Маслихат города Косшы РЕШИЛ:
1. Внести в решение маслихата города Косшы от 26 декабря 2023 года № 78/17-8 "О бюджете города Косшы на 2024-2026 годы" следующие изменения:
пункт 1, 2 изложить в новой редакции:
"1. Утвердить городской бюджет на 2024-2026 годы согласно приложениям 1, 2, 3, 4 и 5 соответственно, в том числе на 2024 год в следующих объемах:
1) доходы – 13 987 899,1 тысячи тенге, в том числе по:
налоговые поступления – 2 423 040,0 тысяч тенге;
неналоговые поступления – 63 723,0 тысячи тенге;
поступления от продажи основного капитала – 81 489,0 тысячи тенге;
поступления трансфертов – 11 419 647,1 тысячи тенге;
2) затраты – 13 995 405,3 тысяча тенге;
3) чистое бюджетное кредитование – 7 384,0 тысяч тенге, в том числе:
бюджетные кредиты – 7 384,0 тысяч тенге;
погашение бюджетных кредитов – 0,0 тысяч тенге;
4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0,0 тысяч тенге, в том числе:
приобретение финансовых активов – 0,0 тысяч тенге;
5) дефицит (профицит) бюджета – - 14 890,2 тысяч тенге;
6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 14 890,2 тысяч тенге.
2. Учесть, что в затратах бюджета города Косшы предусмотрены целевые текущие трансферты нижестоящим бюджетам в сумме 11 557,2 тысячи тенге, в том числе:
- селу Тайтобе в сумме 11 557,2 тысячи тенге.".
Приложение 1, 4 и 5 к указанному решению изложить в новой редакции согласно приложениям 1, 2 и 3 к настоящему решению.
2. Настоящее решение вводится в действие с 1 января 2024 года.
Преседатель маслихата города Косшы | А.Куатбеков |
Приложение 1 к решению маслихата города Косшы от 14 июня 2024 года № 116/26-8 |
|
Приложение 1 к решению маслихата города Косшы от 26 декабря 2023 года № 78/17-8 |
Городской бюджет на 2024 год
Категория | Сумма, | |||
Класс | тысяч тенге | |||
Подкласс | ||||
Наименование | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
I. Доходы | 13 987 899,1 | |||
1 | Налоговые поступления | 2 423 040,0 | ||
01 | Подоходный налог | 1 050 632,0 | ||
1 | Корпоративный подоходный налог | 399 788,0 | ||
2 | Индивидуальный подоходный налог | 650 844,0 | ||
03 | Социальный налог | 877 539,0 | ||
1 | Социальный налог | 877 539,0 | ||
04 | Hалоги на собственность | 384 971,0 | ||
1 | Hалоги на имущество | 207 172,0 | ||
3 | Земельный налог | 88 069,0 | ||
4 | Налог на транспортные средства | 89 595,0 | ||
5 | Единый земельный налог | 135,0 | ||
05 | Внутренние налоги на товары, работы и услуги | 34 818,0 | ||
2 | Акцизы | 3 153,0 | ||
3 | Поступления за использование природных и других ресурсов | 3 492,0 | ||
4 | Сборы за ведение предпринимательской и профессиональной деятельности | 28 173,0 | ||
07 | Прочие налоги | 18,0 | ||
1 | Прочие налоги | 18,0 | ||
08 | Обязательные платежи, взимаемые за совершение юридически значимых действий и (или) выдачу документов уполномоченными на то государственными органами или должностными лицами | 75 062,0 | ||
1 | Государственная пошлина | 75 062,0 | ||
2 | Неналоговые поступления | 63 723,0 | ||
01 | Доходы от государственной собственности | 2 477,0 | ||
5 | Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности | 2 475,0 | ||
9 | Прочие доходы от государственной собственности | 2,0 | ||
03 | Поступления денег от проведения государственных закупок, организуемых государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета | 175,0 | ||
1 | Поступления денег от проведения государственных закупок, организуемых государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета | 175,0 | ||
04 | Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан | 38 610,0 | ||
1 | Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан, за исключением поступлений от организаций нефтяного сектора, в Фонд компенсации потерпевшим, Фонд поддержки инфраструктуры образования и Специальный государственный фонд | 38 610,0 | ||
06 | Прочие неналоговые поступления | 22 461,0 | ||
1 | Прочие неналоговые поступления | 22 461,0 | ||
