Исатайский районный маслихат РЕШИЛ:
1. Внести в решение Исатайского районного маслихата "Об утверждении бюджетов сельских округов Исатайского района на 2022-2024 годы" от 30 декабря 2021 года № 104-VІІ (зарегистрировано в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под № 162874) следующие изменения:
пункт 1 изложить в новой редакции:
"1. Утвердить бюджет Аккистауского сельского округа на 2022-2024 годы согласно приложениям 1, 2, 3 соответственно, в том числе на 2022 год в следующих объемах:
1) доходы – 263 056 тысяч тенге, в том числе:
налоговые поступления – 30 582 тысяч тенге;
неналоговые поступления - 75 тысяч тенге;
поступления от продажи основного капитала – 0 тенге;
поступления трансфертов – 232 399 тысяч тенге.
2) затраты - 267 580 тысяч тенге.
3) чистое бюджетное кредитование – 0 тенге, в том числе:
бюджетные кредиты – 0 тенге;
погашение бюджетных кредитов – 0 тенге.
4) сальдо по операциям с финансовыми активами - 0 тенге, в том числе:
приобретение финансовых активов - 0 тенге;
поступления от продажи финансовых активов государства - 0 тенге.
5) дефицит (профицит) бюджета - - 4 524 тысяч тенге.
6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджетов - 4 524 тысяч тенге, в том числе:
поступление займов – 0 тенге;
погашение займов - 0 тенге;
используемые остатки бюджетных средств - 4 524 тысяч тенге.".
пункт 2 изложить в новой редакции:
"2. Утвердить бюджет Жанбайского сельского округа на 2022-2024 годы согласно приложениям 4, 5, 6 соответственно, в том числе на 2022 год в следующих объемах:
1) доходы – 129 099 тысяч тенге, в том числе:
налоговые поступления – 6 858 тысяч тенге;
неналоговые поступления - 500 тысяч тенге;
поступления от продажи основного капитала – 0 тенге;
поступления трансфертов – 121 741 тысяч тенге.
2) затраты - 130 027 тысяч тенге.
3) чистое бюджетное кредитование – 0 тенге, в том числе:
бюджетные кредиты – 0 тенге;
погашение бюджетных кредитов – 0 тенге.
4) сальдо по операциям с финансовыми активами - 0 тенге, в том числе:
приобретение финансовых активов - 0 тенге;
поступления от продажи финансовых активов государства - 0 тенге.
5) дефицит (профицит) бюджета - - 928 тысяч тенге.
6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджетов - 928 тысяч тенге, в том числе:
поступление займов – 0 тенге;
погашение займов - 0 тенге;
используемые остатки бюджетных средств - 928 тысяч тенге.".
пункт 3 изложить в новой редакции:
"3. Утвердить бюджет Камыскалинского сельского округа на 2022-2024 годы согласно приложениям 7, 8, 9 соответственно, в том числе на 2022 год в следующих объемах:
1) доходы –154 279 тысяч тенге, в том числе:
налоговые поступления – 7 556 тысяч тенге;
неналоговые поступления - 300 тысяч тенге;
поступления от продажи основного капитала – 0 тенге;
поступления трансфертов – 146 423 тысяч тенге.
2) затраты - 155 892 тысяч тенге.
3) чистое бюджетное кредитование – 0 тенге, в том числе:
бюджетные кредиты – 0 тенге;
погашение бюджетных кредитов – 0 тенге.
4) сальдо по операциям с финансовыми активами - 0 тенге, в том числе:
приобретение финансовых активов - 0 тенге;
поступления от продажи финансовых активов государства - 0 тенге.
5) дефицит (профицит) бюджета - - 1 613 тысяч тенге.
6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджетов -1 613 тысяч тенге, в том числе:
поступление займов – 0 тенге;
погашение займов - 0 тенге;
используемые остатки бюджетных средств - 1 613 тысяч тенге.".
пункт 4 изложить в новой редакции:
"4. Утвердить бюджет Тущыкудукского сельского округа на 2022-2024 годы согласно приложениям 10, 11, 12 соответственно, в том числе на 2022 год в следующих объемах:
1) доходы –165 107 тысяч тенге, в том числе:
налоговые поступления – 11 473 тысяч тенге;
неналоговые поступления - 0 тенге;
поступления от продажи основного капитала – 0 тенге;
поступления трансфертов – 153 634 тысяч тенге.
