О внесении изменения в решение Ерейментауского районного маслихата от 22 декабря 2022 года № 7С-38/2-22 "О районном бюджете на 2023-2025 годы"

Новый

Решение Ерейментауского районного маслихата Акмолинской области от 14 июля 2023 года № 8С-5/2-23

      Ерейментауский районный маслихат РЕШИЛ:

      1. Внести в решение Ерейментауского районного маслихата "О районном бюджете на 2023-2025 годы" от 22 декабря 2022 года № 7С-38/2-22 следующее изменение:

      приложение 1 к указанному решению изложить в новой редакции согласно приложению к настоящему решению.

      2. Настоящее решение вводится в действие с 1 января 2023 года.

      Председатель Ерейментауского районного маслихата М.Абжиков

  Приложение к решению
Ерейментауского районного
маслихата
от 14 июля 2023 года
№ 8С-5/2-23
  Приложение 1 к решению
Ерейментауского районного
маслихата
от 22 декабря 2022 года
№ 7С-38/2-22

Районный бюджет на 2023 год

Категория

Сумма, тысяч тенге


Класс



Подкласс




Наименование

1

2

3

4

5




I. Доходы

4 724 940,7

1



Налоговые поступления

1 532 398,0


01


Подоходный налог

252 985,0



1

Корпоративный подоходный налог с юридических лиц, за исключением поступлений от субъектов крупного предпринимательства и организаций нефтяного сектора

250 000,0



2

Индивидуальный подоходный налог

2 985,0


03


Социальный налог

475 025,0



1

Социальный налог

475 025,0


04


Налоги на собственность

755 934,0



1

Налоги на имущество

753 503,0



3

Земельный налог

2 431,0


05


Внутренние налоги на товары, работы и услуги

42 682,0



2

Акцизы

3 743,0



3

Плата за пользование земельными участками

22 840,0



4

Сборы за ведение предпринимательской и профессиональной деятельности

16 099,0



5

Налог на игорный бизнес

0,0


07


Прочие налоги

0,0



1

Прочие налоги

0,0


08


Обязательные платежи, взимаемые за совершение юридически значимых действий и (или) выдачу документов уполномоченными на то государственными органами или должностными лицами

5 772,0



1

Государственная пошлина

5 772,0

2



Неналоговые поступления

37 651,0


01


Доходы от государственной собственности

5 515,0



1

Поступления части чистого дохода государственных предприятий

0,0



5

Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности

2 553,0



7

Вознаграждение по кредитам, выданным из государственного бюджета

17,0



9

Прочие доходы от государственной собственности

2 945,0


02


Поступления от реализации товаров (работ, услуг) государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета

0,0



1

Поступления от реализации товаров (работ, услуг) государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета

0,0


03


Поступления денег от проведения государственных закупок, организуемых государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета

0,0



1

Поступления денег от проведения государственных закупок, организуемых государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета

0,0


04


Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан

109,0



1

Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан, за исключением поступлений от организаций нефтяного сектора и в Фонд компенсации потерпевшим

109,0


06


Прочие неналоговые поступления

32 027,0



1

Прочие неналоговые поступления

32 027,0

3



Поступления от продажи основного капитала

215 239,0


01


Продажа государственного имущества, закрепленного за государственными учреждениями

215 239,0



1

Продажа государственного имущества, закрепленного за государственными учреждениями

215 239,0

4



Поступления трансфертов

2 939 652,7


01


Трансферты из нижестоящих органов государственного управления

734,7



3

Трансферты из бюджетов городов районного значения, сел, поселков, сельских округов

734,7


02


Трансферты из вышестоящих органов государственного управления

2 938 918,0



2

Трансферты из областного бюджета

2 938 918,0


Функциональная группа

Сумма, тысяч тенге


Администратор бюджетных программ



Программа




Наименование

1

2

3

4

5




II. Затраты

4 889 518,0

01



Государственные услуги общего характера

1 513 066,3


112


Аппарат маслихата района (города областного значения)

43 005,0



001

Услуги по обеспечению деятельности маслихата района (города областного значения)

