В соответствии с пунктом 2 статьи 9-1, пунктом 2 статьи 75 Бюджетного кодекса Республики Казахстан, подпунктом 1) пункта 1 статьи 6 Закона Республики Казахстан "О местном государственном управлении и самоуправлении в Республике Казахстан" Узункольский районный маслихат РЕШИЛ:
1. Утвердить бюджет села Бауманское на 2023-2025 годы согласно приложениям 1, 2 и 3 соответственно, в том числе на 2023 год в следующих объемах:
1) доходы – 27637,4 тысяч тенге, в том числе по:
налоговым поступлениям – 3076,0 тысяч тенге;
неналоговым поступлениям – 83,0 тысячи тенге;
поступлениям от продажи основного капитала – 0,0 тысяч тенге;
поступлениям трансфертов – 24478,4 тысяч тенге;
2) затраты – 27637,4 тысяч тенге;
3) чистое бюджетное кредитование – 0,0 тысяч тенге, в том числе:
бюджетные кредиты – 0,0 тысяч тенге;
погашение бюджетных кредитов – 0,0 тысяч тенге;
4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0,0 тысяч тенге;
5) дефицит (профицит) бюджета – 0,0 тысяч тенге;
6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 0,0 тысяч тенге.
Сноска. Пункт 1 – в редакции решения маслихата Узункольского района Костанайской области от 12.12.2023 № 58 (вводится в действие с 01.01.2023).2. Учесть, что в бюджете села Бауманское предусмотрен объем субвенций, передаваемых из районного бюджета на 2023 год в сумме 21784,0 тысяч тенге.
3. Бюджетные изъятия из бюджета села Бауманское в районный бюджет не предусмотрены.
4. Учесть, что перечень бюджетных программ на очередной финансовый год в бюджете села Бауманское, не подлежащих секвестру не установлен.
5. Утвердить бюджет Ершовского сельского округа на 2023-2025 годы согласно приложениям 4, 5 и 6 соответственно, в том числе на 2023 год в следующих объемах:
1) доходы – 157164,8 тысячи тенге, в том числе по:
налоговым поступлениям – 18168,0 тысяч тенге;
неналоговым поступлениям – 0,0 тысяч тенге;
поступлениям от продажи основного капитала – 71,0 тысяча тенге;
поступлениям трансфертов – 138925,8 тысяч тенге;
2) затраты – 158645,8 тысяч тенге;
3) чистое бюджетное кредитование – 0,0 тысяч тенге, в том числе:
бюджетные кредиты – 0,0 тысяч тенге;
погашение бюджетных кредитов – 0,0 тысяч тенге;
4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0,0 тысяч тенге;
5) дефицит (профицит) бюджета – -1481,0 тысяча тенге;
6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 1481,0 тысяча тенге.
Сноска. Пункт 5 – в редакции решения маслихата Узункольского района Костанайской области от 12.12.2023 № 58 (вводится в действие с 01.01.2023).6. Учесть, что в бюджете Ершовского сельского округа предусмотрен объем субвенций, передаваемых из районного бюджета на 2023 год в сумме 6445,0 тысяч тенге.
7. Бюджетные изъятия из бюджета Ершовского сельского округа в районный бюджет не предусмотрены.
8. Учесть, что перечень бюджетных программ на очередной финансовый год в бюджете Ершовского сельского округа, не подлежащих секвестру не установлен.
9. Утвердить бюджет Кировского сельского округа на 2023-2025 годы согласно приложениям 7, 8 и 9 соответственно, в том числе на 2023 год в следующих объемах:
1) доходы – 27361,8 тысяча тенге, в том числе по:
налоговым поступлениям – 2009,0 тысяч тенге;
неналоговым поступлениям – 75,0 тысяч тенге;
поступлениям от продажи основного капитала – 0,0 тысяч тенге;
поступлениям трансфертов – 25277,8 тысяч тенге;
2) затраты – 27361,8 тысяча тенге;
3) чистое бюджетное кредитование – 0,0 тысяч тенге, в том числе:
бюджетные кредиты – 0,0 тысяч тенге;
погашение бюджетных кредитов – 0,0 тысяч тенге;
4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0,0 тысяч тенге;
5) дефицит (профицит) бюджета – 0,0 тысяч тенге;
6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 0,0 тысяч тенге.
Сноска. Пункт 9 – в редакции решения маслихата Узункольского района Костанайской области от 12.12.2023 № 58 (вводится в действие с 01.01.2023).10. Учесть, что в бюджете Кировского сельского округа предусмотрен объем субвенций, передаваемых из районного бюджета на 2023 год в сумме 22741,0 тысяч тенге.
11. Бюджетные изъятия из бюджета Кировского сельского округа в районный бюджет не предусмотрены.
12. Учесть, что перечень бюджетных программ на очередной финансовый год в бюджете Кировского сельского округа, не подлежащих секвестру не установлен.
13. Утвердить бюджет Новопокровского сельского округа на 2023-2025 годы согласно приложениям 10, 11 и 12 соответственно, в том числе на 2023 год в следующих объемах:
1) доходы – 126364,1 тысячи тенге, в том числе по:
налоговым поступлениям – 9042,0 тысячи тенге;
неналоговым поступлениям – 222,0 тысячи тенге;
поступлениям от продажи основного капитала – 342,0 тысячи тенге;
поступлениям трансфертов – 116758,1 тысяч тенге;
2) затраты – 127551,1 тысяча тенге;
3) чистое бюджетное кредитование – 0,0 тысяч тенге, в том числе:
бюджетные кредиты – 0,0 тысяч тенге;
погашение бюджетных кредитов – 0,0 тысяч тенге;
4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0,0 тысяч тенге;
5) дефицит (профицит) бюджета – -1187,0 тысяч тенге;
6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 1187,0 тысяч тенге.
Сноска. Пункт 13 – в редакции решения маслихата Узункольского района Костанайской области от 12.12.2023 № 58 (вводится в действие с 01.01.2023).14. Учесть, что в бюджете Новопокровского сельского округа предусмотрен объем субвенций, передаваемых из районного бюджета на 2023 год в сумме 21443,0 тысяча тенге.
15. Бюджетные изъятия из бюджета Новопокровского сельского округа в районный бюджет не предусмотрены.
16. Учесть, что перечень бюджетных программ на очередной финансовый год в бюджете Новопокровского сельского округа, не подлежащих секвестру не установлен.
17. Утвердить бюджет сельского округа Обаған на 2023-2025 годы согласно приложениям 13, 14 и 15 соответственно, в том числе на 2023 год в следующих объемах:
1) доходы – 116920,5 тысяч тенге, в том числе по:
налоговым поступлениям – 2439,0 тысяч тенге;
неналоговым поступлениям – 0,0 тысяч тенге;
поступлениям от продажи основного капитала – 0,0 тысяч тенге;
поступлениям трансфертов – 114481,5 тысяча тенге;
2) затраты – 116970,9 тысяч тенге;
3) чистое бюджетное кредитование – 0,0 тысяч тенге, в том числе:
бюджетные кредиты – 0,0 тысяч тенге;
погашение бюджетных кредитов – 0,0 тысяч тенге;
4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0,0 тысяч тенге;
5) дефицит (профицит) бюджета – -50,4 тысяч тенге;
6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 50,4 тысяч тенге.
Сноска. Пункт 17 – в редакции решения маслихата Узункольского района Костанайской области от 12.12.2023 № 58 (вводится в действие с 01.01.2023).18. Учесть, что в бюджете сельского округа Обаған предусмотрен объем субвенций, передаваемых из районного бюджета на 2023 год в сумме 22534,0 тысяч тенге.
19. Бюджетные изъятия из бюджета сельского округа Обаған в районный бюджет не предусмотрены.
20. Учесть, что перечень бюджетных программ на очередной финансовый год в бюджете сельского округа Обаған, не подлежащих секвестру не установлен.
21. Утвердить бюджет Пресногорьковского сельского округа на 2023-2025 годы согласно приложениям 16, 17 и 18 соответственно, в том числе на 2023 год в следующих объемах:
1) доходы – 51609,6 тысяч тенге, в том числе по:
налоговым поступлениям – 8615,0 тысяч тенге;
неналоговым поступлениям – 0,0 тысяч тенге;
поступлениям от продажи основного капитала – 0,0 тысяч тенге;
поступлениям трансфертов – 42994,6 тысячи тенге;
2) затраты – 51734,4 тысячи тенге;
3) чистое бюджетное кредитование – 0,0 тысяч тенге, в том числе:
бюджетные кредиты – 0,0 тысяч тенге;
погашение бюджетных кредитов – 0,0 тысяч тенге;
4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0,0 тысяч тенге;
5) дефицит (профицит) бюджета – -124,8 тысячи тенге;
6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 124,8 тысячи тенге.
Сноска. Пункт 21 – в редакции решения маслихата Узункольского района Костанайской области от 12.12.2023 № 58 (вводится в действие с 01.01.2023).22. Учесть, что в бюджете Пресногорьковского сельского округа предусмотрен объем субвенций, передаваемых из районного бюджета на 2023 год в сумме 31639,0 тысяч тенге.
23. Бюджетные изъятия из бюджета Пресногорьковского сельского округа в районный бюджет не предусмотрены.
24. Учесть, что перечень бюджетных программ на очередной финансовый год в бюджете Пресногорьковского сельского округа, не подлежащих секвестру не установлен.
25. Утвердить бюджет Ряжского сельского округа на 2023-2025 годы согласно приложениям 19, 20 и 21 соответственно, в том числе на 2023 год в следующих объемах:
1) доходы – 43257,4 тысячи тенге, в том числе по:
налоговым поступлениям – 4959,0 тысяч тенге;
неналоговым поступлениям – 0,0 тысяч тенге;
поступлениям от продажи основного капитала – 0,0 тысяч тенге;
поступлениям трансфертов – 38298,4 тысяч тенге;
2) затраты – 43257,4 тысяч тенге;
3) чистое бюджетное кредитование – 0,0 тысяч тенге, в том числе:
бюджетные кредиты – 0,0 тысяч тенге;
погашение бюджетных кредитов – 0,0 тысяч тенге;
4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0,0 тысяч тенге;
5) дефицит (профицит) бюджета – 0,0 тысяч тенге;
6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 0,0 тысяч тенге.
Сноска. Пункт 25 – в редакции решения маслихата Узункольского района Костанайской области от 12.12.2023 № 58 (вводится в действие с 01.01.2023).26. Учесть, что в бюджете Ряжского сельского округа предусмотрен объем субвенций, передаваемых из районного бюджета на 2023 год в сумме 24594,0 тысяч тенге.
27. Бюджетные изъятия из бюджета Ряжского сельского округа в районный бюджет не предусмотрены.
28. Учесть, что перечень бюджетных программ на очередной финансовый год в бюджете Ряжского сельского округа, не подлежащих секвестру не установлен.
29. Утвердить бюджет села Сатай на 2023-2025 годы согласно приложениям 22, 23 и 24 соответственно, в том числе на 2023 год в следующих объемах:
1) доходы – 299909,1 тысяч тенге, в том числе по:
налоговым поступлениям – 4566,0 тысяч тенге;
неналоговым поступлениям – 0,0 тысяч тенге;
поступлениям от продажи основного капитала – 1257,0 тысяч тенге;
поступлениям трансфертов – 294086,1 тысяч тенге;
2) затраты – 300742,1 тысячи тенге;
3) чистое бюджетное кредитование – 0,0 тысяч тенге, в том числе:
бюджетные кредиты – 0,0 тысяч тенге;
погашение бюджетных кредитов – 0,0 тысяч тенге;
4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0,0 тысяч тенге;
5) дефицит (профицит) бюджета – -833,0 тысячи тенге;
6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 833,0 тысяч тенге.
Сноска. Пункт 29 – в редакции решения маслихата Узункольского района Костанайской области от 12.12.2023 № 58 (вводится в действие с 01.01.2023).30. Учесть, что в бюджете села Сатай предусмотрен объем субвенций, передаваемых из районного бюджета на 2023 год в сумме 20527,0 тысяч тенге.
31. Бюджетные изъятия из бюджета села Сатай в районный бюджет не предусмотрены.
32. Учесть, что перечень бюджетных программ на очередной финансовый год в бюджете села Сатай, не подлежащих секвестру не установлен.
