Мангистауский районный маслихат РЕШИЛ:
1. Внести в решение Мангистауского районного маслихата "О районном бюджете на 2022-2024 годы" от 24 декабря 2021 года №9/110 (зарегистрировано в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под №26246) следующие изменения и дополнение:
пункт 1 изложить в новой редакции:
"1. Утвердить районный бюджет на 2022-2024 годы согласно приложениям 1, 2 и 3 к настоящему решению соответственно, в том числе на 2022 год в следующих объемах:
1) доходы– 10 214331,0 тысяча тенге, в том числе по:
налоговым поступлениям– 6 261 351,5 тысяча тенге;
неналоговым поступлениям– 84 328,5 тысяч тенге;
поступлениям от продажи основного капитала – 40 741,0 тысяча тенге; поступленням трансфертов– 3 827 910,0 тысяч тенге;
2) затраты – 10 225246,6 тысяч тенге;
3) чистое бюджетное кредитование – 152 653,0 тысячи тенге, в том числе:
бюджетные кредиты – 252 697,0 тысяч тенге;
погашение бюджетных кредитов –100044,0 тысячи тенге;
4) сальдо по операциям с финансовыми активами -0 тенге, в том числе:
приобретение финансовых активов - 0 тенге;
поступления от продажи финансовых активов государства – 0 тенге;
5) дефицит (профицит) бюджета – - 163 568,6 тысяч тенге;
6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета –
163 568,6 тысяч тенге, в том числе:
поступление займов – 252 697,0 тысяч тенге;
погашение займов – 100 044,0 тысячи тенге;
используемые остатки бюджетных средств – 10 915,6 тысяч тенге.";
пункт 2 изложить в новой редакции:
"2. Учесть, что из районного бюджета на 2022 год в бюджеты сел и сельских округов выделена субвенция в сумме 631 023,6 тысячи тенге, в том числе:
села Шетпе – 107 421,8 тысяча тенге;
села Жынгылды – 40 698,5 тысяч тенге;
сельского округа Сайотес – 54 589,9 тысяч тенге;
сельского округа Тущыкудук – 58 976,6 тысяч тенге;
села Кызан – 43 629,9 тысяч тенге;
сельского округа Актобе – 47 519,3 тысяч тенге;
сельского округа Шайыр – 74 361,9 тысяча тенге;
села Жармыш – 39 424,3 тысячи тенге;
села Акшымырау – 36 455,3 тысяч тенге;
сельского округа Онды – 55 941,0 тысяча тенге;
сельского округа Шебир – 32 797,2 тысяч тенге;
сельского округа Отпан – 39 207,9 тысяч тенге.";
пункт 4 изложить в новой редакции:
"4. Учесть, что в районном бюджете на 2022 год предусмотрены целевые текущие трансферты из республиканского бюджета в следующих размерах:
80 197,0 тысяч тенге – на выплату государственной адресной социальной помощи;
46 862,0 тысячи тенге – установление доплат к должностному окладу за особые условия труда в организациях культуры и архивных учреждениях управленческому и основному персоналу государственных организаций культуры и архивных учреждений;
19 433,0 тысячи тенге – на повышение заработной платы работников государственных организаций: медико-социальных учреждений стационарного и полустационарного типов, организаций надомного обслуживания, временного пребывания, центров занятости населения;
40 245,0 тысяч тенге – на повышение заработной платы отдельных категорий гражданских служащих, работников организаций, содержащихся за счет средств государственного бюджета, работников казенных предприятий;
22 796,0 тысяч тенге – на повышение заработной платы работников государственных организаций: медико-социальных учреждений стационарного и полустационарного типов, организаций надомного обслуживания, временного пребывания, центров занятости населения-за счет гарантированного трансферта из Национального фонда;
65 923,0 тысячи тенге – на повышение заработной платы отдельных категорий гражданских служащих, работников организаций, содержащихся за счет средств государственного бюджета, работников казенных предприятий-за счет гарантированного трансферта из Национального фонда;
17 884,0 тысячи тенге – на обеспечение прав и улучшение качества жизни инвалидов в Республике Казахстан;
