Маслихат города Косшы РЕШИЛ:
1. Внести в решение городского маслихата "О городском бюджете на 2022-2024 годы" от 23 декабря 2021 года № 35/9-7 (зарегистрировано в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов № 8501) следующие изменения:
пункт 1 изложить в новой редакции:
"1. Утвердить городской бюджет на 2022 – 2024 годы согласно приложениям 1, 2 и 3 соответственно, в том числе на 2022 год в следующих объемах:
1) доходы – 8 880 078,5 тысяч тенге, в том числе по:
налоговым поступлениям – 738 750,5 тысяч тенге;
неналоговым поступлениям – 53 454,9 тысяч тенге;
поступлениям от продажи основного капитала – 12 794,6 тысяч тенге;
поступления трансфертов – 8 075 078,5 тысяч тенге;
2) затраты – 8 991 863,9 тысяч тенге;
3) чистое бюджетное кредитование –0,0 тысяч тенге, в том числе:
бюджетные кредиты – 0,0 тысяч тенге;
погашение бюджетных кредитов – 0,0 тысяч тенге;
4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0,0 тысяч тенге, в том числе:
приобретение финансовых активов – 0,0 тысяч тенге;
5) дефицит (профицит) бюджета – - 111 785,4 тысяч тенге;
6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 111 785,4 тысяч тенге";
приложения 1, 4, 5 к указанному решению изложить в новой редакции согласно приложениям 1, 2, 3 к настоящему решению.
2. Настоящее решение вводится в действие с 1 января 2022 года.
И.о. секретаря маслихата города Косшы |
Н.Токабаев |
Приложение 1 к решению городского маслихата от 29 сентября 2022 года № 104/21-7 |
|
Приложение 1 к решению городского маслихата от 23 декабря 2021 года № 35/9-7 |
Городской бюджет на 2022 год
Категория | Сумма, тысяч тенге | |||
Класс | ||||
Подкласс | ||||
Наименование | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
I. Доходы | 8 880 078,5 | |||
1 | Налоговые поступления | 738 750,5 | ||
01 | Подоходный налог | 79 960,0 | ||
2 | Индивидуальный подоходный налог | 79 960,0 | ||
03 | Социальный налог | 280 208,5 | ||
1 | Социальный налог | 280 208,5 | ||
04 | Hалоги на собственность | 343 300,0 | ||
1 | Hалоги на имущество | 233 800,0 | ||
3 | Земельный налог | 32 000,0 | ||
4 | Налог на транспортные средства | 77 500,0 | ||
05 | Внутренние налоги на товары, работы и услуги | 26 389,0 | ||
2 | Акцизы | 2 062,0 | ||
3 | Поступления за использование природных и других ресурсов | 1 097,0 | ||
4 | Сборы за ведение предпринимательской и профессиональной деятельности | 23 230,0 | ||
08 | Обязательные платежи, взимаемые за совершение юридически значимых действий и (или) выдачу документов уполномоченными на то государственными органами или должностными лицами | 8 893,0 | ||
1 | Государственная пошлина | 8 893,0 | ||
2 | Неналоговые поступления | 53 454,9 | ||
01 | Доходы от государственной собственности | 2 000,0 | ||
5 | Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности | 2 000,0 | ||
03 | Поступления денег от проведения государственных закупок, организуемых государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета | 109,4 | ||
1 | Поступления денег от проведения государственных закупок, организуемых государственными учреждениями, финансируемыми из местного бюджета | 109,4 | ||
04 | Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан | 50 000,0 | ||
1 | Прочие штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из местного бюджета | 50 000,0 | ||
06 | Прочие неналоговые поступления | 1 345,5 | ||
1 | Другие неналоговые поступления в местный бюджет | 1 345,5 | ||
3 | Поступления от продажи основного капитала | 12 794,6 | ||
01 | Продажа государственного имущества, закрепленного за государственными учреждениями | 4 500,0 | ||
1 | Продажа государственного имущества, закрепленного за государственными учреждениями | 4 500,0 | ||
03 | Продажа земли и нематериальных активов | 8 294,6 | ||
1 | Продажа земли | 7 982,0 | ||
2 | Плата за продажу права аренды земельных участков | 312,6 | ||
4 | Поступления трансфертов | 8 075 078,5 | ||
02 | Трансферты из вышестоящих органов государственного управления | 8 075 078,5 | ||
1 | Трансферты из республиканского бюджета | 5 692 947,2 | ||
2 | Трансферты из областного бюджета | 2 382 131,3 |
Функциональная группа | Сумма тысяч тенге | |||