2) затраты - 167 183 тысяч тенге.
3) чистое бюджетное кредитование – 0 тенге, в том числе:
бюджетные кредиты – 0 тенге;
погашение бюджетных кредитов – 0 тенге.
4) сальдо по операциям с финансовыми активами - 0 тенге, в том числе:
приобретение финансовых активов - 0 тенге;
поступления от продажи финансовых активов государства - 0 тенге.
5) дефицит (профицит) бюджета - - 2 076 тысяч тенге.
6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджетов - 2 076 тысяч тенге, в том числе:
поступление займов – 0 тенге;
погашение займов - 0 тенге;
используемые остатки бюджетных средств - 2 076 тысяч тенге.".
пункт 5 изложить в новой редакции:
"5. Утвердить бюджет Нарынского сельского округа на 2022-2024 годы согласно приложениям 13, 14, 15 соответственно, в том числе на 2022 год в следующих объемах:
1) доходы – 65 741 тысяч тенге, в том числе:
налоговые поступления – 2 477 тысяч тенге;
неналоговые поступления - 0 тенге;
поступления от продажи основного капитала – 0 тенге;
поступления трансфертов – 63 264 тысяч тенге.
2) затраты - 66 391 тысяч тенге.
3) чистое бюджетное кредитование – 0 тенге, в том числе:
бюджетные кредиты – 0 тенге;
погашение бюджетных кредитов – 0 тенге.
4) сальдо по операциям с финансовыми активами - 0 тенге, в том числе:
приобретение финансовых активов - 0 тенге;
поступления от продажи финансовых активов государства - 0 тенге.
5) дефицит (профицит) бюджета - - 650 тысяч тенге.
6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджетов - 650 тысяч тенге, в том числе:
поступление займов – 0 тенге;
погашение займов - 0 тенге;
используемые остатки бюджетных средств - 650 тысяч тенге.".
пункт 6 изложить в новой редакции:
"6. Утвердить бюджет Исатайского сельского округа на 2022-2024 годы согласно приложениям 16, 17, 18 соответственно, в том числе на 2022 год в следующих объемах:
1) доходы – 90 599 тысяч тенге, в том числе:
налоговые поступления – 2 195 тысяч тенге;
неналоговые поступления - 0 тенге;
поступления от продажи основного капитала – 0 тенге;
поступления трансфертов – 88 339 тысяч тенге.
2) затраты - 91 044 тысяч тенге.
3) чистое бюджетное кредитование – 0 тенге, в том числе:
бюджетные кредиты – 0 тенге;
погашение бюджетных кредитов – 0 тенге.
4) сальдо по операциям с финансовыми активами - 0 тенге, в том числе:
приобретение финансовых активов - 0 тенге;
поступления от продажи финансовых активов государства - 0 тенге.
5) дефицит (профицит) бюджета - - 445 тысяч тенге.
6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджетов - 445 тысяч тенге, в том числе:
поступление займов – 0 тенге;
погашение займов - 0 тенге;
используемые остатки бюджетных средств - 445 тысяч тенге.".
пункт 7 изложить в новой редакции:
"7. Утвердить бюджет Зинеденкого сельского округа на 2022-2024 годы согласно приложениям 19, 20, 21 соответственно, в том числе на 2022 год в следующих объемах:
1) доходы –63 638 тысяч тенге, в том числе:
налоговые поступления – 4 300 тысяч тенге;
неналоговые поступления - 0 тенге;
поступления от продажи основного капитала – 0 тенге;
поступления трансфертов – 59 338 тысяч тенге.
2) затраты - 63 940 тысяч тенге.
3) чистое бюджетное кредитование – 0 тенге, в том числе:
бюджетные кредиты – 0 тенге;
погашение бюджетных кредитов – 0 тенге.
4) сальдо по операциям с финансовыми активами - 0 тенге, в том числе:
приобретение финансовых активов - 0 тенге;
поступления от продажи финансовых активов государства - 0 тенге.
5) дефицит (профицит) бюджета - - 302 тысяч тенге.
6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджетов - 302 тысяч тенге, в том числе:
поступление займов – 0 тенге;
погашение займов - 0 тенге;
используемые остатки бюджетных средств - 302 тысяч тенге.".