23 851,0 тысяча тенге – на обеспечение лиц с инвалидностью в соответствии с индивидуальной программой абилитации и реабилитации лица с инвалидностью обязательными гигиеническими средствами, предоставление индивидуального помощника для лиц с инвалидностью первой группы, имеющих затруднение в передвижении, специалистов жестового языка для лиц с инвалидностью по слуху;";
в пункте 5:
абзац четвертый изложить в новой редакции:
"66 108,0 тысяч тенге – на строительство электролиний к новопостроенным жилым домам и отсутствующих линий электроснабжения в микрорайонах "Шипажай" и "Кызылтан" села Тущыбек Мангистауского района;";
абзац пятый исключить;
абзацы седьмой, восьмой изложить в новой редакции:
"180 121,0 тысяча тенге – на строительство электролиний и газопровода для нововыделенных земельных участков в микрорайоне Косбулак-1 села Шетпе Мангистауского района (173 участок);
501 862,0 тысячи тенге – на строительство газораспределительных систем жилых массивов Тасмурын и Тиген Мангистауского района;";
дополнить пунктом 5-1 следующего содержания:
"5-1. Учесть, что в районном бюджете на 2022 год предусмотрены гарантированные трансферты из Национального фонда в следующих размерах:
500 000,0 тысяч тенге – на финансирование приоритетных проектов транспортной инфраструктуры;
476 305,0 тысяч тенге – на реализация мероприятий по социальной и инженерной инфраструктуре в сельской местности в рамках проекта "Ауыл-Ел бесігі";";
приложение 1 к указанному решению изложить в новой редакции согласно приложению к настоящему решению.
2. Настоящее решение вводится в действие с 1 января 2022 года.
Секретарь Мангистауского районного маслихата А.Сарбалаев |
Приложение | |
к решению Мангистауского районного | |
маслихата от 5сентября 2022 года | |
№14/146 | |
Приложение 1 | |
к решению Мангистауского районного | |
маслихата от 24 декабря 2021 года | |
№9/110 |
Бюджет Мангистауского района на 2022 год
Категория | Класс | Подкласс | Наименование | Сумма, тысяч тенге |
1.Доходы | 10 214 331,0 | |||
1 | Налоговые поступления | 6 261 351,5 | ||
0 1 | Подоходный налог | 259 447,0 | ||
1 | Корпоративный подоходный налог | 14 920,8 | ||
2 | Индивидуальный подоходный налог | 244 526,2 | ||
0 3 | Социальный налог | 131 425,9 | ||
1 | Социальный налог | 131 425,9 | ||
0 4 | Hалоги на собственность | 5 810025,6 | ||
1 | Hалоги на имущество | 5 744 122,6 | ||
3 | Земельный налог | 4 978,0 | ||
4 | Hалог на транспортные средства | 60 912,0 | ||
5 | Единый земельный налог | 13,0 | ||
0 5 | Внутренние налоги на товары, работы и услуги | 54 012,2 | ||
2 | Акцизы | 1 928,2 | ||
3 | Поступления за использование природных и других ресурсов | 47 736,0 | ||
4 | Сборы за ведение предпринимательской и профессиональной деятельности | 4 348,0 | ||
0 7 | Прочие налоги | 11,0 | ||
1 | Прочие налоги | 11,0 | ||
0 8 | Обязательные платежи, взимаемые за совершение юридически значимых действий и (или) выдачу документов уполномоченными на то государственными органами или должностными лицами | 6 429,8 | ||
1 | Государственная пошлина | 6 429,8 | ||
2 | Неналоговые поступления | 84 328,5 | ||
0 1 | Доходы от государственной собственности | 71 954,5 | ||
1 | Поступления части чистого дохода государственных предприятий | 105,0 | ||
5 | Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности | 6 731,5 | ||
7 | Вознаграждения по кредитам, выданным из государственного бюджета | 65 118,0 | ||
02 | Поступления от реализации товаров (работ,услуг) государственными учреждениями, финансруемыми из государственного бюджета | 3 503,0 | ||
1 | Поступления от реализации товаров (работ,услуг) государственными учреждениями, финансруемыми из государственного бюджета | 3 503,0 | ||
0 4 | Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан | 2 985,0 | ||
1 | Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан, за исключением поступлений от организаций нефтяного сектора и в Фонд компенсации потерпевшим | 2 985,0 | ||
0 6 | Прочие неналоговые поступления | 5 886,0 | ||
1 | Прочие неналоговые поступления | 5 886,0 | ||
3 | Поступления от продажи основного капитала | 40 741,0 | ||
