Кызылжарский районный маслихат Северо-Казахстанской области РЕШИЛ:
1. Внести в решение Кызылжарского районного маслихата Северо-Казахстанской области "Об утверждении бюджета Налобинского сельского округа Кызылжарского района на 2022-2024 годы" от 29 декабря 2021 года № 11/19 следующие изменения:
пункт 1 изложить в новой редакции:
"1. Утвердить бюджет Налобинского сельского округа Кызылжарского района на 2022-2024 годы согласно приложениям 1, 2 и 3 к настоящему решению соответственно, в том числе на 2022 год в следующих объемах:
1) доходы – 28 362,4 тысяч тенге:
налоговые поступления – 4 300 тысяч тенге;
неналоговые поступления – 0 тысяч тенге;
поступления от продажи основного капитала – 0 тысяч тенге;
поступления трансфертов – 24 062,4 тысяч тенге;
2) затраты – 28 503,2 тысяч тенге;
3) чистое бюджетное кредитование – 0 тысяч тенге:
бюджетные кредиты – 0 тысяч тенге;
погашение бюджетных кредитов – 0 тысяч тенге;
4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0 тысяч тенге:
приобретение финансовых активов – 0 тысяч тенге;
поступления от продажи финансовых активов государства – 0 тысяч тенге;
5) дефицит (профицит) бюджета – - 140,8 тысяч тенге;
6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 140,8 тысяч тенге:
поступление займов – 0 тысяч тенге;
погашение займов – 0 тысяч тенге;
используемые остатки бюджетных средств – 140,8 тысяч тенге.";
приложение 1 к указанному решению изложить в новой редакции согласно приложению к настоящему решению.
2. Настоящее решение вводится в действие с 1 января 2022 года.
Секретарь Кызылжарского районного маслихата Северо-Казахстанской области |
Ж. Елеусизов |
Бюджет Налобинского сельского округа Кызылжарского района на 2022 год
Категория | Класс | Подкласс | Наименование | Сумма, тысяч тенге | ||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||||||||||||||||||
1) Доходы | 28 362,4 | |||||||||||||||||||||
1 | Налоговые поступления | 4 300 | ||||||||||||||||||||
04 | Налоги на собственность | 4 300 | ||||||||||||||||||||
1 | Налоги на имущество | 150 | ||||||||||||||||||||
3 | Земельный налог | 150 | ||||||||||||||||||||
4 | Налог на транспортные средства | 4 000 | ||||||||||||||||||||
2 | Неналоговые поступления | 0 | ||||||||||||||||||||
3 | Поступления от продажи основного капитала | 0 | ||||||||||||||||||||
4 | Поступления трансфертов | 24 062,4 | ||||||||||||||||||||
02 | Трансферты из вышестоящих органов государственного управления | 24 062,4 | ||||||||||||||||||||
3 | Трансферты из районного (города областного значения) бюджета | 24 062,4 | ||||||||||||||||||||
Функциональная группа | Функциональная подгруппа | Администратор бюджетных программ | Программа | Наименование | Сумма, тысяч тенге | |||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||||||||||||||||
2) Затраты | 28 503,2 | |||||||||||||||||||||
01 | Государственные услуги общего характера | 25 636,2 | ||||||||||||||||||||
1 | Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления | 25 636,2 | ||||||||||||||||||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 25 636,2 | ||||||||||||||||||||
001 | Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 25 336,2 | ||||||||||||||||||||
022 | Капитальные расходы государственного органа | 300 | ||||||||||||||||||||
07 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 2 167 | ||||||||||||||||||||
3 | Благоустройство населенных пунктов | 2 167 | ||||||||||||||||||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 2 167 | ||||||||||||||||||||
008 | Освещение улиц в населенных пунктах | 2 167 | ||||||||||||||||||||
13 | Прочие | 700 | ||||||||||||||||||||
9 | Прочие | 700 | ||||||||||||||||||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 700 | ||||||||||||||||||||
040 | Реализация мероприятий для решения вопросов обустройства населенных пунктов в реализацию мер по содействию экономическому развитию регионов в рамках Государственной программы развития регионов до 2025 года | 700 | ||||||||||||||||||||
3) Чистое бюджетное кредитование | 0 | |||||||||||||||||||||
Бюджетные кредиты | 0 | |||||||||||||||||||||
Категория | Класс | Подкласс | Наименование | Сумма, тысяч тенге | ||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||||||||||||||||||
5 | Погашение бюджетных кредитов | 0 | ||||||||||||||||||||
4) Сальдо по операциям с финансовыми активами | 0 | |||||||||||||||||||||
Приобретение финансовых активов | 0 | |||||||||||||||||||||
6 | Поступления от продажи финансовых активов государства | 0 | ||||||||||||||||||||
5) Дефицит (профицит) бюджета | -140,8 | |||||||||||||||||||||
6) Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета | 140,8 | |||||||||||||||||||||
7 | Поступления займов | 0 | ||||||||||||||||||||
Функциональная группа | Функциональная подгруппа | Администратор бюджетных программ | Программа | Наименование | Сумма, тысяч тенге | |||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||||||||||||||||
16 | Погашение займов | 0 | ||||||||||||||||||||
Категория | Класс | Подкласс | Наименование | Сумма, тысяч тенге | ||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||||||||||||||||||
8 | Используемые остатки бюджетных средств | 140,8 | ||||||||||||||||||||
01 | Остатки бюджетных средств | 140,8 | ||||||||||||||||||||
1 | Свободные остатки бюджетных средств | 140,8 |