пункт 9 изложить в новой редакции:
"9. Предусмотреть на 2022 год объемы трансфертов, передаваемых из районного бюджета в бюджеты сельских округов, в сумме 541 753 тысяч тенге, в том числе:
Аккистауский сельский округ 150 245 тысяч тенге;
Жанбайский сельский округ 70 819 тысяч тенге;
Камыскалинский сельский округ 101 056 тысяч тенге;
Тущыкудукский сельский округ 100 334 тысяч тенге;
Исатайский сельский округ 51 077 тысяч тенге;
Зинеденский сельский округ 32 786 тысяч тенге;
Нарынский сельский округ 35 436 тысяч тенге.".
2. Приложения 1, 4, 7, 10, 13, 16, 19 к указанному решению изложить в новой редакции согласно приложениям 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 к настоящему решению.
3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на постоянную комиссию (Н.Мусин) Исатайского районного маслихата по вопросам бюджета, финансов, экономики, развитию предпринимательства, аграриии и экологии.
4. Настоящее решение вводится в действие с 1 января 2022 года.
Секретарь районного маслихата | Н. Муханбеталиев |
Приложение 1 к решению Исатайского районного маслихата от 30 июня 2022 года № 145-VII |
|
Приложение 1 к решению Исатайского районного маслихата от 30 декабря 2021 года № 104-VII |
Бюджет Аккистауского сельского округа на 2022 год
Категория | Сумма (тыс.тенге) | |||||||
Класс | ||||||||
Подкласс | ||||||||
Наименование | ||||||||
I.Доходы | 263 056 | |||||||
1 | Налоговые поступления | 30 582 | ||||||
01 | Подоходный налог | 5 061 | ||||||
2 | Индивидуальный подоходный налог | 5 061 | ||||||
04 | Hалоги на собственность | 25 521 | ||||||
1 | Hалоги на имущество | 646 | ||||||
3 | Земельный налог | 275 | ||||||
4 | Hалог на транспортные средства | 24 600 | ||||||
2 | Неналоговые поступления | 75 | ||||||
01 | Доходы от государственной собственности | 75 | ||||||
5 | Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности | 75 | ||||||
3 | Поступления от продажи основного капитала | 0 | ||||||
4 | Поступления трансфертов | 232 399 | ||||||
02 | Трансферты из вышестоящих органов государственного управления | 232 399 | ||||||
3 | Трансферты из районного (города областного значения) бюджета | 232 399 | ||||||
Функциональная группа | Сумма (тыс тенге) | |||||||
Функциональная подгруппа | ||||||||
Администратор бюджетных программ | ||||||||
Бюджетная программа | ||||||||
Наименование | ||||||||
ІІ Расходы | 267 580 | |||||||
1 | Государственные услуги общего характера | 103 529 | ||||||
01 | Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления | 103 529 | ||||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 103 529 | ||||||
001 | Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 103 529 | ||||||
7 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 155 251 | ||||||
02 | Коммунальное хозяйство | 26 549 | ||||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 26 549 | ||||||
014 | Организация водоснабжения населенных пунктов | 26 549 | ||||||
03 | Благоустройство населенных пунктов | 128 702 | ||||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 128 702 | ||||||
008 | Освещение улиц населенных пунктов | 30 000 | ||||||
009 | Обеспечение санитарии населенных пунктов | 48 600 | ||||||
011 | Благоустройство и озеленение населенных пунктов | 50 102 | ||||||
13 | Прочие | 8 800 | ||||||
09 | Прочие | 8 800 | ||||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 8 800 | ||||||
040 | Реализация мероприятий для решения вопросов обустройства населенных пунктов в реализацию мер по содействию экономическому развитию регионов в рамках Программы развития регионов до 2025 года | 8 800 | ||||||
V.Дефицит (профицит) бюджета | - 4 524 | |||||||
VI.Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета | 4 524 | |||||||
Категория | Сумма (тыс.тенге) | |||||||
Класс | ||||||||
Подкласс | ||||||||
Наименование | ||||||||
8 | Используемые остатки бюджетных средств | 4 524 | ||||||
01 | Остатки бюджетных средств | 4 524 | ||||||
1 | Свободные остатки бюджетных средств | 4 524 |
Приложение 2 к решению Исатайского районного маслихата от 30 июня 2022 года № 145-VII |
|
Приложение 4 к решению Исатайского районного маслихата от 30 декабря 2021 года № 104-VII |
