Примечание ИЗПИ!
Настоящее решение вводится в действие с 01.01.2024.
В соответствии с пунктом 2 статьи 9-1, пункта 2 статьи 75 Бюджетного кодекса Республики Казахстан, подпунктом 1) пункта 1 статьи 6 Закона Республики Казахстан "О местном государственном управлении и самоуправлении в Республике Казахстан", Абайский районный маслихат РЕШИЛ:
1. Утвердить бюджет Кенгирбай бийского сельского округа на 2024-2026 годы согласно приложениям 1, 2 и 3, в том числе на 2024 год в следующих объемах:
1) доходы - 54 800,8 тысяч тенге, в том числе:
налоговые поступления – 4 200,0 тысяч тенге;
неналоговые поступления - 0 тенге;
поступления от продажи основного капитала - 0 тенге;
поступления трансфертов – 50 600,8 тысяч тенге;
2) затраты – 56 250,4 тысяч тенге;
3) чистое бюджетное кредитование - 0 тенге, в том числе:
бюджетные кредиты - 0 тенге;
погашение бюджетных кредитов - 0 тенге;
4) сальдо по операциям с финансовыми активами - 0 тенге;
приобретение финансовых активов - 0 тенге;
поступления от продажи финансовых активов государства - 0 тенге;
5) дефицит (профицит) бюджета - -1 449,6 тысяч тенге;
6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 1 449,6 тысяч тенге;
поступление займов - 0 тенге;
погашение займов - 0 тенге;
используемые остатки бюджетных средств – 1 449,6 тясяч тенге.
Сноска. Пункт 1 в редакции решения Абайского районного маслихата области Абай от 12.11.2024 № 21/3- VIII (вводится в действие с 01.01.2024).2. Учесть в бюджет Кенгирбай бийского сельского округа на 2024 год объем субвенции, передаваемой из районного бюджета в сумме 44 148,0 тысяч тенге.
3. Настоящее решение вводится в действие с 1 января 2024 года
Председатель маслихата | М. Нұрсұлтанұлы |
Приложение 1 к решению маслихата Абайского района от 28 декабря 2023 года № 12/3-VIII |
Бюджет Кенгирбай бийского сельского округа на 2024 год
Сноска. Приложение 1 в редакции решения Абайского районного маслихата области Абай от 12.11.2024 № 21/3- VIII (вводится в действие с 01.01.2024).
| Сумма (тысяч тенге) | ||||
Класс | |||||
Подкласс | |||||
Специфика | |||||
Наименование | |||||
I. ДОХОДЫ | 54 800,8 | ||||
1 | Налоговые поступления | 4 200,0 | |||
01 | Подоходный налог | 600,0 | |||
2 | Индивидуальный подоходный налог | 600,0 | |||
02 | Индивидуальный подоходный налог с доходов, не облагаемых у источника выплаты | 600,0 | |||
04 | Налоги на собственность | 3 500,0 | |||
1 | Налоги на имущество | 552,0 | |||
02 | Hалог на имущество физических лиц | 552,0 | |||
4 | Налог на транспортные средства | 1 448,0 | |||
02 | Hалог на транспортные средства с физических лиц | 1 448,0 | |||
5 | Единый земельный налог | 1 500,0 | |||
01 | Единый земельный налог | 1 500,0 | |||
05 | Плата за пользование земельными участками | 100,0 | |||
3 | Плата за пользование земельными участками | 100,0 | |||
15 | Плата за пользование земельными участками | 100,0 | |||
2 | Неналоговые поступления | 0 | |||
01 | Доходы от государственной собственности | 0 | |||
5 | Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности | 0 | |||
10 | Доходы от аренды имущества коммунальной собственности города районного значения, села, поселка, сельского округа | 0 | |||
3 | Поступления от продажи основного капитала | 0 | |||
01 | Продажа государственного имущества, закрепленного за государственными учреждениями | 0 | |||
1 | Продажа государственного имущества, закрепленного за государственными учреждениями | 0 | |||
02 | Поступления от продажи имущества, закрепленного за государственными учреждениями, финансируемыми из местного бюджета | 0 | |||
