |
1 204,0 |
1 204,0 |
0,0 |
1 204,0 |
0,0 |
100,0 |
||
018 |
Информационно-аналитические услуги в области здравоохранения |
59 009,0 |
66 009,0 |
66 009,0 |
66 009,0 |
0,0 |
66 009,0 |
0,0 |
100,0 |
||
019 |
Обеспечение больных туберкулезом противотуберкулезными препаратами |
288 050,0 |
271 262,0 |
271 262,0 |
271 260,7 |
0,0 |
271 260,7 |
-1,3 |
100,0 |
||
020 |
Обеспечение больных диабетом противодиабетическими препаратами |
446 316,0 |
439 299,0 |
439 299,0 |
439 290,7 |
0,0 |
439 290,7 |
-8,3 |
100,0 |
||
021 |
Обеспечение онкогематологических больных химиопрепаратами |
217 758,0 |
174 982,0 |
174 982,0 |
174 824,9 |
0,0 |
174 824,9 |
-157,1 |
99,9 |
||
022 |
Обеспечение лекарственными средствами больных с хронической почечной недостаточностью, аутоиммунными, орфанными заболеваниями, иммунодефицитными состояниями, а также больных после трансплантации почек |
784 015,0 |
756 474,0 |
756 474,0 |
756 468,3 |
0,0 |
756 468,3 |
-5,7 |
100,0 |
||
026 |
Обеспечение факторами свертывания крови больных гемофилией |
263 759,0 |
274 159,0 |
274 159,0 |
274 156,4 |
0,0 |
274 156,4 |
-2,6 |
100,0 |
||
027 |
Централизованный закуп и хранение вакцин и других медицинских иммунобиологических препаратов для проведения иммунопрофилактики населения |
1 444 485,0 |
1 321 866,0 |
1 321 866,0 |
1 321 839,1 |
0,0 |
1 321 839,1 |
-26,9 |
100,0 |
||
028 |
Содержание вновь вводимых объектов здравоохранения |
94 205,0 |
155 368,0 |
155 368,0 |
155 368,0 |
0,0 |
155 368,0 |
0,0 |
100,0 |
||
029 |
Базы спецмедснабжения города республиканского значения, столицы |
74 397,0 |
70 537,0 |
70 537,0 |
70 534,9 |
0,0 |
70 534,9 |
-2,1 |
100,0 |
||
030 |
Капитальные расходы государственного органа |
968,0 |
1 166,0 |
1 166,0 |
1 163,1 |
0,0 |
1 163,1 |
-2,9 |
99,8 |
||
033 |
Капитальные расходы медицинских организаций здравоохранения |
1 793 488,0 |
1 249 152,0 |
1 249 152,0 |
1 248 527,9 |
0,0 |
1 248 527,9 |
-624,1 |
100,0 |
||
036 |
Обеспечение тромболитическими препаратами больных с острым инфарктом миокарда |
5 516,0 |
5 438,0 |
5 438,0 |
5 436,4 |
0,0 |
5 436,4 |
-1,6 |
100,0 |
||
038 |
Проведение скрининговых исследований в рамках гарантированного объема бесплатной медицинской помощи |
180 885,0 |
170 451,0 |
170 451,0 |
170 451,0 |
0,0 |
170 451,0 |
0,0 |
100,0 |
||
039 |
Оказание медицинской помощи населению субъектами здравоохранения районного значения и села и амбулаторно-поликлинической помощи в рамках гарантированного объема бесплатной медицинской помощи |
9 541 591,0 |
9 108 717,0 |
9 108 717,0 |
9 108 717,0 |
0,0 |
9 108 717,0 |
0,0 |
100,0 |
||
045 |
Обеспечение лекарственными средствами на льготных условиях отдельных категорий граждан на амбулаторном уровне лечения |
568 556,0 |
608 556,0 |
608 556,0 |
608 556,0 |
0,0 |
608 556,0 |
0,0 |
100,0 |
||
046 |
Оказание медицинской помощи онкологическим больным в рамках гарантированного объема бесплатной медицинской помощи |
3 672 635,0 |
3 924 356,0 |
3 924 356,0 |
3 924 356,0 |
0,0 |
3 924 356,0 |
0,0 |
100,0 |
||
115 |
Выполнение обязательств местных исполнительных органов по решениям судов за счет средств резерва местного исполнительного органа |
0,0 |
0,0 |
137 737,9 |
137 737,8 |
0,0 |
137 737,8 |
-0,1 |
100,0 |
||
373 |
Управление строительства города республиканского значения, столицы |
12 911 899,0 |
11 378 312,0 |
11 378 312,0 |
11 378 307,8 |
0,0 |
11 378 307,8 |
-4,2 |
100,0 |
||
038 |
Строительство и реконструкция объектов здравоохранения |
12 911 899,0 |
11 378 312,0 |
11 378 312,0 |
11 378 307,8 |
0,0 |
11 378 307,8 |
-4,2 |
100,0 |
||
06 |
Социальная помощь и социальное обеспечение |
8 214 599,0 |
8 011 472,0 |
8 216 432,0 |
8 203 892,1 |
360,7 |
8 203 531,4 |
-12 900,6 |
99,8 |
||
123 |
Аппарат акима района в городе, города районного значения, поселка, села, сельского округа |
208 724,0 |
185 981,0 |
185 981,0 |
185 440,3 |
0,0 |
185 440,3 |
-540,7 |
99,7 |
||
003 |
Оказание социальной помощи нуждающимся гражданам на дому |
208 724,0 |
185 981,0 |
185 981,0 |
185 440,3 |
0,0 |
185 440,3 |
-540,7 |
99,7 |
||
355 |
Управление занятости и социальных программ города республиканского значения, столицы |
7 017 713,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||
001 |
Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области обеспечения занятости и реализации социальных программ для населения |
208 887,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||||
002 |
Предоставление специальных социальных услуг для престарелых и инвалидов в медико-социальных учреждениях (организациях) общего типа |
520 455,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||||
003 |
Программа занятости |
785 065,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||||
006 |
Государственная адресная социальная помощь |
32 297,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||||
007 |
Оказание жилищной помощи |
168 944,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||||
008 |
Социальная помощь отдельным категориям нуждающихся граждан по решениям местных представительных органов |
2 237 465,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||||
009 |
Социальная поддержка инвалидов |
303 620,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||||
012 |
Государственные пособия на детей до 18 лет |
41 808,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||||
013 |
Оплата услуг по зачислению, выплате и доставке пособий и других социальных выплат |
5 067,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||||
015 |
Обеспечение нуждающихся инвалидов обязательными гигиеническими средствами, предоставление социальных услуг индивидуального помощника для инвалидов первой группы, имеющих затруднение в передвижении, и специалиста жестового языка для инвалидов по слуху в соотвествии с индивидуальной программой реабилитации инвалида |
554 767,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||||
016 |
Социальная адаптация лиц, не имеющих определенного местожительства |
154 561,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||||
019 |
Размещение государственного социального заказа в неправительственном секторе |
139 974,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||
020 |
Предоставление специальных социальных услуг для инвалидов с психоневрологическими заболеваниями, в психоневрологических медико-социальных учреждениях (организациях) |
465 068,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||
021 |
Предоставление специальных социальных услуг для престарелых, инвалидов, в том числе детей-инвалидов, в реабилитационных центрах |
342 895,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||
022 |
Предоставление специальных социальных услуг для детей-инвалидов с психоневрологическими паталогиями в детских психоневрологических медико-социальных учреждениях (организациях) |
580 692,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||
026 |
Капитальные расходы государственного органа |
2 622,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||
028 |
Услуги лицам из групп риска, попавшим в сложную ситуацию вследствие насилия или угрозы насилия |
80 165,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||
030 |
Обеспечение деятельности центров занятости |