0 1 | Продажа государственного имущества, закрепленного за государственными учреждениями | 6 407,0 | ||
1 | Продажа государственного имущества, закрепленного за государственными учреждениями | 6 407,0 | ||
0 3 | Продажа земли и нематериальных активов | 34 334,0 | ||
1 | Продажа земли | 34 334,0 | ||
4 | Поступления трансфертов | 3 827 910,0 | ||
0 2 | Трансферты из вышестоящих органов государственного управления | 3 827 910,0 | ||
2 | Трансферты из областного бюджета | 3 827 910,0 | ||
Функциональная группа | Администратор бюджетных программ | Программа | Наименование | Сумма, тысяч тенге |
2.Затраты | 10 225246,6 | |||
01 | Государственные услуги общего характера | 489 273,8 | ||
112 | Аппарат маслихата района (города областного значения) | 42 889,0 | ||
001 | Услуги по обеспечению деятельности маслихата района (города областного значения) | 42 889,0 | ||
122 | Аппарат акима района (города областного значения) | 186 077,5 | ||
001 | Услуги по обеспечению деятельности акима района (города областного значения) | 186 077,5 | ||
458 | Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения) | 56 414,8 | ||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог | 56 414,8 | ||
459 | Отдел экономики и финансов района (города областного значения) | 105 349,5 | ||
003 | Проведение оценки имущества в целях налогообложения | 1 431,0 | ||
010 | Приватизация, управление коммунальным имуществом, постприватизационная деятельность и регулирование споров, связанных с этим | 7 461,0 | ||
001 | Услуги по реализации государственной политики в области формирования и развития экономической политики, государственного планирования, исполнения бюджета и управления коммунальной собственностью района (города областного значения) | 72 943,0 | ||
113 | Целевые текущие трансферты нижестоящим бюджетам | 23 514,5 | ||
467 | Отдел строительства района (города областного значения) | 2 678,0 | ||
040 | Развитие объектов государственных органов | 2 678,0 | ||
486 | Отдел земельных отношений, архитектуры и градостроительства района (города областного значения) | 36 153,0 | ||
001 | Услуги по реализации государственной политики в области регулирования земельных отношений, архитектуры и градостроительства на местном уровне | 36 153,0 | ||
801 | Отдел занятости, социальных программ и регистрации актов гражданского состояниярайона (города областного значения) | 59 712,0 | ||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в сфере занятости, социальных программ ирегистрации актов гражданского состояния | 59 712,0 | ||
02 | Оборона | 17 944,0 | ||
122 | Аппарат акима района (города областного значения) | 17 944,0 | ||
005 | Мероприятия в рамках исполнения всеобщей воинской обязанности | 17 944,0 | ||
03 | Общественный порядок, безопасность, правовая, судебная, уголовно-исполнительная деятельность | 2 352,0 | ||
458 | Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения) | 2 352,0 | ||
021 | Обеспечение безопасности дорожного движения в населенных пунктах | 2 352,0 | ||
06 | Социальная помощь и социальное обеспечение | 1 233 795,3 | ||
458 | Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения) | 10 000,0 | ||
094 | Предоставление жилищных сертификатов как социальная помощь | 10 000,0 | ||
801 | Отдел занятости, социальных программ и регистрации актов гражданского состояниярайона (города областного значения) | 1 223 795,3 | ||
010 | Государственная адресная социальная помощь | 122 199,0 | ||
004 | Программа занятости | 591 891,0 | ||
006 | Оказание социальной помощи на приобретение топлива специалистам здравоохранения, образования, социального обеспечения, культуры, спорта и ветеринарии в сельской местности в соответствии с законодательством Республики Казахстан | 29 996,0 | ||
007 | Оказание жилищной помощи | 54,0 | ||
009 | Материальное обеспечение детей-инвалидов, воспитывающихся и обучающихся на дому | 2 941,0 | ||
011 | Социальная помощь отдельным категориям нуждающихся граждан по решениям местных представительных органов | 238 232,0 | ||