33. Утвердить бюджет села Троебратское на 2023-2025 годы согласно приложениям 25, 26 и 27 соответственно, в том числе на 2023 год в следующих объемах:
1) доходы – 42822,0 тысячи тенге, в том числе по:
налоговым поступлениям – 5496,0 тысяч тенге;
неналоговым поступлениям – 0,0 тысяч тенге;
поступлениям от продажи основного капитала – 0,0 тысяч тенге;
поступлениям трансфертов – 37326,0 тысяч тенге;
2) затраты – 44320,0 тысяч тенге;
3) чистое бюджетное кредитование – 0,0 тысяч тенге, в том числе:
бюджетные кредиты – 0,0 тысяч тенге;
погашение бюджетных кредитов – 0,0 тысяч тенге;
4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0,0 тысяч тенге;
5) дефицит (профицит) бюджета – -1498,0 тысяч тенге;
6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 1498,0 тысяч тенге.
Сноска. Пункт 33 – в редакции решения маслихата Узункольского района Костанайской области от 12.12.2023 № 58 (вводится в действие с 01.01.2023).34. Учесть, что в бюджете села Троебратское предусмотрен объем субвенций, передаваемых из районного бюджета на 2023 год в сумме 33224,0 тысяча тенге.
35. Бюджетные изъятия из бюджета села Троебратское в районный бюджет не предусмотрены.
36. Учесть, что перечень бюджетных программ на очередной финансовый год в бюджете села Троебратское, не подлежащих секвестру не установлен.
37. Утвердить бюджет Федоровского сельского округа на 2023-2025 годы согласно приложениям 28, 29 и 30 соответственно, в том числе на 2023 год в следующих объемах:
1) доходы – 252745,5 тысяч тенге, в том числе по:
налоговым поступлениям – 14771,0 тысяча тенге;
неналоговым поступлениям – 55,0 тысяч тенге;
поступлениям от продажи основного капитала – 0,0 тысяч тенге;
поступлениям трансфертов – 237919,5 тысяч тенге;
2) затраты – 254108,9 тысяч тенге;
3) чистое бюджетное кредитование – 0,0 тысяч тенге, в том числе:
бюджетные кредиты – 0,0 тысяч тенге;
погашение бюджетных кредитов – 0,0 тысяч тенге;
4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0,0 тысяч тенге;
5) дефицит (профицит) бюджета – -1363,4 тысячи тенге;
6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 1363,4 тысячи тенге.
Сноска. Пункт 37 – в редакции решения маслихата Узункольского района Костанайской области от 12.12.2023 № 58 (вводится в действие с 01.01.2023).38. Учесть, что в бюджете Федоровского сельского округа предусмотрен объем субвенций, передаваемых из районного бюджета на 2023 год в сумме 19549,0 тысячи тенге.
39. Бюджетные изъятия из бюджета Федоровского сельского округа в районный бюджет не предусмотрены.
40. Учесть, что перечень бюджетных программ на очередной финансовый год в бюджете Федоровского сельского округа, не подлежащих секвестру не установлен.
41. Утвердить бюджет Узункольского сельского округа на 2023-2025 годы согласно приложениям 31, 32 и 33 соответственно, в том числе на 2023 год в следующих объемах:
1) доходы – 442396,3 тысяч тенге, в том числе по:
налоговым поступлениям – 47578,0 тысяч тенге;
неналоговым поступлениям – 926,0 тысяч тенге;
поступлениям от продажи основного капитала – 0,0 тысяч тенге;
поступлениям трансфертов – 393892,3 тысячи тенге;
2) затраты – 442396,3 тысяч тенге;
3) чистое бюджетное кредитование – 0,0 тысяч тенге, в том числе:
бюджетные кредиты – 0,0 тысяч тенге;
погашение бюджетных кредитов – 0,0 тысяч тенге;
4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0,0 тысяч тенге;
5) дефицит (профицит) бюджета – 0,0 тысяч тенге;
6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 0,0 тысяч тенге.
Сноска. Пункт 41 – в редакции решения маслихата Узункольского района Костанайской области от 12.12.2023 № 58 (вводится в действие с 01.01.2023).42. Учесть, что в бюджете Узункольского сельского округа предусмотрен объем субвенций, передаваемых из районного бюджета на 2023 год в сумме 88128,0 тысяч тенге.
43. Бюджетные изъятия из бюджета Узункольского сельского округа в районный бюджет не предусмотрены.
44. Учесть, что перечень бюджетных программ на очередной финансовый год в бюджете Узункольского сельского округа, не подлежащих секвестру не установлен.
45. Настоящее решение вводится в действие с 1 января 2023 года.
Секретарь Узункольского районного маслихата | А. Бараншина |
СОГЛАСОВАНО
Руководитель государственного учреждения
"Отдел экономики и бюджетного
планирования Узункольского района"
_______________________ Б. Займулдынова
"29" декабря 2022 года
Приложение 1 | |
к решению маслихата | |
от "29" декабря 2022 года | |
№ 211 |
Бюджет села Бауманское на 2023 год
Сноска. Приложение 1 – в редакции решения маслихата Узункольского района Костанайской области от 12.12.2023 № 58 (вводится в действие с 01.01.2023).
Категория | Сумма, тысяч тенге | ||||
Класс | |||||
Подкласс | |||||
НАИМЕНОВАНИЕ | |||||
I. Доходы | 27637,4 | ||||
1 | Налоговые поступления | 3076,0 | |||
01 | Подоходный налог | 1126,0 | |||
2 | Индивидуальный подоходный налог | 1126,0 | |||
04 | Налоги на собственность | 1910,0 | |||
1 | Налоги на имущество | 80,0 | |||
3 | Земельный налог | 10,0 | |||
4 | Налог на транспортные средства | 720,0 | |||
5 | Единый земельный налог | 1100,0 | |||
05 | Внутренние налоги на товары, работы и услуги | 40,0 | |||
3 | Поступления за использование природных и других ресурсов | 40,0 | |||
2 | Неналоговые поступления | 83,0 | |||
01 | Доходы от государственной собственности | 83,0 | |||
5 | Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности | 83,0 | |||
4 | Поступления трансфертов | 24478,4 | |||
02 | Трансферты из вышестоящих органов государственного управления | 24478,4 | |||
3 | Трансферты из районного (города областного значения) бюджета | 24478,4 | |||
Функциональная группа | Сумма, тысяч тенге | ||||
Функциональная подгруппа | |||||
Администратор бюджетных программ | |||||
Программа | |||||
НАИМЕНОВАНИЕ | |||||
II. Затраты | 27637,4 | ||||
01 | Государственные услуги общего характера | 25114,7 | |||
1 | Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления | 25114,7 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 25114,7 | |||
001 | Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 24692,0 | |||
022 | Капитальные расходы государственного органа | 422,7 | |||
07 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 1821,7 | |||
3 | Благоустройство населенных пунктов | 1821,7 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 1821,7 | |||
008 | Освещение улиц в населенных пунктах | 1251,0 | |||
011 | Благоустройство и озеленение населенных пунктов | 570,7 | |||
12 | Транспорт и коммуникации | 701,0 | |||
1 | Автомобильный транспорт | 701,0 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 701,0 | |||
013 | Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах | 701,0 | |||
III. Чистое бюджетное кредитование | 0,0 | ||||
IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами | 0,0 | ||||
V. Дефицит (профицит) бюджета | 0,0 | ||||
VI. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета | 0,0 |
Приложение 2 | |
к решению маслихата | |
от "29" декабря 2022 года | |
№ 211 |
Бюджет села Бауманское на 2024 год
Категория | Сумма, тысяч тенге | ||||
Класс | |||||
Подкласс | |||||
НАИМЕНОВАНИЕ | |||||
I. Доходы | 27383,0 | ||||
1 | Налоговые поступления | 2152,0 | |||
01 | Подоходный налог | 151,0 | |||
2 | Индивидуальный подоходный налог | 151,0 | |||
04 | Налоги на собственность | 1961,0 | |||
1 | Налоги на имущество | 80,0 | |||
3 | Земельный налог | 10,0 | |||
4 | Налог на транспортные средства | 771,0 | |||
5 | Единый земельный налог | 1100,0 | |||
05 | Внутренние налоги на товары, работы и услуги | 40,0 | |||
3 | Поступления за использование природных и других ресурсов | 40,0 | |||
2 | Неналоговые поступления | 83,0 | |||
01 | Доходы от государственной собственности | 83,0 | |||
5 | Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности | 83,0 | |||
4 | Поступления трансфертов | 25148,0 | |||
02 | Трансферты из вышестоящих органов государственного управления | 25148,0 | |||
3 | Трансферты из районного (города областного значения) бюджета | 25148,0 | |||
Функциональная группа | Сумма, тысяч тенге | ||||
Функциональная подгруппа | |||||
Администратор бюджетных программ | |||||
Программа | |||||
НАИМЕНОВАНИЕ | |||||
II. Затраты | 27383,0 | ||||
01 | Государственные услуги общего характера | 25465,0 | |||
1 | Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления | 25465,0 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 25465,0 | |||
001 | Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 25465,0 | |||
07 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 1182,0 | |||
3 | Благоустройство населенных пунктов | 1182,0 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 1182,0 | |||
008 | Освещение улиц в населенных пунктах | 844,0 | |||
011 | Благоустройство и озеленение населенных пунктов | 338,0 | |||
12 | Транспорт и коммуникации | 736,0 | |||
1 | Автомобильный транспорт | 736,0 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 736,0 | |||
013 | Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах | 736,0 | |||
III. Чистое бюджетное кредитование | 0,0 | ||||
IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами | 0,0 | ||||
V. Дефицит (профицит) бюджета | 0,0 | ||||
VI. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета | 0,0 |
Приложение 3 | |
к решению маслихата | |
от "29" декабря 2022 года | |
№ 211 |
Бюджет села Бауманское на 2025 год
Категория | Сумма, тысяч тенге | ||||
Класс | |||||
Подкласс | |||||
НАИМЕНОВАНИЕ | |||||
I. Доходы | 29280,0 | ||||
1 | Налоговые поступления | 2210,0 | |||
01 | Подоходный налог | 156,0 | |||
2 | Индивидуальный подоходный налог | 156,0 | |||
04 | Налоги на собственность | 2014,0 | |||
1 | Налоги на имущество | 80,0 | |||
3 | Земельный налог | 10,0 | |||
4 | Налог на транспортные средства | 824,0 | |||
5 | Единый земельный налог | 1100,0 | |||
05 | Внутренние налоги на товары, работы и услуги | 40,0 | |||
3 | Поступления за использование природных и других ресурсов | 40,0 | |||
2 | Неналоговые поступления | 83,0 | |||
01 | Доходы от государственной собственности | 83,0 | |||
5 | Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности | 83,0 | |||
4 | Поступления трансфертов | 26987,0 | |||
02 | Трансферты из вышестоящих органов государственного управления | 26987,0 | |||
3 | Трансферты из районного (города областного значения) бюджета | 26987,0 | |||
Функциональная группа | Сумма, тысяч тенге | ||||
Функциональная подгруппа | |||||
Администратор бюджетных программ | |||||
Программа | |||||
НАИМЕНОВАНИЕ | |||||
II. Затраты | 29280,0 | ||||
01 | Государственные услуги общего характера | 27286,0 | |||
1 | Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления | 27286,0 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 27286,0 | |||
001 | Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 27286,0 | |||
07 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 1229,0 | |||
3 | Благоустройство населенных пунктов | 1229,0 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 1229,0 | |||
008 | Освещение улиц в населенных пунктах | 877,0 | |||
011 | Благоустройство и озеленение населенных пунктов | 352,0 | |||
12 | Транспорт и коммуникации | 765,0 | |||
1 | Автомобильный транспорт | 765,0 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 765,0 | |||
013 | Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах | 765,0 | |||
III. Чистое бюджетное кредитование | 0,0 | ||||
IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами | 0,0 | ||||
V. Дефицит (профицит) бюджета | 0,0 | ||||
VI. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета | 0,0 |
Приложение 4 | |
к решению маслихата | |
от "29" декабря 2022 года | |
№ 211 |
Бюджет Ершовского сельского округа на 2023 год
Сноска. Приложение 4 – в редакции решения маслихата Узункольского района Костанайской области от 12.12.2023 № 58 (вводится в действие с 01.01.2023).