Администратор | ||||
Программа | ||||
Наименование | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
II. Затраты | 8 991 863,9 | |||
01 | Государственные услуги общего характера | 443 677,1 | ||
112 | Аппарат маслихата района (города областного значения) | 55 207,6 | ||
001 | Услуги по обеспечению деятельности маслихата района (города областного значения) | 52 158,2 | ||
003 | Капитальные расходы государственного органа | 3 049,4 | ||
122 | Аппарат акима района (города областного значения) | 240 469,9 | ||
001 | Услуги по обеспечению деятельности акима района (города областного значения) | 218 114,9 | ||
003 | Капитальные расходы государственного органа | 22 355,0 | ||
459 | Отдел экономики и финансов района (города областного значения) | 1 668,3 | ||
003 | Проведение оценки имущества в целях налогообложения | 1 408,3 | ||
010 | Приватизация, управление коммунальным имуществом, постприватизационная деятельность и регулирование споров, связанных с этим | 260,0 | ||
454 | Отдел предпринимательства и сельского хозяйства района (города областного значения) | 34 423,5 | ||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области развития предпринимательства и сельского хозяйства | 29 593,5 | ||
007 | Капитальные расходы государственного органа | 4 830,0 | ||
459 | Отдел экономики и финансов района (города областного значения) | 55 977,4 | ||
001 | Услуги по реализации государственной политики в области формирования и развития экономической политики, государственного планирования, исполнения бюджета и управления коммунальной собственностью района (города областного значения) | 47 375,4 | ||
015 | Капитальные расходы государственного органа | 8 602,0 | ||
467 | Отдел строительства района (города областного значения) | 12002,0 | ||
040 | Развитие объектов государственных органов | 12002,0 | ||
486 | Отдел земельных отношений, архитектуры и градостроительства района (города областного значения) | 43 928,4 | ||
001 | Услуги по реализации государственной политики в области регулирования земельных отношений, архитектуры и градостроительства на местном уровне | 33 661,4 | ||
003 | Капитальные расходы государственного органа | 10 267,0 | ||
02 | Оборона | 25 532,4 | ||
122 | Аппарат акима района (города областного значения) | 25 532,4 | ||
005 | Мероприятия в рамках исполнения всеобщей воинской обязанности | 1 651,0 | ||
006 | Предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций масштаба района (города областного значения) | 8 738,2 | ||
007 | Мероприятия по профилактике и тушению степных пожаров районного (городского) масштаба, а также пожаров в населенных пунктах, в которых не созданы органы государственной противопожарной службы | 15 143,2 | ||
03 | Общественный порядок, безопасность, правовая, судебная, уголовно-исполнительная деятельность | 60 000,0 | ||
485 | Отдел пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения) | 60 000,0 | ||
021 | Обеспечение безопасности дорожного движения в населенных пунктах | 60 000,0 | ||
06 | Социальная помощь и социальное обеспечение | 354 779,0 | ||
451 | Отдел занятости и социальных программ района (города областного значения) | 354 779,0 | ||
005 | Государственная адресная социальная помощь | 49 465,5 | ||
002 | Программа занятости | 120 106,8 | ||
007 | Социальная помощь отдельным категориям нуждающихся граждан по решениям местных представительных органов | 29 993,5 | ||
010 | Материальное обеспечение детей с инвалидностью, воспитывающихся и обучающихся на дому | 300,0 | ||
014 | Оказание социальной помощи нуждающимся гражданам на дому | 856,0 | ||
023 | Обеспечение деятельности центров занятости населения | 50 663,2 | ||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области обеспечения занятости и реализации социальных программ для населения | 46 020,3 | ||
021 | Капитальные расходы государственного органа | 5 520,0 | ||
050 | Обеспечение прав и улучшение качества жизни лиц с инвалидностью в Республике Казахстан | 36 274,7 | ||
054 | Размещение государственного социального заказа в неправительственных организациях | 15 429,0 | ||
067 | Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций | 150,0 | ||