22 171,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||
044 |
Реализация миграционных мероприятий на местном уровне |
5 656,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||
045 |
Реализация Плана мероприятий по обеспечению прав и улучшению качества жизни инвалидов |
54 521,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||
052 |
Проведение мероприятий, посвященных семидесятилетию Победы в Великой Отечественной войне |
155 366,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||
053 |
Услуги по замене и настройке речевых процессоров к кохлеарным имплантам |
72 750,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||
067 |
Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций |
82 897,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||
360 |
Управление образования города республиканского значения, столицы |
922 236,0 |
1 050 129,0 |
1 050 129,0 |
1 049 808,4 |
0,0 |
1 049 808,4 |
-320,6 |
100,0 |
||
016 |
Социальное обеспечение сирот, детей, оставшихся без попечения родителей |
601 763,0 |
544 380,0 |
544 380,0 |
544 059,9 |
0,0 |
544 059,9 |
-320,1 |
99,9 |
||
017 |
Социальная поддержка обучающихся и воспитанников организаций образования очной формы обучения |
272 563,0 |
466 201,0 |
466 201,0 |
466 200,5 |
0,0 |
466 200,5 |
-0,5 |
100,0 |
||
037 |
Социальная реабилитация |
47 910,0 |
39 548,0 |
39 548,0 |
39 548,0 |
0,0 |
39 548,0 |
0,0 |
100,0 |
||
370 |
Управление по инспекции труда города Астаны |
65 926,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||
001 |
Услуги по реализации государственной политики в области регулирования трудовых отношений на местном уровне |
65 926,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||
373 |
Управление строительства города республиканского значения, столицы |
0,0 |
10,0 |
10,0 |
10,0 |
0,0 |
10,0 |
0,0 |
100,0 |
||
039 |
Строительство и реконструкция объектов социального обеспечения |
0,0 |
10,0 |
10,0 |
10,0 |
0,0 |
10,0 |
0,0 |
100,0 |
||
395 |
Управление занятости, труда и социальной защиты города республиканского значения, столицы |
0,0 |
6 775 352,0 |
6 980 312,0 |
6 968 633,4 |
360,7 |
6 968 272,7 |
-12 039,3 |
99,8 |
||
001 |
Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области обеспечения занятости и реализации социальных программ для населения, регулирования трудовых отношений на местном уровне |
0,0 |
278 645,0 |
278 645,0 |
278 492,8 |
0,5 |
278 492,3 |
-152,7 |
99,9 |
||
002 |
Предоставление специальных социальных услуг для престарелых и инвалидов в медико-социальных учреждениях (организациях) общего типа |
0,0 |
428 986,0 |
428 986,0 |
428 981,3 |
0,0 |
428 981,3 |
-4,7 |
100,0 |
||
003 |
Программа занятости |
0,0 |
595 221,0 |
719 843,0 |
718 796,0 |
0,0 |
718 796,0 |
-1 047,0 |
99,9 |
||
004 |
Государственная адресная социальная помощь |
0,0 |
24 006,0 |
24 006,0 |
23 705,9 |
0,0 |
23 705,9 |
-300,1 |
98,7 |
||
007 |
Оказание жилищной помощи |
0,0 |
92 654,0 |
92 654,0 |
92 366,0 |
0,0 |
92 365,9 |
-288,1 |
99,7 |
||
008 |
Социальная помощь отдельным категориям нуждающихся граждан по решениям местных представительных органов |
0,0 |
2 538 216,0 |
2 538 216,0 |
2 536 509,3 |
0,0 |
2 536 509,3 |
-1 706,7 |
99,9 |
||
009 |
Социальная поддержка инвалидов |
0,0 |
371 439,0 |
371 439,0 |
365 479,2 |
0,0 |
365 479,2 |
-5 959,8 |
98,4 |
||
012 |
Государственные пособия на детей до 18 лет |
0,0 |
43 008,0 |
43 008,0 |
42 347,6 |
0,0 |
42 347,6 |
-660,4 |
98,5 |
||
013 |
Оплата услуг по зачислению, выплате и доставке пособий и других социальных выплат |
0,0 |
5 767,0 |
5 767,0 |
5 396,3 |
0,0 |
5 396,3 |
-370,7 |
93,6 |
||
015 |
Обеспечение нуждающихся инвалидов обязательными гигиеническими средствами, предоставление социальных услуг индивидуального помощника для инвалидов первой группы, имеющих затруднение в передвижении, и специалиста жестового языка для инвалидов по слуху в соответствии с индивидуальной программой реабилитации инвалида |
0,0 |
533 258,0 |
533 258,0 |
533 049,0 |
0,0 |
533 049,0 |
-209,0 |
100,0 |
||
016 |
Социальная адаптация лиц, не имеющих определенного местожительства |
0,0 |
136 608,0 |
136 608,0 |
136 072,7 |
96,3 |
135 976,3 |
-631,7 |
99,5 |
||
019 |
Размещение государственного социального заказа в неправительственном секторе |
0,0 |
128 561,0 |
128 561,0 |
128 477,2 |
0,0 |
128 477,2 |
-83,8 |
99,9 |
||
020 |
Предоставление специальных социальных услуг для инвалидов с психоневрологическими заболеваниями, в психоневрологических медико-социальных учреждениях (организациях) |
0,0 |
429 353,0 |
429 353,0 |
429 324,1 |
0,0 |
429 324,1 |
-28,9 |
100,0 |
||
021 |
Предоставление специальных социальных услуг для престарелых, инвалидов, в том числе детей-инвалидов, в реабилитационных центрах |
0,0 |
38 766,0 |
38 766,0 |
38 760,4 |
0,0 |
38 760,4 |
-5,6 |
100,0 |
||
022 |
Предоставление специальных социальных услуг для детей-инвалидов с психоневрологическими патологиями в детских психоневрологических медико-социальных учреждениях (организациях) |
0,0 |
543 438,0 |
543 438,0 |
543 279,8 |
0,0 |
543 279,8 |
-158,2 |
100,0 |
||
026 |
Капитальные расходы государственного органа |
0,0 |
3 967,0 |
3 967,0 |
3 964,7 |
0,0 |
3 964,7 |
-2,3 |
99,9 |
||
028 |
Услуги лицам из групп риска, попавшим в сложную ситуацию вследствие насилия или угрозы насилия |
0,0 |
101 593,0 |
101 593,0 |
101 578,1 |
0,2 |
101 577,8 |
-15,2 |
100,0 |
||
030 |
Обеспечение деятельности центров занятости |
0,0 |
31 837,0 |
112 175,0 |
112 147,0 |
242,4 |
111 904,6 |
-270,4 |
99,8 |
||
044 |
Реализация миграционных мероприятий на местном уровне |
0,0 |
4 436,0 |
4 436,0 |
4 332,3 |
20,6 |
4 311,7 |
-124,3 |
97,2 |
||
045 |
Реализация Плана мероприятий по обеспечению прав и улучшению качества жизни инвалидов |
0,0 |
58 521,0 |
58 521,0 |
58 513,4 |
0,6 |
58 512,7 |
-8,3 |
100,0 |
||
052 |
Проведение мероприятий, посвященных семидесятилетию Победы в Великой Отечественной войне |
0,0 |
144 420,0 |
144 420,0 |
144 419,5 |
0,0 |
144 419,5 |
-0,5 |
100,0 |
||
053 |
Услуги по замене и настройке речевых процессоров к кохлеарным имплантам |
0,0 |
75 112,0 |
75 112,0 |
75 110,1 |
0,0 |
75 110,1 |
-1,9 |
100,0 |
||
067 |
Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций |
0,0 |
167 540,0 |
167 540,0 |
167 530,9 |
0,0 |
167 530,9 |
-9,1 |
100,0 |
||
07 |
Жилищно-коммунальное хозяйство |
86 368 690,0 |
79 174 163,0 |
79 938 249,1 |
79 936 460,5 |
220 385,3 |
79 716 075,2 |
-222 173,9 |
99,7 |
||
123 |
Аппарат акима района в городе, города районного значения, поселка, села, сельского округа |
26 678 963,0 |
28 673 029,0 |
28 673 029,0 |
28 673 028,2 |
0,0 |
28 673 028,2 |
-0,8 |
100,0 |
||
008 |
Освещение улиц населенных пунктов |
1 901 533,0 |
1 710 533,0 |
1 710 533,0 |
1 710 533,0 |
0,0 |
1 710 533,0 |
0,0 |
100,0 |
||
009 |
Обеспечение санитарии населенных пунктов |
13 354 423,0 |
15 213 198,0 |
15 213 198,0 |
15 213 197,4 |
0,0 |
15 213 197,4 |
-0,6 |
100,0 |
||
010 |
Содержание мест захоронений и погребение безродных |
117 708,0 |
146 708,0 |
146 708,0 |
146 708,0 |
0,0 |
146 708,0 |
0,0 |
100,0 |
||
011 |
Благоустройство и озеленение населенных пунктов |
11 305 299,0 |
11 602 590,0 |
11 602 590,0 |
11 602 589,9 |
0,0 |
11 602 589,9 |
-0,1 |
100,0 |
||
353 |