014 | Оказание социальной помощи нуждающимся гражданам на дому | 26 216,5 | ||
017 | Обеспечение нуждающихся инвалидов обязательными гигиеническими средствами и предоставление услуг специалистами жестового языка, индивидуальными помощниками в соответствии с индивидуальной программой реабилитации инвалида | 96 138,0 | ||
023 | Обеспечение деятельности центров занятости населения | 95 943,8 | ||
018 | Оплата услуг по зачислению, выплате и доставке пособий и других социальных выплат | 2 300,0 | ||
050 | Обеспечение прав и улучшение качества жизни инвалидов в Республике Казахстан | 17 884,0 | ||
07 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 1 934 894,2 | ||
458 | Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения) | 224 076,0 | ||
012 | Функционирование системы водоснабжения и водоотведения | 0 | ||
028 | Развитие коммунального хозяйства | 224 076,0 | ||
467 | Отдел строительства района (города областного значения) | 1 701 818,2 | ||
003 | Проектирование и (или) строительство, реконструкция жилья коммунального жилищного фонда | 100,0 | ||
004 | Проектирование, развитие и (или) обустройство инженерно-коммуникационной инфраструктуры | 1 368 223,2 | ||
006 | Развитие системы водоснабжения и водоотведения | 333 495,0 | ||
472 | Отдел строительства, архитектуры и градостроительства района (города областногозначения) | 9 000,0 | ||
004 | Проектирование, развитие и (или) обустройство инженерно-коммуникационной инфраструктуры | 3 000,0 | ||
006 | Развитие системы водоснабжения и водоотведения | 6 000,0 | ||
08 | Культура, спорт, туризм и информационное пространство | 718 891,0 | ||
467 | Отдел строительства района (города областного значения) | 140 722,2 | ||
011 | Развитие объектов культуры | 140 722,2 | ||
802 | Отдел культуры, физической культуры и спорта района (города областного значения) | 508 561,8 | ||
005 | Поддержка культурно-досуговой работы | 344 147,0 | ||
007 | Проведение спортивных соревнований на районном (города областного значения) уровне | 9 110,0 | ||
008 | Подготовка и участие членов сборных команд района (города областного значения) по различным видам спорта на областных спортивных соревнованиях | 11 588,0 | ||
004 | Функционирование районных (городских) библиотек | 100 974,0 | ||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области культуры, физической культуры и спорта | 42 742,8 | ||
470 | Отдел внутренней политики и развития языков района (города областного значения) | 69 607,0 | ||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области информации, укрепления государственности и формирования социального оптимизма граждан, развития языков | 36 030,0 | ||
004 | Реализация мероприятий в сфере молодежной политики | 29 937,0 | ||
005 | Услуги по проведению государственной информационной политики | 3 640,0 | ||
10 | Сельское, водное, лесное, рыбное хозяйство, особо охраняемые природные территории, охрана окружающей среды и животного мира, земельные отношения | 95 331,7 | ||
459 | Отдел экономики и финансов района (города областного значения) | 64 423,7 | ||
099 | Реализация мер по оказанию социальной поддержки специалистов | 64 423,7 | ||
462 | Отдел сельского хозяйства района (города областного значения) | 25 932,0 | ||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в сфере сельского хозяйства | 25 932,0 | ||
463 | Отдел земельных отношений района (города областного значения) | 4 976,0 | ||
001 | Услуги по реализации государственной политики в области регулирования земельных отношений на территории района (города областного значения) | 4 976,0 | ||
11 | Промышленность, архитектурная, градостроительная и строительная деятельность | 85 825,0 | ||
467 | Отдел строительства района (города областного значения) | 71 090,0 | ||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области строительства | 71 090,0 | ||
472 | Отдел строительства, архитектуры и градостроительства района (города областногозначения) | 14 735,0 | ||
