Ескерту. 01.01.2022 бастап қолданысқа енгізіледі - осы шешімнің 3 тармағымен.
Қазақстан Республикасының Бюджет кодексінің 9-1, 75-баптарына, Қазақстан Республикасының "Қазақстан Республикасындағы жергілікті мемлекеттік басқару және өзін-өзі басқару туралы" Заңының 6-бабының 1-тармағының 1) тармақшасына сәйкес, Семей қаласының мәслихаты ШЕШТІ:
1. Ақбұлақ ауылдық округінің 2022-2024 жылдарға арналған бюджеті 1, 2, 3 - қосымшаларға сәйкес, соның ішінде 2022 жылға келесі көлемдерде бекітілсін:
1) кірістер – 59 217,0 мың теңге:
салықтық түсімдер – 917,0 мың теңге;
салықтық емес түсімдер – 0,0 мың теңге;
негізгі капиталды сатудан түсетін түсімдер – 0,0 мың теңге;
трансферттердің түсімдері – 58 300,0 мың теңге;
2) шығындар – 59 659,0 мың теңге;
3) таза бюджеттік кредит беру – 0,0 мың теңге:
бюджеттік кредиттер – 0,0 мың теңге;
бюджеттік кредиттерді өтеу – 0,0 мың теңге;
4) қаржы активтерімен жасалатын операциялар бойынша сальдо – 0,0 мың теңге:
қаржы активтерін сатып алу – 0,0 мың теңге;
мемлекеттік қаржы активтерін сатудан түсетін түсімдер – 0,0 мың теңге;
5) бюджет тапшылығы (профициті) – -442,0 мың теңге;
6) бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану) – 442,0 мың теңге:
қарыздар түсімі – 0,0 мың теңге;
қарыздарды өтеу – 0,0 мың теңге;
бюджет қаражатының пайдаланылатын қалдықтары – 442,0 мың теңге.
Ескерту. 1- тармақ жаңа редакцияда – Шығыс Қазақстан облысы Семей қаласының мәслихатының 30.03.2022 № 23/178-VII (01.01.2022 бастап қолданысқа енгізіледі) шешімімен.2. Қалалық бюджеттен 2022 жылға берілетін субвенция көлемі 34 625,0 мың теңге сомасында ескерілсін.
3. Осы шешім 2022 жылдың 1 қаңтарынан бастап қолданысқа енгізіледі.
Қалалық мәслихаттың хатшысы | Б. Ақжалов |
2021 жылғы 24 желтоқсандағы | |
№ 20/133-VIІ шешiмге | |
1-қосымша |
Ақбұлақ ауылдық округінің 2022 жылға арналған бюджеті
Ескерту. 1- қосымша жаңа редакцияда – Шығыс Қазақстан облысы Семей қаласының мәслихатының 30.03.2022 № 23/178-VII (01.01.2022 бастап қолданысқа енгізіледі) шешімімен.
Санаты | Сомасы (мың теңге) | |||||||
Сыныбы | ||||||||
Кіші сыныбы | ||||||||
Атауы | ||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||||
I. Кірістер | 59 217,0 | |||||||
1 | Салықтық түсiмдер | 917,0 | ||||||
04 | Меншiкке салынатын салықтар | 917,0 | ||||||
1 | Мүлiкке салынатын салықтар | 7,0 | ||||||
4 | Көлiк құралдарына салынатын салық | 910,0 | ||||||
2 | Салықтық емес түсiмдер | 0,0 | ||||||
3 | Негізгі капиталды сатудан түсетін түсімдер | 0,0 | ||||||
4 | Трансферттердің түсімдері | 58 300,0 | ||||||
02 | Мемлекеттiк басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетiн трансферттер | 58 300,0 | ||||||
3 | Аудандардың (облыстық маңызы бар қаланың) бюджетінен трансферттер | 58 300,0 | ||||||
Функционалдық топ | Сомасы (мың теңге) | |||||||
Кіші функция | ||||||||
Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі | ||||||||
Бағдарлама | ||||||||
Атауы | ||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||
II. Шығындар | 59 659,0 | |||||||
01 | Жалпы сипаттағы мемлекеттiк көрсетілетін қызметтер | 40 925,0 | ||||||
1 | Мемлекеттiк басқарудың жалпы функцияларын орындайтын өкiлдi, атқарушы және басқа органдар | 40 925,0 | ||||||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 40 925,0 | ||||||
001 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер | 31 495,0 | ||||||
