В соответствии с пунктом 2 статьи 75 Кодекса Республики Казахстан "Бюджетный кодекс Республики Казахстан", пунктом 2-7 статьи 6 Закона Республики Казахстан "О местном государственном управлении и самоуправлении в Республике Казахстан", Шиелийский районный маслихат РЕШИЛ:
1. Утвердить бюджет сельского округа Жулек на 2023 - 2025 годы согласно приложениям 1, 2 и 3, в том числе на 2023 год в следующих объемах:
1) доходы – 75 076,3 тысяч тенге, в том числе:
налоговые поступления – 3 070 тысяч тенге;
поступления трансфертов – 72 006,3 тысяч тенге;
2) затраты – 78 427 тысяч тенге;
3) чистое бюджетное кредитование - 0;
бюджетные кредиты - 0;
погашение бюджетных кредитов - 0;
4) сальдо по операциям с финансовыми активами - 0;
приобретение финансовых активов - 0;
поступления от продажи финансовых активов государства - 0;
5) дефицит (профицит) бюджета - - 3 350,7 тысяч тенге;
6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 3 350,7 тысяч тенге;
поступление займов - 0;
погашение займов - 0;
используемые остатки бюджетных средств – 3 350,7 тысяч тенге.
Сноска. Пункт 1 - в редакции решения Шиелийского районного маслихата Кызылординской области от 23.11.2023 № 8/8 (вводится в действие с 01.01.2023).2. Установить объемы бюджетный субвенций, передаваемых из районного бюджета в бюджет сельского округа Жулек на 2023 год в сумме 60 485 тысяч тенге.
3. Настоящее решение вводится в действие с 1 января 2023 года
Секретарь Шиелийского районного маслихата | Т.Жағыпбаров |
Приложение 1 к решению Шиелийского районного маслихата от 26 декабря 2022 года № 34/9 |
Бюджет сельского округа Жулек на 2023 год
Сноска. Приложение 1 - в редакции решения Шиелийского районного маслихата Кызылординской области от 23.11.2023 № 8/8 (вводится в действие с 01.01.2023).
Категория | Сумма, тысяч тенге | ||||
Класс | |||||
Подкласс | |||||
Наименование | |||||
1. Доходы | 75 076.3 | ||||
1 | Налоговые поступления | 3 070 | |||
01 | Подоходный налог | 733,0 | |||
2 | Индивидуальный подоходный налог | 733,0 | |||
04 | Hалоги на собственность | 2 337 | |||
1 | Hалоги на имущество | 138 | |||
3 | Земельный налог | 0 | |||
4 | Hалог на транспортные средства | 2 199 | |||
4 | Поступления трансфертов | 72 006,3 | |||
02 | Трансферты из вышестоящих органов государственного управления | 72 006,3 | |||
3 | Трансферты из районного (города областного значения) бюджета | 72 006,3 | |||
Функциональные группы | Сумма, тысяч тенге | ||||
Функциональные подгруппы | |||||
Администраторы бюджетных программ | |||||
Бюджетные программы (подпрограммы) | |||||
Наименование | |||||
2. Затраты | 78 427 | ||||
01 | Государственные услуги общего характера | 39 714,4 | |||
1 | Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления | 39 714,4 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 39 714,4 | |||
001 | Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 38 181 | |||
022 | Капитальные расходы государственного органа | 1 158,4 | |||
032 | Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций | 375 | |||
07 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 14 129,7 | |||
3 | Благоустройство населенных пунктов | 14 129,7 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 14 129,7 | |||
008 | Освещение улиц населенных пунктов | 7 578,9 | |||
009 | Обеспечение санитарии населенных пунктов | 0 | |||
011 | Благоустройство и озеленение населенных пунктов | 6 550,8 | |||
08 | Культура, спорт, туризм и информационное пространство | 22 248 | |||
1 | Деятельность в области культуры | 22 248 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 22 248 | |||
006 | Поддержка культурно-досуговой работы на местном уровне | 22 248 | |||
12 | Транспорта и клммуникаций | 0 | |||
1 | Трансферты | 0 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 0 | |||
045 | В городах районного значения, селах, поселках, сельских округах капитальный и средний ремонт автомобильных дорог | 0 | |||
15 | Трансферты | 2 334,9 | |||
1 | Трансферты | 2 334,9 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 2 334,9 | |||
048 | Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов | 2 334,9 | |||
3.Чистое бюджетное кредитование | 0 | ||||
4. Сальдо по операциям с финансовыми активами | 0 | ||||
5. Дефицит (профицит) бюджета | -3 350,7 | ||||
6. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета | 3 350,7 | ||||
8 | Используемые остатки бюджетных средств | 3 350,7 | |||
01 | Остатки бюджетных средств | 3 350,7 | |||
1 | Свободные остатки бюджетных средств | 3 350,7 | |||
001 | Свободные остатки бюджетных средств | 3 350,7 |
Приложение 2 к решению Шиелийского районного маслихата от 26 декабря 2022 года № 34/9 |
Бюджет сельского округа Жулек на 2024 год
Категория | Сумма, тысяч тенге | ||||
Класс | |||||
Подкласс | |||||
Наименование | |||||
1. Доходы | 62 877 | ||||
1 | Налоговые поступления | 2 099 | |||
04 | Hалоги на собственность | 2 099 | |||