3 | Поступления от продажи основного капитала | 81 489,0 | ||
01 | Продажа государственного имущества, закрепленного за государственными учреждениями | 2 071,0 | ||
1 | Продажа государственного имущества, закрепленного за государственными учреждениями | 2 071,0 | ||
03 | Продажа земли и нематериальных активов | 79 418,0 | ||
1 | Продажа земли | 78 804,0 | ||
2 | Продажа нематериальных активов | 614,0 | ||
4 | Поступления трансфертов | 11 419 647,1 | ||
02 | Трансферты из вышестоящих органов государственного управления | 11 419 647,1 | ||
2 | Трансферты из областного бюджета | 11 419 647,1 |
Функциональная группа | Сумма, тысяч тенге | |||
Администратор | ||||
Программа | ||||
Наименование | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
II. Затраты | 13 995 405,3 | |||
01 | Государственные услуги общего характера | 640 044,3 | ||
112 | Аппарат маслихата района (города областного значения) | 55 175,0 | ||
001 | Услуги по обеспечению деятельности маслихата района (города областного значения) | 52 453,0 | ||
005 | Повышение эффективности деятельности депутатов маслихатов | 2 722,0 | ||
122 | Аппарат акима района (города областного значения) | 402 866,3 | ||
001 | Услуги по обеспечению деятельности акима района (города областного значения) | 396 264,1 | ||
009 | Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций | 6 602,2 | ||
459 | Отдел экономики и финансов района (города областного значения) | 3 700,0 | ||
003 | Проведение оценки имущества в целях налогообложения | 3 200,0 | ||
010 | Приватизация, управление коммунальным имуществом, постприватизационная деятельность и регулирование споров, связанных с этим | 500,0 | ||
454 | Отдел предпринимательства и сельского хозяйства района (города областного значения) | 25 893,0 | ||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области развития предпринимательства и сельского хозяйства | 25 893,0 | ||
459 | Отдел экономики и финансов района (города областного значения) | 53 847,0 | ||
001 | Услуги по реализации государственной политики в области формирования и развития экономической политики, государственного планирования, исполнения бюджета и управления коммунальной собственностью района (города областного значения) | 53 847,0 | ||
467 | Отдел строительства района (города областного значения) | 60 000,0 | ||
040 | Развитие объектов государственных органов | 60 000,0 | ||
486 | Отдел земельных отношений, архитектуры и градостроительства района (города областного значения) | 47 563,0 | ||
001 | Услуги по реализации государственной политики в области регулирования земельных отношений, архитектуры и градостроительства на местном уровне | 47 563,0 | ||
02 | Оборона | 71 984,0 | ||
122 | Аппарат акима района (города областного значения) | 71 984,0 | ||
005 | Мероприятия в рамках исполнения всеобщей воинской обязанности | 26 743,0 | ||
006 | Предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций масштаба района (города областного значения) | 20 201,0 | ||
007 | Мероприятия по профилактике и тушению степных пожаров районного (городского) масштаба, а также пожаров в населенных пунктах, в которых не созданы органы государственной противопожарной службы | 25 040,0 | ||
03 | Общественный порядок, безопасность, правовая, судебная, уголовно-исполнительная деятельность | 300 000,0 | ||
485 | Отдел пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения) | 300 000,0 | ||
021 | Обеспечение безопасности дорожного движения в населенных пунктах | 300 000,0 | ||
06 | Социальная помощь и социальное обеспечение | 321 723,0 | ||
451 | Отдел занятости и социальных программ района (города областного значения) | 173 919,0 | ||
005 | Государственная адресная социальная помощь | 79 238,0 | ||
004 | Оказание социальной помощи на приобретение топлива специалистам здравоохранения, образования, социального обеспечения, культуры, спорта и ветеринарии в сельской местности в соответствии с законодательством Республики Казахстан | 3 987,0 | ||
