В соответствии с пунктом 2 статьи 9-1, пунктом 2 статьи 75 Бюджетного кодекса Республики Казахстан, подпунктом 1) пункта 1 статьи 6 Закона Республики Казахстан "О местном государственном управлении и самоуправлении в Республике Казахстан" Тарбагатайский районный маслихат РЕШИЛ:
1. Утвердить бюджет Акжарского сельского округа Тарбагатайского района на 2023-2025 годы согласно приложениям 1, 2 и 3 соответственно, в том числе на 2023 год в следующих объемах:
1) доходы – 349 927,9 тысяч тенге, в том числе:
налоговые поступления – 44 712,0 тысяч тенге;
неналоговые поступления – 55,0 тысяч тенге;
поступления от продажи основного капитала – 0,0 тысяч тенге;
поступления трансфертов – 305 160,9 тысяч тенге;
2) затраты – 351 109,2 тысяч тенге;
3) чистое бюджетное кредитование – 0,0 тысяч тенге, в том числе:
бюджетные кредиты – 0,0 тысяч тенге;
погашение бюджетных кредитов – 0,0 тысяч тенге;
4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0,0 тысяч тенге;
приобретение финансовых активов – 0,0 тысяч тенге;
поступления от продажи финансовых активов государства – 0,0 тысяч тенге;
5) дефицит (профицит) бюджета – -1 181,3 тысяч тенге;
6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 1 181,3 тысяч тенге;
поступление займов – 0,0 тысяч тенге;
погашение займов – 0,0 тысяч тенге;
используемые остатки бюджетных средств – 1 181,3 тысяч тенге.
Сноска. Пункт 1 в редакции решения Тарбагатайского районного маслихата Восточно-Казахстанской области от 11.12.2023 № 10/3-VIII (вводится в действие с 01.01.2023).2. Учесть, что в бюджете Акжарского сельского округа Тарбагатайского района на 2023 год установлен объем субвенции, передаваемый из районного бюджета в сумме 63 111,0 тысяч тенге.
3. Учесть, что в бюджете Акжарского сельского округа Тарбагатайского района на 2023 год предусмотрены целевые текущие трансферты из районного бюджета в сумме 104277,0 тысяч тенге.
Сноска. Пункт 3 в редакции решения Тарбагатайского районного маслихата Восточно-Казахстанской области от 11.12.2023 № 10/3-VIII (вводится в действие с 01.01.2023).3-1. Используемые остатки бюджетных средств 1 181,3 тысяч тенге распределить согласно приложению 4 к настоящему решению.
Сноска. Решение дополнено пунктом 3-1 в соответствии с решением Тарбагатайского районного маслихата Восточно-Казахстанской области от 11.08.2023 № 6/2-VIII (вводится в действие с 01.01.2023).3-2. Учесть, что в бюджете Акжарского сельского округа Тарбагатайского района на 2023 год предусмотрены целевые текущие трансферты из областного бюджета в сумме 137772,9 тысяч тенге.
Сноска. Решение дополнено пунктом 3-2 в соответствии с решением Тарбагатайского районного маслихата Восточно-Казахстанской области от 11.08.2023 № 6/2-VIII (вводится в действие с 01.01.2023).4. Настоящее решение вводится в действие с 1 января 2023 года.
Секретарь Тарбагатайского районного маслихата | А. Богырбаев |
Приложение 1 к решению Тарбагатайского районного маслихата от 30 декабря 2022 года № 31/2-VII |
Бюджет Акжарского сельского округа на 2023 год
Сноска. Приложение 1 в редакции решения Тарбагатайского районного маслихата Восточно-Казахстанской области от 11.12.2023 № 10/3-VIII (вводится в действие с 01.01.2023).
