Ерейментауский районный маслихат РЕШИЛ:
1. Внести в решение Ерейментауского районного маслихата "О районном бюджете на 2022-2024 годы" от 23 декабря 2021 года № 7С-19/2-21 (зарегистрировано в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов № 26107) следующие изменения:
пункт 1 изложить в новой редакции:
"1. Утвердить районный бюджет на 2022-2024 годы согласно приложениям 1, 2 и 3 к настоящему решению соответственно, в том числе на 2022 год в следующих объемах:
1) доходы – 5 660 379,7 тысяч тенге, в том числе:
налоговые поступления – 1 106 882,0 тысяч тенге;
неналоговые поступления – 13 989,0 тысяч тенге;
поступления от продажи основного капитала – 374 539,0 тысяч тенге;
поступления трансфертов – 4 164 969,7 тысяч тенге;
2) затраты – 5 551 132,5 тысяч тенге;
3) чистое бюджетное кредитование – 32 177,0 тысяч тенге, в том числе:
бюджетные кредиты – 45 945,0 тысяч тенге;
погашение бюджетных кредитов – 13 768,0 тысяч тенге;
4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 37 500,0 тысяч тенге, в том числе:
приобретение финансовых активов – 37 500,0 тысяч тенге;
поступления от продажи финансовых активов государства – 0,0 тысяч тенге;
5) дефицит (профицит) бюджета – 39 570,2 тысяч тенге;
6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – -39 570,2 тысяч тенге.";
приложения 1, 5, 6 к указанному решению изложить в новой редакции согласно приложениям 1, 2, 3 к настоящему решению.
2. Настоящее решение вводится в действие с 1 января 2022 года.
Секретарь Ерейментауского районного маслихата | М.Абжиков |
Приложение 1 к решению Ерейментауского районного маслихата от 27 мая 2022 года № 7С-28/2-22 |
|
Приложение 1 к решению Ерейментауского районного маслихата от 23 декабря 2021 года № 7С-19/2-21 |
Районный бюджет на 2022 год
Категория |
Сумма, | |||
Класс | ||||
Подкласс | ||||
Наименование | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
I. Доходы | 5 660 379,7 | |||
1 | Налоговые поступления | 1 106 882,0 | ||
01 | Подоходный налог | 2 758,0 | ||
2 | Индивидуальный подоходный налог | 2 758,0 | ||
03 | Социальный налог | 438 567,0 | ||
1 | Социальный налог | 438 567,0 | ||
04 | Налоги на собственность | 641 147,0 | ||
1 | Налоги на имущество | 641 147,0 | ||
05 | Внутренние налоги на товары, работы и услуги | 18 803,0 | ||
2 | Акцизы | 3 634,0 | ||
4 | Сборы за ведение предпринимательской и профессиональной деятельности | 15 169,0 | ||
5 | Налог на игорный бизнес | 0,0 | ||
07 | Прочие налоги | 0,0 | ||
1 | Прочие налоги | 0,0 | ||
08 | Обязательные платежи, взимаемые за совершение юридически значимых действий и (или) выдачу документов уполномоченными на то государственными органами или должностными лицами | 5 607,0 | ||
1 | Государственная пошлина | 5 607,0 | ||
2 | Неналоговые поступления | 13 989,0 | ||
01 | Доходы от государственной собственности | 2 636,0 | ||
1 | Поступления части чистого дохода государственных предприятий | 0,0 | ||
5 | Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности | 2 343,0 | ||
7 | Вознаграждение по кредитам, выданным из государственного бюджета | 14,0 | ||
9 | Прочие доходы от государственной собственности | 279,0 | ||
02 | Поступления от реализации товаров (работ, услуг) государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета | 0,0 | ||
1 | Поступления от реализации товаров (работ, услуг) государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета | 0,0 | ||
03 | Поступления денег от проведения государственных закупок, организуемых государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета | 0,0 | ||
1 | Поступления денег от проведения государственных закупок, организуемых государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета | 0,0 | ||
04 | Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан | 206,0 | ||
1 | Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан, за исключением поступлений от организаций нефтяного сектора и в Фонд компенсации потерпевшим | 206,0 | ||
06 | Прочие неналоговые поступления | 11 147,0 | ||
1 | Прочие неналоговые поступления | 11 147,0 | ||
3 | Поступления от продажи основного капитала | 374 539,0 | ||
01 | Продажа государственного имущества, закрепленного за государственными учреждениями | 374 539,0 | ||
1 | Продажа государственного имущества, закрепленного за государственными учреждениями | 374 539,0 | ||
4 | Поступления трансфертов | 4 164 969,7 | ||
01 | Трансферты из нижестоящих органов государственного управления | 29 076,9 | ||
3 | Трансферты из бюджетов городов районного значения, сел, поселков, сельских округов | 29 076,9 | ||