007 | Социальная помощь отдельным категориям нуждающихся граждан по решениям местных представительных органов | 28 989,0 | ||
010 | Материальное обеспечение детей с инвалидностью, воспитывающихся и обучающихся на дому | 698,0 | ||
014 | Оказание социальной помощи нуждающимся гражданам на дому | 2 620,0 | ||
017 | Обеспечение нуждающихся лиц с инвалидностью протезно-ортопедическими, сурдотехническими и тифлотехническими средствами, специальными средствами передвижения, обязательными гигиеническими средствами, а также предоставление услуг санаторно-курортного лечения, специалиста жестового языка, индивидуальных помощников в соответствии с индивидуальной программой абилитации и реабилитации лица с инвалидностью | 38 100,0 | ||
027 | Реализация мероприятий по социальной защите населения | 20 287,0 | ||
485 | Отдел пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения) | 5 600,0 | ||
068 | Социальная поддержка отдельных категорий граждан в виде льготного, бесплатного проезда на городском общественном транспорте (кроме такси) по решению местных представительных органов | 5 600,0 | ||
451 | Отдел занятости и социальных программ района (города областного значения) | 142 204,0 | ||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области обеспечения занятости и реализации социальных программ для населения | 51 886,0 | ||
050 | Обеспечение прав и улучшение качества жизни лиц с инвалидностью в Республике Казахстан | 52 546,0 | ||
054 | Размещение государственного социального заказа в неправительственных организациях | 37 772,0 | ||
07 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 5 030 634,6 | ||
467 | Отдел строительства района (города областного значения) | 523 160,2 | ||
003 | Проектирование и (или) строительство, реконструкция жилья коммунального жилищного фонда | 40 585,5 | ||
004 | Проектирование, развитие и (или) обустройство инженерно-коммуникационной инфраструктуры | 109 049,6 | ||
098 | Приобретение жилья коммунального жилищного фонда | 373 525,1 | ||
487 | Отдел жилищно-коммунального хозяйства и жилищной инспекции района (города областного значения) | 140 660,0 | ||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области жилищно-коммунального хозяйства и жилищного фонда | 42 634,0 | ||
003 | Капитальные расходы государственного органа | 176,0 | ||
032 | Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций | 97 850,0 | ||
467 | Отдел строительства района (города областного значения) | 532 551,5 | ||
005 | Развитие коммунального хозяйства | 438 734,5 | ||
058 | Развитие системы водоснабжения и водоотведения в сельских населенных пунктах | 93 817,0 | ||
487 | Отдел жилищно-коммунального хозяйства и жилищной инспекции района (города областного значения) | 3 977 262,9 | ||
016 | Функционирование системы водоснабжения и водоотведения | 125 409,0 | ||
026 | Организация эксплуатации тепловых сетей, находящихся в коммунальной собственности районов (городов областного значения) | 426 411,0 | ||
028 | Развитие коммунального хозяйства | 1,0 | ||
029 | Развитие системы водоснабжения и водоотведения | 2 226 817,0 | ||
017 | Обеспечение санитарии населенных пунктов | 7 000,0 | ||
025 | Освещение улиц в населенных пунктах | 977 967,9 | ||
030 | Благоустройство и озеленение населенных пунктов | 213 657,0 | ||
08 | Культура, спорт, туризм и информационное пространство | 632 938,8 | ||
467 | Отдел строительства района (города областного значения) | 24 081,0 | ||
011 | Развитие объектов культуры | 24 081,0 | ||
819 | Отдел внутренней политики, культуры, развития языков и спорта района (города областного значения) | 110 731,3 | ||
009 | Поддержка культурно-досуговой работы | 110 731,3 | ||
467 | Отдел строительства района (города областного значения) | 319 554,2 | ||
008 | Развитие объектов спорта | 319 554,2 | ||