1 | Hалоги на имущество | 139 | |||
3 | Земельный налог | 0 | |||
4 | Hалог на транспортные средства | 1 959 | |||
4 | Поступления трансфертов | 60 788 | |||
02 | Трансферты из вышестоящих органов государственного управления | 60 788 | |||
3 | Трансферты из районного (города областного значения) бюджета | 60 788 | |||
Функциональные группы | Сумма, тысяч тенге | ||||
Функциональные подгруппы | |||||
Администраторы бюджетных программ | |||||
Бюджетные программы (подпрограммы) | |||||
Наименование | |||||
2. Затраты | 62 877 | ||||
01 | Государственные услуги общего характера | 37 800 | |||
1 | Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления | 37 800 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 37 800 | |||
001 | Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения,села, поселка, сельского округа | 37 800 | |||
032 | Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций | 0 | |||
06 | Социальная помощь и социальное обеспечение | 0 | |||
2 | Социальная помощь | 0 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 0 | |||
003 | Оказание социальной помощи нуждающимся гражданам на дому | 0 | |||
07 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 2 718 | |||
3 | Благоустройство населенных пунктов | 2 718 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 2 718 | |||
008 | Освещение улиц населенных пунктов | 2 417 | |||
011 | Благоустройство и озеленение населенных пунктов | 301 | |||
08 | Культура, спорт, туризм и информационное пространство | 22 359 | |||
1 | Деятельность в области культуры | 22 359 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 22 359 | |||
006 | Поддержка культурно-досуговой работы на местном уровне | 22 359 | |||
15 | Трансферты | 0 | |||
1 | Трансферты | 0 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 0 | |||
048 | Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов | 0 | |||
3.Чистое бюджетное кредитование | 0 | ||||
4. Сальдо по операциям с финансовыми активами | 0 | ||||
5. Дефицит (профицит) бюджета | 0 | ||||
6. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета | 0 | ||||
8 | Используемые остатки бюджетных средств | 0 | |||
01 | Остатки бюджетных средств | 0 | |||
1 | Свободные остатки бюджетных средств | 0 | |||
001 | Свободные остатки бюджетных средств | 0 |
Приложение 3 к решению Шиелийского районного маслихата от 26 декабря 2022 года № 34/9 |
Бюджет сельского округа Жулек на 2025 год
Категория | Сумма, тысяч тенге | ||||
Класс | |||||
Подкласс | |||||
Наименование | |||||
1. Доходы | 63 190 | ||||
1 | Налоговые поступления | 2 108 | |||
04 | Hалоги на собственность | 2 108 | |||
1 | Hалоги на имущество | 140 | |||
3 | Земельный налог | 0 | |||
4 | Hалог на транспортные средства | 1 968 | |||
4 | Поступления трансфертов | 61 082 | |||
02 | Трансферты из вышестоящих органов государственного управления | 61 082 | |||
3 | Трансферты из районного (города областного значения) бюджета | 61 082 | |||
Функциональные группы | Сумма, тысяч тенге | ||||
Функциональные подгруппы | |||||
Администраторы бюджетных программ | |||||
Бюджетные программы (подпрограммы) | |||||
Наименование | |||||
2. Затраты | 63 190 | ||||
01 | Государственные услуги общего характера | 37 989 | |||
1 | Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления | 37 989 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 37 989 | |||
001 | Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения,села, поселка, сельского округа | 37 989 | |||
032 | Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций | 0 | |||
06 | Социальная помощь и социальное обеспечение | 0 | |||
2 | Социальная помощь | 0 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 0 | |||
003 | Оказание социальной помощи нуждающимся гражданам на дому | 0 | |||
07 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 2 713 | |||
3 | Благоустройство населенных пунктов | 2 731 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 2 731 | |||
008 | Освещение улиц населенных пунктов | 2 429 | |||
011 | Благоустройство и озеленение населенных пунктов | 302 | |||
08 | Культура, спорт, туризм и информационное пространство | 22 470 | |||
1 | Деятельность в области культуры | 22 470 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 22 470 | |||
006 | Поддержка культурно-досуговой работы на местном уровне | 22 470 | |||
15 | Трансферты | 0 | |||
1 | Трансферты | 0 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 0 | |||
048 | Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов | 0 | |||
3.Чистое бюджетное кредитование | 0 | ||||
4. Сальдо по операциям с финансовыми активами | 0 | ||||
5. Дефицит (профицит) бюджета | 0 | ||||
6. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета | 0 | ||||
8 | Используемые остатки бюджетных средств | 0 | |||
01 | Остатки бюджетных средств | 0 | |||
1 | Свободные остатки бюджетных средств | 0 | |||
001 | Свободные остатки бюджетных средств | 0 |