02 | Трансферты из вышестоящих органов государственного управления | 4 135 892,8 | ||
2 | Трансферты из областного бюджета | 4 135 892,8 |
Функциональная группа |
Сумма, | |||
Администратор бюджетных программ | ||||
Программа | ||||
Наименование | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
II. Затраты | 5 551 132,5 | |||
01 | Государственные услуги общего характера | 514 173,3 | ||
112 | Аппарат маслихата района (города областного значения) | 25 090,2 | ||
001 | Услуги по обеспечению деятельности маслихата района (города областного значения) | 25 090,2 | ||
122 | Аппарат акима района (города областного значения) | 141 497,0 | ||
001 | Услуги по обеспечению деятельности акима района (города областного значения) | 119 556,0 | ||
003 | Капитальные расходы государственного органа | 0,0 | ||
113 | Целевые текущие трансферты нижестоящим бюджетам | 21 941,0 | ||
454 | Отдел предпринимательства и сельского хозяйства района (города областного значения) | 31 957,0 | ||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области развития предпринимательства и сельского хозяйства | 31 957,0 | ||
459 | Отдел экономики и финансов района (города областного значения) | 52 007,8 | ||
001 | Услуги по реализации государственной политики в области формирования и развития экономической политики, государственного планирования, исполнения бюджета и управления коммунальной собственностью района (города областного значения) | 49 478,0 | ||
003 | Проведение оценки имущества в целях налогообложения | 1 245,8 | ||
010 | Приватизация, управление коммунальным имуществом, постприватизационная деятельность и регулирование споров, связанных с этим | 831,0 | ||
015 | Капитальные расходы государственного органа | 453,0 | ||
486 | Отдел земельных отношений, архитектуры и градостроительства района (города областного значения) | 42 242,0 | ||
001 | Услуги по реализации государственной политики в области регулирования земельных отношений, архитектуры и градостроительства на местном уровне | 42 242,0 | ||
492 | Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог и жилищной инспекции района (города областного значения) | 221 379,3 | ||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог и жилищной инспекции | 19 904,3 | ||
113 | Целевые текущие трансферты нижестоящим бюджетам | 201 475,0 | ||
02 | Оборона | 28 513,0 | ||
122 | Аппарат акима района (города областного значения) | 28 513,0 | ||
005 | Мероприятия в рамках исполнения всеобщей воинской обязанности | 9 798,0 | ||
006 | Предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций масштаба района (города областного значения) | 934,0 | ||
007 | Мероприятия по профилактике и тушению степных пожаров районного (городского) масштаба, а также пожаров в населенных пунктах, в которых не созданы органы государственной противопожарной службы | 17 781,0 | ||
03 | Общественный порядок, безопасность, правовая, судебная, уголовно-исполнительная деятельность | 4 593,0 | ||
492 | Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог и жилищной инспекции района (города областного значения) | 4 593,0 | ||
021 | Обеспечение безопасности дорожного движения в населенных пунктах | 4 593,0 | ||
06 | Социальная помощь и социальное обеспечение | 347 232,8 | ||
451 | Отдел занятости и социальных программ района (города областного значения) | 343 654,8 | ||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области обеспечения занятости и реализации социальных программ для населения | 43 215,0 | ||
002 | Программа занятости | 68 954,0 | ||
004 | Оказание социальной помощи на приобретение топлива специалистам здравоохранения, образования, социального обеспечения, культуры, спорта и ветеринарии в сельской местности в соответствии с законодательством Республики Казахстан | 25 729,0 | ||
005 | Государственная адресная социальная помощь | 22 030,0 | ||
006 | Оказание жилищной помощи | 245,0 | ||
007 | Социальная помощь отдельным категориям нуждающихся граждан по решениям местных представительных органов | 32 594,8 | ||
010 | Материальное обеспечение детей-инвалидов, воспитывающихся и обучающихся на дому | 888,0 | ||
011 | Оплата услуг по зачислению, выплате и доставке пособий и других социальных выплат | 594,0 | ||
014 | Оказание социальной помощи нуждающимся гражданам на дому | 42 966,0 | ||
017 | Обеспечение нуждающихся инвалидов протезно-ортопедическими, сурдотехническими и тифлотехническими средствами, специальными средствами передвижения, обязательными гигиеническими средствами, а также предоставление услуг санаторно-курортного лечения, специалиста жестового языка, индивидуальных помощников в соответствии с индивидуальной программой реабилитации инвалида | 52 611,0 | ||