43 005,0


122


Аппарат акима района (города областного значения)

200 927,0



001

Услуги по обеспечению деятельности акима района (города областного значения)

168 964,0



003

Капитальные расходы государственного органа

0,0



113

Целевые текущие трансферты нижестоящим бюджетам

31 963,0


454


Отдел предпринимательства и сельского хозяйства района (города областного значения)

40 212,0



001

Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области развития предпринимательства и сельского хозяйства

40 212,0


459


Отдел экономики и финансов района (города областного значения)

72 954,0



001

Услуги по реализации государственной политики в области формирования и развития экономической политики, государственного планирования, исполнения бюджета и управления коммунальной собственностью района (города областного значения)

70 823,0



003

Проведение оценки имущества в целях налогообложения

1 300,0



010

Приватизация, управление коммунальным имуществом, постприватизационная деятельность и регулирование споров, связанных с этим

831,0



015

Капитальные расходы государственного органа

0,0


486


Отдел земельных отношений, архитектуры и градостроительства района (города областного значения)

37 934,0



001

Услуги по реализации государственной политики в области регулирования земельных отношений, архитектуры и градостроительства на местном уровне

37 934,0


492


Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог и жилищной инспекции района (города областного значения)

1 118 034,3



001

Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог и жилищной инспекции

34 872,9



067

Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций

2 000,0



113

Целевые текущие трансферты нижестоящим бюджетам

1 081 161,4

02



Оборона

39 525,0


122


Аппарат акима района (города областного значения)

39 525,0



005

Мероприятия в рамках исполнения всеобщей воинской обязанности

17 810,0



006

Предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций масштаба района (города областного значения)

934,0



007

Мероприятия по профилактике и тушению степных пожаров районного (городского) масштаба, а также пожаров в населенных пунктах, в которых не созданы органы государственной противопожарной службы

20 781,0

03



Общественный порядок, безопасность, правовая, судебная, уголовно-исполнительная деятельность

5 253,0


492


Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог и жилищной инспекции района (города областного значения)

5 253,0



021

Обеспечение безопасности дорожного движения в населенных пунктах

5 253,0

06



Социальная помощь и социальное обеспечение

415 846,6


451


Отдел занятости и социальных программ района (города областного значения)

414 626,6



001

Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области обеспечения занятости и реализации социальных программ для населения

61 972,6



002

Программа занятости

111 590,9



004

Оказание социальной помощи на приобретение топлива специалистам здравоохранения, образования, социального обеспечения, культуры, спорта и ветеринарии в сельской местности в соответствии с законодательством Республики Казахстан

27 963,0



005

Государственная адресная социальная помощь

20 465,0



006

Оказание жилищной помощи

262,0



007

Социальная помощь отдельным категориям нуждающихся граждан по решениям местных представительных органов

38 116,1



010

Материальное обеспечение детей с инвалидностью, воспитывающихся и обучающихся на дому

950,0



011

Оплата услуг по зачислению, выплате и доставке пособий и других социальных выплат

594,0



014

Оказание социальной помощи нуждающимся гражданам на дому

45 394,0



017

Обеспечение нуждающихся лиц с инвалидностью протезно-ортопедическими, сурдотехническими и тифлотехническими средствами, специальными средствами передвижения, обязательными гигиеническими средствами, а также предоставление услуг санаторно-курортного лечения, специалиста жестового языка, индивидуальных помощников в соответствии с индивидуальной программой реабилитации лица с инвалидностью

35 469,0



021

Капитальные расходы государственного органа

0,0



023

Обеспечение деятельности центров занятости населения

44 562,0



026

Субсидирование затрат работодателя на создание специальных рабочих мест для трудоустройства лиц с инвалидностью

1 035,0



050

Обеспечение прав и улучшение качества жизни лиц с инвалидностью в Республике Казахстан

4 986,0



054

Размещение государственного социального заказа в неправительственных организациях

21 267,0



067

Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций

0,0


492


Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог и жилищной инспекции района (города областного значения)

1 220,0



007

Социальная поддержка отдельных категорий граждан в виде льготного, бесплатного проезда на городском общественном транспорте (кроме такси) по решению местных представительных органов