Категория | Сумма, тысяч тенге | ||||
Класс | |||||
Подкласс | |||||
НАИМЕНОВАНИЕ | |||||
I. Доходы | 157164,8 | ||||
1 | Налоговые поступления | 18168,0 | |||
01 | Подоходный налог | 4495,0 | |||
2 | Индивидуальный подоходный налог | 4495,0 | |||
04 | Налоги на собственность | 13157,0 | |||
1 | Налоги на имущество | 243,0 | |||
3 | Земельный налог | 119,0 | |||
4 | Налог на транспортные средства | 3782,0 | |||
5 | Единый земельный налог | 9013,0 | |||
05 | Внутренние налоги на товары, работы и услуги | 516,0 | |||
3 | Поступления за использование природных и других ресурсов | 516,0 | |||
3 | Поступления от продажи основного капитала | 71,0 | |||
03 | Продажа земли и нематериальных активов | 71,0 | |||
2 | Продажа нематериальных активов | 71,0 | |||
4 | Поступления трансфертов | 138925,8 | |||
02 | Трансферты из вышестоящих органов государственного управления | 138925,8 | |||
3 | Трансферты из районного (города областного значения) бюджета | 138925,8 | |||
Функциональная группа | Сумма, тысяч тенге | ||||
Функциональная подгруппа | |||||
Администратор бюджетных программ | |||||
Программа | |||||
НАИМЕНОВАНИЕ | |||||
II. Затраты | 158645,8 | ||||
01 | Государственные услуги общего характера | 24408,9 | |||
1 | Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления | 24408,9 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 24408,9 | |||
001 | Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 24071,1 | |||
022 | Капитальные расходы государственного органа | 337,8 | |||
07 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 12552,4 | |||
3 | Благоустройство населенных пунктов | 12552,4 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 12552,4 | |||
008 | Освещение улиц в населенных пунктах | 9899,8 | |||
011 | Благоустройство и озеленение населенных пунктов | 2652,6 | |||
12 | Транспорт и коммуникации | 3101,0 | |||
1 | Автомобильный транспорт | 3101,0 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 3101,0 | |||
013 | Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах | 3101,0 | |||
13 | Прочие | 118583,5 | |||
9 | Прочие | 118583,5 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 118583,5 | |||
057 | Реализация мероприятий по социальной и инженрной инфраструктуре в сельских населенных пунктах в рамках проекта "Ауыл-Ел бесігі" | 118583,5 | |||
III. Чистое бюджетное кредитование | 0,0 | ||||
IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами | 0,0 | ||||
V. Дефицит (профицит) бюджета | -1481,0 | ||||
VI. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета | 1481,0 |
Приложение 5 | |
к решению маслихата | |
от "29" декабря 2022 года | |
№ 211 |
Бюджет Ершовского сельского округа на 2024 год
Категория | Сумма, тысяч тенге | ||||
Класс | |||||
Подкласс | |||||
НАИМЕНОВАНИЕ | |||||
I. Доходы | 31660,0 | ||||
1 | Налоговые поступления | 22630,0 | |||
01 | Подоходный налог | 1358,0 | |||
2 | Индивидуальный подоходный налог | 1358,0 | |||
04 | Налоги на собственность | 20572,0 | |||
1 | Налоги на имущество | 248,0 | |||
3 | Земельный налог | 215,0 | |||
4 | Налог на транспортные средства | 5109,0 | |||
5 | Единый земельный налог | 15000,0 | |||
05 | Внутренние налоги на товары, работы и услуги | 700,0 | |||
3 | Поступления за использование природных и других ресурсов | 700,0 | |||
4 | Поступления трансфертов | 9030,0 | |||
02 | Трансферты из вышестоящих органов государственного управления | 9030,0 | |||
3 | Трансферты из районного (города областного значения) бюджета | 9030,0 | |||
Функциональная группа | Сумма, тысяч тенге | ||||
Функциональная подгруппа | |||||
Администратор бюджетных программ | |||||
Программа | |||||
НАИМЕНОВАНИЕ | |||||
II. Затраты | 31660,0 | ||||
01 | Государственные услуги общего характера | 27071,0 | |||
1 | Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления | 27071,0 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 27071,0 | |||
001 | Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 27071,0 | |||
07 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 2748,0 | |||
3 | Благоустройство населенных пунктов | 2748,0 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 2748,0 | |||
008 | Освещение улиц в населенных пунктах | 1922,0 | |||
011 | Благоустройство и озеленение населенных пунктов | 826,0 | |||
12 | Транспорт и коммуникации | 1841,0 | |||
1 | Автомобильный транспорт | 1841,0 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 1841,0 | |||
013 | Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах | 1841,0 | |||
III. Чистое бюджетное кредитование | 0,0 | ||||
IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами | 0,0 | ||||
V. Дефицит (профицит) бюджета | 0,0 | ||||
VI. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета | 0,0 |
Приложение 6 | |
к решению маслихата | |
от "29" декабря 2022 года | |
№ 211 |
Бюджет Ершовского сельского округа на 2025 год
Категория | Сумма, тысяч тенге | ||||
Класс | |||||
Подкласс | |||||
НАИМЕНОВАНИЕ | |||||
I. Доходы | 163963,0 | ||||
1 | Налоговые поступления | 23036,0 | |||
01 | Подоходный налог | 1406,0 | |||
2 | Индивидуальный подоходный налог | 1406,0 | |||
04 | Налоги на собственность | 20930,0 | |||
1 | Налоги на имущество | 248,0 | |||
3 | Земельный налог | 215,0 | |||
4 | Налог на транспортные средства | 5467,0 | |||
5 | Единый земельный налог | 15000,0 | |||
05 | Внутренние налоги на товары, работы и услуги | 700,0 | |||
3 | Поступления за использование природных и других ресурсов | 700,0 | |||
4 | Поступления трансфертов | 140927,0 | |||
02 | Трансферты из вышестоящих органов государственного управления | 140927,0 | |||
3 | Трансферты из районного (города областного значения) бюджета | 140927,0 | |||
Функциональная группа | Сумма, тысяч тенге | ||||
Функциональная подгруппа | |||||
Администратор бюджетных программ | |||||
Программа | |||||
НАИМЕНОВАНИЕ | |||||
II. Затраты | 163963,0 | ||||
01 | Государственные услуги общего характера | 28190,0 | |||
1 | Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления | 28190,0 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 28190,0 | |||
001 | Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 28190,0 | |||
07 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 2858,0 | |||
3 | Благоустройство населенных пунктов | 2858,0 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 2858,0 | |||
008 | Освещение улиц в населенных пунктах | 1999,0 | |||
011 | Благоустройство и озеленение населенных пунктов | 859,0 | |||
12 | Транспорт и коммуникации | 1915,0 | |||
1 | Автомобильный транспорт | 1915,0 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 1915,0 | |||
013 | Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах | 1915,0 | |||
13 | Прочие | 131000,0 | |||
9 | Прочие | 131000,0 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 131000,0 | |||
057 | Реализация мероприятий по социальной и инженрной инфраструктуре в сельских населенных пунктах в рамках проекта "Ауыл-Ел бесігі" | 131000,0 | |||
III. Чистое бюджетное кредитование | 0,0 | ||||
IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами | 0,0 | ||||
V. Дефицит (профицит) бюджета | 0,0 | ||||
VI. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета | 0,0 |
Приложение 7 | |
к решению маслихата | |
от "29" декабря 2022 года | |
№ 211 |
Бюджет Кировского сельского округа на 2023 год
Сноска. Приложение 7 – в редакции решения маслихата Узункольского района Костанайской области от 12.12.2023 № 58 (вводится в действие с 01.01.2023).
Категория | Сумма, тысяч тенге | ||||
Класс | |||||
Подкласс | |||||
НАИМЕНОВАНИЕ | |||||
I. Доходы | 27361,8 | ||||
1 | Налоговые поступления | 2009,0 | |||
01 | Подоходный налог | 268,0 | |||
2 | Индивидуальный подоходный налог | 268,0 | |||
04 | Налоги на собственность | 1506,5 | |||
1 | Налоги на имущество | 73,0 | |||
3 | Земельный налог | 14,0 | |||
4 | Налог на транспортные средства | 789,0 | |||
5 | Единый земельный налог | 630,5 | |||
05 | Внутренние налоги на товары, работы и услуги | 234,5 | |||
3 | Поступления за использование природных и других ресурсов | 234,5 | |||
2 | Неналоговые поступления | 75,0 | |||
01 | Доходы от государственной собственности | 75,0 | |||
5 | Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности | 75,0 | |||
4 | Поступления трансфертов | 25277,8 | |||
02 | Трансферты из вышестоящих органов государственного управления | 25277,8 | |||
3 | Трансферты из районного (города областного значения) бюджета | 25277,8 | |||
Функциональная группа | Сумма, тысяч тенге | ||||
Функциональная подгруппа | |||||
Администратор бюджетных программ | |||||
Программа | |||||
НАИМЕНОВАНИЕ | |||||
II. Затраты | 27361,8 | ||||
01 | Государственные услуги общего характера | 25106,1 | |||
1 | Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления | 25106,1 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 25106,1 | |||
001 | Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 24658,0 | |||
022 | Капитальные расходы государственного органа | 448,1 | |||
07 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 1377,7 | |||
3 | Благоустройство населенных пунктов | 1377,7 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 1377,7 | |||
008 | Освещение улиц в населенных пунктах | 937,0 | |||
011 | Благоустройство и озеленение населенных пунктов | 440,7 | |||
12 | Транспорт и коммуникации | 878,0 | |||
1 | Автомобильный транспорт | 878,0 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 878,0 | |||
013 | Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах | 878,0 | |||
III. Чистое бюджетное кредитование | 0,0 | ||||
IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами | 0,0 | ||||
V. Дефицит (профицит) бюджета | 0,0 | ||||
VI. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета | 0,0 |
Приложение 8 | |
к решению маслихата | |
от "29" декабря 2022 года | |
№ 211 |
Бюджет Кировского сельского округа на 2024 год
Категория | Сумма, тысяч тенге | ||||
Класс | |||||
Подкласс | |||||
НАИМЕНОВАНИЕ | |||||
I. Доходы | 28389,0 | ||||
1 | Налоговые поступления | 2090,0 | |||
01 | Подоходный налог | 146,0 | |||
2 | Индивидуальный подоходный налог | 146,0 | |||
04 | Налоги на собственность | 1909,0 | |||
1 | Налоги на имущество | 115,0 | |||
3 | Земельный налог | 26,0 | |||
4 | Налог на транспортные средства | 998,0 | |||
5 | Единый земельный налог | 770,0 | |||
05 | Внутренние налоги на товары, работы и услуги | 35,0 | |||
3 | Поступления за использование природных и других ресурсов | 35,0 | |||
2 | Неналоговые поступления | 65,0 | |||
01 | Доходы от государственной собственности | 65,0 | |||
5 | Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности | 65,0 | |||
4 | Поступления трансфертов | 26234,0 | |||
02 | Трансферты из вышестоящих органов государственного управления | 26234,0 | |||
3 | Трансферты из районного (города областного значения) бюджета | 26234,0 | |||
Функциональная группа | Сумма, тысяч тенге | ||||
Функциональная подгруппа | |||||
Администратор бюджетных программ | |||||
Программа | |||||
НАИМЕНОВАНИЕ | |||||
II. Затраты | 28389,0 | ||||
01 | Государственные услуги общего характера | 26182,0 | |||
1 | Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления | 26182,0 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 26182,0 | |||
001 | Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 26182,0 | |||
07 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 1287,0 | |||
3 | Благоустройство населенных пунктов | 1287,0 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 1287,0 | |||
008 | Освещение улиц в населенных пунктах | 984,0 | |||
011 | Благоустройство и озеленение населенных пунктов | 303,0 | |||
12 | Транспорт и коммуникации | 920,0 | |||
1 | Автомобильный транспорт | 920,0 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 920,0 | |||
013 | Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах | 920,0 | |||
III. Чистое бюджетное кредитование | 0,0 | ||||
IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами | 0,0 | ||||
V. Дефицит (профицит) бюджета | 0,0 | ||||
VI. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета | 0,0 |
Приложение 9 | |
к решению маслихата | |
от "29" декабря 2022 года | |
№ 211 |
Бюджет Кировского сельского округа на 2025 год
Категория | Сумма, тысяч тенге | ||||
Класс | |||||
Подкласс | |||||
НАИМЕНОВАНИЕ | |||||
I. Доходы | 30441,0 | ||||
1 | Налоговые поступления | 2165,0 | |||
01 | Подоходный налог | 151,0 | |||
2 | Индивидуальный подоходный налог | 151,0 | |||
04 | Налоги на собственность | 1979,0 | |||
1 | Налоги на имущество | 115,0 | |||
3 | Земельный налог | 26,0 | |||
4 | Налог на транспортные средства | 1068,0 | |||
5 | Единый земельный налог | 770,0 | |||
05 | Внутренние налоги на товары, работы и услуги | 35,0 | |||
3 | Поступления за использование природных и других ресурсов | 35,0 | |||
2 | Неналоговые поступления | 65,0 | |||
01 | Доходы от государственной собственности | 65,0 | |||
5 | Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности | 65,0 | |||
4 | Поступления трансфертов | 28211,0 | |||
02 | Трансферты из вышестоящих органов государственного управления | 28211,0 | |||
3 | Трансферты из районного (города областного значения) бюджета | 28211,0 | |||
Функциональная группа | Сумма, тысяч тенге | ||||
Функциональная подгруппа | |||||
Администратор бюджетных программ | |||||
Программа | |||||
НАИМЕНОВАНИЕ | |||||
II. Затраты | 30441,0 | ||||
01 | Государственные услуги общего характера | 28145,0 | |||
1 | Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления | 28145,0 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 28145,0 | |||
001 | Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 28145,0 | |||
07 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 1339,0 | |||
3 | Благоустройство населенных пунктов | 1339,0 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 1339,0 | |||
008 | Освещение улиц в населенных пунктах | 1024,0 | |||
011 | Благоустройство и озеленение населенных пунктов | 315,0 | |||
12 | Транспорт и коммуникации | 957,0 | |||
1 | Автомобильный транспорт | 957,0 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 957,0 | |||
013 | Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах | 957,0 | |||
III. Чистое бюджетное кредитование | 0,0 | ||||
IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами | 0,0 | ||||
V. Дефицит (профицит) бюджета | 0,0 | ||||
VI. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета | 0,0 |
Приложение 10 | |
к решению маслихата | |
от "29" декабря 2022 года | |
№ 211 |
Бюджет Новопокровского сельского округа на 2023 год
Сноска. Приложение 10 – в редакции решения маслихата Узункольского района Костанайской области от 12.12.2023 № 58 (вводится в действие с 01.01.2023).