001 | Услуги по реализации государственной политики в области строительства,архитектуры и градостроительства на местном уровне | 14 735,0 | ||
12 | Транспорт и коммуникации | 1 541 349,0 | ||
458 | Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения) | 1 541 349,0 | ||
022 | Развитие транспортной инфраструктуры | 1 307 468,0 | ||
023 | Обеспечение функционирования автомобильных дорог | 186 297,0 | ||
051 | Реализация приоритетных проектов транспортной инфраструктуры | 47 584,0 | ||
13 | Прочие | 755 222,0 | ||
469 | Отдел предпринимательства района (города областного значения) | 26 595,0 | ||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области развития предпринимательства | 26 595,0 | ||
459 | Отдел экономики и финансов района (города областного значения) | 0 | ||
012 | Резерв местного исполнительного органа района (города областного значения) | 0 | ||
458 | Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения) | 574 694,0 | ||
064 | Реализация социальной и инжинерной инфраструктуре в сельских населенных пунктах врамках проекта "Ауыл-Ел бесігі" | 574 694,0 | ||
467 | Отдел строительства района (города областного значения) | 153 933,0 | ||
079 | Реализация социальной и инжинерной инфраструктуре в сельских населенных пунктах врамках проекта "Ауыл-Ел бесігі" | 153 933,0 | ||
472 | Отдел строительства, архитектуры и градостроительства района (города областногозначения) | 0 | ||
079 | Реализация социальной и инжинерной инфраструктуре в сельских населенных пунктах врамках проекта "Ауыл-Ел бесігі" | 0 | ||
14 | Обслуживание долга | 65 118,0 | ||
459 | Отдел экономики и финансов района (города областного значения) | 65 118,0 | ||
021 | Обслуживание долга местных исполнительных органов по выплате вознаграждений и иных платежей по займам из областного бюджета | 65 118,0 | ||
15 | Трансферты | 3 285 250,6 | ||
459 | Отдел экономики и финансов района (города областного значения) | 3 285 250,6 | ||
006 | Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов | 7 067,2 | ||
024 | Целевые текущие трансферты из нижестоящего бюджета на компенсацию потерь вышестоящего бюджета в связи с изменением законодательства | 2 444 063,5 | ||
038 | Субвенции | 631 023,6 | ||
054 | Возврат сумм неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов, выделенных из республиканского бюджета за счет целевого трансферта из Национального фонда Республики Казахстан | 203 096,3 | ||
3.Чистое бюджетное кредитование | 152 653,0 | |||
Бюджетные кредиты | 252 697,0 | |||
10 | Сельское, водное, лесное, рыбное хозяйство, особо охраняемые природные территории, охрана окружающей среды и животного мира, земельные отношения | 252 697,0 | ||
459 | Отдел экономики и финансов района (города областного значения) | 252 697,0 | ||
018 | Бюджетные кредиты для реализации мер социальной поддержки специалистов | 252 697,0 | ||
5 | Погашение бюджетных кредитов | 100 044,0 | ||
1 | Погашение бюджетных кредитов, выданных из государственного бюджета | 100 044,0 | ||
06 | Погашение бюджетных кредитов, выданных из местного бюджета специализированным организациям | 100 044,0 | ||
4.Сальдо по операциям с финансовыми активами | 0 | |||
Приобретение финансовых активов | 0 | |||
Поступления от продажи финансовых активов государства | 0 | |||
5.Дефицит (профицит) бюджета | - 163 568,6 | |||
6.Финансирование дефицита (использование профицита) | 163 568,6 | |||
7 | Поступления займов | 252 697,0 | ||
2 | Договоры займа | 252 697,0 | ||
03 | Займы, получаемые местным исполнительным органом района (города областного значения) | 252 697,0 | ||
16 | Погашение займов | 100 044,0 | ||
459 | Отдел экономики и финансов района (города областного значения) | 100 044,0 | ||
005 | Погашение долга местного исполнительного органа перед вышестоящим бюджетом | 100 044,0 | ||
8 | Используемые остатки бюджетных средств | 10 915,6 | ||
01 | Остатки бюджетных средств | 10 915,6 | ||
1 | Свободные остатки бюджетных средств | 10 915,6 |