1 220,0

07



Жилищно-коммунальное хозяйство

951 085,4


492


Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог и жилищной инспекции района (города областного значения)

206 995,7



003

Организация сохранения государственного жилищного фонда

0,0



011

Обеспечение бесперебойного теплоснабжения малых городов

193 450,7



012

Функционирование системы водоснабжения и водоотведения

4 827,0



016

Обеспечение санитарии населенных пунктов

0,0



018

Благоустройство и озеленение населенных пунктов

0,0



028

Развитие коммунального хозяйства

2 218,0



031

Изготовление технических паспортов на объекты кондоминиумов

6 500,0


467


Отдел строительства района (города областного значения)

744 089,7



003

Проектирование и (или) строительство, реконструкция жилья коммунального жилищного фонда

174 474,0



004

Проектирование, развитие и (или) обустройство инженерно-коммуникационной инфраструктуры

114 361,7



006

Развитие системы водоснабжения и водоотведения

0,0



058

Развитие системы водоснабжения и водоотведения в сельских населенных пунктах

359 254,0



098

Приобретение жилья коммунального жилищного фонда

96 000,0

08



Культура, спорт, туризм и информационное пространство

575 288,3


478


Отдел внутренней политики, культуры и развития языков района (города областного значения)

538 351,0



001

Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области информации, укрепления государственности и формирования социального оптимизма граждан, развития языков и культуры

45 257,0



003

Капитальные расходы государственного органа

103 216,6



004

Реализация мероприятий в сфере молодежной политики

19 974,2



005

Услуги по проведению государственной информационной политики

11 423,0



007

Функционирование районных (городских) библиотек

86 614,0



008

Развитие государственного языка и других языков народа Казахстана

10 440,0



009

Поддержка культурно-досуговой работы

181 265,0



032

Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций

80 161,2


465


Отдел физической культуры и спорта района (города областного значения)

36 937,3



001

Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в сфере физической культуры и спорта

14 221,3



006

Проведение спортивных соревнований на районном (города областного значения) уровне

2 716,0



007

Подготовка и участие членов сборных команд района (города областного значения) по различным видам спорта на областных спортивных соревнованиях

20 000,0



032

Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций

0,0



004

Капитальные расходы государственного органа

0,0


467


Отдел строительства района (города областного значения)

0,0



008

Развитие объектов спорта

0,0

09



Топливно-энергетический комплекс и недропользование

0,0


492


Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог и жилищной инспекции района (города областного значения)

0,0



019

Развитие теплоэнергетической системы

0,0

10



Сельское, водное, лесное, рыбное хозяйство, особо охраняемые природные территории, охрана окружающей среды и животного мира, земельные отношения

15 355,0


459


Отдел экономики и финансов района (города областного значения)

12 765,0



099

Реализация мер по оказанию социальной поддержки специалистов

12 765,0


467


Отдел строительства района (города областного значения)

0,0



010

Развитие объектов сельского хозяйства

0,0


486


Отдел земельных отношений, архитектуры и градостроительства района (города областного значения)

2 590,0



008

Землеустройство, проводимое при установлении границ районов, городов областного значения, районного значения, сельских округов, поселков, сел

2 590,0

11



Промышленность, архитектурная, градостроительная и строительная деятельность

150 962,9


467


Отдел строительства района (города областного значения)

20 445,9



001

Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области строительства

20 445,9



017

Капитальные расходы государственного органа

0,0


486


Отдел земельных отношений, архитектуры и градостроительства района (города областного значения)

130 517,0



004

Разработка схем градостроительного развития территории района и генеральных планов населенных пунктов

130 517,0

12



Транспорт и коммуникации

30 186,2


492


Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог и жилищной инспекции района (города областного значения)

30 186,2



020

Развитие транспортной инфраструктуры

1,0



023

Обеспечение функционирования автомобильных дорог

13 896,0



037

Субсидирование пассажирских перевозок по социально значимым городским (сельским), пригородным и внутрирайонным сообщениям

13 980,0



045

Капитальный и средний ремонт автомобильных дорог районного значения и улиц населенных пунктов