Категория | Сумма, тысяч тенге | ||||
Класс | |||||
Подкласс | |||||
НАИМЕНОВАНИЕ | |||||
I. Доходы | 126364,1 | ||||
1 | Налоговые поступления | 9042,0 | |||
01 | Подоходный налог | 1839,0 | |||
2 | Индивидуальный подоходный налог | 1839,0 | |||
04 | Налоги на собственность | 7101,0 | |||
1 | Налоги на имущество | 202,0 | |||
3 | Земельный налог | 34,0 | |||
4 | Налог на транспортные средства | 4038,0 | |||
5 | Единый земельный налог | 2827,0 | |||
05 | Внутренние налоги на товары, работы и услуги | 102,0 | |||
3 | Поступления за использование природных и других ресурсов | 102,0 | |||
2 | Неналоговые поступления | 222,0 | |||
01 | Доходы от государственной собственности | 222,0 | |||
5 | Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности | 222,0 | |||
3 | Поступления от продажи основного капитала | 342,0 | |||
01 | Продажа государственного имущества, закрепленного за государственными учреждениями | 342,0 | |||
1 | Продажа государственного имущества, закрепленного за государственными учреждениями | 342,0 | |||
4 | Поступления трансфертов | 116758,1 | |||
02 | Трансферты из вышестоящих органов государственного управления | 116758,1 | |||
3 | Трансферты из районного (города областного значения) бюджета | 116758,1 | |||
Функциональная группа | Сумма, тысяч тенге | ||||
Функциональная подгруппа | |||||
Администратор бюджетных программ | |||||
Программа | |||||
НАИМЕНОВАНИЕ | |||||
II. Затраты | 127551,1 | ||||
01 | Государственные услуги общего характера | 29567,0 | |||
1 | Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления | 29567,0 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 29567,0 | |||
001 | Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 29249,3 | |||
022 | Капитальные расходы государственного органа | 317,7 | |||
07 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 3016,4 | |||
3 | Благоустройство населенных пунктов | 3016,4 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 3016,4 | |||
008 | Освещение улиц в населенных пунктах | 2171,0 | |||
011 | Благоустройство и озеленение населенных пунктов | 845,4 | |||
12 | Транспорт и коммуникации | 94967,7 | |||
1 | Автомобильный транспорт | 94967,7 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 94967,7 | |||
013 | Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах | 1753,0 | |||
045 | Капитальный и средний ремонт автомобильных дорог районного значения и улиц населенных пунктов | 93214,7 | |||
III. Чистое бюджетное кредитование | 0,0 | ||||
IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами | 0,0 | ||||
V. Дефицит (профицит) бюджета | -1187,0 | ||||
VI. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета | 1187,0 |
Приложение 11 | |
к решению маслихата | |
от "29" декабря 2022 года | |
№ 211 |
Бюджет Новопокровского сельского округа на 2024 год
Категория | Сумма, тысяч тенге | ||||
Класс | |||||
Подкласс | |||||
НАИМЕНОВАНИЕ | |||||
I. Доходы | 36079,0 | ||||
1 | Налоговые поступления | 11116,0 | |||
01 | Подоходный налог | 1567,0 | |||
2 | Индивидуальный подоходный налог | 1567,0 | |||
04 | Налоги на собственность | 9549,0 | |||
1 | Налоги на имущество | 319,0 | |||
3 | Земельный налог | 47,0 | |||
4 | Налог на транспортные средства | 4643,0 | |||
5 | Единый земельный налог | 4540,0 | |||
2 | Неналоговые поступления | 49,0 | |||
01 | Доходы от государственной собственности | 49,0 | |||
5 | Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности | 49,0 | |||
4 | Поступления трансфертов | 24914,0 | |||
02 | Трансферты из вышестоящих органов государственного управления | 24914,0 | |||
3 | Трансферты из районного (города областного значения) бюджета | 24914,0 | |||
Функциональная группа | Сумма, тысяч тенге | ||||
Функциональная подгруппа | |||||
Администратор бюджетных программ | |||||
Программа | |||||
НАИМЕНОВАНИЕ | |||||
II. Затраты | 36079,0 | ||||
01 | Государственные услуги общего характера | 30825,0 | |||
1 | Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления | 30825,0 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 30825,0 | |||
001 | Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 30825,0 | |||
07 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 3413,0 | |||
3 | Благоустройство населенных пунктов | 3413,0 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 3413,0 | |||
008 | Освещение улиц в населенных пунктах | 2672,0 | |||
011 | Благоустройство и озеленение населенных пунктов | 741,0 | |||
12 | Транспорт и коммуникации | 1841,0 | |||
1 | Автомобильный транспорт | 1841,0 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 1841,0 | |||
013 | Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах | 1841,0 | |||
III. Чистое бюджетное кредитование | 0,0 | ||||
IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами | 0,0 | ||||
V. Дефицит (профицит) бюджета | 0,0 | ||||
VI. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета | 0,0 |
Приложение 12 | |
к решению маслихата | |
от "29" декабря 2022 года | |
№ 211 |
Бюджет Новопокровского сельского округа на 2025 год
Категория | Сумма, тысяч тенге | ||||
Класс | |||||
Подкласс | |||||
НАИМЕНОВАНИЕ | |||||
I. Доходы | 118057,0 | ||||
1 | Налоговые поступления | 11496,0 | |||
01 | Подоходный налог | 1622,0 | |||
2 | Индивидуальный подоходный налог | 1622,0 | |||
04 | Налоги на собственность | 9874,0 | |||
1 | Налоги на имущество | 319,0 | |||
3 | Земельный налог | 47,0 | |||
4 | Налог на транспортные средства | 4968,0 | |||
5 | Единый земельный налог | 4540,0 | |||
2 | Неналоговые поступления | 49,0 | |||
01 | Доходы от государственной собственности | 49,0 | |||
5 | Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности | 49,0 | |||
4 | Поступления трансфертов | 106512,0 | |||
02 | Трансферты из вышестоящих органов государственного управления | 106512,0 | |||
3 | Трансферты из районного (города областного значения) бюджета | 106512,0 | |||
Функциональная группа | Сумма, тысяч тенге | ||||
Функциональная подгруппа | |||||
Администратор бюджетных программ | |||||
Программа | |||||
НАИМЕНОВАНИЕ | |||||
II. Затраты | 118057,0 | ||||
01 | Государственные услуги общего характера | 32592,0 | |||
1 | Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления | 32592,0 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 32592,0 | |||
001 | Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 32592,0 | |||
07 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 3550,0 | |||
3 | Благоустройство населенных пунктов | 3550,0 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 3550,0 | |||
008 | Освещение улиц в населенных пунктах | 2779,0 | |||
011 | Благоустройство и озеленение населенных пунктов | 771,0 | |||
12 | Транспорт и коммуникации | 1915,0 | |||
1 | Автомобильный транспорт | 1915,0 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 1915,0 | |||
013 | Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах | 1915,0 | |||
13 | Прочие | 80000,0 | |||
9 | Прочие | 80000,0 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 80000,0 | |||
057 | Реализация мероприятий по социальной и инженрной инфраструктуре в сельских населенных пунктах в рамках проекта "Ауыл-Ел бесігі" | 80000,0 | |||
III. Чистое бюджетное кредитование | 0,0 | ||||
IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами | 0,0 | ||||
V. Дефицит (профицит) бюджета | 0,0 | ||||
VI. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета | 0,0 |
Приложение 13 | |
к решению маслихата | |
от "29" декабря 2022 года | |
№ 211 |
Бюджет сельского округа Обаған на 2023 год
Сноска. Приложение 13 – в редакции решения маслихата Узункольского района Костанайской области от 12.12.2023 № 58 (вводится в действие с 01.01.2023).