Управление здравоохранения города республиканского значения, столицы |
0,0 |
3 450,0 |
33 890,0 |
33 888,5 |
0,0 |
33 888,5 |
-1,5 |
100,0 |
||
037 |
Ремонт объектов в рамках развития городов по Дорожной карте занятости 2020 |
0,0 |
3 450,0 |
33 890,0 |
33 888,5 |
0,0 |
33 888,5 |
-1,5 |
100,0 |
||
354 |
Управление природных ресурсов и регулирования природопользования города республиканского значения, столицы |
956 704,0 |
1 218 891,0 |
1 218 891,0 |
1 218 889,3 |
2 260,9 |
1 216 628,4 |
-2 262,6 |
99,8 |
||
017 |
Развитие благоустройства города |
956 704,0 |
1 218 891,0 |
1 218 891,0 |
1 218 889,3 |
2 260,9 |
1 216 628,4 |
-2 262,6 |
99,8 |
||
360 |
Управление образования города республиканского значения, столицы |
0,0 |
7 491,0 |
74 370,0 |
74 290,1 |
2 581,2 |
71 708,9 |
-2 661,1 |
96,4 |
||
035 |
Ремонт объектов в рамках развития городов по Дорожной карте занятости 2020 |
0,0 |
7 491,0 |
74 370,0 |
74 290,1 |
2 581,2 |
71 708,9 |
-2 661,1 |
96,4 |
||
367 |
Управление коммунального хозяйства города Астаны |
35 471 081,0 |
27 018 990,0 |
27 328 485,7 |
27 328 106,5 |
51,0 |
27 328 055,5 |
-430,2 |
100,0 |
||
001 |
Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области коммунального хозяйства |
79 075,0 |
158 637,0 |
158 637,0 |
158 631,3 |
0,0 |
158 631,3 |
-5,7 |
100,0 |
||
003 |
Капитальные расходы государственного органа |
1 179,0 |
5 440,0 |
5 440,0 |
5 439,4 |
0,0 |
5 439,4 |
-0,6 |
100,0 |
||
005 |
Развитие коммунального хозяйства |
2 978 642,0 |
4 449 698,0 |
4 449 698,0 |
4 449 695,1 |
31,0 |
4 449 664,1 |
-33,9 |
100,0 |
||
006 |
Функционирование системы водоснабжения и водоотведения |
270 258,0 |
311 502,0 |
311 502,0 |
311 502,0 |
0,0 |
311 502,0 |
0,0 |
100,0 |
||
007 |
Развитие системы водоснабжения и водоотведения |
15 635 083,0 |
17 226 284,0 |
17 226 284,0 |
17 226 274,9 |
16,3 |
17 226 258,6 |
-25,4 |
100,0 |
||
008 |
Проектирование, развитие и (или) обустройство инженерно-коммуникационной инфраструктуры |
16 235 630,0 |
4 633 684,0 |
4 633 684,0 |
4 633 325,0 |
3,7 |
4 633 321,3 |
-362,7 |
100,0 |
||
041 |
Проведение профилактической дезинсекции и дератизации (за исключением дезинсекции и дератизации на территории природных очагов инфекционных и паразитарных заболеваний, а также в очагах инфекционных и паразитарных заболеваний) |
271 214,0 |
233 745,0 |
233 745,0 |
233 743,7 |
0,0 |
233 743,7 |
-1,3 |
100,0 |
||
106 |
Проведение мероприятий за счет чрезвычайного резерва местного исполнительного органа для ликвидации чрезвычайных ситуаций социального, природного и техногенного характера |
0,0 |
0,0 |
185 988,3 |
185 988,2 |
0,0 |
185 988,2 |
-0,1 |
100,0 |
||
108 |
Разработка или корректировка, а также проведение необходимых экспертиз технико-экономических обоснований бюджетных инвестиционных проектов и конкурсных документаций концессионных проектов, консультативное сопровождение концессионных проектов |
0,0 |
0,0 |
81 324,0 |
81 323,5 |
0,0 |
81 323,5 |
-0,5 |
100,0 |
||
115 |
Выполнение обязательств местных исполнительных органов по решениям судов за счет средств резерва местного исполнительного органа |
0,0 |
0,0 |
42 183,4 |
42 183,3 |
0,0 |
42 183,3 |
-0,1 |
100,0 |
||
373 |
Управление строительства города республиканского значения, столицы |
17 991 252,0 |
13 984 224,0 |
13 984 224,0 |
13 983 329,0 |
172 047,0 |
13 811 282,1 |
-172 941,9 |
98,8 |
||
012 |
Проектирование и (или) строительство, реконструкция жилья коммунального жилищного фонда |
11 643 785,0 |
9 864 110,0 |
9 864 110,0 |
9 864 108,7 |
2,2 |
9 864 106,5 |
-3,5 |
100,0 |
||
013 |
Развитие благоустройства города |
2 368 097,0 |
119 026,0 |
119 026,0 |
119 025,2 |
0,5 |
119 024,7 |
-1,3 |
100,0 |
||
017 |
Проектирование, развитие и (или) обустройство инженерно-коммуникационной инфраструктуры |
3 979 370,0 |
4 001 088,0 |
4 001 088,0 |
4 000 195,2 |
172 044,3 |
3 828 151,0 |
-172 937,0 |
95,7 |
||
374 |
Управление жилья города Астаны |
4 598 706,0 |
6 975 925,0 |
6 985 229,0 |
6 985 072,6 |
1,4 |
6 985 071,2 |
-157,8 |
100,0 |
||
001 |
Услуги по реализации государственной политики на местном уровне по вопросам жилья |
70 329,0 |
87 060,0 |
87 060,0 |
86 979,7 |
1,4 |
86 978,3 |
-81,7 |
99,9 |
||
004 |
Снос аварийного и ветхого жилья |
24 208,0 |
142 718,0 |
142 718,0 |
142 718,0 |
0,0 |
142 718,0 |
0,0 |
100,0 |
||
005 |
Изъятие, в том числе путем выкупа, земельных участков для государственных надобностей и связанное с этим отчуждение недвижимого имущества |
4 369 163,0 |
6 599 317,0 |
6 599 317,0 |
6 599 242,2 |
0,0 |
6 599 242,2 |
-74,8 |
100,0 |
||
006 |
Организация сохранения государственного жилищного фонда |
133 433,0 |
130 624,0 |
130 624,0 |
130 624,0 |
0,0 |
130 624,0 |
0,0 |
100,0 |
||
008 |
Капитальные расходы государственного органа |
1 573,0 |
2 521,0 |
2 521,0 |
2 520,6 |
0,0 |
2 520,6 |
-0,4 |
100,0 |
||
032 |
Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций |
0,0 |
13 685,0 |
13 685,0 |
13 684,1 |
0,0 |
13 684,1 |
-0,9 |
100,0 |
||
106 |
Проведение мероприятий за счет чрезвычайного резерва местного исполнительного органа для ликвидации чрезвычайных ситуаций социального, природного и техногенного характера |
0,0 |
0,0 |
6 686,0 |
6 686,0 |
0,0 |
6 686,0 |
0,0 |
100,0 |
||
107 |
Проведение мероприятий за счет резерва местного исполнительного органа на неотложные затраты |
0,0 |
0,0 |
858,0 |
858,0 |
0,0 |
858,0 |
0,0 |
100,0 |
||
115 |
Выполнение обязательств местных исполнительных органов по решениям судов за счет средств резерва местного исполнительного органа |
0,0 |
0,0 |
1 760,0 |
1 760,0 |
0,0 |
1 760,0 |
0,0 |
100,0 |
||
382 |
Управление жилищной инспекции города Астаны |
271 984,0 |
285 581,0 |
448 954,4 |
448 943,9 |
0,0 |
448 943,9 |
-10,5 |
100,0 |
||
001 |
Услуги по реализации государственной политики в области жилищного фонда на территории города республиканского значения, столицы |
200 075,0 |
213 864,0 |
213 864,0 |
213 855,4 |
0,0 |
213 855,4 |
-8,6 |
100,0 |
||
005 |
Капитальные расходы государственного органа |
1 539,0 |
1 539,0 |
1 539,0 |
1 538,9 |
0,0 |
1 538,9 |
-0,1 |
100,0 |
||
006 |
Техническое обследование общего имущества и изготовление технических паспортов на объекты кондоминиумов |
57 245,0 |
57 053,0 |
57 053,0 |
57 052,2 |
0,0 |
57 052,2 |
-0,8 |
100,0 |
||
008 |
Проведение энергетического аудита многоквартирных жилых домов |
13 125,0 |
13 125,0 |
13 125,0 |
13 124,2 |
0,0 |
13 124,2 |
-0,8 |
100,0 |
||
106 |
Проведение мероприятий за счет чрезвычайного резерва местного исполнительного органа для ликвидации чрезвычайных ситуаций социального, природного и техногенного характера |
0,0 |
0,0 |
160 579,6 |
160 579,5 |
0,0 |
160 579,5 |
-0,1 |
100,0 |
||
107 |
Проведение мероприятий за счет резерва местного исполнительного органа на неотложные затраты |
0,0 |
0,0 |
2 793,8 |
2 793,7 |
0,0 |
2 793,7 |
-0,1 |
100,0 |
||
386 |
Управление энергетики города Астаны |
400 000,0 |
986 072,0 |
986 072,0 |
986 071,2 |
43 443,9 |
942 627,3 |
-43 444,7 |
95,6 |
||
005 |
Развитие объектов коммунального хозяйства |
400 000,0 |
986 072,0 |
986 072,0 |
986 071,2 |
43 443,9 |
942 627,3 |
-43 444,7 |
95,6 |
||
395 |
Управление занятости, труда и социальной защиты города республиканского значения, столицы |
0,0 |
20 510,0 |
205 104,0 |