819 | Отдел внутренней политики, культуры, развития языков и спорта района (города областного значения) | 178 572,3 | ||
006 | Развитие массового спорта и национальных видов спорта | 15 000,0 | ||
015 | Подготовка и участие членов сборных команд района (города областного значения) по различным видам спорта на областных спортивных соревнованиях | 5 497,0 | ||
005 | Услуги по проведению государственной информационной политики | 27 000,0 | ||
007 | Функционирование районных (городских) библиотек | 19 211,3 | ||
008 | Развитие государственного языка и других языков народа Казахстана | 17 896,0 | ||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области внутренней политики, культуры, развития языков и спорта | 64 179,0 | ||
004 | Реализация мероприятий в сфере молодежной политики | 29 789,0 | ||
09 | Топливно-энергетический комплекс и недропользование | 706 300,0 | ||
467 | Отдел строительства района (города областного значения) | 495 944,0 | ||
009 | Развитие теплоэнергетической системы | 495 943,0 | ||
036 | Развитие газотранспортной системы | 1,0 | ||
487 | Отдел жилищно-коммунального хозяйства и жилищной инспекции района (города областного значения) | 210 356,0 | ||
009 | Развитие теплоэнергетической системы | 210 356,0 | ||
10 | Сельское, водное, лесное, рыбное хозяйство, особо охраняемые природные территории, охрана окружающей среды и животного мира, земельные отношения | 3 692,0 | ||
459 | Отдел экономики и финансов района (города областного значения) | 3 692,0 | ||
099 | Реализация мер по оказанию социальной поддержки специалистов | 3 692,0 | ||
11 | Промышленность, архитектурная, градостроительная и строительная деятельность | 32 925,3 | ||
467 | Отдел строительства района (города областного значения) | 32 925,3 | ||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области строительства | 32 925,3 | ||
12 | Транспорт и коммуникации | 5 684 200,0 | ||
485 | Отдел пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения) | 5 684 200,0 | ||
022 | Развитие транспортной инфраструктуры | 6,0 | ||
023 | Обеспечение функционирования автомобильных дорог | 1 317 250,0 | ||
025 | Реализация приоритетных проектов транспортной инфраструктуры | 4 091 148,0 | ||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области пассажирского транспорта и автомобильных дорог | 28 543,0 | ||
113 | Целевые текущие трансферты нижестоящим бюджетам | 2 000,0 | ||
037 | Субсидирование пассажирских перевозок по социально значимым городским (сельским), пригородным и внутрирайонным сообщениям | 45 253,0 | ||
13 | Прочие | 215 707,0 | ||
459 | Отдел экономики и финансов района (города областного значения) | 39 736,0 | ||
012 | Резерв местного исполнительного органа района (города областного значения) | 39 736,0 | ||
485 | Отдел пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения) | 175 971,0 | ||
071 | Развитие социальной и инженерной инфраструктуры окраин городов | 175 971,0 | ||
14 | Обслуживание долга | 1 142,0 | ||
459 | Отдел экономики и финансов района (города областного значения) | 1 142,0 | ||
021 | Обслуживание долга местных исполнительных органов по выплате вознаграждений и иных платежей по займам из областного бюджета | 1 142,0 | ||
15 | Трансферты | 302 114,3 | ||
459 | Отдел экономики и финансов района (города областного значения) | 302 114,3 | ||
006 | Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов | 21 583,1 | ||
024 | Целевые текущие трансферты из нижестоящего бюджета на компенсацию потерь вышестоящего бюджета в связи с изменением законодательства | 229 575,0 | ||
038 | Субвенции | 50 956,0 | ||
054 | Возврат сумм неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов, выделенных из республиканского бюджета за счет целевого трансферта из Национального фонда Республики Казахстан | 0,2 | ||
III. Чистое бюджетное кредитование | 7 384,0 | |||
Бюджетные кредиты | 7 384,0 | |||
V. Дефицит (профицит) бюджета | -14 890,2 | |||