Категория | Сумма (тысяч тенге) | |||
Класс | ||||
Подкласс | ||||
Наименование | ||||
I. ДОХОДЫ | 349 927,9 | |||
1 | Налоговые поступления | 44 712,0 | ||
01 | Подоходный налог | 12 800,0 | ||
2 | Индивидуальный подоходный налог | 12 800,0 | ||
04 | Hалоги на собственность | 31 772,0 | ||
1 | Hалоги на имущество | 1 280,0 | ||
3 | Земельный налог | 790,0 | ||
4 | Hалог на транспортные средства | 29 702,0 | ||
05 | Внутренние налоги на товары, работы и услуги | 140,0 | ||
3 | Поступления за использование природных и других ресурсов | 140,0 | ||
2 | Неналоговые поступления | 55,0 | ||
01 | Доходы от государственной собственности | 55,0 | ||
5 | Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности | 55,0 | ||
3 | Поступления от продажи основного капитала | 0,0 | ||
4 | Поступления трансфертов | 305 160,9 | ||
02 | Трансферты из вышестоящих органов государственного управления | 305 160,9 | ||
3 | Трансферты из районного (города областного значения) бюджета | 305 160,9 |
Функциональная группа | Сумма (тысяч тенге) | ||||
Функциональная подгруппа | |||||
Администратор бюджетных программ | |||||
Программа | |||||
Наименование | |||||
II. ЗАТРАТЫ | 351 109,2 | ||||
01 | Государственные услуги общего характера | 109 950,0 | |||
1 | Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления | 109 950,0 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 109 950,0 | |||
001 | Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 102 771,0 | |||
022 | Капитальные расходы государственного органа | 7 179,0 | |||
07 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 93 493,5 | |||
3 | Благоустройство населенных пунктов | 93 493,5 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 93 493,5 | |||
008 | Освещение улиц в населенных пунктах | 12 200,0 | |||
009 | Обеспечение санитарии населенных пунктов | 6 000,0 | |||
011 | Благоустройство и озеленение населенных пунктов | 75 293,5 | |||
08 | Культура, спорт, туризм и информационное пространство | 150,0 | |||
1 | Деятельность в области культуры | 150,0 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 150,0 | |||
006 | Поддержка культурно-досуговой работы на местном уровне | 150,0 | |||
12 | Транспорт и коммуникации | 9 742,0 | |||
1 | Автомобильный транспорт | 9 742,0 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 9 742,0 | |||
013 | Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах | 9 742,0 | |||
13 | Прочие | 137 772,9 | |||
9 | Прочие | 137 772,9 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 137 772,9 | |||
057 | Реализация мероприятий по социальной и инженерной инфраструктуре в сельских населенных пунктах в рамках проекта "Ауыл-Ел бесігі" | 137 772,9 | |||
15 | Трансферты | 0,8 | |||
1 | Трансферты | 0,8 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 0,8 | |||
044 | Возврат сумм неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов, выделенных из республиканского бюджета за счет целевого трансферта из Национального фонда Республики Казахстан | 0,6 | |||
048 | Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов | 0,2 | |||
III. ЧИСТОЕ БЮДЖЕТНОЕ КРЕДИТОВАНИЕ | 0,0 | ||||
Бюджетные кредиты | 0,0 | ||||
5 | Погашение бюджетных кредитов | 0,0 | |||
IV. САЛЬДО ПО ОПЕРАЦИЯМ С ФИНАНСОВЫМИ АКТИВАМИ | 0,0 | ||||
Приобретение финансовых активов | 0,0 | ||||
6 | Поступления от продажи финансовых активов государства | 0,0 | |||
V. ДЕФИЦИТ (ПРОФИЦИТ) БЮДЖЕТА | -1 181,3 | ||||
VI. ФИНАНСИРОВАНИЕ ДЕФИЦИТА (ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРОФИЦИТА) БЮДЖЕТА | 1 181,3 | ||||
7 | Поступления займов | 0,0 | |||
16 | Погашение займов | 0,0 | |||
8 | Используемые остатки бюджетных средств | 1 181,3 | |||
01 | Остатки бюджетных средств | 1 181,3 | |||
1 | Свободные остатки бюджетных средств | 1 181,3 |
Приложение 2 к решению Тарбагатайского районного маслихата от 30 декабря 2022 года № 31/2-VII |
Бюджет Акжарского сельского округа на 2024 год
Категория | Сумма (тысяч тенге) | |||
Класс | ||||
Подкласс | ||||
Наименование | ||||
I. ДОХОДЫ | 118 196,0 | |||
1 | Налоговые поступления | 36 100,0 | ||
01 | Подоходный налог | 8 112,0 | ||