Бюджет Жанбайского сельского округа на 2022 год
Категория | Сумма (тыс.тенге) | |||||||||||||
Класс | ||||||||||||||
Подкласс | ||||||||||||||
Наименование | ||||||||||||||
I.Доходы | 129 099 | |||||||||||||
1 | Налоговые поступления | 6 858 | ||||||||||||
01 | Подоходный налог | 622 | ||||||||||||
2 | Индивидуальный подоходный налог | 622 | ||||||||||||
04 | Hалоги на собственность | 6 236 | ||||||||||||
1 | Hалоги на имущество | 60 | ||||||||||||
3 | Земельный налог | 124 | ||||||||||||
4 | Hалог на транспортные средства | 6 052 | ||||||||||||
2 | Неналоговые поступления | 500 | ||||||||||||
01 | Доходы от государственной собственности | 500 | ||||||||||||
5 | Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности | 500 | ||||||||||||
3 | Поступления от продажи основного капитала | 0 | ||||||||||||
4 | Поступления трансфертов | 121 741 | ||||||||||||
02 | Трансферты из вышестоящих органов государственного управления | 121 741 | ||||||||||||
3 | Трансферты из районного (города областного значения) бюджета | 121 741 | ||||||||||||
Функциональная группа | Сумма (тыс тенге) | |||||||||||||
Функциональная подгруппа | ||||||||||||||
Администратор бюджетных программ | ||||||||||||||
Бюджетная программа | ||||||||||||||
Наименование | ||||||||||||||
ІІ Расходы | 130 027 | |||||||||||||
1 | Государственные услуги общего характера | 44 136 | ||||||||||||
01 | Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления | 44 136 | ||||||||||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 44 136 | ||||||||||||
001 | Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 44 136 | ||||||||||||
7 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 52 642 | ||||||||||||
02 | Коммунальное хозяйство | 24 760 | ||||||||||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 24 760 | ||||||||||||
014 | Организация водоснабжения населенных пунктов | 24 760 | ||||||||||||
03 | Благоустройство населенных пунктов | 27 882 | ||||||||||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 27 882 | ||||||||||||
008 | Освещение улиц населенных пунктов | 2 212 | ||||||||||||
009 | Обеспечение санитарии населенных пунктов | 500 | ||||||||||||
011 | Благоустройство и озеленение населенных пунктов | 25 170 | ||||||||||||
8 | Культура, спорт, туризм и информационное пространство | 30 249 | ||||||||||||
01 | Деятельность в области культуры | 30 249 | ||||||||||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 30 249 | ||||||||||||
006 | Поддержка культурно-досуговой работы на местном уровне | 30 249 | ||||||||||||
13 | Прочие | 3 000 | ||||||||||||
09 | Прочие | 3 000 | ||||||||||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 3 000 | ||||||||||||
040 | Реализация мероприятий для решения вопросов обустройства населенных пунктов в реализацию мер по содействию экономическому развитию регионов в рамках Программы развития регионов до 2025 года | 3 000 | ||||||||||||
V.Дефицит (профицит) бюджета | - 928 | |||||||||||||
VI.Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета | 928 | |||||||||||||
Категория | Сумма (тыс.тенге) | |||||||||||||
Класс | ||||||||||||||
Подкласс | ||||||||||||||
Наименование | ||||||||||||||
8 | Используемые остатки бюджетных средств | 928 | ||||||||||||
01 | Остатки бюджетных средств | 928 | ||||||||||||
1 | Свободные остатки бюджетных средств | 928 |
Приложение 3 к решению Исатайского районного маслихата от 30 июня 2022 года № 145-VII |
|
Приложение 7 к решению Исатайского районного маслихата от 30 декабря 2021 года № 104-VII |
Бюджет Камыскалинского сельского округа на 2022 год
Категория | Сумма (тыс.тенге) | |||||||||||||
Класс | ||||||||||||||
Подкласс | ||||||||||||||
Наименование | ||||||||||||||
I.Доходы | 154 279 | |||||||||||||
1 | Налоговые поступления | 7 556 | ||||||||||||
01 | Подоходный налог | 811 | ||||||||||||
2 | Индивидуальный подоходный налог | 811 | ||||||||||||
04 | Hалоги на собственность | 67 45 | ||||||||||||
1 | Hалоги на имущество | 200 | ||||||||||||
3 | Земельный налог | 45 | ||||||||||||
4 | Hалог на транспортные средства | 6 500 | ||||||||||||
