О внесении изменений и дополнения в решение маслихата от 29 декабря 2021 года № 101 "О бюджете села Пригородное Житикаринского района на 2022-2024 годы"

Новый

Решение маслихата Житикаринского района Костанайской области от 11 марта 2022 года № 144

      Житикаринский районный маслихат РЕШИЛ:

      1. Внести в решение маслихата "О бюджете села Пригородное Житикаринского района на 2022-2024 годы" от 29 декабря 2021 года № 101 следующие изменения и дополнение:

      пункт 1 изложить в новой редакции:

      "1. Утвердить бюджет села Пригородное на 2022-2024 годы согласно приложениям 1, 2 и 3 соответственно, в том числе на 2022 год, в следующих объемах:

      1) доходы – 39 826,0 тысяч тенге, в том числе по:

      налоговым поступлениям – 1 748,0 тысяч тенге;

      неналоговым поступлениям – 0,0 тысяч тенге;

      поступлениям от продажи основного капитала – 0,0 тысяч тенге;

      поступлениям трансфертов – 38 078,0 тысяч тенге;

      2) затраты – 41 720,9 тысяч тенге;

      3) чистое бюджетное кредитование – 0,0 тысяч тенге, в том числе:

      бюджетные кредиты – 0,0 тысяч тенге;

      погашение бюджетных кредитов – 0,0 тысяч тенге;

      4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0,0 тысяч тенге;

      5) дефицит (профицит) бюджета – -1 894,9 тысячи тенге;

      6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 1 894,9 тысячи тенге.";

      пункт 5 дополнить подпунктом 3) следующего содержания:

      "3) разработка технической документации на средний ремонт внутрипоселковых дорог.";

      приложение 1 к указанному решению изложить в новой редакции согласно приложению к настоящему решению.

      2. Настоящее решение вводится в действие с 1 января 2022 года.

      Секретарь Житикаринского районного маслихата А. Кабиев

  Приложение
  к решению маслихата
  от 11 марта 2022 года
  № 144
  Приложение 1
  к решению маслихата
  от 29 декабря 2021 года
  № 101

Бюджет села Пригородное Житикаринского района на 2022 год

Категория

Сумма, тысяч тенге


Класс



Подкласс




Наименование




I. Доходы

39826,0

1



Налоговые поступления

1748,0


01


Подоходный налог

260,0



2

Индивидуальный подоходный налог

260,0


04


Hалоги на собственность

1488,0



1

Hалоги на имущество

94,0



3

Земельный налог

44,0



4

Hалог на транспортные средства

1350,0

2



Неналоговые поступления

0,0

3



Поступления от продажи основного капитала

0,0

4



Поступления трансфертов

38078,0


02


Трансферты из вышестоящих органов государственного управления

38078,0



3

Трансферты из районного (города областного значения) бюджета

38078,0

Функциональная группа

Сумма, тысяч тенге


Функциональная подгруппа



Администратор бюджетных программ




Программа





Наименование





II. Затраты

41720,9

01




Государственные услуги общего характера

34642,0


1



Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления

34642,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

34642,0




001

Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

34642,0

07




Жилищно-коммунальное хозяйство

3896,0


3



Благоустройство населенных пунктов

3896,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

3896,0




008

Освещение улиц в населенных пунктах

2722,0




009

Обеспечение санитарии населенных пунктов

300,0




011

Благоустройство и озеленение населенных пунктов

874,0

12




Транспорт и коммуникации

3182,0


1



Автомобильный транспорт

3182,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

3182,0




013

Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах

1082,0




045

Капитальный и средний ремонт автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах

2100,0

15




Трансферты

0,9


1



Трансферты

0,9



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

0,9




044

Возврат сумм неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов, выделенных из республиканского бюджета за счет целевого трансферта из Национального фонда Республики Казахстан

0,6




048

Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов

0,3





III. Чистое бюджетное кредитование

0,0





Бюджетные кредиты

0,0

Категория

Сумма, тысяч тенге


Класс



Подкласс




Специфика





Наименование





Погашение бюджетных кредитов

0,0





IY. Сальдо по операциям с финансовыми активами

0,0





V. Дефицит (профицит) бюджета

-1894,9





VI. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета

1894,9


Если Вы обнаружили на странице ошибку, выделите мышью слово или фразу и нажмите сочетание клавиш Ctrl+Enter

 

поиск по странице

Введите строку для поиска

Совет: в браузере есть встроенный поиск по странице, он работает быстрее. Вызывается чаще всего клавишами ctrl-F.