2 | Индивидуальный подоходный налог | 8 112,0 | ||
04 | Hалоги на собственность | 27 843,0 | ||
1 | Hалоги на имущество | 1 331,0 | ||
3 | Земельный налог | 822,0 | ||
4 | Hалог на транспортные средства | 25 690,0 | ||
5 | Единый земельный налог | 0,0 | ||
05 | Внутренние налоги на товары, работы и услуги | 146,0 | ||
3 | Поступления за использование природных и других ресурсов | 146,0 | ||
2 | Неналоговые поступления | 57,0 | ||
01 | Доходы от государственной собственности | 57,0 | ||
5 | Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности | 57,0 | ||
4 | Поступления трансфертов | 82 038,0 | ||
02 | Трансферты из вышестоящих органов государственного управления | 82 038,0 | ||
3 | Трансферты из районного (города областного значения) бюджета | 82 038,0 |
Функциональная группа | Сумма (тысяч тенге) | ||||
Функциональная подгруппа | |||||
Администратор бюджетных программ | |||||
Программа | |||||
Наименование | |||||
II. ЗАТРАТЫ | 118 196,0 | ||||
01 | Государственные услуги общего характера | 98 663,0 | |||
1 | Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления | 98 663,0 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 98 663,0 | |||
001 | Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 97 133,0 | |||
022 | Капитальные расходы государственного органа | 1 530,0 | |||
07 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 9 180,0 | |||
3 | Благоустройство населенных пунктов | 9 180,0 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 9 180,0 | |||
008 | Освещение улиц в населенных пунктах | 0,0 | |||
009 | Обеспечение санитарии населенных пунктов | 6 120,0 | |||
011 | Благоустройство и озеленение населенных пунктов | 3 060,0 | |||
08 | Культура, спорт, туризм и информационное пространство | 153,0 | |||
1 | Деятельность в области культуры | 153,0 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 153,0 | |||
006 | Поддержка культурно-досуговой работы на местном уровне | 153,0 | |||
12 | Транспорт и коммуникации | 10 200,0 | |||
1 | Автомобильный транспорт | 10 200,0 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 10 200,0 | |||
013 | Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах | 10 200,0 | |||
13 | Прочие | 0,0 | |||
9 | Прочие | 0,0 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 0,0 | |||
057 | Реализация мероприятий по социальной и инженерной инфраструктуре в сельских населенных пунктах в рамках проекта "Ауыл-Ел бесігі" | 0,0 | |||
III. ЧИСТОЕ БЮДЖЕТНОЕ КРЕДИТОВАНИЕ | 0,0 | ||||
Бюджетные кредиты | 0,0 | ||||
5 | Погашение бюджетных кредитов | 0,0 | |||
IV. САЛЬДО ПО ОПЕРАЦИЯМ С ФИНАНСОВЫМИ АКТИВАМИ | 0,0 | ||||
Приобретение финансовых активов | 0,0 | ||||
6 | Поступления от продажи финансовых активов государства | 0,0 | |||
V. ДЕФИЦИТ (ПРОФИЦИТ) БЮДЖЕТА | 0,0 | ||||
VI. ФИНАНСИРОВАНИЕ ДЕФИЦИТА (ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРОФИЦИТА) БЮДЖЕТА | 0,0 | ||||
7 | Поступления займов | 0,0 | |||
16 | Погашение займов | 0,0 | |||
8 | Используемые остатки бюджетных средств | 0,0 | |||
01 | Остатки бюджетных средств | 0,0 | |||
1 | Свободные остатки бюджетных средств | 0,0 |
Приложение 3 к решению Тарбагатайского районного маслихата от 30 декабря 2022 года № 31/2-VII |
Бюджет Акжарского сельского округа на 2025 год
Категория | Сумма (тысяч тенге) | |||
Класс | ||||
Подкласс | ||||
Наименование | ||||
I. ДОХОДЫ | 120 559,0 | |||
1 | Налоговые поступления | 37 544,0 | ||
01 | Подоходный налог | 8 436,0 | ||
2 | Индивидуальный подоходный налог | 8 436,0 | ||
04 | Hалоги на собственность | 28 957,0 | ||
1 | Hалоги на имущество | 1 384,0 | ||
3 | Земельный налог | 854,0 | ||
4 | Hалог на транспортные средства | 26 718,0 | ||
5 | Единый земельный налог | 0,0 | ||
05 | Внутренние налоги на товары, работы и услуги | 151,0 | ||
3 | Поступления за использование природных и других ресурсов | 151,0 | ||
2 | Неналоговые поступления | 59,0 | ||
01 | Доходы от государственной собственности | 59,0 | ||
5 | Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности | 59,0 | ||
4 | Поступления трансфертов | 82 955,0 | ||
02 | Трансферты из вышестоящих органов государственного управления | 82 955,0 | ||