Категория | Сумма, тысяч тенге | ||||
Класс | |||||
Подкласс | |||||
НАИМЕНОВАНИЕ | |||||
I. Доходы | 116920,5 | ||||
1 | Налоговые поступления | 2439,0 | |||
01 | Подоходный налог | 494,0 | |||
2 | Индивидуальный подоходный налог | 494,0 | |||
04 | Налоги на собственность | 1938,0 | |||
1 | Налоги на имущество | 161,0 | |||
3 | Земельный налог | 4,0 | |||
4 | Налог на транспортные средства | 906,0 | |||
5 | Единый земельный налог | 867,0 | |||
05 | Внутренние налоги на товары, работы и услуги | 7,0 | |||
3 | Поступления за использование природных и других ресурсов | 7,0 | |||
4 | Поступления трансфертов | 114481,5 | |||
02 | Трансферты из вышестоящих органов государственного управления | 114481,5 | |||
3 | Трансферты из районного (города областного значения) бюджета | 114481,5 | |||
Функциональная группа | Сумма, тысяч тенге | ||||
Функциональная подгруппа | |||||
Администратор бюджетных программ | |||||
Программа | |||||
НАИМЕНОВАНИЕ | |||||
II. Затраты | 116970,9 | ||||
01 | Государственные услуги общего характера | 24748,5 | |||
1 | Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления | 24748,5 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 24748,5 | |||
001 | Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 24366,5 | |||
022 | Капитальные расходы государственного органа | 382,0 | |||
07 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 6768,5 | |||
3 | Благоустройство населенных пунктов | 6768,5 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 6768,5 | |||
008 | Освещение улиц в населенных пунктах | 6086,0 | |||
011 | Благоустройство и озеленение населенных пунктов | 682,5 | |||
12 | Транспорт и коммуникации | 85453,9 | |||
1 | Автомобильный транспорт | 85453,9 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 714,0 | |||
013 | Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах | 714,0 | |||
045 | Капитальный и средний ремонт автомобильных дорог районного значения и улиц населенных пунктов | 84739,9 | |||
III. Чистое бюджетное кредитование | 0,0 | ||||
IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами | 0,0 | ||||
V. Дефицит (профицит) бюджета | -50,4 | ||||
VI. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета | 50,4 |
Приложение 14 | |
к решению маслихата | |
от "29" декабря 2022 года | |
№ 211 |
Бюджет сельского округа Обаған на 2024 год
Категория | Сумма, тысяч тенге | ||||
Класс | |||||
Подкласс | |||||
НАИМЕНОВАНИЕ | |||||
I. Доходы | 28598,0 | ||||
1 | Налоговые поступления | 2530,0 | |||
01 | Подоходный налог | 575,0 | |||
2 | Индивидуальный подоходный налог | 575,0 | |||
04 | Налоги на собственность | 1948,0 | |||
1 | Налоги на имущество | 179,0 | |||
3 | Земельный налог | 4,0 | |||
4 | Налог на транспортные средства | 1010,0 | |||
5 | Единый земельный налог | 755,0 | |||
05 | Внутренние налоги на товары, работы и услуги | 7,0 | |||
3 | Поступления за использование природных и других ресурсов | 7,0 | |||
4 | Поступления трансфертов | 26068,0 | |||
02 | Трансферты из вышестоящих органов государственного управления | 26068,0 | |||
3 | Трансферты из районного (города областного значения) бюджета | 26068,0 | |||
Функциональная группа | Сумма, тысяч тенге | ||||
Функциональная подгруппа | |||||
Администратор бюджетных программ | |||||
Программа | |||||
НАИМЕНОВАНИЕ | |||||
II. Затраты | 28598,0 | ||||
01 | Государственные услуги общего характера | 25775,0 | |||
1 | Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления | 25775,0 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 25775,0 | |||
001 | Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 25775,0 | |||
07 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 1811,0 | |||
3 | Благоустройство населенных пунктов | 1811,0 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 1811,0 | |||
008 | Освещение улиц в населенных пунктах | 1312,0 | |||
011 | Благоустройство и озеленение населенных пунктов | 499,0 | |||
12 | Транспорт и коммуникации | 1012,0 | |||
1 | Автомобильный транспорт | 1012,0 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 1012,0 | |||
013 | Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах | 1012,0 | |||
III. Чистое бюджетное кредитование | 0,0 | ||||
IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами | 0,0 | ||||
V. Дефицит (профицит) бюджета | 0,0 | ||||
VI. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета | 0,0 |
Приложение 15 | |
к решению маслихата | |
от "29" декабря 2022 года | |
№ 211 |
Бюджет сельского округа Обаған на 2025 год
Категория | Сумма, тысяч тенге | ||||
Класс | |||||
Подкласс | |||||
НАИМЕНОВАНИЕ | |||||
I. Доходы | 30546,0 | ||||
1 | Налоговые поступления | 2620,0 | |||
01 | Подоходный налог | 595,0 | |||
2 | Индивидуальный подоходный налог | 595,0 | |||
04 | Налоги на собственность | 2018,0 | |||
1 | Налоги на имущество | 179,0 | |||
3 | Земельный налог | 4,0 | |||
4 | Налог на транспортные средства | 1080,0 | |||
5 | Единый земельный налог | 755,0 | |||
05 | Внутренние налоги на товары, работы и услуги | 7,0 | |||
3 | Поступления за использование природных и других ресурсов | 7,0 | |||
4 | Поступления трансфертов | 27926,0 | |||
02 | Трансферты из вышестоящих органов государственного управления | 27926,0 | |||
3 | Трансферты из районного (города областного значения) бюджета | 27926,0 | |||
Функциональная группа | Сумма, тысяч тенге | ||||
Функциональная подгруппа | |||||
Администратор бюджетных программ | |||||
Программа | |||||
НАИМЕНОВАНИЕ | |||||
II. Затраты | 30546,0 | ||||
01 | Государственные услуги общего характера | 27610,0 | |||
1 | Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления | 27610,0 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 27610,0 | |||
001 | Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 27610,0 | |||
07 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 1884,0 | |||
3 | Благоустройство населенных пунктов | 1884,0 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 1884,0 | |||
008 | Освещение улиц в населенных пунктах | 1365,0 | |||
011 | Благоустройство и озеленение населенных пунктов | 519,0 | |||
12 | Транспорт и коммуникации | 1052,0 | |||
1 | Автомобильный транспорт | 1052,0 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 1052,0 | |||
013 | Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах | 1052,0 | |||
III. Чистое бюджетное кредитование | 0,0 | ||||
IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами | 0,0 | ||||
V. Дефицит (профицит) бюджета | 0,0 | ||||
VI. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета | 0,0 |
Приложение 16 | |
к решению маслихата | |
от "29" декабря 2022 года | |
№ 211 |
Бюджет Пресногорьковского сельского округа на 2023 год
Сноска. Приложение 16 – в редакции решения маслихата Узункольского района Костанайской области от 12.12.2023 № 58 (вводится в действие с 01.01.2023).
Категория | Сумма, тысяч тенге | ||||
Класс | |||||
Подкласс | |||||
НАИМЕНОВАНИЕ | |||||
I. Доходы | 51609,6 | ||||
1 | Налоговые поступления | 8615,0 | |||
01 | Подоходный налог | 1844,0 | |||
2 | Индивидуальный подоходный налог | 1844,0 | |||
04 | Налоги на собственность | 6729,0 | |||
1 | Налоги на имущество | 318,0 | |||
3 | Земельный налог | 190,0 | |||
4 | Налог на транспортные средства | 4319,0 | |||
5 | Единый земельный налог | 1902,0 | |||
05 | Внутренние налоги на товары, работы и услуги | 42,0 | |||
3 | Поступления за использование природных и других ресурсов | 42,0 | |||
4 | Поступления трансфертов | 42994,6 | |||
02 | Трансферты из вышестоящих органов государственного управления | 42994,6 | |||
3 | Трансферты из районного (города областного значения) бюджета | 42994,6 | |||
Функциональная группа | Сумма, тысяч тенге | ||||
Функциональная подгруппа | |||||
Администратор бюджетных программ | |||||
Программа | |||||
НАИМЕНОВАНИЕ | |||||
II. Затраты | 51734,4 | ||||
01 | Государственные услуги общего характера | 35358,3 | |||
1 | Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления | 35358,3 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 35358,3 | |||
001 | Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 35103,7 | |||
022 | Капитальные расходы государственного органа | 254,6 | |||
07 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 10298,3 | |||
3 | Благоустройство населенных пунктов | 10298,3 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 10298,3 | |||
008 | Освещение улиц в населенных пунктах | 8820,1 | |||
011 | Благоустройство и озеленение населенных пунктов | 1478,2 | |||
12 | Транспорт и коммуникации | 6077,8 | |||
1 | Автомобильный транспорт | 6077,8 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 6077,8 | |||
013 | Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах | 6077,8 | |||
III. Чистое бюджетное кредитование | 0,0 | ||||
IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами | 0,0 | ||||
V. Дефицит (профицит) бюджета | -124,8 | ||||
VI. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета | 124,8 |
Приложение 17 | |
к решению маслихата | |
от "29" декабря 2022 года | |
№ 211 |
Бюджет Пресногорьковского сельского округа на 2024 год
Категория | Сумма, тысяч тенге | ||||
Класс | |||||
Подкласс | |||||
НАИМЕНОВАНИЕ | |||||
I. Доходы | 184886,0 | ||||
1 | Налоговые поступления | 8989,0 | |||
01 | Подоходный налог | 1672,0 | |||
2 | Индивидуальный подоходный налог | 1672,0 | |||
04 | Налоги на собственность | 7275,0 | |||
1 | Налоги на имущество | 492,0 | |||
3 | Земельный налог | 260,0 | |||
4 | Налог на транспортные средства | 4621,0 | |||
5 | Единый земельный налог | 1902,0 | |||
05 | Внутренние налоги на товары, работы и услуги | 42,0 | |||
3 | Поступления за использование природных и других ресурсов | 42,0 | |||
4 | Поступления трансфертов | 175897,0 | |||
02 | Трансферты из вышестоящих органов государственного управления | 175897,0 | |||
3 | Трансферты из районного (города областного значения) бюджета | 175897,0 | |||
Функциональная группа | Сумма, тысяч тенге | ||||
Функциональная подгруппа | |||||
Администратор бюджетных программ | |||||
Программа | |||||
НАИМЕНОВАНИЕ | |||||
II. Затраты | 184886,0 | ||||
01 | Государственные услуги общего характера | 37136,0 | |||
1 | Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления | 37136,0 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 37136,0 | |||
001 | Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 37136,0 | |||
07 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 3648,0 | |||
3 | Благоустройство населенных пунктов | 3648,0 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 3648,0 | |||
008 | Освещение улиц в населенных пунктах | 2578,0 | |||
011 | Благоустройство и озеленение населенных пунктов | 1070,0 | |||
12 | Транспорт и коммуникации | 4325,0 | |||
1 | Автомобильный транспорт | 4325,0 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 4325,0 | |||
013 | Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах | 4325,0 | |||
13 | Прочие | 139777,0 | |||
9 | Прочие | 139777,0 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 139777,0 | |||
057 | Реализация мероприятий по социальной и инженрной инфраструктуре в сельских населенных пунктах в рамках проекта "Ауыл-Ел бесігі" | 139777,0 | |||
III. Чистое бюджетное кредитование | 0,0 | ||||
IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами | 0,0 | ||||
V. Дефицит (профицит) бюджета | 0,0 | ||||
VI. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета | 0,0 |
Приложение 18 | |
к решению маслихата | |
от "29" декабря 2022 года | |
№ 211 |
Бюджет Пресногорьковского сельского округа на 2025 год
Категория | Сумма, тысяч тенге | ||||
Класс | |||||
Подкласс | |||||
НАИМЕНОВАНИЕ | |||||
I. Доходы | 127553,0 | ||||
1 | Налоговые поступления | 9372,0 | |||
01 | Подоходный налог | 1731,0 | |||
2 | Индивидуальный подоходный налог | 1731,0 | |||
04 | Налоги на собственность | 7599,0 | |||
1 | Налоги на имущество | 492,0 | |||
3 | Земельный налог | 260,0 | |||
4 | Налог на транспортные средства | 4945,0 | |||
5 | Единый земельный налог | 1902,0 | |||
05 | Внутренние налоги на товары, работы и услуги | 42,0 | |||
3 | Поступления за использование природных и других ресурсов | 42,0 | |||
4 | Поступления трансфертов | 118181,0 | |||
02 | Трансферты из вышестоящих органов государственного управления | 118181,0 | |||
3 | Трансферты из районного (города областного значения) бюджета | 118181,0 | |||
Функциональная группа | Сумма, тысяч тенге | ||||
Функциональная подгруппа | |||||
Администратор бюджетных программ | |||||
Программа | |||||
НАИМЕНОВАНИЕ | |||||
II. Затраты | 127553,0 | ||||
01 | Государственные услуги общего характера | 39261,0 | |||
1 | Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления | 39261,0 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 39261,0 | |||
001 | Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 39261,0 | |||
07 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 3794,0 | |||
3 | Благоустройство населенных пунктов | 3794,0 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 3794,0 | |||
008 | Освещение улиц в населенных пунктах | 2681,0 | |||
011 | Благоустройство и озеленение населенных пунктов | 1113,0 | |||
12 | Транспорт и коммуникации | 4498,0 | |||
1 | Автомобильный транспорт | 4498,0 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 4498,0 | |||
013 | Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах | 4498,0 | |||
13 | Прочие | 80000,0 | |||
9 | Прочие | 80000,0 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 80000,0 | |||
057 | Реализация мероприятий по социальной и инженрной инфраструктуре в сельских населенных пунктах в рамках проекта "Ауыл-Ел бесігі" | 80000,0 | |||
III. Чистое бюджетное кредитование | 0,0 | ||||
IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами | 0,0 | ||||
V. Дефицит (профицит) бюджета | 0,0 | ||||
VI. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета | 0,0 |
Приложение 19 | |
к решению маслихата | |
от "29" декабря 2022 года | |
№ 211 |
Бюджет Ряжского сельского округа на 2023 год
Сноска. Приложение 19 – в редакции решения маслихата Узункольского района Костанайской области от 12.12.2023 № 58 (вводится в действие с 01.01.2023).