204 841,1 |
0,0 |
204 841,1 |
-262,9 |
99,9 |
||
031 |
Ремонт объектов в рамках развития городов по Дорожной карте занятости 2020 |
0,0 |
20 510,0 |
205 104,0 |
204 841,1 |
0,0 |
204 841,1 |
-262,9 |
99,9 |
||
08 |
Культура, спорт, туризм и информационное пространство |
19 303 787,0 |
22 842 399,0 |
22 842 399,0 |
22 841 629,9 |
0,0 |
22 841 629,9 |
-769,1 |
100,0 |
||
358 |
Управление архивов и документации города республиканского значения, столицы |
129 785,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||
001 |
Услуги по реализации государственной политики на местном уровне по управлению архивным делом |
41 472,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||
002 |
Обеспечение сохранности архивного фонда |
81 396,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||
005 |
Капитальные расходы государственного органа |
917,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||
032 |
Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций |
6 000,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||
359 |
Управление туризма, физической культуры и спорта города Астаны |
4 393 140,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||
001 |
Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в сфере туризма, физической культуры и спорта |
69 893,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||
003 |
Проведение спортивных соревнований на уровне столицы |
153 804,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||
004 |
Подготовка и участие членов сборных команд столицы по различным видам спорта на республиканских и международных спортивных соревнованиях |
4 002 023,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||
008 |
Капитальные расходы государственного органа |
1 329,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||
013 |
Регулирование туристской деятельности |
66 091,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||
032 |
Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций |
100 000,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||
361 |
Управление культуры города республиканского значения, столицы |
12 585 912,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||
001 |
Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области культуры |
84 975,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||
003 |
Поддержка культурно-досуговой работы |
1 632 547,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||
005 |
Обеспечение сохранности историко-культурного наследия и доступа к ним |
334 219,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||
007 |
Поддержка театрального и музыкального искусства |
1 708 126,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||
009 |
Обеспечение функционирования городских библиотек |
174 472,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||
010 |
Капитальные расходы государственного органа |
1 573,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||
012 |
Проведение социально значимых и культурных мероприятий |
8 650 000,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||
362 |
Управление внутренней политики города республиканского значения, столицы |
992 555,0 |
1 082 382,0 |
1 082 382,0 |
1 081 819,9 |
0,0 |
1 081 819,9 |
-562,1 |
99,9 |
||
001 |
Услуги по реализации государственной, внутренней политики на местном уровне |
215 160,0 |
276 720,0 |
276 720,0 |
276 705,8 |
0,0 |
276 705,8 |
-14,2 |
100,0 |
||
005 |
Услуги по проведению государственной информационной политики |
775 822,0 |
799 202,0 |
799 202,0 |
799 202,0 |
0,0 |
799 202,0 |
0,0 |
100,0 |
||
007 |
Капитальные расходы государственного органа |
1 573,0 |
6 460,0 |
6 460,0 |
5 912,2 |
0,0 |
5 912,2 |
-547,8 |
91,5 |
||
363 |
Управление по развитию языков города республиканского значения, столицы |
238 986,0 |
226 936,0 |
226 936,0 |
226 923,4 |
0,0 |
226 923,4 |
-12,6 |
100,0 |
||
001 |
Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области развития языков |
57 952,0 |
55 931,0 |
55 931,0 |
55 918,5 |
0,0 |
55 918,5 |
-12,5 |
100,0 |
||
002 |
Развитие государственного языка и других языков народа Казахстана |
181 034,0 |
171 005,0 |
171 005,0 |
171 004,9 |
0,0 |
171 004,9 |
-0,1 |
100,0 |
||
373 |
Управление строительства города республиканского значения, столицы |
251 942,0 |
253 561,0 |
253 561,0 |
253 561,0 |
0,0 |
253 561,0 |
0,0 |
100,0 |
||
014 |
Развитие объектов культуры |
140 320,0 |
10 320,0 |
10 320,0 |
10 320,0 |
0,0 |
10 320,0 |
0,0 |
100,0 |
||
015 |
Развитие объектов спорта |
111 622,0 |
243 241,0 |
243 241,0 |
243 241,0 |
0,0 |
243 241,0 |
0,0 |
100,0 |
||
377 |
Управление по вопросам молодежной политики города республиканского значения, столицы |
711 467,0 |
881 839,0 |
881 839,0 |
881 798,1 |
0,0 |
881 798,1 |
-40,9 |
100,0 |
||
001 |
Услуги по реализации государственной политики на местном уровне по вопросам молодежной политики |
62 484,0 |
59 777,0 |
59 777,0 |
59 774,7 |
0,0 |
59 774,7 |
-2,3 |
100,0 |
||
004 |
Капитальные расходы государственного органа |
1 070,0 |
1 070,0 |
1 070,0 |
1 070,0 |
0,0 |
1 070,0 |
0,0 |
100,0 |
||
005 |
Реализация мероприятий в сфере молодежной политики |
647 913,0 |
812 992,0 |
812 992,0 |
812 953,4 |
0,0 |
812 953,4 |
-38,6 |
100,0 |
||
032 |
Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций |
0,0 |
8 000,0 |
8 000,0 |
8 000,0 |
0,0 |
8 000,0 |
0,0 |
100,0 |
||
381 |
Управление физической культуры и спорта города республиканского значения, столицы |
0,0 |
4 160 509,0 |
4 160 509,0 |
4 160 506,6 |
0,0 |
4 160 506,6 |
-2,4 |
100,0 |
||
001 |
Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в сфере физической культуры и спорта |
0,0 |
67 328,0 |
67 328,0 |
67 326,8 |
0,0 |
67 326,8 |
-1,2 |
100,0 |
||
002 |
Проведение спортивных соревнований на местном уровне |
0,0 |
116 576,0 |
116 576,0 |
116 576,0 |
0,0 |
116 576,0 |
0,0 |
100,0 |
||
003 |
Подготовка и участие членов сборных команд по различным видам спорта на республиканских и международных спортивных соревнованиях |
0,0 |
3 924 678,0 |
3 924 678,0 |
3 924 677,5 |
0,0 |
3 924 677,5 |
-0,5 |
100,0 |
||
005 |
Капитальные расходы государственного органа |
0,0 |
1 303,0 |
1 303,0 |
1 303,0 |
0,0 |
1 303,0 |
0,0 |
100,0 |
||
032 |
Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций |
0,0 |
50 624,0 |
50 624,0 |
50 623,3 |
0,0 |
50 623,3 |
-0,7 |
100,0 |
||
396 |
Управление культуры, архивов и документации города республиканского значения, столицы |
0,0 |
16 237 172,0 |
16 237 172,0 |
16 237 020,8 |
0,0 |
16 237 020,8 |
-151,2 |
100,0 |
||
001 |
Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области культуры, архивов и документации |
0,0 |
125 876,0 |
125 876,0 |
125 874,5 |
0,0 |
125 874,5 |
-1,5 |
100,0 |
||
003 |
Капитальные расходы государственного органа |
0,0 |
1 623,0 |
1 623,0 |
1 622,3 |
0,0 |
1 622,3 |
-0,7 |
100,0 |
||
004 |
Проведение социально значимых и культурных мероприятий |
0,0 |
11 574 940,0 |
11 574 940,0 |
11 574 930,0 |
0,0 |
11 574 930,0 |
-10,0 |
100,0 |
||
006 |
Поддержка культурно-досуговой работы |
0,0 |
1 754 105,0 |
1 754 105,0 |
1 754 098,2 |
0,0 |
1 754 098,2 |
-6,8 |
100,0 |
||
007 |
Обеспечение сохранности историко-культурного наследия и доступа к ним |
0,0 |
372 882,0 |
372 882,0 |
372 882,0 |
0,0 |