2 | Неналоговые поступления | 300 | ||||||||||||
01 | Доходы от государственной собственности | 300 | ||||||||||||
5 | Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности | 300 | ||||||||||||
3 | Поступления от продажи основного капитала | 0 | ||||||||||||
4 | Поступления трансфертов | 146 423 | ||||||||||||
02 | Трансферты из вышестоящих органов государственного управления | 146 423 | ||||||||||||
3 | Трансферты из районного (города областного значения) бюджета | 146 423 | ||||||||||||
Функциональная группа | Сумма (тыс тенге) | |||||||||||||
Функциональная подгруппа | ||||||||||||||
Администратор бюджетных программ | ||||||||||||||
Бюджетная программа | ||||||||||||||
Наименование | ||||||||||||||
ІІ Расходы | 155 892 | |||||||||||||
1 | Государственные услуги общего характера | 71 583 | ||||||||||||
01 | Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления | 71 583 | ||||||||||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 71 583 | ||||||||||||
001 | Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 41 583 | ||||||||||||
022 | Капитальные расходы государственного органа | 30 000 | ||||||||||||
7 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 56 959 | ||||||||||||
02 | Коммунальное хозяйство | 14 943 | ||||||||||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 14 943 | ||||||||||||
014 | Организация водоснабжения населенных пунктов | 14 943 | ||||||||||||
03 | Благоустройство населенных пунктов | 42 016 | ||||||||||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 42 016 | ||||||||||||
008 | Освещение улиц населенных пунктов | 8 662 | ||||||||||||
009 | Обеспечение санитарии населенных пунктов | 500 | ||||||||||||
011 | Благоустройство и озеленение населенных пунктов | 32 854 | ||||||||||||
8 | Культура, спорт, туризм и информационное пространство | 23 650 | ||||||||||||
01 | Деятельность в области культуры | 23 650 | ||||||||||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 23 650 | ||||||||||||
006 | Поддержка культурно-досуговой работы на местном уровне | 23 650 | ||||||||||||
13 | Прочие | 3 700 | ||||||||||||
09 | Прочие | 3 700 | ||||||||||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 3 700 | ||||||||||||
040 | Реализация мероприятий для решения вопросов обустройства населенных пунктов в реализацию мер по содействию экономическому развитию регионов в рамках Программы развития регионов до 2025 года | 3 700 | ||||||||||||
V.Дефицит (профицит) бюджета | - 1 613 | |||||||||||||
VI.Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета | 1 613 | |||||||||||||
Категория | Сумма (тыс.тенге) | |||||||||||||
Класс | ||||||||||||||
Подкласс | ||||||||||||||
Наименование | ||||||||||||||
8 | Используемые остатки бюджетных средств | 1 613 | ||||||||||||
01 | Остатки бюджетных средств | 1 613 | ||||||||||||
1 | Свободные остатки бюджетных средств | 1 613 |
Приложение 4 к решению Исатайского районного маслихата от 30 июня 2022 года № 145-VII |
|
Приложение 10 к решению Исатайского районного маслихата от 30 декабря 2021 года № 104-VII |
Бюджет Тущыкудукского сельского округа на 2022 год
Категория | Сумма (тыс.тенге) | |||||||||||||
Класс | ||||||||||||||
Подкласс | ||||||||||||||
Наименование | ||||||||||||||
I.Доходы | 165 107 | |||||||||||||
1 | Налоговые поступления | 11 473 | ||||||||||||
01 | Подоходный налог | 990 | ||||||||||||
2 | Индивидуальный подоходный налог | 990 | ||||||||||||
04 | Hалоги на собственность | 10 483 | ||||||||||||
1 | Hалоги на имущество | 263 | ||||||||||||
3 | Земельный налог | 60 | ||||||||||||
4 | Hалог на транспортные средства | 10 160 | ||||||||||||
2 | Неналоговые поступления | 0 | ||||||||||||
01 | Доходы от государственной собственности | 0 | ||||||||||||
5 | Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности | 0 | ||||||||||||
3 | Поступления от продажи основного капитала | 0 | ||||||||||||
4 | Поступления трансфертов | 153 634 | ||||||||||||
02 | Трансферты из вышестоящих органов государственного управления | 153 634 | ||||||||||||
3 | Трансферты из районного (города областного значения) бюджета | 153 634 | ||||||||||||
