Маслихат района Шал акына Северо-Казахстанской области РЕШИЛ:
1. Внести в решение маслихата района Шал акына Северо-Казахстанской области "Об утверждении бюджета Новопокровского сельского округа района Шал акына на 2022-2024 годы" от 30 декабря 2021 года № 17/7 следующие изменения:
пункт 1 изложить в новой редакции:
"1. Утвердить бюджет Новопокровского сельского округа района Шал акына на 2022-2024 годы согласно приложениям 1, 2, 3 соответственно, в том числе на 2022 год в следующих объемах:
1) доходы – 30 198,4 тысяч тенге:
налоговые поступления –2 475,1 тысяч тенге;
неналоговые поступления – 0 тысяч тенге;
поступления от продажи основного капитала – 0 тысяч тенге;
поступления трансфертов – 27 723,3 тысяч тенге;
2) затраты – 40 485,9 тысяч тенге;
3) чистое бюджетное кредитование – 0 тысяч тенге:
бюджетные кредиты – 0 тысяч тенге;
погашение бюджетных кредитов – 0 тысяч тенге;
4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0 тысяч тенге:
приобретение финансовых активов – 0 тысяч тенге;
поступления от продажи финансовых активов государства – 0 тысяч тенге;
5) дефицит (профицит) бюджета – -10 287,5 тысяч тенге;
6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 10 287,5 тысяч тенге:
поступление займов – 0 тысяч тенге;
погашение займов – 0 тысяч тенге;
используемые остатки бюджетных средств – 10 287,5 тысяч тенге.";
приложение 1 к указанному решению изложить в новой редакции согласно приложению, к настоящему решению.
2. Настоящее решение вводится в действие с 1 января 2022 года.
Секретарь маслихата района Шал акына Северо-Казахстанской области |
О. Амрин |
Бюджет Новопокровского сельского округа района Шал акына на 2022 год
Категория | Класс | Подкласс | Наименование | Сумма, тысяч тенге | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
1) Доходы: | 30 198,4 | ||||
1 | Налоговые поступления | 2 475,1 | |||
04 | Налоги на собственность | 2 022 | |||
1 | Налоги на имущество | 50 | |||
3 | Земельный налог | 78,6 | |||
4 | Налог на транспортные средства | 1 893,4 | |||
05 | Внутренние налоги на товары, работы и услуги | 453,1 | |||
3 | Поступления за использование природных и других ресурсов | 453,1 | |||
4 | Поступления трансфертов | 27 723,3 | |||
02 | Трансферты из вышестоящих органов государственного управления | 27 723,3 | |||
3 | Трансферты из районного (города областного значения) бюджета | 27 723,3 | |||
Функциональная группа | Наименование | Сумма, тысяч тенге | |||
Функциональная подгруппа | |||||
Администратор бюджетных программ | |||||
Программа | |||||
2) Затраты: | 40 485,9 | ||||
01 | Государственные услуги общего характера | 23 717,3 | |||
1 | Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления | 23 717,3 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 23 717,3 | |||
001 | Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения села, поселка, сельского округа | 23 717,3 | |||
07 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 3 310 | |||
3 | Благоустройство населенных пунктов | 3310 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 3 310 | |||
008 | Освещение улиц в населенных пунктах | 2 360 | |||
009 | Обеспечение санитарии населенных пунктов | 950 | |||
12 | Транспорт и коммуникации | 500 | |||
1 | Автомобильный транспорт | 500 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 500 | |||
013 | Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах | 500 | |||
13 | Прочие | 3 027 | |||
9 | Прочие | 3 027 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 3 027 | |||
040 | Реализация мероприятий для решения вопросов обустройства населенных пунктов в реализацию мер по содействию экономическому развитию регионов в рамках Государственной программы развития регионов до 2025 года | 3 027 | |||
15 | Трансферты | 9 931,6 | |||
1 | Трансферты | 9 931,6 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 9 931,6 | |||
048 | Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов | 9 931,6 | |||
3) Чистое бюджетное кредитование | 0 | ||||
Бюджетные кредиты | 0 | ||||
Погашение бюджетных кредитов | 0 | ||||
4) Сальдо по операциям с финансовыми активами | 0 | ||||
Приобретение финансовых активов | 0 | ||||
Поступления от продажи финансовых активов государства | 0 | ||||
5) Дефицит (профицит) бюджета | - 10 287,5 | ||||
6) Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета | 10 287,5 | ||||
Поступления займов | 0 | ||||
Погашение займов | 0 | ||||
Категория | Класс | Подкласс | Наименование | Сумма, тысяч тенге | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
8 | Используемые остатки бюджетных средств | 10 287,5 | |||
01 | Остатки бюджетных средств | 10 287,5 | |||
1 | Свободные остатки бюджетных средств | 10 287,5 |