Категория | Сумма, тысяч тенге | ||||
Класс | |||||
Подкласс | |||||
НАИМЕНОВАНИЕ | |||||
I. Доходы | 43257,4 | ||||
1 | Налоговые поступления | 4959,0 | |||
01 | Подоходный налог | 392,0 | |||
2 | Индивидуальный подоходный налог | 392,0 | |||
04 | Налоги на собственность | 4566,0 | |||
1 | Налоги на имущество | 125,0 | |||
3 | Земельный налог | 14,0 | |||
4 | Налог на транспортные средства | 1499,0 | |||
5 | Единый земельный налог | 2928,0 | |||
05 | Внутренние налоги на товары, работы и услуги | 1,0 | |||
3 | Поступления за использование природных и других ресурсов | 1,0 | |||
4 | Поступления трансфертов | 38298,4 | |||
02 | Трансферты из вышестоящих органов государственного управления | 38298,4 | |||
3 | Трансферты из районного (города областного значения) бюджета | 38298,4 | |||
Функциональная группа | Сумма, тысяч тенге | ||||
Функциональная подгруппа | |||||
Администратор бюджетных программ | |||||
Программа | |||||
НАИМЕНОВАНИЕ | |||||
II. Затраты | 43257,4 | ||||
01 | Государственные услуги общего характера | 31487,6 | |||
1 | Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления | 31487,6 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 31487,6 | |||
001 | Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 31125,7 | |||
022 | Капитальные расходы государственного органа | 361,9 | |||
07 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 9030,5 | |||
3 | Благоустройство населенных пунктов | 9030,5 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 9030,5 | |||
008 | Освещение улиц в населенных пунктах | 893,7 | |||
011 | Благоустройство и озеленение населенных пунктов | 8136,8 | |||
12 | Транспорт и коммуникации | 2739,3 | |||
1 | Автомобильный транспорт | 2739,3 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 2739,3 | |||
013 | Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах | 2739,3 | |||
III. Чистое бюджетное кредитование | 0,0 | ||||
IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами | 0,0 | ||||
V. Дефицит (профицит) бюджета | 0,0 | ||||
VI. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета | 0,0 |
Приложение 20 | |
к решению маслихата | |
от "29" декабря 2022 года | |
№ 211 |
Бюджет Ряжского сельского округа на 2024 год
Категория | Сумма, тысяч тенге | ||||
Класс | |||||
Подкласс | |||||
НАИМЕНОВАНИЕ | |||||
I. Доходы | 33323,0 | ||||
1 | Налоговые поступления | 5123,0 | |||
01 | Подоходный налог | 1359,0 | |||
2 | Индивидуальный подоходный налог | 1359,0 | |||
04 | Налоги на собственность | 3763,0 | |||
1 | Налоги на имущество | 145,0 | |||
3 | Земельный налог | 14,0 | |||
4 | Налог на транспортные средства | 1604,0 | |||
5 | Единый земельный налог | 2000,0 | |||
05 | Внутренние налоги на товары, работы и услуги | 1,0 | |||
3 | Поступления за использование природных и других ресурсов | 1,0 | |||
4 | Поступления трансфертов | 28200,0 | |||
02 | Трансферты из вышестоящих органов государственного управления | 28200,0 | |||
3 | Трансферты из районного (города областного значения) бюджета | 28200,0 | |||
Функциональная группа | Сумма, тысяч тенге | ||||
Функциональная подгруппа | |||||
Администратор бюджетных программ | |||||
Программа | |||||
НАИМЕНОВАНИЕ | |||||
II. Затраты | 33323,0 | ||||
01 | Государственные услуги общего характера | 28985,0 | |||
1 | Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления | 28985,0 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 28985,0 | |||
001 | Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 28985,0 | |||
07 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 2773,0 | |||
3 | Благоустройство населенных пунктов | 2773,0 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 2773,0 | |||
008 | Освещение улиц в населенных пунктах | 2250,0 | |||
011 | Благоустройство и озеленение населенных пунктов | 523,0 | |||
12 | Транспорт и коммуникации | 1565,0 | |||
1 | Автомобильный транспорт | 1565,0 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 1565,0 | |||
013 | Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах | 1565,0 | |||
III. Чистое бюджетное кредитование | 0,0 | ||||
IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами | 0,0 | ||||
V. Дефицит (профицит) бюджета | 0,0 | ||||
VI. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета | 0,0 |
Приложение 21 | |
к решению маслихата | |
от "29" декабря 2022 года | |
№ 211 |
Бюджет Ряжского сельского округа на 2025 год
Категория | Сумма, тысяч тенге | ||||
Класс | |||||
Подкласс | |||||
НАИМЕНОВАНИЕ | |||||
I. Доходы | 35331,0 | ||||
1 | Налоговые поступления | 5282,0 | |||
01 | Подоходный налог | 1406,0 | |||
2 | Индивидуальный подоходный налог | 1406,0 | |||
04 | Налоги на собственность | 3875,0 | |||
1 | Налоги на имущество | 145,0 | |||
3 | Земельный налог | 14,0 | |||
4 | Налог на транспортные средства | 1716,0 | |||
5 | Единый земельный налог | 2000,0 | |||
05 | Внутренние налоги на товары, работы и услуги | 1,0 | |||
3 | Поступления за использование природных и других ресурсов | 1,0 | |||
4 | Поступления трансфертов | 30049,0 | |||
02 | Трансферты из вышестоящих органов государственного управления | 30049,0 | |||
3 | Трансферты из районного (города областного значения) бюджета | 30049,0 | |||
Функциональная группа | Сумма, тысяч тенге | ||||
Функциональная подгруппа | |||||
Администратор бюджетных программ | |||||
Программа | |||||
НАИМЕНОВАНИЕ | |||||
II. Затраты | 35331,0 | ||||
01 | Государственные услуги общего характера | 30819,0 | |||
1 | Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления | 30819,0 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 30819,0 | |||
001 | Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 30891,0 | |||
07 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 2884,0 | |||
3 | Благоустройство населенных пунктов | 2884,0 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 2884,0 | |||
008 | Освещение улиц в населенных пунктах | 2340,0 | |||
011 | Благоустройство и озеленение населенных пунктов | 544,0 | |||
12 | Транспорт и коммуникации | 1628,0 | |||
1 | Автомобильный транспорт | 1628,0 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 1628,0 | |||
013 | Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах | 1628,0 | |||
III. Чистое бюджетное кредитование | 0,0 | ||||
IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами | 0,0 | ||||
V. Дефицит (профицит) бюджета | 0,0 | ||||
VI. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета | 0,0 |
Приложение 22 | |
к решению маслихата | |
от "29" декабря 2022 года | |
№ 211 |
Бюджет села Сатай на 2023 год
Сноска. Приложение 22 – в редакции решения маслихата Узункольского района Костанайской области от 12.12.2023 № 58 (вводится в действие с 01.01.2023).
Категория | Сумма, тысяч тенге | ||||
Класс | |||||
Подкласс | |||||
НАИМЕНОВАНИЕ | |||||
I. Доходы | 299909,1 | ||||
1 | Налоговые поступления | 4566,0 | |||
01 | Подоходный налог | 500,0 | |||
2 | Индивидуальный подоходный налог | 500,0 | |||
04 | Налоги на собственность | 3335,0 | |||
1 | Налоги на имущество | 63,0 | |||
3 | Земельный налог | 25,2 | |||
4 | Налог на транспортные средства | 1396,8 | |||
5 | Единый земельный налог | 1850,0 | |||
05 | Внутренние налоги на товары, работы и услуги | 731,0 | |||
3 | Поступления за использование природных и других ресурсов | 731,0 | |||
3 | Поступления от продажи основного капитала | 1257,0 | |||
01 | Продажа государственного имущества, закрепленного за государственными учреждениями | 1257,0 | |||
1 | Продажа государственного имущества, закрепленного за государственными учреждениями | 1257,0 | |||
4 | Поступления трансфертов | 294086,1 | |||
02 | Трансферты из вышестоящих органов государственного управления | 294086,1 | |||
3 | Трансферты из районного (города областного значения) бюджета | 294086,1 | |||
Функциональная группа | Сумма, тысяч тенге | ||||
Функциональная подгруппа | |||||
Администратор бюджетных программ | |||||
Программа | |||||
НАИМЕНОВАНИЕ | |||||
II. Затраты | 300742,1 | ||||
01 | Государственные услуги общего характера | 35942,1 | |||
1 | Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления | 35942,1 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 35942,1 | |||
001 | Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 28873,7 | |||
022 | Капитальные расходы государственного органа | 7068,4 | |||
07 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 10077,9 | |||
3 | Благоустройство населенных пунктов | 10077,9 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 10077,9 | |||
008 | Освещение улиц в населенных пунктах | 1270,4 | |||
011 | Благоустройство и озеленение населенных пунктов | 8807,5 | |||
12 | Транспорт и коммуникации | 124712,8 | |||
1 | Автомобильный транспорт | 124712,8 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 124712,8 | |||
013 | Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах | 1927,2 | |||
045 | Капитальный и средний ремонт автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах | 122785,6 | |||
13 | Прочие | 130009,3 | |||
9 | Прочие | 130009,3 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 130009,3 | |||
057 | Реализация мероприятий по социальной и инженрной инфраструктуре в сельских населенных пунктах в рамках проекта "Ауыл-Ел бесігі" | 130009,3 | |||
III. Чистое бюджетное кредитование | 0,0 | ||||
IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами | 0,0 | ||||
V. Дефицит (профицит) бюджета | -833,0 | ||||
VI. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета | 833,0 |
Приложение 23 | |
к решению маслихата | |
от "29" декабря 2022 года | |
№ 211 |
Бюджет села Сатай на 2024 год
Категория | Сумма, тысяч тенге | ||||
Класс | |||||
Подкласс | |||||
НАИМЕНОВАНИЕ | |||||
I. Доходы | 29748,0 | ||||
1 | Налоговые поступления | 5946,0 | |||
01 | Подоходный налог | 523,0 | |||
2 | Индивидуальный подоходный налог | 523,0 | |||
04 | Налоги на собственность | 5360,0 | |||
1 | Налоги на имущество | 78,0 | |||
3 | Земельный налог | 216,0 | |||
4 | Налог на транспортные средства | 1526,0 | |||
5 | Единый земельный налог | 3540,0 | |||
05 | Внутренние налоги на товары, работы и услуги | 63,0 | |||
3 | Поступления за использование природных и других ресурсов | 63,0 | |||
4 | Поступления трансфертов | 23802,0 | |||
02 | Трансферты из вышестоящих органов государственного управления | 23802,0 | |||
3 | Трансферты из районного (города областного значения) бюджета | 23802,0 | |||
Функциональная группа | Сумма, тысяч тенге | ||||
Функциональная подгруппа | |||||
Администратор бюджетных программ | |||||
Программа | |||||
НАИМЕНОВАНИЕ | |||||
II. Затраты | 29748,0 | ||||
01 | Государственные услуги общего характера | 27456,0 | |||
1 | Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления | 27456,0 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 27456,0 | |||
001 | Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 27456,0 | |||
07 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 1464,0 | |||
3 | Благоустройство населенных пунктов | 1464,0 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 1464,0 | |||
008 | Освещение улиц в населенных пунктах | 1125,0 | |||
011 | Благоустройство и озеленение населенных пунктов | 339,0 | |||
12 | Транспорт и коммуникации | 828,0 | |||
1 | Автомобильный транспорт | 828,0 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 828,0 | |||
013 | Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах | 828,0 | |||
III. Чистое бюджетное кредитование | 0,0 | ||||
IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами | 0,0 | ||||
V. Дефицит (профицит) бюджета | 0,0 | ||||
VI. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета | 0,0 |
Приложение 24 | |
к решению маслихата | |
от "29" декабря 2022 года | |
№ 211 |
Бюджет села Сатай на 2025 год
Категория | Сумма, тысяч тенге | ||||
Класс | |||||
Подкласс | |||||
НАИМЕНОВАНИЕ | |||||
I. Доходы | 31309,0 | ||||
1 | Налоговые поступления | 6071,0 | |||
01 | Подоходный налог | 541,0 | |||
2 | Индивидуальный подоходный налог | 541,0 | |||
04 | Налоги на собственность | 5467,0 | |||
1 | Налоги на имущество | 78,0 | |||
3 | Земельный налог | 216,0 | |||
4 | Налог на транспортные средства | 1633,0 | |||
5 | Единый земельный налог | 3540,0 | |||
05 | Внутренние налоги на товары, работы и услуги | 63,0 | |||
3 | Поступления за использование природных и других ресурсов | 63,0 | |||
4 | Поступления трансфертов | 25238,0 | |||
02 | Трансферты из вышестоящих органов государственного управления | 25238,0 | |||
3 | Трансферты из районного (города областного значения) бюджета | 25238,0 | |||
Функциональная группа | Сумма, тысяч тенге | ||||
Функциональная подгруппа | |||||
Администратор бюджетных программ | |||||
Программа | |||||
НАИМЕНОВАНИЕ | |||||
II. Затраты | 31309,0 | ||||
01 | Государственные услуги общего характера | 28925,0 | |||
1 | Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления | 28925,0 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 28925,0 | |||
001 | Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 28925,0 | |||
07 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 1523,0 | |||
3 | Благоустройство населенных пунктов | 1523,0 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 1523,0 | |||
008 | Освещение улиц в населенных пунктах | 1170,0 | |||
011 | Благоустройство и озеленение населенных пунктов | 353,0 | |||
12 | Транспорт и коммуникации | 861,0 | |||
1 | Автомобильный транспорт | 861,0 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 861,0 | |||
013 | Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах | 861,0 | |||
III. Чистое бюджетное кредитование | 0,0 | ||||
IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами | 0,0 | ||||
V. Дефицит (профицит) бюджета | 0,0 | ||||
VI. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета | 0,0 |
Приложение 25 | |
к решению маслихата | |
от "29" декабря 2022 года | |
№ 211 |
Бюджет села Троебратское на 2023 год
Сноска. Приложение 25 – в редакции решения маслихата Узункольского района Костанайской области от 12.12.2023 № 58 (вводится в действие с 01.01.2023).