VI. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета | 14 890,2 | |||
Поступление займов | 7 384,0 |
Приложение 2 к решению маслихата города Косшы от 14 июня 2024 года № 116/26-8 |
|
Приложение 4 к решению маслихата города Косшы от 26 декабря 2023 года № 78/17-8 |
Целевые трансферты из республиканского бюджета бюджету города Косшы на 2024 год
Наименование | Сумма тысяч тенге |
1 | 2 |
Всего | 5 707 225,3 |
Целевые текущие трансферты | 3 383 058,3 |
в том числе: | |
Отдел экономики и финансов города Косшы | 7 660,0 |
На повышение заработной платы отдельных категорий гражданских служащих, работников организаций, содержащихся за счет средств государственного бюджета, работников казенных предприятий | 276,0 |
Для реализации мер социальной поддержки специалистов | 7 384,0 |
Отдел занятости и социальных программ города Косшы | 22 213,0 |
На обеспечение прав и улучшение качества жизни лиц с инвалидностью в Республике Казахстан | 22 208,0 |
На повышение заработной платы отдельных категорий гражданских служащих, работников организаций, содержащихся за счет средств государственного бюджета, работников казенных предприятий | 5,0 |
Отдел пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Косшы | 3 091 156,0 |
Капитальный ремонт внутрипоселковых дорог с подъездной дорогой села Тайтобе города Косшы | 3 091 148,0 |
На повышение заработной платы отдельных категорий гражданских служащих, работников организаций, содержащихся за счет средств государственного бюджета, работников казенных предприятий | 8,0 |
Отдел строительства города Косшы | 261 471,3 |
На приобретение жилья коммунального жилищного фонда для социально уязвимых слоев населения | 261 467,3 |
На повышение заработной платы отдельных категорий гражданских служащих, работников организаций, содержащихся за счет средств государственного бюджета, работников казенных предприятий | 4,0 |
Аппарат акима района (города областного значения) | 373,0 |
На повышение заработной платы отдельных категорий гражданских служащих, работников организаций, содержащихся за счет средств государственного бюджета, работников казенных предприятий | 373,0 |
Аппарат маслихата района (города областного значения) | 4,0 |
На повышение заработной платы отдельных категорий гражданских служащих, работников организаций, содержащихся за счет средств государственного бюджета, работников казенных предприятий | 4,0 |
Отдел предпринимательства и сельского хозяйства района (города областного значения) | 4,0 |
На повышение заработной платы отдельных категорий гражданских служащих, работников организаций, содержащихся за счет средств государственного бюджета, работников казенных предприятий | 4,0 |
Отдел земельных отношений, архитектуры и градостроительства района (города областного значения) | 4,0 |
На повышение заработной платы отдельных категорий гражданских служащих, работников организаций, содержащихся за счет средств государственного бюджета, работников казенных предприятий | 4,0 |
Отдел жилищно-коммунального хозяйства и жилищной инспекции города Косшы | 4,0 |
На повышение заработной платы отдельных категорий гражданских служащих, работников организаций, содержащихся за счет средств государственного бюджета, работников казенных предприятий | 4,0 |
Отдел внутренней политики, культуры, развития языков и спорта района (города областного значения) | 169,0 |
На повышение заработной платы отдельных категорий гражданских служащих, работников организаций, содержащихся за счет средств государственного бюджета, работников казенных предприятий | 169,0 |
Трансферты на развитие | 2 324 167,0 |
в том числе: | |
Отдел жилищно-коммунального хозяйства и жилищной инспекции города Косшы | 2 148 196,0 |
Строительство сетей водоснабжения в с. Косшы, Целиноградского района, Акмолинской области (4 очередь) | 2 148 196,0 |
Отдел пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Косшы | 175 971,0 |