4 | Поступления трансфертов | 50 600,8 | |||
02 | Трансферты из вышестоящих органов государственного управления | 50 600,8 | |||
3 | Трансферты из районного (города областного значения) бюджета | 50 600,8 | |||
01 | Целевые текущие трансферты | 16 692,8 | |||
03 | Субвенции | 33 908,0 |
Функциональная группа | Сумма (тысяч тенге) | |||||
Функциональная подгруппа | ||||||
Администратор бюджетных программ | ||||||
Программа | ||||||
Наименование | ||||||
II.ЗАТРАТЫ | 56 250,4 | |||||
1 | Государственные услуги общего характера | 42 100,4 | ||||
1 | Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления | 42 100,4 | ||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 42 100,4 | ||||
001 | Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 39 681,4 | ||||
022 | Капитальные расходы государственного органа |
2 419,0 | ||||
7 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 13 212,0 | ||||
3 | Благоустройство населенных пунктов | 13 212,0 | ||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 13 212,0 | ||||
008 | Освещение улиц в населенных пунктах | 1 150,0 | ||||
011 | Благоустройство и озеленение населенных пунктов | 12 062,0 | ||||
13 | Прочие | 938,0 | ||||
9 | Прочие | 938,0 | ||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 938,0 | ||||
040 | Реализация мероприятий для решения вопросов обустройства населенных пунктов в реализацию мер по содействию экономическому развитию регионов в рамках Программы развития регионов до 2025 года. | 938,0 | ||||
III.ЧИСТОЕ БЮДЖЕТНОЕ КРЕДИТОВАНИЕ | 0 | |||||
Бюджетные кредиты | 0 | |||||
Погашение бюджетных кредитов | 0 | |||||
IV. CАЛЬДО ПО ОПЕРАЦИЯМ С ФИНАНСОВЫМИ АКТИВАМИ | 0 | |||||
Приобретение финансовых активов | 0 | |||||
Поступления от продажи финансовых активов государства | 0 | |||||
V.ДЕФИЦИТ (ПРОФИЦИТ) БЮДЖЕТА | -1 449,6 | |||||
VI.ФИНАНСИРОВАНИЕ ДЕФИЦИТА (ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРОФИЦИТА) БЮДЖЕТА | 1 449,6 | |||||
Поступление займов | 0 | |||||
7 | Поступления займов | 0 | ||||
01 | Внутренние государственные займы | 0 | ||||
2 | Договоры займа | 0 | ||||
8 | Используемые остатки бюджетных средств | 1 449,6 | ||||
01 | Остатки бюджетных средств | 1 449,6 | ||||
1 | Свободные остатки бюджетных средств | 1 449,6 |
Приложение 2 к решению маслихата Абайского района от 28 декабря 2023 года № 12/3-VIII |
Бюджет Кенгирбай бийского сельского округа на 2025 год
| Сумма (тысяч тенге) | ||||
Класс | |||||
Подкласс | |||||
Специфика | |||||
Наименование | |||||
I. ДОХОДЫ | 36 742,0 | ||||
1 | Налоговые поступления | 3 948,0 | |||
04 | Налоги на собственность | 3 841,0 | |||
1 | Налоги на имущество | 591,0 | |||
02 | Hалог на имущество физических лиц | 591,0 | |||
4 | Налог на транспортные средства | 1 550,0 | |||
02 | Hалог на транспортные средства с физических лиц | 1 550,0 | |||
5 | Единый земельный налог | 1 700,0 | |||
01 | Единый земельный налог | 1 700,0 | |||
05 | Плата за пользование земельными участками | 107,0 | |||
3 | Плата за пользование земельными участками | 107,0 | |||
15 | Плата за пользование земельными участками | 107,0 | |||
2 | Неналоговые поступления | 0 | |||
01 | Доходы от государственной собственности | 0 | |||
5 | Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности | 0 | |||
10 | Доходы от аренды имущества коммунальной собственности города районного значения, села, поселка, сельского округа | 0 | |||
3 | Поступления от продажи основного капитала | 0 | |||