372 882,0 |
0,0 |
100,0 |
||
008 |
Поддержка театрального и музыкального искусства |
0,0 |
1 941 476,0 |
1 941 476,0 |
1 941 476,0 |
0,0 |
1 941 476,0 |
0,0 |
100,0 |
||
010 |
Обеспечение функционирования городских библиотек |
0,0 |
150 982,0 |
150 982,0 |
150 850,1 |
0,0 |
150 850,1 |
-131,9 |
99,9 |
||
011 |
Обеспечение сохранности архивного фонда |
0,0 |
86 787,0 |
86 787,0 |
86 787,0 |
0,0 |
86 787,0 |
0,0 |
100,0 |
||
032 |
Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций |
0,0 |
228 501,0 |
228 501,0 |
228 500,8 |
0,0 |
228 500,8 |
-0,2 |
100,0 |
||
09 |
Топливно-энергетический комплекс и недропользование |
25 919 895,0 |
37 764 039,0 |
37 990 960,2 |
37 951 575,7 |
62 639,6 |
37 888 936,1 |
-102 024,1 |
99,7 |
||
386 |
Управление энергетики города Астаны |
25 919 895,0 |
37 764 039,0 |
37 990 960,2 |
37 951 575,7 |
62 639,6 |
37 888 936,1 |
-102 024,1 |
99,7 |
||
001 |
Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области энергетики |
86 970,0 |
149 728,0 |
149 728,0 |
149 727,4 |
0,0 |
149 727,4 |
-0,6 |
100,0 |
||
003 |
Капитальные расходы государственного органа |
1 442,0 |
694,0 |
694,0 |
693,2 |
0,0 |
693,2 |
-0,8 |
99,9 |
||
012 |
Развитие теплоэнергетической системы |
25 831 483,0 |
37 613 617,0 |
37 613 617,0 |
37 574 233,9 |
62 638,6 |
37 511 595,3 |
-102 021,7 |
99,7 |
||
108 |
Разработка или корректировка, а также проведение необходимых экспертиз технико-экономических обоснований бюджетных инвестиционных проектов и конкурсных документаций концессионных проектов, консультативное сопровождение концессионных проектов |
0,0 |
0,0 |
84 816,0 |
84 816,0 |
1,0 |
84 815,0 |
-1,0 |
100,0 |
||
115 |
Выполнение обязательств местных исполнительных органов по решениям судов за счет средств резерва местного исполнительного органа |
0,0 |
0,0 |
142 105,2 |
142 105,2 |
0,0 |
142 105,2 |
0,0 |
100,0 |
||
10 |
Сельское, водное, лесное, рыбное хозяйство, особо охраняемые природные территории, охрана окружающей среды и животного мира, земельные отношения |
4 451 293,0 |
4 948 114,0 |
5 054 343,0 |
5 054 062,4 |
6,0 |
5 054 056,4 |
-286,6 |
100,0 |
||
351 |
Управление земельных отношений города республиканского значения, столицы |
94 066,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||
001 |
Услуги по реализации государственной политики в области регулирования земельных отношений на территории города республиканского значения, столицы |
93 149,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||
008 |
Капитальные расходы государственного органа |
917,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||
354 |
Управление природных ресурсов и регулирования природопользования города республиканского значения, столицы |
4 188 496,0 |
4 548 587,0 |
4 554 078,0 |
4 554 061,2 |
6,0 |
4 554 055,2 |
-22,8 |
100,0 |
||
001 |
Услуги по реализации государственной политики в сфере охраны окружающей среды на местном уровне |
80 258,0 |
80 937,0 |
80 937,0 |
80 930,6 |
0,0 |
80 930,6 |
-6,4 |
100,0 |
||
004 |
Мероприятия по охране окружающей среды |
203 121,0 |
634 843,0 |
634 843,0 |
634 842,5 |
6,0 |
634 836,5 |
-6,5 |
100,0 |
||
005 |
Развитие объектов охраны окружающей среды |
1 765 372,0 |
1 865 433,0 |
1 865 433,0 |
1 865 431,9 |
0,0 |
1 865 431,9 |
-1,1 |
100,0 |
||
012 |
Капитальные расходы государственного органа |
917,0 |
917,0 |
917,0 |
910,6 |
0,0 |
910,6 |
-6,4 |
99,3 |
||
016 |
Создание «зеленого пояса» |
1 911 488,0 |
1 911 488,0 |
1 911 488,0 |
1 911 486,5 |
0,0 |
1 911 486,5 |
-1,5 |
100,0 |
||
032 |
Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций |
227 340,0 |
54 969,0 |
54 969,0 |
54 968,2 |
0,0 |
54 968,2 |
-0,8 |
100,0 |
||
108 |
Разработка или корректировка, а также проведение необходимых экспертиз технико-экономических обоснований бюджетных инвестиционных проектов и конкурсных документаций концессионных проектов, консультативное сопровождение концессионных проектов |
0,0 |
0,0 |
5 491,0 |
5 491,0 |
0,0 |
5 491,0 |
0,0 |
100,0 |
||
375 |
Управление сельского хозяйства города республиканского значения, столицы |
168 731,0 |
252 035,0 |
352 773,0 |
352 510,9 |
0,0 |
352 510,9 |
-262,1 |
99,9 |
||
001 |
Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в сфере сельского хозяйства |
53 060,0 |
87 475,0 |
87 475,0 |
87 474,9 |
0,0 |
87 474,9 |
-0,1 |
100,0 |
||
008 |
Организация санитарного убоя больных животных |
20,0 |
20,0 |
20,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
-20,0 |
0,0 |
||
010 |
Обеспечение функционирования скотомогильников (биотермических ям) |
8 831,0 |
8 831,0 |
8 831,0 |
8 831,0 |
0,0 |
8 831,0 |
0,0 |
100,0 |
||
011 |
Возмещение владельцам стоимости изымаемых и уничтожаемых больных животных, продуктов и сырья животного происхождения |
197,0 |
197,0 |
197,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
-197,0 |
0,0 |
||
014 |
Капитальные расходы государственного органа |
655,0 |
2 165,0 |
2 165,0 |
2 165,0 |
0,0 |
2 165,0 |
0,0 |
100,0 |
||
016 |
Проведение противоэпизоотических мероприятий |
12 237,0 |
27 619,0 |
27 619,0 |
27 619,0 |
0,0 |
27 619,0 |
0,0 |
100,0 |
||
020 |
Субсидирование повышения урожайности и качества продукции растениеводства, удешевление стоимости горюче-смазочных материалов и других товарно-материальных ценностей, необходимых для проведения весенне-полевых и уборочных работ, путем субсидирования производства приоритетных культур |
0,0 |
13 294,0 |
13 294,0 |
13 250,0 |
0,0 |
13 250,0 |
-44,0 |
99,7 |
||
021 |
Мероприятия по борьбе с вредными организмами сельскохозяйственных культур |
6 089,0 |
6 089,0 |
6 089,0 |
6 089,0 |
0,0 |
6 089,0 |
0,0 |
100,0 |
||
025 |
Организация отлова и уничтожения бродячих собак и кошек |
23 521,0 |
63 527,0 |
63 527,0 |
63 527,0 |
0,0 |
63 527,0 |
0,0 |
100,0 |
||
041 |
Удешевление сельхозтоваропроизводителям стоимости гербицидов, биоагентов (энтомофагов) и биопрепаратов, предназначенных для обработки сельскохозяйственных культур в целях защиты растений |
2 581,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||
043 |
Государственный учет и регистрация тракторов, прицепов к ним, самоходных сельскохозяйственных, мелиоративных и дорожно-строительных машин и механизмов |
2 259,0 |
3 250,0 |
3 250,0 |
3 249,0 |
0,0 |
3 249,0 |
-1,0 |
100,0 |
||
044 |
Субсидирование стоимости удобрений (за исключением органических) |
10 713,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||
050 |
Возмещение части расходов, понесенных субъектом агропромышленного комплекса, при инвестиционных вложениях |
39 568,0 |
39 568,0 |
39 568,0 |
39 568,0 |
0,0 |
39 568,0 |
0,0 |
100,0 |
||
051 |
Субсидирование в рамках страхования и гарантирования займов субъектов агропромышленного комплекса |
9 000,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||
109 |
Проведение мероприятий за счет резерва Правительства Республики Казахстан на неотложные затраты |
0,0 |
0,0 |
100 738,0 |
100 738,0 |
0,0 |
100 738,0 |
0,0 |
100,0 |
||
394 |
Управление земельных отношений и по контролю за использованием и охраной земель города республиканского значения, столицы |
0,0 |
147 492,0 |
147 492,0 |
147 490,2 |
0,0 |
147 490,2 |
-1,8 |
100,0 |
||
001 |