021 | Капитальные расходы государственного органа | 250,0 | ||
023 | Обеспечение деятельности центров занятости населения | 38 644,0 | ||
050 | Обеспечение прав и улучшение качества жизни инвалидов в Республике Казахстан | 5 232,0 | ||
054 | Размещение государственного социального заказа в неправительственных организациях | 9 099,0 | ||
067 | Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций | 603,0 | ||
492 | Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог и жилищной инспекции района (города областного значения) | 3 578,0 | ||
007 | Социальная поддержка отдельных категорий граждан в виде льготного, бесплатного проезда на городском общественном транспорте (кроме такси) по решению местных представительных органов | 3 578,0 | ||
07 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 928 714,0 | ||
492 | Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог и жилищной инспекции района (города областного значения) | 105 786,1 | ||
003 | Организация сохранения государственного жилищного фонда | 1 300,0 | ||
011 | Обеспечение бесперебойного теплоснабжения малых городов | 82 064,1 | ||
012 | Функционирование системы водоснабжения и водоотведения | 21 996,0 | ||
016 | Обеспечение санитарии населенных пунктов | 0,0 | ||
018 | Благоустройство и озеленение населенных пунктов | 0,0 | ||
031 | Изготовление технических паспортов на объекты кондоминиумов | 426,0 | ||
467 | Отдел строительства района (города областного значения) | 822 927,9 | ||
003 | Проектирование и (или) строительство, реконструкция жилья коммунального жилищного фонда | 387 914,0 | ||
004 | Проектирование, развитие и (или) обустройство инженерно-коммуникационной инфраструктуры | 13 048,9 | ||
006 | Развитие системы водоснабжения и водоотведения | 421 964,0 | ||
058 | Развитие системы водоснабжения и водоотведения в сельских населенных пунктах | 1,0 | ||
08 | Культура, спорт, туризм и информационное пространство | 462 108,0 | ||
478 | Отдел внутренней политики, культуры и развития языков района (города областного значения) | 405 489,0 | ||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области информации, укрепления государственности и формирования социального оптимизма граждан, развития языков и культуры | 38 030,0 | ||
003 | Капитальные расходы государственного органа | 100 000,0 | ||
004 | Реализация мероприятий в сфере молодежной политики | 16 022,0 | ||
005 | Услуги по проведению государственной информационной политики | 10 879,0 | ||
007 | Функционирование районных (городских) библиотек | 71 139,0 | ||
008 | Развитие государственного языка и других языков народа Казахстана | 9 860,0 | ||
009 | Поддержка культурно-досуговой работы | 153 559,0 | ||
032 | Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций | 6 000,0 | ||
465 | Отдел физической культуры и спорта района (города областного значения) | 16 843,0 | ||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в сфере физической культуры и спорта | 8 732,0 | ||
006 | Проведение спортивных соревнований на районном (города областного значения) уровне | 1 626,0 | ||
007 | Подготовка и участие членов сборных команд района (города областного значения) по различным видам спорта на областных спортивных соревнованиях | 6 032,0 | ||
032 | Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций | 0,0 | ||
004 | Капитальные расходы государственного органа | 453,0 | ||
467 | Отдел строительства района (города областного значения) | 39 776,0 | ||
008 | Развитие объектов спорта | 39 776,0 | ||
09 | Топливно-энергетический комплекс и недропользование | 0,0 | ||
492 | Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог и жилищной инспекции района (города областного значения) | 0,0 | ||
019 | Развитие теплоэнергетической системы | 0,0 | ||
10 | Сельское, водное, лесное, рыбное хозяйство, особо охраняемые природные территории, охрана окружающей среды и животного мира, земельные отношения | 15 465,0 | ||
459 | Отдел экономики и финансов района (города областного значения) | 12 720,0 | ||
099 | Реализация мер по оказанию социальной поддержки специалистов | 12 720,0 | ||
467 | Отдел строительства района (города областного значения) | 2 208,0 | ||
010 | Развитие объектов сельского хозяйства | 2 208,0 | ||
486 | Отдел земельных отношений, архитектуры и градостроительства района (города областного значения) | 537,0 | ||