2 309,2

13



Прочие

537 627,0


459


Отдел экономики и финансов района (города областного значения)

30 000,0



012

Резерв местного исполнительного органа района (города областного значения)

30 000,0


478


Отдел внутренней политики, культуры и развития языков района (города областного значения)

204 041,0



052

Реализация мероприятий по социальной и инженерной инфраструктуре в сельских населенных пунктах в рамках проекта "Ауыл-Ел бесігі"

204 041,0


467


Отдел строительства района (города областного значения)

303 586,0



079

Развитие социальной и инженерной инфраструктуры в сельских населенных пунктах в рамках проекта "Ауыл-Ел бесігі"

303 584,0



085

Реализация бюджетных инвестиционных проектов в малых и моногородах

2,0


492


Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог и жилищной инспекции района (города областного значения)

0,0



077

Реализация мероприятий по социальной и инженерной инфраструктуре в сельских населенных пунктах в рамках проекта "Ауыл-Ел бесігі"

0,0

14



Обслуживание долга

70 652,0


459


Отдел экономики и финансов района (города областного значения)

70 652,0



021

Обслуживание долга местных исполнительных органов по выплате вознаграждений и иных платежей по займам из областного бюджета

70 652,0

15



Трансферты

584 670,3


459


Отдел экономики и финансов района (города областного значения)

584 670,3



006

Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов

783,2



054

Возврат сумм неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов, выделенных из республиканского бюджета за счет целевого трансферта из Национального фонда Республики Казахстан

296 159,1



038

Субвенции

287 728,0



024

Целевые текущие трансферты из нижестоящего бюджета на компенсацию потерь вышестоящего бюджета в связи с изменением законодательства

0,0




III. Чистое бюджетное кредитование

24 773,0




Бюджетные кредиты

41 400,0

10



Сельское, водное, лесное, рыбное хозяйство, особо охраняемые природные территории, охрана окружающей среды и животного мира, земельные отношения

41 400,0


459


Отдел экономики и финансов района (города областного значения)

41 400,0



018

Бюджетные кредиты для реализации мер социальной поддержки специалистов

41 400,0

13



Прочие

0,0


459


Отдел экономики и финансов района (города областного значения)

0,0



050

Резерв местного исполнительного органа района (города областного значения) на покрытие дефицита наличности бюджетов городов районного значения, сел, поселков, сельских округов

0,0




Погашение бюджетных кредитов

16 627,0

5



Погашение бюджетных кредитов

16 627,0


01


Погашение бюджетных кредитов

16 627,0



1

Погашение бюджетных кредитов, выданных из государственного бюджета

16 627,0




IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами

0,0




Приобретение финансовых активов

0,0

13



Прочие

0,0


492


Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог и жилищной инспекции района (города областного значения)

0,0



065

Формирование или увеличение уставного капитала юридических лиц

0,0




Поступления от продажи финансовых активов государства

0,0

6



Поступления от продажи финансовых активов государства

0,0


01


Поступления от продажи финансовых активов государства

0,0



1

Поступления от продажи финансовых активов внутри страны

0,0




V. Дефицит (профицит) бюджета

-189 350,3




VI. Финансирование дефицита (использование профицита бюджета)

189 350,3




Поступление займов

41 400,0

7



Поступление займов

41 400,0


01


Внутренние государственные займы

41 400,0



2

Договоры займа

41 400,0

16



Погашение займов

170 031,6


459


Отдел экономики и финансов района (города областного значения)

170 031,6



005

Погашение долга местного исполнительного органа перед вышестоящим бюджетом

170 031,6

8



Используемые остатки бюджетных средств

317 981,9


01


Остатки бюджетных средств

317 981,9



1

Свободные остатки бюджетных средств

317 981,9


Если Вы обнаружили на странице ошибку, выделите мышью слово или фразу и нажмите сочетание клавиш Ctrl+Enter

 

поиск по странице

Введите строку для поиска

Совет: в браузере есть встроенный поиск по странице, он работает быстрее. Вызывается чаще всего клавишами ctrl-F.