Атбасарский районный маслихат РЕШИЛ:
1. Внести в решение Атбасарского районного маслихата "О бюджете Мариновского сельского округа на 2022-2024 годы" от 24 декабря 2021 года № 7С 12/8 следующие изменения:
пункт 1 изложить в новой редакции:
"1. Утвердить бюджет Мариновского сельского округа на 2022-2024 годы согласно приложениям 1, 2 и 3 соответственно, в том числе на 2022 год в следующих объемах:
1) доходы – 321 293,0 тысячи тенге, в том числе:
налоговые поступления – 10 066,0 тысяч тенге;
неналоговые поступления – 0 тенге;
поступления от продажи основного капитала – 0 тенге;
поступления трансфертов – 311 227,0 тысяч тенге;
2) затраты – 321 294,8 тысячи тенге;
3) чистое бюджетное кредитование – 0 тенге:
бюджетные кредиты – 0 тенге;
погашение бюджетных кредитов – 0 тенге;
4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0 тенге:
приобретение финансовых активов – 0 тенге;
поступления от продажи финансовых активов государства – 0 тенге;
5) дефицит (профицит) бюджета – -1,8 тысяча тенге;
6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 1,8 тысяча тенге:
поступление займов – 0 тенге;
погашение займов – 0 тенге;
используемые остатки бюджетных средств – -1,8 тысяча тенге.";
приложение 1 к указанному решению изложить в новой редакции согласно приложению к настоящему решению.
2. Настоящее решение вводится в действие с 1 января 2022 года.
Секретарь Атбасарского районного маслихата | Б.Комбатуров |
Приложение к решению Атбасарского районного маслихата от 25 февраля 2022 года № 7С 15/6 |
|
Приложение 1 к решению Атбасарского районного маслихата от 24 декабря 2021 года № 7С 12/8 |
Бюджет Мариновского сельского округа на 2022 год
Категория | Сумма, тысячи тенге | |||
Класс | ||||
Подкласс | ||||
Наименование | ||||
I. Доходы | 321 293,0 | |||
1 | Hалоговые поступления | 10 066,0 | ||
04 | Налоги на собственность | 9 226,0 | ||
1 | Налоги на имущество | 378,0 | ||
3 | Земельный налог | 918,0 | ||
4 | Налог на транспортные средства | 7 930,0 | ||
05 | Внутренние налоги на товары, работы и услуги | 840,0 | ||
3 | Поступления за использование природных и других ресурсов | 840,0 | ||
2 | Неналоговые поступления | 0 | ||
3 | Поступления от продажи основного капитала | 0 | ||
4 | Поступления трансфертов | 311 227,0 | ||
02 | Трансферты из вышестоящих органов государственного управления | 311 227,0 | ||
3 | Трансферты из районного (города областного значения) бюджета | 311 227,0 |
Функциональная группа | Сумма, тысячи тенге | |||
Администратор бюджетных программ | ||||
Программа | ||||
Наименование | ||||
II. Затраты | 321 294,8 | |||
01 | Государственные услуги общего характера | 19 210,2 | ||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 19 210,2 | ||
001 | Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 19 210,2 | ||
07 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 3 189,0 | ||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 3 189,0 | ||
008 | Освещение улиц в населенных пунктах | 3 189,0 | ||
12 | Транспорт и коммуникации | 1 000,0 | ||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 1 000,0 | ||
013 | Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах | 1 000,0 | ||
13 | Прочие | 297 823,0 | ||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 297 823,0 | ||
057 | Реализация мероприятий по социальной и инженерной инфраструктуре в сельских населенных пунктах в рамках проекта "Ауыл-Ел бесігі" | 297 823,0 | ||
15 | Трансферты | 72,6 | ||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 72,6 | ||
048 | Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов | 72,6 | ||
III. Чистое бюджетное кредитование | 0 | |||
Бюджетные кредиты | 0 | |||
Погашение бюджетных кредитов | 0 | |||
IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами | 0 | |||
Приобретение финансовых активов | 0 | |||
Поступления от продажи финансовых активов государства | 0 | |||
V. Дефицит (профицит) бюджета | -1,8 | |||
VI. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета | -1,8 | |||
Поступление займов | 0 | |||
Погашение займов | 0 | |||
Используемые остатки бюджетных средств | 1,8 | |||
8 | Используемые остатки бюджетных средств | 1,8 | ||
01 | Остатки бюджетных средств | 1,8 | ||
1 | Свободные остатки бюджетных средств | 1,8 |