01 | Продажа государственного имущества, закрепленного за государственными учреждениями | 0 | |||
1 | Продажа государственного имущества, закрепленного за государственными учреждениями | 0 | |||
02 | Поступления от продажи имущества, закрепленного за государственными учреждениями, финансируемыми из местного бюджета | 0 | |||
4 | Поступления трансфертов | 32 794,0 | |||
02 | Трансферты из вышестоящих органов государственного управления | 32 794,0 | |||
3 | Трансферты из районного (города областного значения) бюджета | 32 794,0 | |||
03 | Субвенции из районного (города областного значения) бюджета | 32 794,0 |
Функциональная группа | Сумма (тысяч тенге) | |||||
Функциональная подгруппа | ||||||
Администратор бюджетных программ | ||||||
Программа | ||||||
Наименование | ||||||
II.ЗАТРАТЫ | 36 742,0 | |||||
1 | Государственные услуги общего характера | 32 566,0 | ||||
1 | Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления | 32 566,0 | ||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 32 566,0 | ||||
001 | Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 32 566,0 | ||||
7 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 3 238,0 | ||||
3 | Благоустройство населенных пунктов | 3 238,0 | ||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 3 238,0 | ||||
008 | Освещение улиц в населенных пунктах | 1 160,0 | ||||
011 | Благоустройство и озеленение населенных пунктов | 2 078,0 | ||||
13 | Прочие | 938,0 | ||||
9 | Прочие | 938,0 | ||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 938,0 | ||||
040 | Реализация мероприятий для решения вопросов обустройства населенных пунктов в реализацию мер по содействию экономическому развитию регионов в рамках Программы развития регионов до 2025 года. | 938,0 | ||||
III.ЧИСТОЕ БЮДЖЕТНОЕ КРЕДИТОВАНИЕ | 0 | |||||
Бюджетные кредиты | 0 | |||||
Погашение бюджетных кредитов | 0 | |||||
IV. CАЛЬДО ПО ОПЕРАЦИЯМ С ФИНАНСОВЫМИ АКТИВАМИ | 0 | |||||
Приобретение финансовых активов | 0 | |||||
Поступления от продажи финансовых активов государства | 0 | |||||
V.ДЕФИЦИТ (ПРОФИЦИТ) БЮДЖЕТА | 0 | |||||
VI.ФИНАНСИРОВАНИЕ ДЕФИЦИТА (ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРОФИЦИТА) БЮДЖЕТА | 0 | |||||
Поступление займов | 0 | |||||
7 | Поступления займов | 0 | ||||
01 | Внутренние государственные займы | 0 | ||||
2 | Договоры займа | 0 | ||||
Погашение займов | 0 | |||||
Используемые остатки бюджетных средств | 0 |
Приложение 3 к решению маслихата Абайского района от 28 декабря 2023 года № 12/3-VIII |
Бюджет Кенгирбай бийского сельского округа на 2026 год
Категория | Сумма (тысяч тенге) | ||||
Класс | |||||
Подкласс | |||||
Специфика | |||||
Наименование | |||||
I. ДОХОДЫ | 38 102,0 | ||||
1 | Налоговые поступления | 4 145,0 | |||
04 | Налоги на собственность | 4 033,0 | |||
1 | Налоги на имущество | 620,0 | |||
02 | Hалог на имущество физических лиц | 620,0 | |||
4 | Налог на транспортные средства | 1 628,0 | |||
02 | Hалог на транспортные средства с физических лиц | 1 628,0 | |||
5 | Единый земельный налог | 1 785,0 | |||
01 | Единый земельный налог | 1 785,0 | |||
05 | Плата за пользование земельными участками | 112,0 | |||
3 | Плата за пользование земельными участками | 112,0 | |||
15 | Плата за пользование земельными участками | 112,0 | |||
2 | Неналоговые поступления | 0 | |||
01 | Доходы от государственной собственности | 0 | |||
5 | Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности | 0 | |||
