Кокпектинский районный маслихат РЕШИЛ:
1. Внести в решение Кокпектинского районного маслихата "О бюджете Кокпектинского сельского округа на 2022-2024 годы" от 29 декабря 2021 года № 13-5 следующие изменения:
пункт 1 изложить в новой редакции:
"1. Утвердить бюджет Кокпектинского сельского округа на 2022-2024 годы согласно приложениям 1, 2 и 3 соответственно, в том числе на 2022 год в следующих объемах:
1) доходы – 320 502,8 тысяч тенге:
налоговые поступления – 19 390,0 тысяч тенге;
неналоговые поступления – 0,0 тысяч тенге;
поступления от продажи основного капитала – 2 800,0 тысяч тенге;
поступления трансфертов – 298 312,8 тысяч тенге;
2) затраты – 344 280,0 тысяч тенге;
3) чистое бюджетное кредитование – 0,0 тысяч тенге:
бюджетные кредиты – 0,0 тысяч тенге;
погашение бюджетных кредитов – 0,0 тысяч тенге;
4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0,0 тысяч тенге:
приобретение финансовых активов – 0,0 тысяч тенге;
поступления от продажи финансовых активов государства – 0,0 тысяч тенге;
5) дефицит (профицит) бюджета – 0,0 тысяч тенге;
6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 0,0 тысяч тенге:
поступление займов – 0,0 тысяч тенге;
погашение займов – 0,0 тысяч тенге;
используемые остатки бюджетных средств – 23 777,2 тысяч тенге.";
приложение 1 к указанному решению изложить в новой редакции согласно приложению к настоящему решению.
2. Настоящее решение вводится в действие с 1 января 2022 года.
Секретарь Кокпектинского районного маслихата | Т. Сарманов |
Приложение к решению Кокпектинского районного маслихата от 21 декабря 2022 года № 27-2 |
|
Приложение 1 к решению Кокпектинского районного маслихата от 29 декабря 2021 года № 13-5 |
Бюджет Кокпектинского сельского округа на 2022 год
Категория | ||||
Класс | ||||
Подкласс | ||||
Наименование | Сумма (тысяч тенге) | |||
І. ДОХОДЫ | 320 502,8 | |||
1 | Налоговые поступления | 19 390,0 | ||
1 | Подоходный налог | 400,0 | ||
2 | Индивидуальный подоходный налог | 400,0 | ||
4 | Hалоги на собственность | 15 490,0 | ||
1 | Hалоги на имущество | 1 610,0 | ||
3 | Земельный налог | 0,0 | ||
4 | Hалог на транспортные средства | 13 880,0 | ||
5 | Единый земельный налог | 0,0 | ||
5 | Внутренние налоги на товары, работы и услуги | 3 500,0 | ||
3 | Поступления за использование природных и других ресурсов | 3 500,0 | ||
2 | Неналоговые поступления | 0,0 | ||
1 | Доходы от государственной собственности | 0,0 | ||
5 | Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности | 0,0 | ||
3 | Поступления от продажи основного капитала | 2 800,0 | ||
3 | Продажа земли и нематериальных активов | 2 800,0 | ||
1 | Продажа земли | 2 800,0 | ||
2 | Продажа нематериальных активов | 0,0 | ||
4 | Поступления трансфертов | 298 312,8 | ||
2 | Трансферты из вышестоящих органов государственного управления | 298 312,8 | ||
3 | Трансферты из районного бюджета | 298 312,8 | ||
Функциональная группа | |||||
Функциональная подгруппа | |||||
Администратор бюджетных программ | |||||
Программа | |||||
Наименование | Сумма (тысяч тенге) | ||||
II. ЗАТРАТЫ | 344 280,0 | ||||
1 | Государственные услуги общего характера | 76 009,4 | |||
1 | Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления | 76 009,4 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 76 009,4 | |||
1 | Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 76 009,4 | |||
22 | Капитальные расходы государственного органа | 0,0 | |||
7 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 134 247,8 | |||
1 | Жилищное хозяйство | 9 189,0 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 9 189,0 | |||
7 | Организация сохранения государственного жилищного фонда города районного значения, села, поселка, сельского округа | 9 189,0 | |||
3 | Благоустройство населенных пунктов | 125 058,8 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 125 058,8 | |||
8 | Освещение улиц населенных пунктов | 43 709,0 | |||
9 | Обеспечение санитарии населенных пунктов | 6 000,0 | |||
10 | Содержание мест захоронений и погребение безродных | 0,0 | |||
11 | Благоустройство и озеленение населенных пунктов | 75 349,8 | |||
12 | Транспорт и коммуникации | 116 600,0 | |||
1 | Автомобильный транспорт | 116 600,0 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 116 600,0 | |||
13 | Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах | 116 600,0 | |||
13 | Прочие | 0,0 | |||
9 | Прочие | 0,0 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 0,0 | |||
40 | Реализация мероприятий для решения вопросов обустройства населенных пунктов в реализацию мер по содействию экономическому развитию регионов в рамках Государственной программы развития регионов до 2025 года | 0,0 | |||
15 | Трансферты | 17 422,8 | |||
1 | Трансферты | 17 422,8 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 17 422,8 | |||
48 | Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов | 17 422,8 | |||
III. Чистое бюджетное кредитование | 0,0 | ||||
Бюджетные кредиты | 0,0 | ||||
Погашение бюджетных кредитов | 0,0 | ||||
IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами | 0,0 | ||||
Приобретение финансовых активов | 0,0 | ||||
Поступления от продажи финансовых активов государства | 0,0 | ||||
V. Дефицит (профицит) бюджета | 0,0 | ||||
VI. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета | 0,0 | ||||
Поступление займов | 0,0 | ||||
Погашение займов | 0,0 | ||||
8 | Используемые остатки бюджетных средств | 23 777,2 | |||
1 | Остатки бюджетных средств | 23 777,2 | |||
1 | Свободные остатки бюджетных средств | 23 777,2 |