07 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 2 731 278,4 | ||
467 | Отдел строительства района (города областного значения) | 241 624,7 | ||
003 | Проектирование и (или) строительство, реконструкция жилья коммунального жилищного фонда | 100 379,3 | ||
004 | Проектирование, развитие и (или) обустройство инженерно-коммуникационной инфраструктуры | 141 245,4 | ||
487 | Отдел жилищно-коммунального хозяйства и жилищной инспекции района (города областного значения) | 36 449,3 | ||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области жилищно-коммунального хозяйства и жилищного фонда | 29 521,1 | ||
003 | Капитальные расходы государственного органа | 4 443,2 | ||
010 | Изготовление технических паспортов на объекты кондоминиумов | 2 485,0 | ||
467 | Отдел строительства района (города областного значения) | 1,0 | ||
005 | Развитие коммунального хозяйства | 1,0 | ||
487 | Отдел жилищно-коммунального хозяйства и жилищной инспекции района (города областного значения) | 2 453 203,4 | ||
016 | Функционирование системы водоснабжения и водоотведения | 134 530,5 | ||
018 | Развитие благоустройства городов и населенных пунктов | 1,0 | ||
026 | Организация эксплуатации тепловых сетей, находящихся в коммунальной собственности районов (городов областного значения) | 342 976,0 | ||
029 | Развитие системы водоснабжения и водоотведения | 1 520 000,0 | ||
017 | Обеспечение санитарии населенных пунктов | 16 428,6 | ||
025 | Освещение улиц в населенных пунктах | 242 449,8 | ||
030 | Благоустройство и озеленение населенных пунктов | 196 817,5 | ||
08 | Культура, спорт, туризм и информационное пространство | 193 527,8 | ||
467 | Отдел строительства района (города областного значения) | 6 001,0 | ||
011 | Развитие объектов культуры | 6 001,0 | ||
819 | Отдел внутренней политики, культуры, развития языков и спорта района (города областного значения) | 44 265,0 | ||
009 | Поддержка культурно-досуговой работы | 44 265,0 | ||
467 | Отдел строительства района (города областного значения) | 2 779,8 | ||
008 | Развитие объектов спорта | 2 779,8 | ||
819 | Отдел внутренней политики, культуры, развития языков и спорта района (города областного значения) | 140 482,0 | ||
005 | Услуги по проведению государственной информационной политики | 20 800,0 | ||
007 | Функционирование районных (городских) библиотек | 8 902,0 | ||
008 | Развитие государственного языка и других языков народа Казахстана | 19 760,0 | ||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области внутренней политики, культуры, развития языков и спорта | 46 414,0 | ||
003 | Капитальные расходы государственного органа | 6 295,0 | ||
004 | Реализация мероприятий в сфере молодежной политики | 18 255,0 | ||
032 | Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций | 20 056,0 | ||
09 | Топливно-энергетический комплекс и недропользование | 32 001,0 | ||
487 | Отдел жилищно-коммунального хозяйства и жилищной инспекции района (города областного значения) | 32 000,0 | ||
009 | Развитие теплоэнергетической системы | 32 000,0 | ||
467 | Отдел строительства района (города областного значения) | 1,0 | ||
036 | Развитие газотранспортной системы | 1,0 | ||
10 | Сельское, водное, лесное, рыбное хозяйство, особо охраняемые природные территории, охрана окружающей среды и животного мира, земельные отношения | 6 245,2 | ||
486 | Отдел земельных отношений, архитектуры и градостроительства района (города областного значения) | 6 245,2 | ||
007 | Организация работ по зонированию земель | 6 245,2 | ||
11 | Промышленность, архитектурная, градостроительная и строительная деятельность | 144 855,7 | ||
467 | Отдел строительства района (города областного значения) | 19 043,7 | ||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области строительства | 15 727,7 | ||
017 | Капитальные расходы государственного органа | 3 316,0 | ||
486 | Отдел земельных отношений, архитектуры и градостроительства района (города областного значения) | 125 812,0 | ||
004 | Разработка схем градостроительного развития территории района и генеральных планов населенных пунктов | 125 812,0 | ||
12 | Транспорт и коммуникации | 3 985 894,9 | ||
