Кызылординский городской маслихат РЕШИЛ:
1. Внести в решение Кызылординского городского маслихата от 24 декабря 2020 года № 419-73/2 "О бюджете поселка Белкуль на 2021-2023 годы" (зарегистрировано в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов за № 7964) внести следующие изменения:
пункт 1 указанного решения изложить в новой редакции:
"1. Утвердить бюджет поселка Белкуль на 2021-2023 годы согласно приложениям 1, 2, 3 в том числе на 2021 год в следующих объемах:
1) доходы – 61 531,0 тысяч тенге, в том числе:
налоговые поступления – 23 285,0 тысяч тенге;
неналоговые поступления – 198,0 тысяч тенге;
поступления трансфертов – 38 048,0 тысяч тенге;
2) расходы – 67 065,3 тысяч тенге;
3) чистое бюджетное кредитование – 0, в том числе:
бюджетные кредиты – 0;
погашение бюджетных кредитов – 0;
4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0, в том числе:
приобретение финансовых активов – 0;
поступления от продажи финансовых активов государства – 0;
5) дефицит (профицит) бюджета – - 5 534,3 тысяч тенге;
6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета –
5 534,3 тысяч тенге;
поступление займов – 0;
погашение займов – 0;
используемые остатки бюджетных средств – 5 534,3 тысяч тенге.".
Приложение 1 к указанному решению изложить в новой редакции согласно приложению к настоящему решению.
2. Настоящее решение вводится в действие с 1 января 2021 года и подлежит официальному опубликованию.
Исполняющий обязанности секретаря Кызылординского городского маслихата | М. Каримбаев |
Приложение к решению | |
Кызылординского городского маслихата | |
от 22 октября 2021 года №72-12/2 | |
Приложение 1 к решению | |
Кызылординского городского маслихата | |
от 24 декабря 2020 года №419-73/2 |
Бюджет поселка Белкуль на 2021 год
Категория | Сумма, тысяч тенге | ||||
Класс | |||||
Подкласс | |||||
Наименование | |||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
1. Доходы | 61 531,0 | ||||
1 | Налоговые поступления | 23 285,0 | |||
01 | Подоходный налог | 1,9 | |||
2 | Индивидуальный подоходный налог | 1,9 | |||
04 | Hалоги на собственность | 23 283,1 | |||
1 | Hалоги на имущество | 14,0 | |||
3 | Земельный налог | 10 667,0 | |||
4 | Hалог на транспортные средства | 12 602,1 | |||
2 | Неналоговые поступления | 198,0 | |||
04 | Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан | 198,0 | |||
1 | Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан, за исключением поступлений от организаций нефтяного сектора и в Фонд компенсации потерпевшим | 198,0 | |||
4 | Поступления трансфертов | 38 048,0 | |||
02 | Трансферты из вышестоящих органов государственного управления | 38 048,0 | |||
3 | Трансферты из районного (города областного значения) бюджета | 38 048,0 | |||
Функциональная группа | |||||
Функциональная подгруппа | |||||
Администратор бюджетных программ | |||||
Программа | |||||
Подпрограмма | |||||
Наименование | |||||
2. Расходы | 67 065,3 | ||||
01 | Государственные услуги общего характера | 36 644,0 | |||
1 | Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления | 36 644,0 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 36 644,0 | |||
001 | Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 36 644,0 | |||
06 | Социальная помощь и социальное обеспечение | 2 865,0 | |||
2 | Социальная помощь | 2 865,0 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 2 865,0 | |||
003 | Оказание социальной помощи нуждающимся гражданам на дому | 2 865,0 | |||
07 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 11 232,2 | |||
3 | Благоустройство населенных пунктов | 11 232,2 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 11 232,2 | |||
008 | Освещение улиц в населенных пунктах | 7 556,9 | |||
009 | Обеспечение санитарии населенных пунктов | 1019,0 | |||
011 | Благоустройство и озеленение населенных пунктов | 2 656,3 | |||
08 | Культура, спорт, туризм и информационное пространство | 13 922,0 | |||
1 | Деятельность в области культуры | 13 763,0 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 13 763,0 | |||
006 | Поддержка культурно-досуговой работы на местном уровне | 13 763,0 | |||
2 | Спорт | 159,0 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 159,0 | |||
028 | Проведение физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий на местном уровне | 159,0 | |||
12 | Транспорт и коммуникации | 232,0 | |||
1 | Автомобильный транспорт | 232,0 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 232,0 | |||
013 | Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах | 232,0 | |||
15 | Трансферты | 2 170,1 | |||
1 | Трансферты | 2 170,1 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 2 170,1 | |||
048 | Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов | 2 170,1 | |||
3. Чистое бюджетное кредитование | 0 | ||||
Бюджетные кредиты | 0 | ||||
5 | Погашение бюджетных кредитов | 0 | |||
4. Сальдо по операциям с финансовыми активами | 0 | ||||
6 | Поступления от продажи финансовых активов государства | 0 | |||
5. Дефицит (профицит) бюджета | -5 534,3 | ||||
6. Финансирование дефицита (профицита) бюджета | 5 534,3 | ||||
7 | Поступления займов | 0 | |||
16 | Погашение займов | 0 | |||
8 | Используемые остатки бюджетных средств | 5 534,3 | |||
01 | Остатки бюджетных средств | 5 534,3 | |||
1 | Свободные остатки бюджетных средств | 5 534,3 |