Сноска. Вводится в действие с 01.01.2022 в соответствии с пунктом 3 настоящего решения.
В соответствии со статьями 9-1, 75 Бюджетного кодекса Республики Казахстан, подпунктом 1) пункта 1 статьи 6 Закона Республики Казахстан "О местном государственном управлении и самоуправлении в Республике Казахстан", маслихат города Семей РЕШИЛ:
1. Утвердить бюджет Акбулакского сельского округа на 2022-2024 годы согласно приложениям 1, 2, 3 соответственно, в том числе на 2022 год в следующих объемах:
1) доходы – 59 217 тысяч тенге:
налоговые поступления – 917,0 тысяч тенге;
неналоговые поступления – 0,0 тысяч тенге;
поступления от продажи основного капитала – 0,0 тысяч тенге;
поступления трансфертов – 58 300,0 тысяч тенге;
2) затраты – 59 659,0 тысяч тенге;
3) чистое бюджетное кредитование – 0,0 тысяч тенге:
бюджетные кредиты – 0,0 тысяч тенге;
погашение бюджетных кредитов – 0,0 тысяч тенге;
4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0,0 тысяч тенге:
приобретение финансовых активов – 0,0 тысяч тенге;
поступления от продажи финансовых активов государства – 0,0 тысяч тенге;
5) дефицит (профицит) бюджета – -442,0 тысяч тенге;
6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 442,0 тысяч тенге:
поступление займов – 0,0 тысяч тенге;
погашение займов – 0,0 тысяч тенге;
используемые остатки бюджетных средств – 442,0 тысяч тенге.
Сноска. Пункт 1 в редакции решения маслихата города Семей Восточно-Казахстанской области от 30.03.2022 № 23/178-VII (вводится в действие с 01.01.2022).2. Учесть объем субвенции, передаваемой из городского бюджета, на 2022 год в сумме 34 625,0 тысяч тенге.
3. Настоящее решение вводится в действие с 1 января 2022 года.
Секретарь городского маслихата | Б. Акжалов |
Приложение 1 | |
к решению от 24 декабря 2021 года | |
№ 20/133-VІI |
Бюджет Акбулакского сельского округа на 2022 год
Сноска. Приложение 1 в редакции решения маслихата города Семей Восточно-Казахстанской области от 30.03.2022 № 23/178-VII (вводится в действие с 01.01.2022).
Категория | Сумма (тысяч тенге) | ||||||
Класс | |||||||
Подкласс | |||||||
Наименование | |||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||
I. Доходы | 59 217,0 | ||||||
1 | Налоговые поступления | 917,0 | |||||
04 | Налоги на собственность | 917,0 | |||||
1 | Налоги на имущество | 7,0 | |||||
4 | Налог на транспортные средства | 910,0 | |||||
2 | Неналоговые поступления | 0,0 | |||||
3 | Поступления от продажи основного капитала | 0,0 | |||||
4 | Поступления трансфертов | 58 300,0 | |||||
02 | Трансферты из вышестоящих органов государственного управления | 58 300,0 | |||||
3 | Трансферты из районного (города областного значения) бюджета | 58 300,0 | |||||
Функциональная группа | Сумма (тысяч тенге) | ||||||
Функциональная подгруппа | |||||||
Администратор бюджетных программ | |||||||
Программа | |||||||
Наименование | |||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
II. Затраты | 59 659,0 | ||||||
01 | Государственные услуги общего характера | 40 925,0 | |||||
1 | Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления | 40 925,0 | |||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 40 925,0 | |||||
001 | Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 31 495,0 | |||||
022 | Капитальные расходы государственного органа | 9 430,0 | |||||
07 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 4 616,0 | |||||
3 | Благоустройство населенных пунктов | 4 616,0 | |||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 4 616,0 | |||||
008 | Освещение улиц в населенных пунктах | 4 616,0 | |||||
08 | Культура, спорт, туризм и информационное пространство | 13 598,0 | |||||
1 | Деятельность в области культуры | 13 598,0 | |||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 13 598,0 | |||||
006 | Поддержка культурно-досуговой работы на местном уровне | 13 598,0 | |||||
12 | Транспорт и коммуникации | 520,0 | |||||
1 | Автомобильный транспорт | 520,0 | |||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 520,0 | |||||
013 | Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах | 520,0 | |||||
III. Чистое бюджетное кредитование | 0,0 | ||||||
Бюджетные кредиты | 0,0 | ||||||
Погашение бюджетных кредитов | 0,0 | ||||||
IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами | 0,0 | ||||||
Приобретение финансовых активов | 0,0 | ||||||
Поступления от продажи финансовых активов государства | 0,0 | ||||||
V. Дефицит (профицит) бюджета | -442,0 | ||||||
VI. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета | 442,0 | ||||||
Поступление займов | 0,0 | ||||||
Погашение займов | 0,0 | ||||||
Используемые остатки бюджетных средств | 442,0 |
Приложение 2 | |
к решению от 24 декабря 2021 года | |
№ 20/133-VІI |
Бюджет Акбулакского сельского округа на 2023 год
Категория | Сумма (тысяч тенге) | ||||||||
Класс | |||||||||