3 | Трансферты из районного (города областного значения) бюджета | 82 955,0 |
Функциональная группа | Сумма (тысяч тенге) | ||||
Функциональная подгруппа | |||||
Администратор бюджетных программ | |||||
Программа | |||||
Наименование | |||||
II. ЗАТРАТЫ | 120 559,0 | ||||
01 | Государственные услуги общего характера | 100 636,0 | |||
1 | Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления | 100 636,0 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 100 636,0 | |||
001 | Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 99 075,0 | |||
022 | Капитальные расходы государственного органа | 1 561,0 | |||
07 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 9 364,0 | |||
3 | Благоустройство населенных пунктов | 9 364,0 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 9 364,0 | |||
008 | Освещение улиц в населенных пунктах | 0,0 | |||
009 | Обеспечение санитарии населенных пунктов | 6 242,0 | |||
011 | Благоустройство и озеленение населенных пунктов | 3 121,0 | |||
08 | Культура, спорт, туризм и информационное пространство | 156,0 | |||
1 | Деятельность в области культуры | 156,0 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 156,0 | |||
006 | Поддержка культурно-досуговой работы на местном уровне | 156,0 | |||
12 | Транспорт и коммуникации | 10 404,0 | |||
1 | Автомобильный транспорт | 10 404,0 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 10 404,0 | |||
013 | Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах | 10 404,0 | |||
13 | Прочие | 0,0 | |||
9 | Прочие | 0,0 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 0,0 | |||
057 | Реализация мероприятий по социальной и инженерной инфраструктуре в сельских населенных пунктах в рамках проекта "Ауыл-Ел бесігі" | 0,0 | |||
III. ЧИСТОЕ БЮДЖЕТНОЕ КРЕДИТОВАНИЕ | 0,0 | ||||
Бюджетные кредиты | 0,0 | ||||
5 | Погашение бюджетных кредитов | 0,0 | |||
IV. САЛЬДО ПО ОПЕРАЦИЯМ С ФИНАНСОВЫМИ АКТИВАМИ | 0,0 | ||||
Приобретение финансовых активов | 0,0 | ||||
6 | Поступления от продажи финансовых активов государства | 0,0 | |||
V. ДЕФИЦИТ (ПРОФИЦИТ) БЮДЖЕТА | 0,0 | ||||
VI. ФИНАНСИРОВАНИЕ ДЕФИЦИТА (ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРОФИЦИТА) БЮДЖЕТА | 0,0 | ||||
7 | Поступления займов | 0,0 | |||
16 | Погашение займов | 0,0 | |||
8 | Используемые остатки бюджетных средств | 0,0 | |||
01 | Остатки бюджетных средств | 0,0 | |||
1 | Свободные остатки бюджетных средств | 0,0 |
Приложение 4 к решению Тарбагатайского районного маслихата от 30 декабря 2022 года № 31/2-VII |
Использование свободных остатков бюджетных средств
Сноска. Решение дополнено приложением 4 в соответствии с решением Тарбагатайского районного маслихата Восточно-Казахстанской области от 11.08.2023 № 6/2-VIII (вводится в действие с 01.01.2023).
Функциональная группа | Сумма (тысяч тенге) | ||||
Функциональная подгруппа | |||||
Администратор бюджетных программ | |||||
Программа | |||||
Наименование расходов | |||||
II. ЗАТРАТЫ | 1 181,3 | ||||
01 | Государственные услуги общего характера | 879,0 | |||
1 | Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления | 879,0 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 879,0 | |||
001 | Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 200,0 | |||
022 | Капитальные расходы государственного органа | 679,0 | |||
07 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 301,5 | |||
3 | Благоустройство населенных пунктов | 301,5 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 301,5 | |||
011 | Благоустройство и озеленение населенных пунктов | 301,5 | |||
15 | Трансферты | 0,8 | |||
1 | Трансферты | 0,8 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 0,8 | |||
044 | Возврат сумм неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов, выделенных из республиканского бюджета за счет целевого трансферта из Национального фонда Республики Казахстан | 0,6 | |||
048 | Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов | 0,2 | |||
8 | Используемые остатки бюджетных средств | 1 181,3 | |||
01 | Остатки бюджетных средств | 1 181,3 | |||
1 | Свободные остатки бюджетных средств | 1 181,3 |