Категория | Сумма, тысяч тенге | ||||
Класс | |||||
Подкласс | |||||
НАИМЕНОВАНИЕ | |||||
I. Доходы | 42822,0 | ||||
1 | Налоговые поступления | 5496,0 | |||
01 | Подоходный налог | 2032,0 | |||
2 | Индивидуальный подоходный налог | 2032,0 | |||
04 | Налоги на собственность | 3428,0 | |||
1 | Налоги на имущество | 244,0 | |||
3 | Земельный налог | 174,0 | |||
4 | Налог на транспортные средства | 3010,0 | |||
05 | Внутренние налоги на товары, работы и услуги | 36,0 | |||
3 | Поступления за использование природных и других ресурсов | 36,0 | |||
4 | Поступления трансфертов | 37326,0 | |||
02 | Трансферты из вышестоящих органов государственного управления | 37326,0 | |||
3 | Трансферты из районного (города областного значения) бюджета | 37326,0 | |||
Функциональная группа | Сумма, тысяч тенге | ||||
Функциональная подгруппа | |||||
Администратор бюджетных программ | |||||
Программа | |||||
НАИМЕНОВАНИЕ | |||||
II. Затраты | 44320,0 | ||||
01 | Государственные услуги общего характера | 33453,3 | |||
1 | Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления | 33453,3 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 33453,3 | |||
001 | Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 33130,8 | |||
022 | Капитальные расходы государственного органа | 322,5 | |||
07 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 7373,7 | |||
3 | Благоустройство населенных пунктов | 7373,7 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 7373,7 | |||
008 | Освещение улиц в населенных пунктах | 6338,7 | |||
011 | Благоустройство и озеленение населенных пунктов | 1035,0 | |||
12 | Транспорт и коммуникации | 3493,0 | |||
1 | Автомобильный транспорт | 3493,0 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 3493,0 | |||
013 | Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах | 3493,0 | |||
III. Чистое бюджетное кредитование | 0,0 | ||||
IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами | 0,0 | ||||
V. Дефицит (профицит) бюджета | -1498,0 | ||||
VI. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета | 1498,0 |
Приложение 26 | |
к решению маслихата | |
от "29" декабря 2022 года | |
№ 211 |
Бюджет села Троебратское на 2024 год
Категория | Сумма, тысяч тенге | ||||
Класс | |||||
Подкласс | |||||
НАИМЕНОВАНИЕ | |||||
I. Доходы | 123365,0 | ||||
1 | Налоговые поступления | 5793,0 | |||
01 | Подоходный налог | 1986,0 | |||
2 | Индивидуальный подоходный налог | 1986,0 | |||
04 | Налоги на собственность | 3771,0 | |||
1 | Налоги на имущество | 300,0 | |||
3 | Земельный налог | 250,0 | |||
4 | Налог на транспортные средства | 3221,0 | |||
05 | Внутренние налоги на товары, работы и услуги | 36,0 | |||
3 | Поступления за использование природных и других ресурсов | 36,0 | |||
4 | Поступления трансфертов | 117572,0 | |||
02 | Трансферты из вышестоящих органов государственного управления | 117572,0 | |||
3 | Трансферты из районного (города областного значения) бюджета | 117572,0 | |||
Функциональная группа | Сумма, тысяч тенге | ||||
Функциональная подгруппа | |||||
Администратор бюджетных программ | |||||
Программа | |||||
НАИМЕНОВАНИЕ | |||||
II. Затраты | 123365,0 | ||||
01 | Государственные услуги общего характера | 33801,0 | |||
1 | Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления | 33801,0 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 33801,0 | |||
001 | Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 33801,0 | |||
07 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 7907,0 | |||
3 | Благоустройство населенных пунктов | 7907,0 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 7907,0 | |||
008 | Освещение улиц в населенных пунктах | 6984,0 | |||
011 | Благоустройство и озеленение населенных пунктов | 923,0 | |||
12 | Транспорт и коммуникации | 1657,0 | |||
1 | Автомобильный транспорт | 1657,0 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 1657,0 | |||
013 | Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах | 1657,0 | |||
13 | Прочие | 80000,0 | |||
9 | Прочие | 80000,0 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 80000,0 | |||
057 | Реализация мероприятий по социальной и инженрной инфраструктуре в сельских населенных пунктах в рамках проекта "Ауыл-Ел бесігі" | 80000,0 | |||
III. Чистое бюджетное кредитование | 0,0 | ||||
IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами | 0,0 | ||||
V. Дефицит (профицит) бюджета | 0,0 | ||||
VI. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета | 0,0 |
Приложение 27 | |
к решению маслихата | |
от "29" декабря 2022 года | |
№ 211 |
Бюджет села Троебратское на 2025 год
Категория | Сумма, тысяч тенге | ||||
Класс | |||||
Подкласс | |||||
НАИМЕНОВАНИЕ | |||||
I. Доходы | 45465,0 | ||||
1 | Налоговые поступления | 6087,0 | |||
01 | Подоходный налог | 2055,0 | |||
2 | Индивидуальный подоходный налог | 2055,0 | |||
04 | Налоги на собственность | 3996,0 | |||
1 | Налоги на имущество | 300,0 | |||
3 | Земельный налог | 250,0 | |||
4 | Налог на транспортные средства | 3446,0 | |||
05 | Внутренние налоги на товары, работы и услуги | 36,0 | |||
3 | Поступления за использование природных и других ресурсов | 36,0 | |||
4 | Поступления трансфертов | 39378,0 | |||
02 | Трансферты из вышестоящих органов государственного управления | 39378,0 | |||
3 | Трансферты из районного (города областного значения) бюджета | 39378,0 | |||
Функциональная группа | Сумма, тысяч тенге | ||||
Функциональная подгруппа | |||||
Администратор бюджетных программ | |||||
Программа | |||||
НАИМЕНОВАНИЕ | |||||
II. Затраты | 45465,0 | ||||
01 | Государственные услуги общего характера | 35518,0 | |||
1 | Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления | 35518,0 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 35518,0 | |||
001 | Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 35518,0 | |||
07 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 8224,0 | |||
3 | Благоустройство населенных пунктов | 8224,0 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 8224,0 | |||
008 | Освещение улиц в населенных пунктах | 7264,0 | |||
011 | Благоустройство и озеленение населенных пунктов | 960,0 | |||
12 | Транспорт и коммуникации | 1723,0 | |||
1 | Автомобильный транспорт | 1723,0 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 1723,0 | |||
013 | Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах | 1723,0 | |||
III. Чистое бюджетное кредитование | 0,0 | ||||
IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами | 0,0 | ||||
V. Дефицит (профицит) бюджета | 0,0 | ||||
VI. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета | 0,0 |
Приложение 28 | |
к решению маслихата | |
от "29" декабря 2022 года | |
№ 211 |
Бюджет Федоровского сельского округа на 2023 год
Сноска. Приложение 28 – в редакции решения маслихата Узункольского района Костанайской области от 12.12.2023 № 58 (вводится в действие с 01.01.2023).
