Кызылординский городской маслихат РЕШИЛ:
1. Внести в решение Кызылординского городcкого маслихата от 24 декабря 2020 года № 423-73/6 "О бюджете сельского округа Карауылтобе на 2021-2023 годы" (зарегистрировано в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов за № 7997) следующие изменения и дополнения:
пункт 1 указанного решения изложить в новой редакции:
"1. Утвердить бюджет сельского округа Карауылтобе на 2021-2023 годы согласно приложениям 1, 2, 3, в том числе на 2021 год в следующем объеме:
1) доходы – 67 663,4 тысяч тенге, в том числе:
налоговые поступления – 8 606 тысяч тенге;
неналоговые поступления – 0;
поступления трансфертов – 59 057,4 тысяч тенге;
2) расходы – 69 258,6 тысяч тенге;
3) чистое бюджетное кредитование – 0, в том числе:
бюджетные кредиты – 0;
погашение бюджетных кредитов – 0;
4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0, в том числе:
приобретение финансовых активов – 0;
поступления от продажи финансовых активов государства – 0;
5) дефицит (профицит) бюджета – -1 595,2 тысяч тенге;
6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 1 595,2 тысяч тенге;
поступление займов – 0;
погашение займов – 0;
используемые остатки бюджетных средств – 1 595,2 тысяч тенге.".
Приложение 1 указанного решения изложить в новой редакции согласно приложению к настоящему решению.
2. Настоящее решение вводится в действие с 1 января 2021 года и подлежит официальному опубликованию.
Исполняющий обязанности секретаря Кызылординского городского маслихата | М. Каримбаев |
Приложение к решению | |
Кызылординского городского маслихата | |
от 22 октября 2021 года №76-12/6 | |
Приложение 1 к решению | |
Кызылординского городского маслихата | |
от 24 декабря 2020 года №423-73/6 |
Бюджет сельского округа Карауылтобе на 2021 год
Категория | Сумма, тысяч тенге | ||||
Класс | |||||
Подкласс | |||||
Наименование | |||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
1. Доходы | 67 663,4 | ||||
1 | Налоговые поступления | 8 606,0 | |||
01 | Подоходный налог | 0 | |||
1 | Индивидуальный подоходный налог | 0 | |||
04 | Hалоги на собственность | 8 606,0 | |||
1 | Hалоги на имущество | 275,5 | |||
2 | Земельный налог | 2 047,5 | |||
3 | Hалог на транспортные средства | 6 283,0 | |||
4 | Поступления трансфертов | 59 057,4 | |||
02 | Трансферты из вышестоящих органов государственного управления | 59 057,4 | |||
3 | Трансферты из районного (города областного значения) бюджета | 59 057,4 | |||
Функциональная группа | |||||
Функциональная подгруппа | |||||
Администратор бюджетных программ | |||||
Программа | |||||
Наименование | |||||
2. Расходы | 69 258,6 | ||||
1 | Государственные услуги общего характера | 30 943,0 | |||
01 | Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления | 30 943,0 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 30 943,0 | |||
001 | Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 30 943,0 | |||
6 | Социальная помощь и социальное обеспечение | 3 059,0 | |||
02 | Социальная помощь | 3 059,0 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 3 059,0 | |||
003 | Оказание социальной помощи нуждающимся гражданам на дому | 3 059,0 | |||
7 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 20 514,1 | |||
03 | Благоустройство населенных пунктов | 20 514,1 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 20 514,1 | |||
008 | Освещение улиц в населенных пунктах | 15 774,7 | |||
009 | Обеспечение санитарии населенных пунктов | 972,4 | |||
011 | Благоустройство и озеленение населенных пунктов | 3 767,0 | |||
8 | Культура, спорт, туризм и информационное пространство | 12 297,0 | |||
01 | Деятельность в области культуры | 12 139,0 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 12 139,0 | |||
006 | Поддержка культурно-досуговой работы на местном уровне | 12 139,0 | |||
02 | Спорт | 158,0 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 158,0 | |||
028 | Проведение физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий на местном уровне | 158,0 | |||
12 | Транспорт и коммуникации | 473,0 | |||
01 | Автомобильный транспорт | 473,0 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 473,0 | |||
013 | Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах | 473,0 | |||
13 | Прочие | 1 952,0 | |||
09 | Прочие | 1 952,0 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 1 952,0 | |||
040 | Реализация мероприятий для решения вопросов обустройства населенных пунктов в реализацию мер по содействию экономическому развитию регионов в рамках Государственной программы развития регионов до 2025 года | 1 952,0 | |||
15 | Трансферты | 20,5 | |||
01 | Трансферты | 20,5 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 20,5 | |||
048 | Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов | 20,5 | |||
3. Чистое бюджетное кредитование | 0,0 | ||||
Бюджетные кредиты | 0,0 | ||||
5 | Погашение бюджетных кредитов | 0,0 | |||
01 | Погашение бюджетных кредитов | 0,0 | |||
1 | Погашение бюджетных кредитов, выданных из государственного бюджета | 0,0 | |||
4. Сальдо по операциям с финансовыми активами | 0,0 | ||||
Приобретение финансовых активов | 0,0 | ||||
6 | Поступления от продажи финансовых активов государства | 0,0 | |||
5. Дефицит (профицит) бюджета | -1 595,2 | ||||
6. Финансирование дефицита (профицита) бюджета | 1 595,2 | ||||
Поступления займов | 0,0 | ||||
7 | Поступления займов | 0,0 | |||
16 | Погашение займов | 0,0 | |||
8 | Используемые остатки бюджетных средств | 1 595,2 | |||
01 | Остатки бюджетных средств | 1 595,2 | |||
1 | Свободные остатки бюджетных средств | 1 595,2 | |||
01 | Свободные остатки бюджетных средств | 1 595,2 |