022 | Мемлекеттік органның күрделі шығыстары | 9 430,0 | ||||||
07 | Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық | 4 616,0 | ||||||
3 | Елді-мекендерді көркейту | 4 616,0 | ||||||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 4 616,0 | ||||||
008 | Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру | 4 616,0 | ||||||
08 | Мәдениет, спорт, туризм және ақпараттық кеңістiк | 13 598,0 | ||||||
1 | Мәдениет саласындағы қызмет | 13 598,0 | ||||||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 13 598,0 | ||||||
006 | Жергілікті деңгейде мәдени-демалыс жұмысын қолдау | 13 598,0 | ||||||
12 | Көлiк және коммуникация | 520,0 | ||||||
1 | Автомобиль көлiгi | 520,0 | ||||||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 520,0 | ||||||
013 | Аудандық маңызы бар қалаларда, ауылдарда, кенттерде, ауылдық округтерде автомобиль жолдарының жұмыс істеуін қамтамасыз ету | 520,0 | ||||||
ІII. Таза бюджеттік кредит беру | 0,0 | |||||||
Бюджеттік кредиттер | 0,0 | |||||||
Бюджеттік кредиттерді өтеу | 0,0 | |||||||
IV. Қаржы активтерімен жасалатын операциялар бойынша сальдо | 0,0 | |||||||
Қаржылық активтерді сатып алу | 0,0 | |||||||
Мемлекеттік қаржылық активтерді сатудан түсетін түсім | 0,0 | |||||||
V. Бюджет тапшылығы (профициті) | -442,0 | |||||||
VІ. Бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану) | 442,0 | |||||||
Қарыздар түсімі | 0,0 | |||||||
Қарыздарды өтеу | 0,0 | |||||||
Бюджет қаражатының пайдаланылатын қалдықтары | 442,0 |
2021 жылғы 24 желтоқсандағы | |
№ 20/133-VIІ шешiмге | |
2-қосымша |
Ақбұлақ ауылдық округінің 2023 жылға арналған бюджеті
Санаты | Сомасы (мың теңге) | |||||||
Сыныбы | ||||||||
Кіші сыныбы | ||||||||
Атауы | ||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||||
I. Кірістер | 36 947,0 | |||||||
1 | Салықтық түсiмдер | 958,0 | ||||||
04 | Меншiкке салынатын салықтар | 958,0 | ||||||
1 | Мүлiкке салынатын салықтар | 7,0 | ||||||
4 | Көлiк құралдарына салынатын салық | 951,0 | ||||||
2 | Салықтық емес түсiмдер | 0,0 | ||||||
3 | Негізгі капиталды сатудан түсетін түсімдер | 0,0 | ||||||
4 | Трансферттердің түсімдері | 35 989,0 | ||||||
02 | Мемлекеттiк басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетiн трансферттер | 35 989,0 | ||||||
3 | Аудандардың (облыстық маңызы бар қаланың) бюджетінен трансферттер | 35 989,0 | ||||||
Функционалдық топ | Сомасы (мың теңге) | |||||||
Кіші функция | ||||||||
Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі | ||||||||
Бағдарлама | ||||||||
Атауы | ||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||
II. Шығындар | 36 947,0 | |||||||
01 | Жалпы сипаттағы мемлекеттiк көрсетілетін қызметтер | 31 488,0 | ||||||
1 | Мемлекеттiк басқарудың жалпы функцияларын орындайтын өкiлдi, атқарушы және басқа органдар | 31 488,0 | ||||||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 31 488,0 | ||||||
001 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер | 31 488,0 | ||||||
08 | Мәдениет, спорт, туризм және ақпараттық кеңістiк | 4 918,0 | ||||||
1 | Мәдениет саласындағы қызмет | 4 918,0 | ||||||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 4 918,0 | ||||||
006 | Жергілікті деңгейде мәдени-демалыс жұмысын қолдау | 4 918,0 | ||||||
12 | Көлiк және коммуникация | 541,0 | ||||||