Категория | Сумма, тысяч тенге | ||||
Класс | |||||
Подкласс | |||||
НАИМЕНОВАНИЕ | |||||
I. Доходы | 252745,5 | ||||
1 | Налоговые поступления | 14771,0 | |||
01 | Подоходный налог | 7519,0 | |||
2 | Индивидуальный подоходный налог | 7519,0 | |||
04 | Налоги на собственность | 7232,0 | |||
1 | Налоги на имущество | 275,0 | |||
3 | Земельный налог | 100,0 | |||
4 | Налог на транспортные средства | 3357,0 | |||
5 | Единый земельный налог | 3500,0 | |||
05 | Внутренние налоги на товары, работы и услуги | 20,0 | |||
3 | Поступления за использование природных и других ресурсов | 20,0 | |||
2 | Неналоговые поступления | 55,0 | |||
01 | Доходы от государственной собственности | 55,0 | |||
5 | Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности | 55,0 | |||
4 | Поступления трансфертов | 237919,5 | |||
02 | Трансферты из вышестоящих органов государственного управления | 237919,5 | |||
3 | Трансферты из районного (города областного значения) бюджета | 237919,5 | |||
Функциональная группа | Сумма, тысяч тенге | ||||
Функциональная подгруппа | |||||
Администратор бюджетных программ | |||||
Программа | |||||
НАИМЕНОВАНИЕ | |||||
II. Затраты | 254108,9 | ||||
01 | Государственные услуги общего характера | 30113,5 | |||
1 | Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления | 30113,5 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 30113,5 | |||
001 | Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 29824,0 | |||
022 | Капитальные расходы государственного органа | 289,5 | |||
07 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 14415,7 | |||
3 | Благоустройство населенных пунктов | 14415,7 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 14415,7 | |||
008 | Освещение улиц в населенных пунктах | 3957,0 | |||
011 | Благоустройство и озеленение населенных пунктов | 10458,7 | |||
12 | Транспорт и коммуникации | 209579,7 | |||
1 | Автомобильный транспорт | 209579,7 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 209579,7 | |||
013 | Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах | 4395,0 | |||
045 | Капитальный и средний ремонт автомобильных дорог районного значения и улиц населенных пунктов | 205184,7 | |||
III. Чистое бюджетное кредитование | 0,0 | ||||
IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами | 0,0 | ||||
V. Дефицит (профицит) бюджета | -1363,4 | ||||
VI. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета | 1363,4 |
Приложение 29 | |
к решению маслихата | |
от "29" декабря 2022 года | |
№ 211 |
Бюджет Федоровского сельского округа на 2024 год
Категория | Сумма, тысяч тенге | ||||
Класс | |||||
Подкласс | |||||
НАИМЕНОВАНИЕ | |||||
I. Доходы | 150532,0 | ||||
1 | Налоговые поступления | 15325,0 | |||
01 | Подоходный налог | 7838,0 | |||
2 | Индивидуальный подоходный налог | 7838,0 | |||
04 | Налоги на собственность | 7467,0 | |||
1 | Налоги на имущество | 275,0 | |||
3 | Земельный налог | 100,0 | |||
4 | Налог на транспортные средства | 3592,0 | |||
5 | Единый земельный налог | 3500,0 | |||
05 | Внутренние налоги на товары, работы и услуги | 20,0 | |||
3 | Поступления за использование природных и других ресурсов | 20,0 | |||
2 | Неналоговые поступления | 74,0 | |||
01 | Доходы от государственной собственности | 74,0 | |||
5 | Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности | 74,0 | |||
4 | Поступления трансфертов | 135133,0 | |||
02 | Трансферты из вышестоящих органов государственного управления | 135133,0 | |||
3 | Трансферты из районного (города областного значения) бюджета | 135133,0 | |||
Функциональная группа | Сумма, тысяч тенге | ||||
Функциональная подгруппа | |||||
Администратор бюджетных программ | |||||
Программа | |||||
НАИМЕНОВАНИЕ | |||||
II. Затраты | 150532,0 | ||||
01 | Государственные услуги общего характера | 32472,0 | |||
1 | Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления | 32472,0 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 32472,0 | |||
001 | Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 32472,0 | |||
07 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 4495,0 | |||
3 | Благоустройство населенных пунктов | 4495,0 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 4495,0 | |||
008 | Освещение улиц в населенных пунктах | 3328,0 | |||
011 | Благоустройство и озеленение населенных пунктов | 1167,0 | |||
12 | Транспорт и коммуникации | 1565,0 | |||
1 | Автомобильный транспорт | 1565,0 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 1565,0 | |||
013 | Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах | 1565,0 | |||
13 | Прочие | 112000,0 | |||
9 | Прочие | 112000,0 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 112000,0 | |||
057 | Реализация мероприятий по социальной и инженрной инфраструктуре в сельских населенных пунктах в рамках проекта "Ауыл-Ел бесігі" | 112000,0 | |||
III. Чистое бюджетное кредитование | 0,0 | ||||
IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами | 0,0 | ||||
V. Дефицит (профицит) бюджета | 0,0 | ||||
VI. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета | 0,0 |
Приложение 30 | |
к решению маслихата | |
от "29" декабря 2022 года | |
№ 211 |
Бюджет Федоровского сельского округа на 2025 год
Категория | Сумма, тысяч тенге | ||||
Класс | |||||
Подкласс | |||||
НАИМЕНОВАНИЕ | |||||
I. Доходы | 96470,0 | ||||
1 | Налоговые поступления | 15851,0 | |||
01 | Подоходный налог | 8112,0 | |||
2 | Индивидуальный подоходный налог | 8112,0 | |||
04 | Налоги на собственность | 7719,0 | |||
1 | Налоги на имущество | 275,0 | |||
3 | Земельный налог | 100,0 | |||
4 | Налог на транспортные средства | 3844,0 | |||
5 | Единый земельный налог | 3500,0 | |||
05 | Внутренние налоги на товары, работы и услуги | 20,0 | |||
3 | Поступления за использование природных и других ресурсов | 20,0 | |||
2 | Неналоговые поступления | 74,0 | |||
01 | Доходы от государственной собственности | 74,0 | |||
5 | Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности | 74,0 | |||
4 | Поступления трансфертов | 80545,0 | |||
02 | Трансферты из вышестоящих органов государственного управления | 80545,0 | |||
3 | Трансферты из районного (города областного значения) бюджета | 80545,0 | |||
Функциональная группа | Сумма, тысяч тенге | ||||
Функциональная подгруппа | |||||
Администратор бюджетных программ | |||||
Программа | |||||
НАИМЕНОВАНИЕ | |||||
II. Затраты | 96470,0 | ||||
01 | Государственные услуги общего характера | 34167,0 | |||
1 | Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления | 34167,0 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 34167,0 | |||
001 | Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 34167,0 | |||
07 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 4675,0 | |||
3 | Благоустройство населенных пунктов | 4675,0 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 4675,0 | |||
008 | Освещение улиц в населенных пунктах | 3461,0 | |||
011 | Благоустройство и озеленение населенных пунктов | 1214,0 | |||
12 | Транспорт и коммуникации | 1628,0 | |||
1 | Автомобильный транспорт | 1628,0 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 1628,0 | |||
013 | Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах | 1628,0 | |||
13 | Прочие | 56000,0 | |||
9 | Прочие | 56000,0 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 56000,0 | |||
057 | Реализация мероприятий по социальной и инженрной инфраструктуре в сельских населенных пунктах в рамках проекта "Ауыл-Ел бесігі" | 56000,0 | |||
III. Чистое бюджетное кредитование | 0,0 | ||||
IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами | 0,0 | ||||
V. Дефицит (профицит) бюджета | 0,0 | ||||
VI. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета | 0,0 |
Приложение 31 | |
к решению маслихата | |
от "29" декабря 2022 года | |
№ 211 |
Бюджет Узункольского сельского округа на 2023 год
Сноска. Приложение 31 – в редакции решения маслихата Узункольского района Костанайской области от 12.12.2023 № 58 (вводится в действие с 01.01.2023).
Категория | Сумма, тысяч тенге | ||||
Класс | |||||
Подкласс | |||||
НАИМЕНОВАНИЕ | |||||
I. Доходы | 442396,3 | ||||
1 | Налоговые поступления | 47578,0 | |||
01 | Подоходный налог | 23325,1 | |||
2 | Индивидуальный подоходный налог | 23325,1 | |||
04 | Налоги на собственность | 24061,0 | |||
1 | Налоги на имущество | 621,0 | |||
3 | Земельный налог | 515,0 | |||
4 | Налог на транспортные средства | 19328,1 | |||
5 | Единый земельный налог | 3596,9 | |||
05 | Внутренние налоги на товары, работы и услуги | 191,9 | |||
3 | Поступления за использование природных и других ресурсов | 106,0 | |||
4 | Сборы за ведение предпринимательской и профессиональной деятельности | 85,9 | |||
2 | Неналоговые поступления | 926,0 | |||
06 | Прочие неналоговые поступления | 926,0 | |||
1 | Прочие неналоговые поступления | 926,0 | |||
4 | Поступления трансфертов | 393892,3 | |||
02 | Трансферты из вышестоящих органов государственного управления | 393892,3 | |||
3 | Трансферты из районного (города областного значения) бюджета | 393892,3 | |||
Функциональная группа | Сумма, тысяч тенге | ||||
Функциональная подгруппа | |||||
Администратор бюджетных программ | |||||
Программа | |||||
НАИМЕНОВАНИЕ | |||||
II. Затраты | 442396,3 | ||||
01 | Государственные услуги общего характера | 56827,1 | |||
1 | Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления | 56827,1 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 56827,1 | |||
001 | Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 55833,7 | |||
022 | Капитальные расходы государственного органа | 993,4 | |||
07 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 118584,3 | |||
3 | Благоустройство населенных пунктов | 118584,3 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 118584,3 | |||
008 | Освещение улиц в населенных пунктах | 16243,8 | |||
011 | Благоустройство и озеленение населенных пунктов | 102340,5 | |||
12 | Транспорт и коммуникации | 266984,9 | |||
1 | Автомобильный транспорт | 266984,9 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 266984,9 | |||
013 | Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах | 23955,0 | |||
045 | Капитальный и средний ремонт автомобильных дорог районного значения и улиц населенных пунктов | 243029,9 | |||
III. Чистое бюджетное кредитование | 0,0 | ||||
IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами | 0,0 | ||||
V. Дефицит (профицит) бюджета | 0,0 | ||||
VI. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета | 0,0 |
Приложение 32 | |
к решению маслихата | |
от "29" декабря 2022 года | |
№ 211 |
Бюджет Узункольского сельского округа на 2024 год
Категория | Сумма, тысяч тенге | ||||
Класс | |||||
Подкласс | |||||
НАИМЕНОВАНИЕ | |||||
I. Доходы | 152615,0 | ||||
1 | Налоговые поступления | 56239,0 | |||
01 | Подоходный налог | 22990,0 | |||
2 | Индивидуальный подоходный налог | 22990,0 | |||
04 | Налоги на собственность | 33071,0 | |||
1 | Налоги на имущество | 666,0 | |||
3 | Земельный налог | 876,0 | |||
4 | Налог на транспортные средства | 26529,0 | |||
5 | Единый земельный налог | 5000,0 | |||
05 | Внутренние налоги на товары, работы и услуги | 178,0 | |||
3 | Поступления за использование природных и других ресурсов | 15,0 | |||
4 | Сборы за ведение предпринимательской и профессиональной деятельности | 163,0 | |||
4 | Поступления трансфертов | 96376,0 | |||
02 | Трансферты из вышестоящих органов государственного управления | 96376,0 | |||
3 | Трансферты из районного (города областного значения) бюджета | 96367,0 | |||
Функциональная группа | Сумма, тысяч тенге | ||||
Функциональная подгруппа | |||||
Администратор бюджетных программ | |||||
Программа | |||||
НАИМЕНОВАНИЕ | |||||
II. Затраты | 152615,0 | ||||
01 | Государственные услуги общего характера | 52539,0 | |||
1 | Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления | 52539,0 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 52539,0 | |||
001 | Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 52539,0 | |||
07 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 70481,0 | |||
3 | Благоустройство населенных пунктов | 70481,0 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 70481,0 | |||
008 | Освещение улиц в населенных пунктах | 28266,0 | |||
011 | Благоустройство и озеленение населенных пунктов | 42215,0 | |||
12 | Транспорт и коммуникации | 29595,0 | |||
1 | Автомобильный транспорт | 29595,0 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 29595,0 | |||
013 | Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах | 29595,0 | |||
III. Чистое бюджетное кредитование | 0,0 | ||||
IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами | 0,0 | ||||
V. Дефицит (профицит) бюджета | 0,0 | ||||
VI. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета | 0,0 |
Приложение 33 | |
к решению маслихата | |
от "29" декабря 2022 года | |
№ 211 |
Бюджет Узункольского сельского округа на 2025 год
Категория | Сумма, тысяч тенге | ||||
Класс | |||||
Подкласс | |||||
НАИМЕНОВАНИЕ | |||||
I. Доходы | 311536,0 | ||||
1 | Налоговые поступления | 58914,0 | |||
01 | Подоходный налог | 23795,0 | |||
2 | Индивидуальный подоходный налог | 23795,0 | |||
04 | Налоги на собственность | 34930,0 | |||
1 | Налоги на имущество | 666,0 | |||
3 | Земельный налог | 876,0 | |||
4 | Налог на транспортные средства | 28388,0 | |||
5 | Единый земельный налог | 5000,0 | |||
05 | Внутренние налоги на товары, работы и услуги | 189,0 | |||
3 | Поступления за использование природных и других ресурсов | 15,0 | |||
4 | Сборы за ведение предпринимательской и профессиональной деятельности | 174,0 | |||
4 | Поступления трансфертов | 252622,0 | |||
02 | Трансферты из вышестоящих органов государственного управления | 252622,0 | |||
3 | Трансферты из районного (города областного значения) бюджета | 252622,0 | |||
Функциональная группа | Сумма, тысяч тенге | ||||
Функциональная подгруппа | |||||
Администратор бюджетных программ | |||||
Программа | |||||
НАИМЕНОВАНИЕ | |||||
II. Затраты | 311536,0 | ||||
01 | Государственные услуги общего характера | 54817,0 | |||
1 | Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления | 54817,0 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 54817,0 | |||
001 | Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 54817,0 | |||
07 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 73300,0 | |||
3 | Благоустройство населенных пунктов | 73300,0 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 73300,0 | |||
008 | Освещение улиц в населенных пунктах | 29396,0 | |||
011 | Благоустройство и озеленение населенных пунктов | 43904,0 | |||
12 | Транспорт и коммуникации | 183419,0 | |||
1 | Автомобильный транспорт | 183419,0 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 183419,0 | |||
013 | Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах | 30779,0 | |||
13 | Прочие | 152640,0 | |||
9 | Прочие | 152640,0 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 152640,0 | |||
057 | Реализация мероприятий по социальной и инженрной инфраструктуре в сельских населенных пунктах в рамках проекта "Ауыл-Ел бесігі" | 152640,0 | |||
III. Чистое бюджетное кредитование | 0,0 | ||||
IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами | 0,0 | ||||
V. Дефицит (профицит) бюджета | 0,0 | ||||
VI. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета | 0,0 |