Шиелийский районный маслихат РЕШИЛ:
1. Внести в решение Шиелийского районного маслихата "О бюджете сельского округа Талаптан на 2022-2024 годы" от 30 декабря 2021 года № 18/13 следующие изменения:
пункт 1 изложить в новой редакции:
"1. Утвердить бюджет сельского округа Талаптан на 2022-2024 годы согласно приложениям 1, 2 и 3, в том числе на 2022 год в следующих объемах:
1) доходы – 99 952 тысяч тенге, в том числе:
налоговые поступления – 2 901 тысяч тенге;
поступления трансфертов – 97 051 тысяч тенге;
2) затраты – 102 426,5 тысяч тенге;
3) чистое бюджетное кредитование - 0;
бюджетные кредиты - 0;
погашение бюджетных кредитов - 0;
4) сальдо по операциям с финансовыми активами - 0;
приобретение финансовых активов - 0;
поступления от продажи финансовых активов государства - 0;
5) дефицит (профицит) бюджета – - 2 474,5 тысяч тенге;
6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета - 2 474,5 тысяч тенге;
используемые остатки бюджетных средств – 2 474,5 тысяч тенге.".
Приложение 1 к указанному решению изложить в новой редакции согласно приложению к настоящему решению.
2. Настоящее решение вводятся в действие с 1 января 2022 года.
Секретарь Шиелийкого районного маслихата | Т. Жагыпбаров |
Приложение к решению Шиелийcкого районного маслихата от 8 апреля 2022 года № 21/13 |
|
Приложение 1 к решению Шиелийского районного маслихата от 30 декабря 2021 года № 18/13 |
Бюджет сельского округа Талаптан на 2022 год
Категория | Сумма, тысяч тенге | ||||
Класс | |||||
Подкласс | |||||
Наименование | |||||
1. Доходы | 99 952 | ||||
1 | Налоговые поступления | 2 901 | |||
04 | Hалоги на собственность | 2 901 | |||
1 | Hалоги на имущество | 322 | |||
4 | Hалог на транспортные средства | 2 579 | |||
4 | Поступления трансфертов | 97 051 | |||
02 | Трансферты из вышестоящих органов государственного управления | 97 051 | |||
3 | Трансферты из районного (города областного значения) бюджета | 97 051 | |||
Функциональные группы | Сумма, тысяч тенге | ||||
Функциональные подгруппы | |||||
Администраторы бюджетных программ | |||||
Бюджетные программы (подпрограммы) | |||||
Наименование | |||||
2. Затраты | 102 426,5 | ||||
01 | Государственные услуги общего характера | 46 508 | |||
1 | Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления | 46 508 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 46 508 | |||
001 | Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения,села, поселка, сельского округа | 46 508 | |||
07 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 13 517 | |||
3 | Благоустройство населенных пунктов | 13 517 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 13 517 | |||
008 | Освещение улиц населенных пунктов | 1 493 | |||
011 | Благоустройство и озеленение населенных пунктов | 12 024 | |||
08 | Культура, спорт, туризм и информационное пространство | 22 400 | |||
1 | Деятельность в области культуры | 22 400 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 22 400 | |||
006 | Поддержка культурно-досуговой работы на местном уровне | 22 400 | |||
12 | Транспорт и коммуникации | 20 000 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 20 000 | |||
045 | Капитальный и средний ремонт автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах | 20 000 | |||
15 | Трансферты | 1,5 | |||
1 | Трансферты | 1,5 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 1,5 | |||
3.Чистое бюджетное кредитование | 0 | ||||
4. Сальдо по операциям с финансовыми активами | 0 | ||||
5. Дефицит (профицит) бюджета | -2 474,5 | ||||
6. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета | 2 474,5 | ||||
8 | Используемые остатки бюджетных средств | 2 474,5 | |||
01 | Остатки бюджетных средств | 2 474,5 | |||
1 | Свободные остатки бюджетных средств | 2 474,5 | |||
001 | Свободные остатки бюджетных средств | 2 474,5 |