Функциональная группа | Сумма (тыс тенге) | |||||||||||||
Функциональная подгруппа | ||||||||||||||
Администратор бюджетных программ | ||||||||||||||
Бюджетная программа | ||||||||||||||
Наименование | ||||||||||||||
ІІ Расходы | 167 183 | |||||||||||||
1 | Государственные услуги общего характера | 47 733 | ||||||||||||
01 | Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления | 47 733 | ||||||||||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 47 733 | ||||||||||||
001 | Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 47 733 | ||||||||||||
7 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 72 393 | ||||||||||||
02 | Коммунальное хозяйство | 16 416 | ||||||||||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 16 416 | ||||||||||||
014 | Организация водоснабжения населенных пунктов | 16 416 | ||||||||||||
03 | Благоустройство населенных пунктов | 55 977 | ||||||||||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 55 977 | ||||||||||||
008 | Освещение улиц населенных пунктов | 4 397 | ||||||||||||
009 | Обеспечение санитарии населенных пунктов | 19 000 | ||||||||||||
011 | Благоустройство и озеленение населенных пунктов | 32 580 | ||||||||||||
8 | Культура, спорт, туризм и информационное пространство | 42 257 | ||||||||||||
01 | Деятельность в области культуры | 42 257 | ||||||||||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 42 257 | ||||||||||||
006 | Поддержка культурно-досуговой работы на местном уровне | 42 257 | ||||||||||||
13 | Прочие | 4 800 | ||||||||||||
09 | Прочие | 4 800 | ||||||||||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 4 800 | ||||||||||||
040 | Реализация мероприятий для решения вопросов обустройства населенных пунктов в реализацию мер по содействию экономическому развитию регионов в рамках Программы развития регионов до 2025 года | 4 800 | ||||||||||||
V.Дефицит (профицит) бюджета | - 2 076 | |||||||||||||
VI.Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета | 2 076 | |||||||||||||
Категория | Сумма (тыс.тенге) | |||||||||||||
Класс | ||||||||||||||
Подкласс | ||||||||||||||
Наименование | ||||||||||||||
8 | Используемые остатки бюджетных средств | 2 076 | ||||||||||||
01 | Остатки бюджетных средств | 2 076 | ||||||||||||
1 | Свободные остатки бюджетных средств | 2 076 |
Приложение 5 к решению Исатайского районного маслихата от 30 июня 2022 года № 145-VII |
|
Приложение 13 к решению Исатайского районного маслихата от 30 декабря 2021 года № 104-VII |
Бюджет Нарынского сельского округа на 2022 год
Категория | Сумма (тыс.тенге) | |||||||||||||
Класс | ||||||||||||||
Подкласс | ||||||||||||||
Наименование | ||||||||||||||
I.Доходы | 65 741 | |||||||||||||
1 | Налоговые поступления | 2 477 | ||||||||||||
01 | Подоходный налог | 24 | ||||||||||||
2 | Индивидуальный подоходный налог | 24 | ||||||||||||
04 | Hалоги на собственность | 2 453 | ||||||||||||
1 | Hалоги на имущество | 50 | ||||||||||||
3 | Земельный налог | 3 | ||||||||||||
4 | Hалог на транспортные средства | 2 400 | ||||||||||||
2 | Неналоговые поступления | 0 | ||||||||||||
01 | Доходы от государственной собственности | 0 | ||||||||||||
5 | Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности | 0 | ||||||||||||
3 | Поступления от продажи основного капитала | 0 | ||||||||||||
4 | Поступления трансфертов | 63 264 | ||||||||||||
02 | Трансферты из вышестоящих органов государственного управления | 63 264 | ||||||||||||
3 | Трансферты из районного (города областного значения) бюджета | 63 264 | ||||||||||||
Функциональная группа | Сумма (тыс тенге) | |||||||||||||
Функциональная подгруппа | ||||||||||||||
Администратор бюджетных программ | ||||||||||||||
Бюджетная программа | ||||||||||||||
Наименование | ||||||||||||||
ІІ Расходы | 66 391 | |||||||||||||
1 | Государственные услуги общего характера | 24 909 | ||||||||||||
01 | Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления | 24 909 | ||||||||||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 24 909 | ||||||||||||
001 | Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 24 909 | ||||||||||||
7 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 26 546 | ||||||||||||
