Сноска. Утратило силу решением Урджарского районного маслихата области Абай от 22.12.2022 № 22-366/VII (вводится в действие с 01.01.2023).
Урджарский районный маслихат РЕШИЛ:
1. Внести в решение Урджарского районного маслихата от 30 декабря 2021 года №12-196/VIІ "О бюджете Урджарского сельского округа Урджарского района на 2022-2024 годы" следующее изменение :
пункт 1 изложить в следующей редакции:
"1.Утвердить бюджет Урджарского сельского округа Урджарского района на 2022-2024 годы, согласно приложениям 1, 2 и 3 соответственно, в том числе на 2022 год в следующих объемах:
1)доходы – 146 730,1 тысяч тенге, в том числе:
налоговые поступления – 86 007,0 тысяч тенге;
неналоговые поступления - 0,0 тысяч тенге
поступления от продажи основного капитала – 0,0 тысяч тенге;
поступления трансфертов – 60 723,1 тысяч тенге;
2) затраты – 153 526,9 тысяч тенге;
3) чистое бюджетное кредитование - 0,0 тысяч тенге, в том числе:
бюджетные кредиты - 0,0 тысяч тенге;
погашение бюджетных кредитов - 0,0 тысяч тенге;
4) сальдо по операциям с финансовыми активами - 0,0 тысяч тенге, в том числе:
приобретение финансовых активов - 0,0 тысяч тенге;
поступления от продажи финансовых активов государства - 0,0 тысяч
тенге;
5) дефицит (профицит) бюджета– -6 796,8 тысяч тенге;
6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета -6 796,8 тысяч тенге, в том числе:
поступление займов - 0,0 тысяч тенге;
погашение займов - 0,0 тысяч тенге;
используемые остатки бюджетных средств – 6 796,8 тысяч тенге;
приложение 1 к указанному решению изложить в новой редакции согласно приложению к настоящему решению.".
2. Настоящее решение вводится в действие с 1 января 2022 года.
Секретарь Урджарского районного маслихата | К.Карашев |
Приложение | |
к решению Урджарского | |
районного маслихата | |
от 5 декабря 2022 года | |
№ 21-340/VII | |
Приложение 1 | |
к решению Урджарского | |
районного маслихата | |
от 30 декабря 2021 года | |
№ 12-196/VII |
Бюджет Урджарского сельского округа Урджарского района на 2022 год
Категория | Всего доходы (тысяч тенге) | |||||||||
Класс | ||||||||||
Подкласс | ||||||||||
Наименование | ||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||||||
Доходы | 146 730,1 | |||||||||
1 | Налоговые поступления | 86 007,0 | ||||||||
01 | Подоходный налог | 30 000,0 | ||||||||
2 | Индивидуальный подоходный налог | 30 000,0 | ||||||||
04 | Налоги на собственность | 56 007,0 | ||||||||
1 | Налоги на имущество | 2 470,0 | ||||||||
3 | Земельный налог | 600,0 | ||||||||
4 | Налог на транспортные средства | 52 937,0 | ||||||||
2 | Неналоговые поступления | 0,0 | ||||||||
06 | Прочие неналоговые поступления | 0,0 | ||||||||
1 | Прочие неналоговые поступления | 0,0 | ||||||||
3 | Поступления от продажи основного капитала | 0,0 | ||||||||
01 | Продажа государственного имущества, закрепленного за государственными учреждениями | 0,0 | ||||||||
1 | Продажа государственного имущества, закрепленного за государственными учреждениями | 0,0 | ||||||||
4 | Поступления трансфертов | 60 723,1 | ||||||||
02 | Трансферты из вышестоящих органов государственного управления | 60 723,1 | ||||||||
Функциональная группа | Всего затраты (тысяч тенге) | |||||||||
Функциональная подгруппа | ||||||||||
Администратор бюджетных программ | ||||||||||
Программа | ||||||||||
Наименование | ||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||||
Затраты | 153 526,9 | |||||||||
01 | Государственные услуги общего характера | 83 925,7 | ||||||||
1 | Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления | 83 925,7 | ||||||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 83 925,7 | ||||||||