Услуги по реализации государственной политики в области регулирования земельных отношений, контроля за использованием и охраной земель на территории города республиканского значения, столицы |
0,0 |
144 475,0 |
144 475,0 |
144 473,2 |
0,0 |
144 473,2 |
-1,8 |
100,0 |
||
003 |
Капитальные расходы государственного органа |
0,0 |
3 017,0 |
3 017,0 |
3 017,0 |
0,0 |
3 017,0 |
0,0 |
100,0 |
||
11 |
Промышленность, архитектурная, градостроительная и строительная деятельность |
1 574 913,0 |
1 986 115,0 |
2 181 475,5 |
2 181 468,0 |
0,0 |
2 181 468,0 |
-7,5 |
100,0 |
||
365 |
Управление архитектуры и градостроительства города республиканского значения, столицы |
1 104 531,0 |
1 416 356,0 |
1 416 356,0 |
1 416 355,8 |
0,0 |
1 416 355,8 |
-0,2 |
100,0 |
||
001 |
Услуги по реализации государственной политики в сфере архитектуры и градостроительства на местном уровне |
131 629,0 |
128 297,0 |
128 297,0 |
128 296,8 |
0,0 |
128 296,8 |
-0,2 |
100,0 |
||
002 |
Разработка генеральных планов застройки населенных пунктов |
970 936,0 |
1 193 393,0 |
1 193 393,0 |
1 193 393,0 |
0,0 |
1 193 393,0 |
0,0 |
100,0 |
||
005 |
Капитальные расходы государственного органа |
1 966,0 |
1 966,0 |
1 966,0 |
1 966,0 |
0,0 |
1 966,0 |
0,0 |
100,0 |
||
032 |
Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций |
0,0 |
92 700,0 |
92 700,0 |
92 700,0 |
0,0 |
92 700,0 |
0,0 |
100,0 |
||
373 |
Управление строительства города республиканского значения, столицы |
170 382,0 |
194 939,0 |
390 299,5 |
390 292,9 |
0,0 |
390 292,9 |
-6,6 |
100,0 |
||
001 |
Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области строительства |
168 951,0 |
193 508,0 |
193 508,0 |
193 501,4 |
0,0 |
193 501,4 |
-6,6 |
100,0 |
||
003 |
Капитальные расходы государственного органа |
1 431,0 |
1 431,0 |
1 431,0 |
1 431,0 |
0,0 |
1 431,0 |
0,0 |
100,0 |
||
108 |
Разработка или корректировка, а также проведение необходимых экспертиз технико-экономических обоснований бюджетных инвестиционных проектов и конкурсных документаций концессионных проектов, консультативное сопровождение концессионных проектов |
0,0 |
0,0 |
132 779,0 |
132 779,0 |
0,0 |
132 779,0 |
0,0 |
100,0 |
||
115 |
Выполнение обязательств местных исполнительных органов по решениям судов за счет средств резерва местного исполнительного органа |
0,0 |
0,0 |
62 581,5 |
62 581,5 |
0,0 |
62 581,5 |
0,0 |
100,0 |
||
386 |
Управление энергетики города Астаны |
300 000,0 |
300 000,0 |
300 000,0 |
300 000,0 |
0,0 |
300 000,0 |
0,0 |
100,0 |
||
040 |
Развитие индустриально-инновационной инфраструктуры |
300 000,0 |
300 000,0 |
300 000,0 |
300 000,0 |
0,0 |
300 000,0 |
0,0 |
100,0 |
||
390 |
Управление государственного архитектурно-строительного контроля города республиканского значения, столицы |
0,0 |
74 820,0 |
74 820,0 |
74 819,2 |
0,0 |
74 819,2 |
-0,8 |
100,0 |
||
001 |
Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в сфере государственного архитектурно-строительного контроля |
0,0 |
70 269,0 |
70 269,0 |
70 268,2 |
0,0 |
70 268,2 |
-0,8 |
100,0 |
||
003 |
Капитальные расходы государственного органа |
0,0 |
4 551,0 |
4 551,0 |
4 551,0 |
0,0 |
4 551,0 |
0,0 |
100,0 |
||
12 |
Транспорт и коммуникации |
27 131 961,0 |
45 448 936,0 |
67 776 639,6 |
67 736 430,1 |
89 274,4 |
67 647 155,7 |
-129 483,9 |
99,8 |
||
354 |
Управление природных ресурсов и регулирования природопользования города республиканского значения, столицы |
50 000,0 |
44 643,0 |
44 643,0 |
44 642,9 |
0,0 |
44 642,9 |
-0,1 |
100,0 |
||
020 |
Обеспечение проведения путевых работ на судоходном участке реки Есиль в пределах административно-территориальной границы города Астаны |
50 000,0 |
44 643,0 |
44 643,0 |
44 642,9 |
0,0 |
44 642,9 |
-0,1 |
100,0 |
||
368 |
Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Астаны |
27 081 961,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||
001 |
Услуги по реализации государственной политики в области транспорта и коммуникаций на местном уровне |
87 204,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||
002 |
Развитие транспортной инфраструктуры |
23 190 951,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||
003 |
Обеспечение функционирования автомобильных дорог |
3 500 000,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||
005 |
Субсидирование пассажирских перевозок по социально значимым внутренним собщениям |
301 969,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||
010 |
Капитальные расходы государственного органа |
1 837,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||
384 |
Управление пассажирского транспорта города республиканского значения, столицы |
0,0 |
422 415,0 |
19 422 415,0 |
19 422 381,9 |
0,0 |
19 422 381,9 |
-33,1 |
100,0 |
||
001 |
Услуги по реализации государственной политики в области пассажирского транспорта на местном уровне |
0,0 |
6 316,0 |
6 316,0 |
6 286,5 |
0,0 |
6 286,5 |
-29,5 |
99,5 |
||
003 |
Субсидирование пассажирских перевозок по социально значимым внутренним сообщениям |
0,0 |
415 499,0 |
415 499,0 |
415 499,0 |
0,0 |
415 499,0 |
0,0 |
100,0 |
||
007 |
Капитальные расходы государственного органа |
0,0 |
600,0 |
600,0 |
596,4 |
0,0 |
596,4 |
-3,6 |
99,4 |
||
109 |
Проведение мероприятий за счет резерва Правительства Республики Казахстан на неотложные затраты |
0,0 |
0,0 |
19 000 000,0 |
19 000 000,0 |
0,0 |
19 000 000,0 |
0,0 |
100,0 |
||
385 |
Управление автомобильных дорог города республиканского значения, столицы |
0,0 |
44 981 878,0 |
48 309 581,6 |
48 269 405,4 |
89 274,4 |
48 180 131,0 |
-129 450,6 |
99,7 |
||
001 |
Услуги по реализации государственной политики в сфере автомобильных дорог на местном уровне |
0,0 |
731 622,0 |
731 622,0 |
731 588,9 |
0,0 |
731 588,9 |
-33,1 |
100,0 |
||
003 |
Развитие транспортной инфраструктуры |
0,0 |
37 992 085,0 |
37 992 085,0 |
37 952 128,9 |
89 274,4 |
37 862 854,6 |
-129 230,4 |
99,7 |
||
004 |
Обеспечение функционирования автомобильных дорог |
0,0 |
6 256 934,0 |
6 256 934,0 |
6 256 934,0 |
0,0 |
6 256 934,0 |
0,0 |
100,0 |
||
007 |
Капитальные расходы государственного органа |
0,0 |
1 237,0 |
1 237,0 |
1 050,0 |
0,0 |
1 050,0 |
-187,0 |
84,9 |
||
109 |
Проведение мероприятий за счет резерва Правительства Республики Казахстан на неотложные затраты |
0,0 |
0,0 |
3 322 815,0 |
3 322 815,0 |
0,0 |
3 322 815,0 |
0,0 |
100,0 |
||
115 |
Выполнение обязательств местных исполнительных органов по решениям судов за счет средств резерва местного исполнительного органа |
0,0 |
0,0 |
4 888,6 |
4 888,5 |
0,0 |
4 888,5 |
-0,1 |
100,0 |
||
13 |
Прочие |
5 083 554,0 |
7 508 707,0 |
6 452 948,3 |
6 272 153,0 |
51,3 |
6 272 101,6 |
-180 846,7 |
97,2 |
||
356 |
Управление финансов города республиканского значения, столицы |
782 602,0 |
932 136,0 |
180 787,3 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
-180 787,3 |
0,0 |
||
013 |
Резерв местного исполнительного органа города республиканского значения, столицы |
782 602,0 |
932 136,0 |
180 787,3 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
-180 787,3 |
0,0 |
||
357 |
Управление экономики и бюджетного планирования города республиканского значения, столицы |
374 871,0 |
304 410,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||
003 |
Разработка или корректировка, а также проведение необходимых экспертиз технико-экономических обоснований местных бюджетных инвестиционных проектов и конкурсных документаций концессионных проектов, консультативное сопровождение концессионных проектов |