02 | Коммунальное хозяйство | 13 817 | ||||||||||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 13 817 | ||||||||||||
014 | Организация водоснабжения населенных пунктов | 13 817 | ||||||||||||
03 | Благоустройство населенных пунктов | 12 729 | ||||||||||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 12 729 | ||||||||||||
008 | Освещение улиц населенных пунктов | 4 211 | ||||||||||||
009 | Обеспечение санитарии населенных пунктов | 500 | ||||||||||||
011 | Благоустройство и озеленение населенных пунктов | 8 018 | ||||||||||||
8 | Культура, спорт, туризм и информационное пространство | 13 636 | ||||||||||||
01 | Деятельность в области культуры | 13 636 | ||||||||||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 13 636 | ||||||||||||
006 | Поддержка культурно-досуговой работы на местном уровне | 13 636 | ||||||||||||
13 | Прочие | 1 300 | ||||||||||||
09 | Прочие | 1 300 | ||||||||||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 1 300 | ||||||||||||
040 | Реализация мероприятий для решения вопросов обустройства населенных пунктов в реализацию мер по содействию экономическому развитию регионов в рамках Программы развития регионов до 2025 года | 1 300 | ||||||||||||
V.Дефицит (профицит) бюджета | - 650 | |||||||||||||
VI.Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета | 650 | |||||||||||||
Категория | Сумма (тыс.тенге) | |||||||||||||
Класс | ||||||||||||||
Подкласс | ||||||||||||||
Наименование | ||||||||||||||
8 | Используемые остатки бюджетных средств | 650 | ||||||||||||
01 | Остатки бюджетных средств | 650 | ||||||||||||
1 | Свободные остатки бюджетных средств | 650 |
Приложение 6 к решению Исатайского районного маслихата от 30 июня 2022 года № 145-VII |
|
Приложение 16 к решению Исатайского районного маслихата от 30 декабря 2021 года № 104-VII |
Бюджет Исатайского сельского округа на 2022 год
Категория | Сумма (тыс.тенге) | ||||||||||||
Класс | |||||||||||||
Подкласс | |||||||||||||
Наименование | |||||||||||||
I.Доходы | 90 599 | ||||||||||||
1 | Налоговые поступления | 2 195 | |||||||||||
01 | Подоходный налог | 200 | |||||||||||
2 | Индивидуальный подоходный налог | 200 | |||||||||||
04 | Hалоги на собственность | 1 995 | |||||||||||
1 | Hалоги на имущество | 55 | |||||||||||
3 | Земельный налог | 63 | |||||||||||
4 | Hалог на транспортные средства | 1 877 | |||||||||||
2 | Неналоговые поступления | 65 | |||||||||||
01 | Доходы от государственной собственности | 65 | |||||||||||
5 | Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности | 65 | |||||||||||
3 | Поступления от продажи основного капитала | 0 | |||||||||||
4 | Поступления трансфертов | 88 339 | |||||||||||
02 | Трансферты из вышестоящих органов государственного управления | 88 339 | |||||||||||
3 | Трансферты из районного (города областного значения) бюджета | 88 339 | |||||||||||
Функциональная группа | Сумма (тыс тенге) | ||||||||||||
Функциональная подгруппа | |||||||||||||
Администратор бюджетных программ | |||||||||||||
Бюджетная программа | |||||||||||||
Наименование | |||||||||||||
ІІ Расходы | 91 044 | ||||||||||||
1 | Государственные услуги общего характера | 37 778 | |||||||||||
01 | Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления | 37 778 | |||||||||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 37 778 | |||||||||||
001 | Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 37 778 | |||||||||||
7 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 35 928 | |||||||||||
02 | Коммунальное хозяйство | 8 426 | |||||||||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 8 426 | |||||||||||
014 | Организация водоснабжения населенных пунктов | 8 426 | |||||||||||
03 | Благоустройство населенных пунктов | 27 502 | |||||||||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 27 502 | |||||||||||
008 | Освещение улиц населенных пунктов | 500 | |||||||||||
009 | Обеспечение санитарии населенных пунктов | 500 | |||||||||||
011 | Благоустройство и озеленение населенных пунктов | 26 502 | |||||||||||
8 | Культура, спорт, туризм и информационное пространство | 15 838 | |||||||||||