Строительство внутригородских дорог г.Косшы (3-я очередь) | 175 971,0 |
Приложение 3 к решению маслихата города Косшы от 14 июня 2024 года № 116/26-8 |
|
Приложение 5 к решению маслихата города Косшы от 26 декабря 2023 года № 78/17-8 |
Целевые трансферты и бюджетные кредиты из областного бюджета бюджету города Косшы на 2024 год
Наименование | Сумма тысяч тенге |
1 | 2 |
Всего | 5 621 757,8 |
Целевые текущие трансферты | 3 755 419,8 |
в том числе: | |
Отдел занятости и социальных программ города Косшы | 166 165,0 |
На размещение государственного социального заказа в неправительственных организациях | 37 772,0 |
На социальное обеспечение лиц с инвалидностью | 38 100,0 |
На приобретение топлива и оплату коммунальных услуг для педагогов, проживающих в сельской местности | 3 987,0 |
На социальную помощь отдельным категориям граждан | 2719,0 |
На создание и содержание центров по поддержке семей | 20 287,0 |
На выплату государственной адресной социальной помощи | 63 300,0 |
Отдел жилищно-коммунального хозяйства и жилищной инспекции города Косшы | 874 347,0 |
На завершение отопительного сезона 2023-2024 годов теплоснабжающим предприятиям (приобретение угля) | 126 411,0 |
Устройство контейнерных площадок в г. Косшы | 164 677,0 |
Текущий ремонт КНС в г. Косшы Акмолинской области | 85 409,0 |
На укрепление материально-технической базы ГКП на ПХВ "Косшы Су" | 97 850,0 |
Текущий ремонт центральной котельной города Косшы | 300 000 |
Текущий ремонт электрических сетей и электрооборудования города Косшы | 100 000 |
Отдел пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Косшы | 2 602 850,0 |
На обеспечение льготного проезда | 5 600,0 |
Текущий ремонт улично-дорожной сети с.Тайтобе (отсыпка, грейдирование) | 25 000,0 |
Текущий ремонт проездов жилых массивов улиц города Косшы | 120 598,0 |
Капитальный ремонт улично-дорожной сети города Косшы | 1 000 000,0 |
Установка, монтаж ремонт и эксплуатация технических средств регулирования дорожным движением, дорожных знаков, в городе Косшы | 300 000,0 |
Услуги по механизированной, ручной уборки внутриквартального и частного сектора, центральных и автомобильных дорог города Косшы | 1 076 652,0 |
Отсыпка и грейдирование дорог улиц г. Косшы | 75 000,0 |
Трансферты на развитие | 1 866 338,0 |
в том числе: | 1 866 338,0 |
Отдел жилищно-коммунального хозяйства и жилищной инспекции города Косшы | 139 977,0 |
Строительство сетей водоснабжения в г. Косшы, Акмолинской области (4 очередь) | 53 000,0 |
Строительство водозаборных сооружений и водовода от Нижне-Романовского месторождения до а.Косшы Целиноградского района. | 25 621,0 |
Изменение схемы внешнего электроснабжения центральной котельной г.Косшы Акмолинской области | 61 356,0 |
Отдел строительства города Косшы | 1 526 361,0 |
Реконструкция сетей водоснабжения в с. Тайтобе Целиноградского района | 93 816,0 |
Электроснабжение в селе Тайтобе Целиноградского района (2 очередь) | 495 941,0 |
Строительство наружных сетей электроснабжения к Общественному культурно-досуговому центру г.Косшы | 429 584,5 |
Строительство физкультурно- оздоровительного комплекса в г. Косшы. | 306 413,0 |
Строительство административных зданий в городе Косшы | 60 000,0 |
Строительство 45 квартирного жилого дома в селе Косшы (поз.5) Целиноградского района Акмолинской области | 31891,5 |
Благоустройство и строительство наружных инженерных сетей к 45-ти квартирным жилым домам в селе Косшы Целиноградского района Акмолинской области (сети связи, водопровод и канализация, теплоснабжения) (корректировка) | 19531,7 |
Благоустройство и строительство наружных инженерных сетей к 45-ти квартирным жилым домам в селе Косшы Целиноградского района Акмолинской области (благоустройство) (корректировка) | 89183,3 |
Отдел пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Косшы | 200 000,0 |
Строительство подъездных дорог к общественному культурно-спортивному центру города Косшы | 200 000,0 |