008 | Землеустройство, проводимое при установлении границ районов, городов областного значения, районного значения, сельских округов, поселков, сел | 537,0 | ||
11 | Промышленность, архитектурная, градостроительная и строительная деятельность | 15 258,0 | ||
467 | Отдел строительства района (города областного значения) | 15 258,0 | ||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области строительства | 15 258,0 | ||
12 | Транспорт и коммуникации | 19 980,0 | ||
492 | Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог и жилищной инспекции района (города областного значения) | 19 980,0 | ||
023 | Обеспечение функционирования автомобильных дорог | 6 000,0 | ||
037 | Субсидирование пассажирских перевозок по социально значимым городским (сельским), пригородным и внутрирайонным сообщениям | 13 980,0 | ||
045 | Капитальный и средний ремонт автомобильных дорог районного значения и улиц населенных пунктов | 0,0 | ||
13 | Прочие | 184 677,0 | ||
459 | Отдел экономики и финансов района (города областного значения) | 22 000,0 | ||
012 | Резерв местного исполнительного органа района (города областного значения) | 22 000,0 | ||
478 | Отдел внутренней политики, культуры и развития языков района (города областного значения) | 162 674,0 | ||
052 | Реализация мероприятий по социальной и инженерной инфраструктуре в сельских населенных пунктах в рамках проекта "Ауыл-Ел бесігі" | 162 674,0 | ||
467 | Отдел строительства района (города областного значения) | 3,0 | ||
079 | Развитие социальной и инженерной инфраструктуры в сельских населенных пунктах в рамках проекта "Ауыл-Ел бесігі" | 3,0 | ||
492 | Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог и жилищной инспекции района (города областного значения) | 0,0 | ||
077 | Реализация мероприятий по социальной и инженерной инфраструктуре в сельских населенных пунктах в рамках проекта "Ауыл-Ел бесігі" | 0,0 | ||
14 | Обслуживание долга | 75 319,0 | ||
459 | Отдел экономики и финансов района (города областного значения) | 75 319,0 | ||
021 | Обслуживание долга местных исполнительных органов по выплате вознаграждений и иных платежей по займам из областного бюджета | 75 319,0 | ||
15 | Трансферты | 2 955 099,4 | ||
459 | Отдел экономики и финансов района (города областного значения) | 2 955 099,4 | ||
006 | Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов | 8 216,1 | ||
054 | Возврат сумм неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов, выделенных из республиканского бюджета за счет целевого трансферта из Национального фонда Республики Казахстан | 68,3 | ||
038 | Субвенции | 167 873,0 | ||
024 | Целевые текущие трансферты из нижестоящего бюджета на компенсацию потерь вышестоящего бюджета в связи с изменением законодательства | 2 778 942,0 | ||
III. Чистое бюджетное кредитование | 32 177,0 | |||
Бюджетные кредиты | 45 945,0 | |||
10 | Сельское, водное, лесное, рыбное хозяйство, особо охраняемые природные территории, охрана окружающей среды и животного мира, земельные отношения | 45 945,0 | ||
459 | Отдел экономики и финансов района (города областного значения) | 45 945,0 | ||
018 | Бюджетные кредиты для реализации мер социальной поддержки специалистов | 45 945,0 | ||
13 | Прочие | 0,0 | ||
459 | Отдел экономики и финансов района (города областного значения) | 0,0 | ||
050 | Резерв местного исполнительного органа района (города областного значения) на покрытие дефицита наличности бюджетов городов районного значения, сел, поселков, сельских округов | 0,0 | ||
Погашение бюджетных кредитов | 13 768,0 | |||
5 | Погашение бюджетных кредитов | 13 768,0 | ||
01 | Погашение бюджетных кредитов | 13 768,0 | ||
1 | Погашение бюджетных кредитов, выданных из государственного бюджета | 13 768,0 | ||
IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами | 37 500,0 | |||
Приобретение финансовых активов | 37 500,0 | |||
13 | Прочие | 37 500,0 | ||
492 | Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог и жилищной инспекции района (города областного значения) | 37 500,0 | ||
065 | Формирование или увеличение уставного капитала юридических лиц | 37 500,0 | ||
Поступления от продажи финансовых активов государства | 0,0 | |||
6 | Поступления от продажи финансовых активов государства | 0,0 | ||
01 | Поступления от продажи финансовых активов государства | 0,0 | ||
1 | Поступления от продажи финансовых активов внутри страны | 0,0 | ||
V. Дефицит (профицит) бюджета | 39 570,2 | |||
VI. Финансирование дефицита (использование профицита бюджета) | -39 570,2 | |||
Поступление займов | 302 417,0 | |||
7 | Поступление займов | 302 417,0 | ||