485 | Отдел пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения) | 3 985 894,9 | ||
023 | Обеспечение функционирования автомобильных дорог | 637 375,9 | ||
025 | Реализация приоритетных проектов транспортной инфраструктуры | 3 325 052,1 | ||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области пассажирского транспорта и автомобильных дорог | 20 591,9 | ||
003 | Капитальные расходы государственного органа | 2 875,0 | ||
13 | Прочие | 1 010 800,0 | ||
459 | Отдел экономики и финансов района (города областного значения) | 10 800,0 | ||
012 | Резерв местного исполнительного органа района (города областного значения) | 10 800,0 | ||
485 | Отдел пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения) | 1 000 000,0 | ||
071 | Развитие социальной и инженерной инфраструктуры окраин городов | 1 000 000,0 | ||
14 | Обслуживание долга | 175,0 | ||
459 | Отдел экономики и финансов района (города областного значения) | 175,0 | ||
021 | Обслуживание долга местных исполнительных органов по выплате вознаграждений и иных платежей по займам из областного бюджета | 175,0 | ||
15 | Трансферты | 3 097,4 | ||
459 | Отдел экономики и финансов района (города областного значения) | 3 097,4 | ||
006 | Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов | 3 097,4 | ||
V. Дефицит (профицит) бюджета | - 111 785,4 | |||
VI. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета | 111 785,4 |
Приложение 2 к решению городского маслихата от 29 сентября 2022 года № 104/21-7 |
|
Приложение 4 к решению городского маслихата от 23 декабря 2021 года № 35/9-7 |
Целевые трансферты из республиканского бюджета бюджету города Косшы на 2022 год
Наименование | Сумма тысяч тенге |
1 | 2 |
Всего | 3 192 947,2 |
Целевые текущие трансферты | 3 192 947,2 |
На повышение заработной платы отдельных категорий гражданских служащих, работников организаций, содержащихся за счет средств государственного бюджета, работников казенных предприятий | 5 089,0 |
Отдел занятости и социальных программ города Косшы | 179 011,2 |
На выплату государственной адресной социальной помощи | 39 239,5 |
На размещение государственного социального заказа в неправительственных организациях | 11 019,0 |
На обеспечение прав и улучшение качества жизни лиц с инвалидностью в Республике Казахстан | 23 676,7 |
На развитие продуктивной занятости | 104 613,0 |
На повышение заработной платы работников государственных организаций: медико-социальных учреждений стационарного и полустационарного типов, организаций надомного обслуживания, временного пребывания, центров занятости населения | 463,0 |
Отдел пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Косшы | 3 000 000,0 |
Капитальный ремонт внутрипоселковых дорог с подъездной дороги в городе Косшы | 3 000 000,0 |
Отдел внутренней политики, культуры, развития языков и спорта города Косшы | 8 847,0 |
На повышение заработной платы отдельных категорий гражданских служащих, работников организаций, содержащихся за счет средств государственного бюджета, работников казенных предприятий | 8 847,0 |
Приложение 3 к решению городского маслихата от 29 сентября 2022 года № 104/21-7 |
|
Приложение 5 к решению городского маслихата от 23 декабря 2021 года № 35/9-7 |
Целевые трансферты и бюджетные кредиты из областного бюджета бюджету города Косшы на 2022 год
Наименование | Сумма тысяч тенге |
1 | 2 |
Всего | 2 482 131,3 |
Целевые текущие трансферты | 2 173 553,3 |
в том числе: | |
На содержание исполнительных органов города Косшы | 580 100,0 |
На повышение заработной платы отдельных категорий гражданских служащих, работников организаций, содержащихся за счет средств государственного бюджета, работников казенных предприятий | 1 154,0 |
Отдел занятости и социальных программ города Косшы | 38 530,3 |
На обеспечение прав и улучшение качества жизни лиц с инвалидностью | 8 453,0 |
На реализацию краткосрочного профессионального обучения | 2 518,0 |
На обеспечение льготного проезда | 6 160,0 |
На внедрение консультантов по социальной работе и ассистентов в Центрах занятости населения | 1 804,0 |
На размещение государственного социального заказа в неправительственных организациях | 4 410,0 |