10 | Доходы от аренды имущества коммунальной собственности города районного значения, села, поселка, сельского округа | 0 | |||
3 | Поступления от продажи основного капитала | 0 | |||
01 | Продажа государственного имущества, закрепленного за государственными учреждениями | 0 | |||
1 | Продажа государственного имущества, закрепленного за государственными учреждениями | 0 | |||
02 | Поступления от продажи имущества, закрепленного за государственными учреждениями, финансируемыми из местного бюджета | 0 | |||
4 | Поступления трансфертов | 33 957,0 | |||
02 | Трансферты из вышестоящих органов государственного управления | 33 957,0 | |||
3 | Трансферты из районного (города областного значения) бюджета | 33 957,0 | |||
03 | Субвенции из районного (города областного значения) бюджета | 33 957,0 |
Функциональная группа | Сумма (тысяч тенге) | |||||
Функциональная подгруппа | ||||||
Администратор бюджетных программ | ||||||
Программа | ||||||
Наименование | ||||||
II.ЗАТРАТЫ | 38 102,0 | |||||
1 | Государственные услуги общего характера | 33 803,0 | ||||
1 | Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления | 33 803,0 | ||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 33 803,0 | ||||
001 | Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 33 803,0 | ||||
7 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 3 361,0 | ||||
3 | Благоустройство населенных пунктов | 3 361,0 | ||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 3 361,0 | ||||
008 | Освещение улиц в населенных пунктах | 1 204,0 | ||||
011 | Благоустройство и озеленение населенных пунктов | 2 157,0 | ||||
13 | Прочие | 938,0 | ||||
9 | Прочие | 938,0 | ||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 938,0 | ||||
040 | Реализация мероприятий для решения вопросов обустройства населенных пунктов в реализацию мер по содействию экономическому развитию регионов в рамках Программы развития регионов до 2020 года. | 938,0 | ||||
III.ЧИСТОЕ БЮДЖЕТНОЕ КРЕДИТОВАНИЕ | 0 | |||||
Бюджетные кредиты | 0 | |||||
Погашение бюджетных кредитов | 0 | |||||
IV. CАЛЬДО ПО ОПЕРАЦИЯМ С ФИНАНСОВЫМИ АКТИВАМИ | 0 | |||||
Приобретение финансовых активов | 0 | |||||
Поступления от продажи финансовых активов государства | 0 | |||||
V.ДЕФИЦИТ (ПРОФИЦИТ) БЮДЖЕТА | 0 | |||||
VI.ФИНАНСИРОВАНИЕ ДЕФИЦИТА (ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРОФИЦИТА) БЮДЖЕТА | 0 | |||||
Поступление займов | 0 | |||||
7 | Поступления займов | 0 | ||||
01 | Внутренние государственные займы | 0 | ||||
2 | Договоры займа | 0 | ||||
Погашение займов | 0 | |||||
Используемые остатки бюджетных средств | 0 |
Приложение 4 к решению маслихата Абайского района от 28 декабря 2023 года № 12/3-VIII |
Перечень утративших силу некоторых решений
1. Решение Абайского районного маслихата от 30 декабря 2022 года № 31/3-VII "О бюджете Кенгирбай бийского сельского округа на 2023-2025 годы"
2. Решение Абайского районного маслихата от 11 мая 2023 года № 3/3-VIII от "О внесении изменений в решение от 30 декабря 2022 года № 31/3-VII "О бюджете Кенгирбай бийского сельского округа на 2023-2025 годы";
3. Решение Абайского районного маслихата от 22 августа 2023 года № 6/3-VIII от "О внесении изменений в решение от 30 декабря 2022 года № 31/3-VII "О бюджете Кенгирбай бийского сельского округа на 2023-2025 годы"
4. Решение Абайского районного маслихата от 24 октября 2023 года № 9/3-VIII от "О внесении изменений в решение от 30 декабря 2022 года № 31/3-VII "О бюджете Кенгирбай бийского сельского округа на 2023-2025 годы"