01 | Деятельность в области культуры | 15 838 | |||||||||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 15 838 | |||||||||||
006 | Поддержка культурно-досуговой работы на местном уровне | 15 838 | |||||||||||
13 | Прочие | 1 500 | |||||||||||
09 | Прочие | 1 500 | |||||||||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 1 500 | |||||||||||
040 | Реализация мероприятий для решения вопросов обустройства населенных пунктов в реализацию мер по содействию экономическому развитию регионов в рамках Программы развития регионов до 2025 года | 1 500 | |||||||||||
V.Дефицит (профицит) бюджета | - 445 | ||||||||||||
VI.Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета | 445 | ||||||||||||
Категория | Сумма (тыс.тенге) | ||||||||||||
Класс | |||||||||||||
Подкласс | |||||||||||||
Наименование | |||||||||||||
8 | Используемые остатки бюджетных средств | 445 | |||||||||||
01 | Остатки бюджетных средств | 445 | |||||||||||
1 | Свободные остатки бюджетных средств | 445 |
Приложение 7 к решению Исатайского районного маслихата от 30 июня 2022 года № 145-VII |
|
Приложение 19 к решению Исатайского районного маслихата от 30 декабря 2021 года № 104-VII |
Бюджет Зинеденского сельского округа на 2022 год
Категория | Сумма (тыс.тенге) | ||||||
Класс | |||||||
Подкласс | |||||||
Наименование | |||||||
I.Доходы | 63 638 | ||||||
1 | Налоговые поступления | 4 300 | |||||
01 | Подоходный налог | 74 | |||||
2 | Индивидуальный подоходный налог | 74 | |||||
04 | Hалоги на собственность | 4 226 | |||||
1 | Hалоги на имущество | 40 | |||||
3 | Земельный налог | 25 | |||||
4 | Hалог на транспортные средства | 4 161 | |||||
2 | Неналоговые поступления | 0 | |||||
01 | Доходы от государственной собственности | 0 | |||||
5 | Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности | 0 | |||||
3 | Поступления от продажи основного капитала | 0 | |||||
4 | Поступления трансфертов | 59 338 | |||||
02 | Трансферты из вышестоящих органов государственного управления | 59 338 | |||||
3 | Трансферты из районного (города областного значения) бюджета | 59 338 | |||||
Функциональная группа | Сумма (тыс тенге) | ||||||
Функциональная подгруппа | |||||||
Администратор бюджетных программ | |||||||
Бюджетная программа | |||||||
Наименование | |||||||
ІІ Расходы | 63 940 | ||||||
1 | Государственные услуги общего характера | 22 715 | |||||
01 | Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления | 22 715 | |||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 22 715 | |||||
001 | Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 22 715 | |||||
7 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 25 744 | |||||
02 | Коммунальное хозяйство | 14 691 | |||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 14 691 | |||||
014 | Организация водоснабжения населенных пунктов | 14 691 | |||||
03 | Благоустройство населенных пунктов | 11 053 | |||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 11 053 | |||||
008 | Освещение улиц населенных пунктов | 500 | |||||
009 | Обеспечение санитарии населенных пунктов | 500 | |||||
011 | Благоустройство и озеленение населенных пунктов | 10 053 | |||||
8 | Культура, спорт, туризм и информационное пространство | 14 281 | |||||
01 | Деятельность в области культуры | 14 281 | |||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 14 281 | |||||
006 | Поддержка культурно-досуговой работы на местном уровне | 14 281 | |||||
13 | Прочие | 1 200 | |||||
09 | Прочие | 1 200 | |||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 1 200 | |||||
040 | Реализация мероприятий для решения вопросов обустройства населенных пунктов в реализацию мер по содействию экономическому развитию регионов в рамках Программы развития регионов до 2025 года | 1 200 | |||||
V.Дефицит (профицит) бюджета | - 302 | ||||||
VI.Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета | 302 | ||||||
Категория | Сумма (тыс.тенге) | ||||||
Класс | |||||||
Подкласс | |||||||
Наименование | |||||||
8 | Используемые остатки бюджетных средств | 302 | |||||
01 | Остатки бюджетных средств | 302 | |||||
1 | Свободные остатки бюджетных средств | 302 |