На развитие продуктивной занятости по проекту "Контракт поколений" | 460,0 |
На развитие продуктивной занятости по проекту "Первое рабочее место" | 735,0 |
На оказание единовременной социальной помощи ветеранам Афганской войны к празднованию Дня вывода советских войск из Афганистана | 153,2 |
На единовременную социальную помощь ветеранам боевых действий на территории других государств к празднованию Дня Победы в Великой отечественной войне | 306,3 |
На внедрение единой информационной площадки модуля планирования бюджета | 750,0 |
На субсидии по возмещению расходов по найму (аренде) жилья для переселенцев и кандасов | 1 780,8 |
На выплату единовременной материальной помощи ко Дню Победы в Великой Отечественной войне | 1 000,0 |
На создание центров по поддержке семей | 10 000,0 |
Отдел внутренней политики, культуры, развития языков и спорта города Косшы | 13 664,0 |
На приобретение микроавтобуса ГАЗ А65R35 для Косшынского Дома культуры | 13 664,0 |
Отдел жилищно-коммунального хозяйства и жилищной инспекции города Косшы | 656 881,1 |
Обустройство скверов, город Косшы | 30 000,0 |
Установка комплексных площадок – детские со спортивным инвентарем в городе Косшы | 18 488,9 |
Установка 2-х детских площадок в городе Косшы | 28 593,6 |
Установка контейнерных площадок, город Косшы | 29 120,0 |
Текущий ремонт центральной котельной в городе Косшы | 150 000,0 |
Текущий ремонт сетей электроснабжения Жилой массив "Лесная поляна" города Косшы | 21 668,1 |
Текущий ремонт сетей электроснабжения в городе Косшы Акмолинской области, 1 пусковой комплекс | 7 504,0 |
Техническое обслуживание электроснабжения в городе Косшы | 10 000,0 |
Установка дополнительных детских площадок в городе Косшы (7 площадок) | 70 000,0 |
Текущий ремонт канализационной насосной станции в городе Косшы Акмолинской области | 85 847,3 |
Текущий ремонт сетей водоотведения города Косшы Акмолинской области | 20 683,2 |
На подготовку к отопительному сезону на 2022-2023 годы теплоснабжающим предприятиям (приобретение угля) | 90 000,0 |
Приобретение котлоагрегатов для котельной города Косшы | 45 248,0 |
Приобретение блочно-модульной котельной города Косшы | 49 728,0 |
Отдел пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Косшы | 757 411,9 |
Зимнее содержание – уборка снега, город Косшы | 150 000,0 |
Средний ремонт улицы Республика города Косшы | 325 052,1 |
Отсыпка и грейдирование дорог улиц города Косшы | 100 000,0 |
Текущее содержание улиц и внутриквартальных территорий города Косшы | 100 000,0 |
Текущий ремонт внутриквартальных проездов Жилой массив "Лесная поляна" города Косшы | 50 000,0 |
Устройство водопропускных лотков в Жилой массив "Лесная поляна" города Косшы | 32 359,8 |
Отдел земельных отношений, архитектуры и градостроительства города Косшы | 125 812,0 |
На разработку генеральных планов с проектом детальной планировки, схем развития и застройки | 125 812,0 |
Трансферты на развитие | 208 578,0 |
в том числе: | |
Отдел жилищно-коммунального хозяйства и жилищной инспекции города Косшы | 52 000,0 |
Разработка проектно-сметной документации с проведением комплексной вневедомственной экспертизы, строительство водовода от села Каражар до города Косшы | 20 000,0 |
Разработка ПСД на строительство сетей электроснабжения города Косшы (4 очередь) | 32 000,0 |
Отдел строительства города Косшы | 156 578,0 |
Многоквартирный жилой комплекс, расположенный Акмолинская область, город Косшы, учетный квартал 018, земельный участок 1160. Генеральный план. Корректировка. | 138 576,0 |
Разработка ПСД на строительство административного здания в городе Косшы (позиция 1) | 6 001,0 |
Разработка ПСД на строительство административного здания в городе Косшы (позиция 2) | 6 001,0 |
Разработка ПСД, строительство Дома культуры (привязка) города Косшы | 6 000,0 |
Бюджетные кредиты | 100 000,0 |
в том числе: | |
Отдел строительства города Косшы | 100 000,0 |
Кредиты для финансирования строительства жилья в рамках реализации государственных и правительственных программ от выпуска государственных ценных бумаг, выпускаемых местными исполнительными органами области, для обращения на внутреннем рынке | 100 000,0 |