374 871,0 |
304 410,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||
364 |
Управление предпринимательства и промышленности города республиканского значения, столицы |
2 697 770,0 |
4 485 937,0 |
4 485 937,0 |
4 485 937,0 |
0,0 |
4 485 937,0 |
0,0 |
100,0 |
||
002 |
Поддержка частного предпринимательства в рамках программы «Дорожная карта бизнеса 2020» |
15 000,0 |
15 000,0 |
15 000,0 |
15 000,0 |
0,0 |
15 000,0 |
0,0 |
100,0 |
||
003 |
Поддержка предпринимательской деятельности |
5 164,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||
007 |
Реализация мероприятий в рамках государственной поддержки индустриально-инновационной деятельности |
4 669,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||
017 |
Субсидирование процентной ставки по кредитам в рамках программы «Дорожная карта бизнеса 2020» |
2 612 937,0 |
4 410 937,0 |
4 410 937,0 |
4 410 937,0 |
0,0 |
4 410 937,0 |
0,0 |
100,0 |
||
018 |
Частичное гарантирование кредитов малому и среднему бизнесу в рамках программы «Дорожная карта бизнеса 2020» |
60 000,0 |
60 000,0 |
60 000,0 |
60 000,0 |
0,0 |
60 000,0 |
0,0 |
100,0 |
||
367 |
Управление коммунального хозяйства города Астаны |
25 029,0 |
60 377,0 |
60 377,0 |
60 375,2 |
42,9 |
60 332,4 |
-44,6 |
99,9 |
||
020 |
Развитие индустриальной инфраструктуры в рамках программы «Дорожная карта бизнеса 2020» |
25 029,0 |
60 377,0 |
60 377,0 |
60 375,2 |
42,9 |
60 332,4 |
-44,6 |
99,9 |
||
372 |
Управление администрирования специальной экономической зоны «Астана-новый город» |
954 573,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||
001 |
Услуги по реализации государственной политики по обеспечению устойчивого роста конкурентоспособности и повышению имиджа города Астаны как новой столицы на международном уровне |
76 787,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||
003 |
Капитальные расходы государственного органа |
857,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||
004 |
Услуги по обеспечению развития инновационной деятельности города Астаны |
729 183,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||
005 |
Подготовка к проведению Всемирной выставки «EXPO-2017» |
147 746,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||
386 |
Управление энергетики города Астаны |
248 709,0 |
253 224,0 |
253 224,0 |
253 217,9 |
8,4 |
253 209,5 |
-14,5 |
100,0 |
||
020 |
Развитие индустриальной инфраструктуры в рамках программы «Дорожная карта бизнеса 2020» |
248 709,0 |
253 224,0 |
253 224,0 |
253 217,9 |
8,4 |
253 209,5 |
-14,5 |
100,0 |
||
397 |
Управление по инвестициям и развитию города Астаны |
0,0 |
1 472 623,0 |
1 472 623,0 |
1 472 622,8 |
0,0 |
1 472 622,8 |
-0,2 |
100,0 |
||
001 |
Услуги по реализации государственной политики по обеспечению устойчивого роста конкурентоспособности и повышению имиджа города Астаны как новой столицы на международном уровне |
0,0 |
79 837,0 |
79 837,0 |
79 836,8 |
0,0 |
79 836,8 |
-0,2 |
100,0 |
||
004 |
Капитальные расходы государственного органа |
0,0 |
857,0 |
857,0 |
857,0 |
0,0 |
857,0 |
0,0 |
100,0 |
||
005 |
Услуги по обеспечению развития инновационной деятельности города Астаны |
0,0 |
1 244 183,0 |
1 244 183,0 |
1 244 183,0 |
0,0 |
1 244 183,0 |
0,0 |
100,0 |
||
006 |
Подготовка к проведению Всемирной выставки «EXPO-2017» |
0,0 |
147 746,0 |
147 746,0 |
147 746,0 |
0,0 |
147 746,0 |
0,0 |
100,0 |
||
14 |
Обслуживание долга |
1 652,0 |
2 035,0 |
2 035,0 |
2 034,4 |
0,0 |
2 034,4 |
-0,6 |
100,0 |
||
356 |
Управление финансов города республиканского значения, столицы |
1 652,0 |
2 035,0 |
2 035,0 |
2 034,4 |
0,0 |
2 034,4 |
-0,6 |
100,0 |
||
018 |
Обслуживание долга местных исполнительных органов по выплате вознаграждений и иных платежей по займам из республиканского бюджета |
1 652,0 |
2 035,0 |
2 035,0 |
2 034,4 |
0,0 |
2 034,4 |
-0,6 |
100,0 |
||
15 |
Трансферты |
7 472 514,0 |
9 068 797,8 |
9 068 797,8 |
9 068 796,8 |
0,0 |
9 068 796,8 |
-1,0 |
100,0 |
||
356 |
Управление финансов города республиканского значения, столицы |
7 472 514,0 |
9 068 797,8 |
9 068 797,8 |
9 068 796,8 |
0,0 |
9 068 796,8 |
-1,0 |
100,0 |
||
006 |
Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов |
0,0 |
1 596 283,8 |
1 596 283,8 |
1 596 282,8 |
0,0 |
1 596 282,8 |
-1,0 |
100,0 |
||
007 |
Бюджетные изъятия |
7 472 514,0 |
7 472 514,0 |
7 472 514,0 |
7 472 514,0 |
0,0 |
7 472 514,0 |
0,0 |
100,0 |
||
III. ЧИСТОЕ БЮДЖЕТНОЕ КРЕДИТОВАНИЕ |
-351 968,0 |
22 662 531,0 |
22 662 531,0 |
22 662 531,1 |
|||||||
БЮДЖЕТНЫЕ КРЕДИТЫ |
500 000,0 |
23 514 499,0 |
23 514 499,0 |
23 514 499,0 |
0,0 |
23 514 499,0 |
0,0 |
100,0 |
|||
07 |
Жилищно-коммунальное хозяйство |
0,0 |
22 714 499,0 |
22 714 499,0 |
22 714 499,0 |
0,0 |
22 714 499,0 |
0,0 |
100,0 |
||
386 |
Управление энергетики города Астаны |
0,0 |
22 714 499,0 |
22 714 499,0 |
22 714 499,0 |
0,0 |
22 714 499,0 |
0,0 |
100,0 |
||
046 |
Кредитование на реконструкцию и строительство систем тепловодоснабжения и водоотведения |
0,0 |
22 714 499,0 |
22 714 499,0 |
22 714 499,0 |
0,0 |
22 714 499,0 |
0,0 |
100,0 |
||
13 |
Прочие |
500 000,0 |
800 000,0 |
800 000,0 |
800 000,0 |
0,0 |
800 000,0 |
0,0 |
100,0 |
||
364 |
Управление предпринимательства и промышленности города республиканского значения, столицы |
500 000,0 |
800 000,0 |
800 000,0 |
800 000,0 |
0,0 |
800 000,0 |
0,0 |
100,0 |
||
010 |
Кредитование АО «Фонд развития предпринимательства «Даму» |
500 000,0 |
800 000,0 |
800 000,0 |
800 000,0 |
0,0 |
800 000,0 |
0,0 |
100,0 |
||
ПОГАШЕНИЕ БЮДЖЕТНЫХ КРЕДИТОВ |
851 968,0 |
851 968,0 |
851 968,0 |
851 967,9 |
-0,1 |
100,0 |
|||||
5 |
Погашение бюджетных кредитов |
851 968,0 |
851 968,0 |
851 968,0 |
851 967,9 |
-0,1 |
100,0 |
||||
01 |
Погашение бюджетных кредитов |
851 968,0 |
851 968,0 |
851 968,0 |
851 967,9 |
-0,1 |
100,0 |
||||
1 |
Погашение бюджетных кредитов, выданных из государственного бюджета |
851 968,0 |
851 968,0 |
851 968,0 |
851 967,9 |
-0,1 |
100,0 |
||||
IV. САЛЬДО ПО ОПЕРАЦИЯМ С ФИНАНСОВЫМИ АКТИВАМИ |
39 873 930,0 |
11 469 097,0 |
11 469 097,0 |
11 468 433,2 |
|||||||
ПРИОБРЕТЕНИЕ ФИНАНСОВЫХ АКТИВОВ |
39 873 930,0 |
11 633 506,0 |
11 633 506,0 |
11 633 505,0 |
0,0 |
11 633 505,0 |
-1,0 |
100,0 |
|||
07 |
Жилищно-коммунальное хозяйство |
191 888,0 |
427 214,0 |
427 214,0 |
427 214,0 |
0,0 |
427 214,0 |
0,0 |
100,0 |
||
382 |
Управление жилищной инспекции города Астаны |
191 888,0 |
427 214,0 |
427 214,0 |
427 214,0 |
0,0 |
427 214,0 |
0,0 |
100,0 |
||
007 |
Увеличение уставных капиталов специализированных уполномоченных организаций |
191 888,0 |
427 214,0 |
427 214,0 |
427 214,0 |
0,0 |
427 214,0 |
0,0 |
100,0 |
||
12 |
Транспорт и коммуникации |
38 102 290,0 |
2 124 614,0 |
2 124 614,0 |
2 124 614,0 |
0,0 |
2 124 614,0 |
0,0 |
100,0 |
||
368 |
Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Астаны |
38 102 290,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||
012 |
Увеличение уставного капитала юридических лиц для реализации проекта «Новая транспортная система» |
38 102 290,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||
384 |
Управление пассажирского транспорта города республиканского значения, столицы |