001 | Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 83 925,7 | ||||||||
022 | Капитальные расходы государственного органа | 0,0 | ||||||||
06 | Социальная помощь и социальное обеспечение | 16 246,3 | ||||||||
2 | Социальная помощь | 11 432,0 | ||||||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 11 432,0 | ||||||||
003 | Оказание социальной помощи нуждающимся гражданам на дому | 11 432,0 | ||||||||
9 | Прочие услуги в области социальной помощи и социального обеспечения | 4 814,3 | ||||||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 4 814,3 | ||||||||
026 | Обеспечение занятости населения на местном уровне | 4 814,3 | ||||||||
07 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 38 598,1 | ||||||||
3 | Благоустройство населенных пунктов | 38 598,1 | ||||||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 38 598,1 | ||||||||
008 | Освещение улиц в населенных пунктах | 17 104,0 | ||||||||
009 | Обеспечение санитарии населенных пунктов | 4 613,0 | ||||||||
011 | Благоустройство и озеленение населенных пунктов | 16 881,1 | ||||||||
08 | Культура,спорт,туризм и информационное пространство | 400,0 | ||||||||
1 | Деятельность в области культуры | 400,0 | ||||||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 400,0 | ||||||||
006 | Поддержка культурно-досуговой работы на местном уровне | 400,0 | ||||||||
12 | Транспорт и коммуникации | 2 356,0 | ||||||||
1 | Автомобильный транспорт | 2 356,0 | ||||||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 2 356,0 | ||||||||
013 | Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах | 2 356,0 | ||||||||
15 | Трансферты | 12 000,8 | ||||||||
1 | Трансферты | 12 000,8 | ||||||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 12 000,8 | ||||||||
043 | Бюджетные изъятия | 0,0 | ||||||||
044 | Возврат сумм неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов, выделенных из республиканского бюджета за счет целевого трансферта из Национального фонда Республики Казахстан | 0,2 | ||||||||
048 | Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов | 0,6 | ||||||||
051 | Целевые текущие трансферты из нижестоящего бюджета на компенсацию потерь вышестоящего бюджета в связи с изменением законодательства | 12 000,0 | ||||||||
5 | Погашение бюджетных кредитов | 0,0 | ||||||||
01 | Погашение бюджетных кредитов | 0,0 | ||||||||
1 | Погашение бюджетных кредитов, выданных из государственного бюджета | 0,0 | ||||||||
IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами | 0,0 | |||||||||
Приобретение финансовых активов | 0,0 | |||||||||
Поступления от продажи финансовых активов государства | 0,0 | |||||||||
Дефицит (профицит) бюджета | -6 796,8 | |||||||||
Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета | 6 796,8 | |||||||||
Поступления займов | 0,0 | |||||||||
7 | Поступления займов | 0,0 | ||||||||
01 | Поступления займов | 0,0 | ||||||||
2 | Внутренние государственные займы | 0,0 | ||||||||
Договоры займа | 0,0 | |||||||||
16 | Погашение займов | 0,0 | ||||||||
1 | Погашение займов | 0,0 | ||||||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 0,0 | ||||||||
054 | Возврат, использованных не по целевому назначению кредитов, выданных из районного (города областного значения) бюджета | 0,0 | ||||||||
055 | Возврат неиспользованных бюджетных кредитов, выданных из районного (города областного значения) бюджета | 0,0 | ||||||||
056 | Погашение долга аппарата акима города районного значения, села, поселка, сельского округа перед вышестоящим бюджетом | 0,0 | ||||||||
8 | Используемые остатки бюджетных средств | 6 796,8 | ||||||||
01 | Остатки бюджетных средств | 6 796,8 | ||||||||
101 | Свободные остатки бюджетных средств | 6 796,8 |