Подкласс | |||||||||
Наименование | |||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||||
I. Доходы | 36 947,0 | ||||||||
1 | Налоговые поступления | 958,0 | |||||||
04 | Налоги на собственность | 958,0 | |||||||
1 | Налоги на имущество | 7,0 | |||||||
4 | Налог на транспортные средства | 951,0 | |||||||
2 | Неналоговые поступления | 0,0 | |||||||
3 | Поступления от продажи основного капитала | 0,0 | |||||||
4 | Поступления трансфертов | 35 989,0 | |||||||
02 | Трансферты из вышестоящих органов государственного управления | 35 989,0 | |||||||
3 | Трансферты из районного (города областного значения) бюджета | 35 989,0 | |||||||
Функциональная группа | Сумма (тысяч тенге) | ||||||||
Функциональная подгруппа | |||||||||
Администратор бюджетных программ | |||||||||
Программа | |||||||||
Наименование | |||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||||
II. Затраты | 36 947,0 | ||||||||
01 | Государственные услуги общего характера | 31 488,0 | |||||||
1 | Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления | 31 488,0 | |||||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 31 488,0 | |||||||
001 | Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 31 488,0 | |||||||
08 | Культура, спорт, туризм и информационное пространство | 4 918,0 | |||||||
1 | Деятельность в области культуры | 4 918,0 | |||||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 4 918,0 | |||||||
006 | Поддержка культурно-досуговой работы на местном уровне | 4 918,0 | |||||||
12 | Транспорт и коммуникации | 541,0 | |||||||
1 | Автомобильный транспорт | 541,0 | |||||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 541,0 | |||||||
013 | Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах | 541,0 | |||||||
III. Чистое бюджетное кредитование | 0,0 | ||||||||
Бюджетные кредиты | 0,0 | ||||||||
Погашение бюджетных кредитов | 0,0 | ||||||||
IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами | 0,0 | ||||||||
Приобретение финансовых активов | 0,0 | ||||||||
Поступления от продажи финансовых активов государства | 0,0 | ||||||||
V. Дефицит (профицит) бюджета | 0,0 | ||||||||
VI. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета | 0,0 | ||||||||
Поступление займов | 0,0 | ||||||||
Погашение займов | 0,0 | ||||||||
Используемые остатки бюджетных средств | 0,0 |
Приложение 3 | |
к решению от 24 декабря 2021 года | |
№ 20/133-VІI |
Бюджет Акбулакского сельского округа на 2024 год
Категория | Сумма (тысяч тенге) | ||||||||
Класс | |||||||||
Подкласс | |||||||||
Наименование | |||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||||
I. Доходы | 37 243,0 | ||||||||
1 | Налоговые поступления | 1 001,0 | |||||||
04 | Налоги на собственность | 1 001,0 | |||||||
1 | Налоги на имущество | 7,0 | |||||||
4 | Налог на транспортные средства | 994,0 | |||||||
2 | Неналоговые поступления | 0,0 | |||||||
3 | Поступления от продажи основного капитала | 0,0 | |||||||
4 | Поступления трансфертов | 36 242,0 | |||||||
02 | Трансферты из вышестоящих органов государственного управления | 36 242,0 | |||||||
3 | Трансферты из районного (города областного значения) бюджета | 36 242,0 | |||||||
Функциональная группа | Сумма (тысяч тенге) | ||||||||
Функциональная подгруппа | |||||||||
Администратор бюджетных программ | |||||||||
Программа | |||||||||
Наименование | |||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||||
II. Затраты | 37 243,0 | ||||||||
01 | Государственные услуги общего характера | 31 742,0 | |||||||
1 | Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления | 31 742,0 | |||||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 31 742,0 | |||||||
001 | Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 31 742,0 | |||||||
08 | Культура, спорт, туризм и информационное пространство | 4 939,0 | |||||||
1 | Деятельность в области культуры | 4 939,0 | |||||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 4 939,0 | |||||||
006 | Поддержка культурно-досуговой работы на местном уровне | 4 939,0 | |||||||
12 | Транспорт и коммуникации | 562,0 | |||||||
1 | Автомобильный транспорт | 562,0 | |||||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 562,0 | |||||||
013 | Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах | 562,0 | |||||||
III. Чистое бюджетное кредитование | 0,0 | ||||||||
Бюджетные кредиты | 0,0 | ||||||||
Погашение бюджетных кредитов | 0,0 | ||||||||
IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами | 0,0 | ||||||||
Приобретение финансовых активов | 0,0 | ||||||||
Поступления от продажи финансовых активов государства | 0,0 | ||||||||
V. Дефицит (профицит) бюджета | 0,0 | ||||||||
VI. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета | 0,0 | ||||||||
Поступление займов | 0,0 | ||||||||
Погашение займов | 0,0 | ||||||||
Используемые остатки бюджетных средств | 0,0 |