0,0 |
2 124 614,0 |
2 124 614,0 |
2 124 614,0 |
0,0 |
2 124 614,0 |
0,0 |
100,0 |
||
015 |
Увеличение уставного капитала юридических лиц для реализации проекта «Новая транспортная система» |
0,0 |
2 124 614,0 |
2 124 614,0 |
2 124 614,0 |
0,0 |
2 124 614,0 |
0,0 |
100,0 |
||
13 |
Прочие |
1 579 752,0 |
9 081 678,0 |
9 081 678,0 |
9 081 677,0 |
0,0 |
9 081 677,0 |
-1,0 |
100,0 |
||
121 |
Аппарат акима города республиканского значения, столицы |
37 775,0 |
77 063,0 |
77 063,0 |
77 063,0 |
0,0 |
77 063,0 |
0,0 |
100,0 |
||
065 |
Формирование или увеличение уставного капитала юридических лиц |
37 775,0 |
77 063,0 |
77 063,0 |
77 063,0 |
0,0 |
77 063,0 |
0,0 |
100,0 |
||
354 |
Управление природных ресурсов и регулирования природопользования города республиканского значения, столицы |
131 777,0 |
543 136,0 |
543 136,0 |
543 135,0 |
0,0 |
543 135,0 |
-1,0 |
100,0 |
||
065 |
Формирование или увеличение уставного капитала юридических лиц |
131 777,0 |
543 136,0 |
543 136,0 |
543 135,0 |
0,0 |
543 135,0 |
-1,0 |
100,0 |
||
364 |
Управление предпринимательства и промышленности города республиканского значения, столицы |
0,0 |
355 600,0 |
355 600,0 |
355 600,0 |
0,0 |
355 600,0 |
0,0 |
100,0 |
||
065 |
Формирование или увеличение уставного капитала юридических лиц |
0,0 |
355 600,0 |
355 600,0 |
355 600,0 |
0,0 |
355 600,0 |
0,0 |
100,0 |
||
367 |
Управление коммунального хозяйства города Астаны |
110 200,0 |
654 937,0 |
654 937,0 |
654 937,0 |
0,0 |
654 937,0 |
0,0 |
100,0 |
||
065 |
Формирование или увеличение уставного капитала юридических лиц |
110 200,0 |
654 937,0 |
654 937,0 |
654 937,0 |
0,0 |
654 937,0 |
0,0 |
100,0 |
||
368 |
Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Астаны |
1 300 000,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||
065 |
Формирование или увеличение уставного капитала юридических лиц |
1 300 000,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||
384 |
Управление пассажирского транспорта города республиканского значения, столицы |
0,0 |
7 450 942,0 |
7 450 942,0 |
7 450 942,0 |
0,0 |
7 450 942,0 |
0,0 |
100,0 |
||
065 |
Формирование или увеличение уставного капитала юридических лиц |
0,0 |
7 450 942,0 |
7 450 942,0 |
7 450 942,0 |
0,0 |
7 450 942,0 |
0,0 |
100,0 |
||
ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ПРОДАЖИ ФИНАНСОВЫХ АКТИВОВ ГОСУДАРСТВА |
0,0 |
164 409,0 |
164 409,0 |
165 071,8 |
662,8 |
100,4 |
|||||
6 |
Поступления от продажи финансовых активов государства |
0,0 |
164 409,0 |
164 409,0 |
165 071,8 |
662,8 |
100,4 |
||||
01 |
Поступления от продажи финансовых активов государства |
0,0 |
164 409,0 |
164 409,0 |
165 071,8 |
662,8 |
100,4 |
||||
1 |
Поступления от продажи финансовых активов внутри страны |
0,0 |
164 409,0 |
164 409,0 |
165 071,8 |
662,8 |
100,4 |
||||
V. ДЕФИЦИТ (ПРОФИЦИТ) БЮДЖЕТА |
5 840 876,0 |
-24 992 976,8 |
-24 992 976,8 |
-15 706 561,4 |
9 286 415,4 |
||||||
VI. ФИНАНСИРОВАНИЕ ДЕФИЦИТА (ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРОФИЦИТА) БЮДЖЕТА |
-5 840 876,0 |
24 992 976,8 |
24 992 976,8 |
15 706 561,4 |
|||||||
ПОСТУПЛЕНИЕ ЗАЙМОВ |
3 900 000,0 |
27 248 913,0 |
27 248 913,0 |
27 248 913,0 |
0,0 |
100,0 |
|||||
7 |
Поступления займов |
3 900 000,0 |
27 248 913,0 |
27 248 913,0 |
27 248 913,0 |
0,0 |
100,0 |
||||
01 |
Внутренние государственные займы |
3 900 000,0 |
27 248 913,0 |
27 248 913,0 |
27 248 913,0 |
0,0 |
100,0 |
||||
2 |
Договоры займа |
3 900 000,0 |
27 248 913,0 |
27 248 913,0 |
27 248 913,0 |
0,0 |
100,0 |
||||
ПОГАШЕНИЕ ЗАЙМОВ |
9 740 876,0 |
9 740 682,0 |
9 740 682,0 |
9 740 681,7 |
0,0 |
9 740 681,7 |
-0,3 |
100,0 |
|||
16 |
Погашение займов |
9 740 876,0 |
9 740 682,0 |
9 740 682,0 |
9 740 681,7 |
0,0 |
9 740 681,7 |
-0,3 |
100,0 |
||
356 |
Управление финансов города республиканского значения, столицы |
9 740 876,0 |
9 740 682,0 |
9 740 682,0 |
9 740 681,7 |
0,0 |
9 740 681,7 |
-0,3 |
100,0 |
||
009 |
Погашение долга местного исполнительного органа перед вышестоящим бюджетом |
9 740 876,0 |
9 740 682,0 |
9 740 682,0 |
9 740 681,7 |
0,0 |
9 740 681,7 |
-0,3 |
100,0 |
||
ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ОСТАТКИ БЮДЖЕТНЫХ СРЕДСТВ |
0,0 |
7 484 745,8 |
7 484 745,8 |
-1 801 669,9 |
Приложение 2
к решению маслихата
города Астаны
от 26 мая 2016 года
№ 12 /4-VI
Перечень некоторых решений маслихата города Астаны,
утративших силу
1. Решение маслихата города Астаны от 11 декабря 2014 года № 303/45-V «О бюджете города Астаны на 2015-2017 годы» (зарегистрировано в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов 5 января 2015 года № 869, опубликовано в газетах «Астана ақшамы» от 13 января 2015 года № 3, «Вечерняя Астана» от 13 января 2015 года № 3).
2. Пункт 6 решения маслихата города Астаны от 18 марта 2015 года № 345/48-V «О внесении изменений в некоторые решения маслихата города Астаны» (зарегистрировано в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов 30 апреля 2015 года № 903, опубликовано в газетах «Астана ақшамы» от 5 мая 2015 года № 47, «Вечерняя Астана» от 5 мая 2015 года № 47).
3. Решение маслихата города Астаны от 31 марта 2015 года № 351/49-V «О внесении изменений и дополнения в решение маслихата города Астаны от 11 декабря 2014 года № 303/45-V «О бюджете города Астаны на 2015-2017 годы» (зарегистрировано в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов 24 апреля 2015 года № 900, опубликовано в газетах «Астана ақшамы» от 30 апреля 2015 года № 46, «Вечерняя Астана» от 30 апреля 2015 года № 46).
4. Решение маслихата города Астаны от 12 июня 2015 года № 373/53-V «О внесении изменений в решение маслихата города Астаны от 11 декабря 2014 года № 303/45-V «О бюджете города Астаны на 2015 - 2017 годы» (зарегистрировано в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов 22 июня 2015 года № 918, опубликовано в газетах «Астана ақшамы» от 27 июня 2015 года № 69, «Вечерняя Астана» от 27 июня 2015 года № 69).
5. Решение маслихата города Астаны от 10 сентября 2015 года № 405/56-V «О внесении изменений в решение маслихата города Астаны от 11 декабря 2014 года № 303/45-V «О бюджете города Астаны на 2015-2017 годы» (зарегистрировано в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов 8 октября 2015 года № 949, опубликовано в газетах «Астана ақшамы» от 15 октября 2015 года № 115, «Вечерняя Астана» от 15 октября 2015 года № 115).
6. Решение маслихата города Астаны от 16 октября 2015 года № 418/58-V «О внесении изменений и дополнения в решение маслихата города Астаны от 11 декабря 2014 года № 303/45-V "О бюджете города Астаны на 2015-2017 года» (зарегистрировано в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов 9 ноября 2015 года № 964, опубликовано в газетах «Астана ақшамы» от 12 ноября 2015 года № 127, «Вечерняя Астана» от 12 ноября 2015 года № 127).
7. Решение маслихата города Астаны от 4 декабря 2015 года № 425/60-V «О внесении изменений в решение маслихата города Астаны от 11 декабря 2014 года № 303/45-V "О бюджете города Астаны на 2015-2017 года» (зарегистрировано в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов 11 декабря 2015 года № 979, опубликовано в газетах «Астана ақшамы» от 19 декабря 2015 года № 142, «Вечерняя Астана» от 19 декабря 2015 года № 142).