01 | Внутренние государственные займы | 302 417,0 | ||
2 | Договоры займа | 302 417,0 | ||
16 | Погашение займов | 406 744,0 | ||
459 | Отдел экономики и финансов района (города областного значения) | 406 744,0 | ||
005 | Погашение долга местного исполнительного органа перед вышестоящим бюджетом | 406 744,0 | ||
8 | Используемые остатки бюджетных средств | 64 756,8 | ||
01 | Остатки бюджетных средств | 64 756,8 | ||
1 | Свободные остатки бюджетных средств | 64 756,8 |
Приложение 2 к решению Ерейментауского районного маслихата от 27 мая 2022 года № 7С-28/2-22 |
|
Приложение 5 к решению Ерейментауского районного маслихата от 23 декабря 2021 года № 7С-19/2-21 |
Целевые трансферты из областного бюджета на 2022 год
Наименование |
Сумма, |
Всего | 648 147,8 |
Целевые текущие трансферты | 437 221,8 |
Отдел занятости и социальных программ района (города областного значения) | 76 346,8 |
На обеспечение прав и улучшение качества жизни инвалидов в Республике Казахстан | 21 566,0 |
На реализацию краткосрочного профессионального обучения | 2 518,0 |
На субсидии по возмещению расходов по найму (аренде) жилья для переселенцев и кандасов | 3 970,0 |
На реализацию проекта "Первое рабочее место" | 2 205,0 |
На реализацию проекта "Контракт поколений" | 383,0 |
На обеспечение льготного проезда | 112,0 |
На внедрение консультантов по социальной работе и ассистентов в Центрах занятости населения | 11 500,0 |
На приобретение топлива и оплату коммунальных услуг для педагогов, проживающих в сельской местности | 25 729,0 |
Единовременная социальная помощь ветеранам Афганской войны к празднованию Дня вывода советских войск из Афганистана | 1 378,4 |
На единовременную социальную помощь ветеранам боевых действий на территории других государств к празднованию Дня Победы в Великой Отечественной войне | 718,4 |
На внедрение единой информационной площадки модуля планирования бюджета | 750,0 |
На увеличение норм обеспечения инвалидов обязательными гигиеническими средствами | 5 517,0 |
Отдел внутренней политики, культуры и развития языков района (города областного значения) | 100 000,0 |
На ремонт объектов культуры | 100 000,0 |
Отдел экономики и финансов района (города областного значения) | 2 297,0 |
На увеличение размера подъемного пособия | 2 297,0 |
Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог и жилищной инспекции района (города областного значения) | 258 578,0 |
На ремонт автомобильных дорог | 200 000,0 |
На обеспечение льготного проезда | 3 578,0 |
На развитие жилищно-коммунального хозяйства | 55 000,0 |
Целевые трансферты на развитие | 210 926,0 |
Отдел строительства района (города областного значения) | 173 426,0 |
Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса с бассейном в городе Ерейментау, Ерейментауского района, Акмолинской области | 39 776,0 |
Строительство 60-ти квартирного (арендного) коммунального жилого дома в городе Ерейментау, Ерейментауского района, Акмолинской области | 63 000,0 |
Строительство 45-ти квартирного жилого дома в городе Ерейментау Ерейментауского района, Акмолинской области (Позиция 3). Привязка | 68 442,0 |
Строительство 45-ти квартирного жилого дома в городе Ерейментау Ерейментауского района, Акмолинской области (Позиция 4). Привязка | 0,0 |
На развитие объектов сельского хозяйства | 2 208,0 |
Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог и жилищной инспекции района (города областного значения) | 37 500,0 |
Увеличение уставного капитала коммунального государственного предприятия на праве хозяйственного ведения "Ерейментау Су Арнасы" при акимате Ерейментауского района | 37 500,0 |
Приложение 3 к решению Ерейментауского районного маслихата от 27 мая 2022 года № 7С-28/2-22 |
|
Приложение 6 к решению Ерейментауского районного маслихата от 23 декабря 2021 года № 7С-19/2-21 |
Целевые трансферты на 2022 год бюджетам города Ерейментау, сел и сельских округов
Наименование |
Всего, |
Всего | 223 416,0 |
Целевые текущие трансферты | 223 416,0 |
Аппарат акима района (города областного значения) | 21 941,0 |
На повышение заработной платы отдельных категорий гражданских служащих, работников организаций, содержащихся за счет средств государственного бюджета, работников казенных предприятий | 13 348,0 |
На оплату труда государственных служащих | 8 593,0 |
Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог и жилищной инспекции района (города областного значения) | 201 475,0 |
На ремонт автомобильных дорог | 200 000,0 |
На проведение противопаводковых мероприятий | 1 000,0 |
На оформление правоустанавливающих документов | 475,0 |