РЕШИЛ:
1. Внести в решение районного маслихата от 30 декабря 2022 года № 199 "Об утверждении бюджета Кызылжарского сельского округа на 2023-2025 годы" следующие изменений и дополнений:
пункт 1 изложить в новой редакции:
"1. Утвердить бюджет Кызылжарского сельского округа на 2023-2025 годы согласно приложениям 1, 2 и 3 соответственно, в том числе на 2023 год в следующих объемах:
1) доходы – 77 698 тысяч тенге, в том числе:
налоговые поступления – 4 015 тысяч тенге;
неналоговые поступления – 45 тысяч тенге;
поступления от продажи основного капитала – 0 тенге;
поступления трансфертов – 73 638 тысяч тенге;
2) затраты – 77 998,9 тысяч тенге;
3) чистое бюджетное кредитование – 0 тенге, в том числе;
бюджетные кредиты – 0 тенге:
погашение бюджетных кредитов – 0 тенге;
4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0 тенге, в том числе;
приобретение финансовых активов – 0 тенге;
поступления от продажи финансовых активов государства – 0 тенге;
5) дефицит (профицит) бюджета – -300,9 тысяч тенге;
6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 300,9 тысяч тенге, в том числе:
поступление займов – 0 тенге;
погашение займов – 0 тенге;
используемые остатки бюджетных средств – 300,9 тысяч тенге.".
пункт 4 изложить в новой редакции:
"4. Учесть в бюджете Кызылжарского сельского округа на 2023 год поступление текущих целевых трансфертов из районного бюджета:
3 402 тысячи тенге – на выплату заработной платы;
100 тысяч тенге - на средний ремонт улиц населенных пунктов.
Распределение указанных сумм трансфертов определяется на основании решения акима сельского округа.".
2. Приложение 1 к указанному решению изложить в новой редакции согласно приложению к настоящему решению.
3. Настоящее решение вводится в действие с 1 января 2023 года.
Председатель Иргизского районного маслихата |
М. Турымов |
Приложение к решению районного маслихата от 22 мая 2023 года № 26 | |
Приложение 1 к решению районного маслихата от 30 декабря 2022 года № 199 |
Бюджет Кызылжарского сельского округа на 2023 год
Категория |
Сумма | |||
Класс | ||||
Подкласс | ||||
Наименование | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
І. Доходы | 77 698 | |||
1 | Налоговые поступления | 4 015 | ||
01 | Подоходный налог | 656 | ||
2 | Индивидуальный подоходный налог | 656 | ||
04 | Налоги на собственность | 2 100 | ||
1 | Налог на имущество | 240 | ||
3 | Земельный налог | 60 | ||
4 | Налог на транспортные средства | 1 800 | ||
05 | Внутренние налоги на товары, работы и услуги | 1 259 | ||
3 | Поступления за использование природных и других ресурсов | 1 259 | ||
2 | Неналоговые поступления | 45 | ||
06 | Прочие неналоговые поступления | 45 | ||
1 | Прочие неналоговые поступления | 45 | ||
4 | Поступления трансфертов | 73 638 | ||
02 | Трансферты из вышестоящих органов государственного управления | 73 638 | ||
3 | Трансферты из районных (городов областного значения) бюджетов | 73 638 |
Функциональная группа |
Сумма | ||||
Функциональная подгруппа | |||||
Администратор бюджетных программ | |||||
Программа | |||||
Наименование | |||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
ІІ.Затраты | 77 998,9 | ||||
01 | Государственные услуги общего характера | 44 015,9 | |||
1 | Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления | 44 015,9 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 44 015,9 | |||
001 | Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 43 215,9 | |||
022 | Капитальные расходы государственных органов | 800 | |||
06 | Социальная помощь и социальное обеспечение | 510 | |||
1 | Социальная помощь | 510 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 510 | |||
003 | Оказание социальной помощи нуждающимся гражданам на дому | 510 | |||
07 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 4 420 | |||
3 | Благоустройство населенных пунктов | 4 420 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 4 420 | |||
008 | Освещение улиц в населенных пунктах | 1 942 | |||
009 | Обеспечение санитарии населенных пунктов | 220 | |||
011 | Благоустройство и озеленение населенных пунктов | 2 258 | |||
08 | Культура, спорт, туризм и информационное пространство | 28 953 | |||
1 | Деятельность в области культуры | 28 953 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 28 953 | |||
006 | Поддержка культурно-досуговой работы на местном уровне | 28 953 | |||
12 | Транспорт и коммуникация | 100 | |||
1 | Автомобильный транспорт | 100 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 100 | |||
045 | Капитальный и средний ремонт автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах | 100 | |||
15 | Трансферты | 1,3 | |||
1 | Трансферты | 1,3 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 1,3 | |||
044 | Возврат сумм неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов, выделенных из республиканского бюджета за счет целевого трансферта из Национального фонда Республики Казахстан | 1,3 | |||
IІІ. Чистое бюджетное кредитование | 0 | ||||
Бюджетные кредиты | 0 | ||||
Сальдо по операциям с финансовыми активами | 0 | ||||
ІV. Приобретение финансовых активов | 0 | ||||
V.Дефицит (профицит) бюджета | -300,9 | ||||
VI. Финансирование дефицита бюджета (использование профицита) | 300,9 |
Категория |
Сумма | |||
Класс | ||||
Подкласс | ||||
Наименование | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
8 | Используемые остатки бюджетных средств | 300,9 | ||
01 | Остатки бюджетных средств | 300,9 | ||
1 | Свободные остатки бюджетных средств | 300,9 |