1 | Автомобиль көлiгi | 541,0 | ||||||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 541,0 | ||||||
013 | Аудандық маңызы бар қалаларда, ауылдарда, кенттерде, ауылдық округтерде автомобиль жолдарының жұмыс істеуін қамтамасыз ету | 541,0 | ||||||
ІII. Таза бюджеттік кредит беру | 0,0 | |||||||
Бюджеттік кредиттер | 0,0 | |||||||
Бюджеттік кредиттерді өтеу | 0,0 | |||||||
IV. Қаржы активтерімен жасалатын операциялар бойынша сальдо | 0,0 | |||||||
Қаржылық активтерді сатып алу | 0,0 | |||||||
Мемлекеттік қаржылық активтерді сатудан түсетін түсім | 0,0 | |||||||
V. Бюджет тапшылығы (профициті) | 0,0 | |||||||
VІ. Бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану) | 0,0 | |||||||
Қарыздар түсімі | 0,0 | |||||||
Қарыздарды өтеу | 0,0 | |||||||
Бюджет қаражатының пайдаланылатын қалдықтары | 0,0 |
2021 жылғы 24 желтоқсандағы | |
№ 20/133-VIІ шешiмге | |
3-қосымша |
Ақбұлақ ауылдық округінің 2024 жылға арналған бюджеті
Санаты | Сомасы (мың теңге) | ||||||
Сыныбы | |||||||
Кіші сыныбы | |||||||
Атауы | |||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||
I. Кірістер | 37 243,0 | ||||||
1 | Салықтық түсiмдер | 1 001,0 | |||||
04 | Меншiкке салынатын салықтар | 1 001,0 | |||||
1 | Мүлiкке салынатын салықтар | 7,0 | |||||
4 | Көлiк құралдарына салынатын салық | 994,0 | |||||
2 | Салықтық емес түсiмдер | 0,0 | |||||
3 | Негізгі капиталды сатудан түсетін түсімдер | 0,0 | |||||
4 | Трансферттердің түсімдері | 36 242,0 | |||||
02 | Мемлекеттiк басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетiн трансферттер | 36 242,0 | |||||
3 | Аудандардың (облыстық маңызы бар қаланың) бюджетінен трансферттер | 36 242,0 | |||||
Функционалдық топ | Сомасы (мың теңге) | ||||||
Кіші функция | |||||||
Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі | |||||||
Бағдарлама | |||||||
Атауы | |||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
II. Шығындар | 37 243,0 | ||||||
01 | Жалпы сипаттағы мемлекеттiк көрсетілетін қызметтер | 31 742,0 | |||||
1 | Мемлекеттiк басқарудың жалпы функцияларын орындайтын өкiлдi, атқарушы және басқа органдар | 31 742,0 | |||||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 31 742,0 | |||||
001 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер | 31 742,0 | |||||
08 | Мәдениет, спорт, туризм және ақпараттық кеңістiк | 4 939,0 | |||||
1 | Мәдениет саласындағы қызмет | 4 939,0 | |||||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 4 939,0 | |||||
006 | Жергілікті деңгейде мәдени-демалыс жұмысын қолдау | 4 939,0 | |||||
12 | Көлiк және коммуникация | 562,0 | |||||
1 | Автомобиль көлiгi | 562,0 | |||||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 562,0 | |||||
013 | Аудандық маңызы бар қалаларда, ауылдарда, кенттерде, ауылдық округтерде автомобиль жолдарының жұмыс істеуін қамтамасыз ету | 562,0 | |||||
ІII. Таза бюджеттік кредит беру | 0,0 | ||||||
Бюджеттік кредиттер | 0,0 | ||||||
Бюджеттік кредиттерді өтеу | 0,0 | ||||||
IV. Қаржы активтерімен жасалатын операциялар бойынша сальдо | 0,0 | ||||||
Қаржылық активтерді сатып алу | 0,0 | ||||||
Мемлекеттік қаржылық активтерді сатудан түсетін түсім | 0,0 | ||||||
V. Бюджет тапшылығы (профициті) | 0,0 | ||||||
VІ. Бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану) | 0,0 | ||||||
Қарыздар түсімі | 0,0 | ||||||
Қарыздарды өтеу | 0,0 | ||||||
Бюджет қаражатының пайдаланылатын қалдықтары | 0,0 |