Сноска. Утратило силу решением Урджарского районного маслихата области Абай от 26.12.2023 № 9-222/VIII (вводится в действие с 01.01.2024).
Урджарский районный маслихат РЕШИЛ:
1. Внести в решение Урджарского районного маслихата "О бюджете Урджарского района на 2023-2025 годы" от 22 декабря 2022 года № 22-359/VII следующее изменение:
пункт 1 изложить в новой редакции:
"1. Утвердить бюджет Урджарского района на 2023-2025 годы, согласно приложениям 1, 2, 3 и 4 соответственно, в том числе на 2023 год в следующих объемах:
1) доходы – 12 338 679,4 тысяч тенге, в том числе:
налоговые поступления – 2 736 609,0 тысяч тенге;
неналоговые поступления – 21 384,0 тысяч тенге;
поступления от продажи основного капитала – 18 387,0 тысяч тенге;
поступления трансфертов – 9 562 299,4 тысяч тенге;
2) затраты – 12 510 605,4 тысяч тенге;
3) чистое бюджетное кредитование – 35 145,0 тысяч тенге, в том числе:
бюджетные кредиты – 72 450,0 тысяч тенге;
погашение бюджетных кредитов – 37 305,0 тысяч тенге;
4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0,0 тысяч тенге, в том числе:
приобретение финансовых активов - 0,0 тысяч тенге;
поступления от продажи финансовых активов государства - 0,0 тысяч тенге;
5) дефицит (профицит) бюджета – - 207 071,0 тысяч тенге;
6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 207 071,0 тысяч тенге, в том числе:
поступление займов – 72 450,0 тысяч тенге;
погашение займов – 37 305,0 тысяч тенге;
используемые остатки бюджетных средств – 171 926,0 тенге.";
приложения 1 и 4 к указанному решению изложить в новой редакции согласно приложениям 1 и 2 настоящему решению.
2. Настоящее решение вводится в действие с 1 января 2023 года.
Председатель Урджарского районного маслихата | А. Омаров |
Приложение 1 к решению Урджарского районного маслихата от 26 апреля 2023 года № 2-27/VIII Приложение 1 к решению Урджарского районного маслихата от 22 декабря 2022 года № 22-359/VII |
Бюджет Урджарского района на 2023 год
Категория | Всего доходы (тысяч тенге) | |||
Класс | ||||
Подкласс | ||||
Наименование | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
I. Доходы | 12 338 679,4 | |||
1 | Налоговые поступления | 2 736 609,0 | ||
01 | Подоходный налог | 1 537 372,0 | ||
1 | Корпоративный подоходный налог | 75 294,0 | ||
2 | Индивидуальный подоходный налог | 1 462 078,0 | ||
03 | Социальный налог | 1 005 465,0 | ||
1 | Социальный налог | 1 005 465,0 | ||
04 | Hалоги на собственность | 142 935,0 | ||
1 | Hалоги на имущество | 132 801,0 | ||
3 | Земельный налог | 2 800,0 | ||
4 | Hалог на транспортные средства | 7 334,0 | ||
05 | Внутренние налоги на товары, работы и услуги | 41 375,0 | ||
2 | Акцизы | 9 260,0 | ||
3 | Поступления за использование природных и других ресурсов | 16 108,0 | ||
4 | Сборы за ведение предпринимательской и профессиональной деятельности | 16 007,0 | ||
08 | Обязательные платежи, взимаемые за совершение юридически значимых действий и (или) выдачу документов уполномоченными на то государственными органами или должностными лицами | 9 462,0 | ||
1 | Государственная пошлина | 9 462,0 | ||
2 | Неналоговые поступления | 21 384,0 | ||
01 | Доходы от государственной собственности | 11 076,0 | ||
5 | Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности | 11 038,0 | ||
7 | Вознаграждения по кредитам, выданным из государственного бюджета | 38,0 | ||
04 | Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан | 566,0 | ||
1 | Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан, за исключением поступлений от организаций нефтяного сектора и в Фонд компенсации потерпевшим | 566,0 | ||
06 | Прочие неналоговые поступления | 9 742,0 | ||
1 | Прочие неналоговые поступления | 9 742,0 | ||
3 | Поступления от продажи основного капитала | 18 387,0 | ||
01 | Продажа государственного имущества, закрепленного за государственными учреждениями | 1 772,0 | ||
1 | Продажа государственного имущества, закрепленного за государственными учреждениями | 1 772,0 | ||
03 | Продажа земли и нематериальных активов | 16 615,0 | ||
1 | Продажа земли | 16 615,0 | ||
4 | Поступления трансфертов | 9 562 299,4 | ||
01 | Трансферты из нижестоящих органов государственного управления | 542,6 | ||
3 | Трансферты из бюджетов городов районного значения, сел, поселков, сельских округов | 542,6 | ||
02 | Трансферты из вышестоящих органов государственного управления | 9 561 756,8 | ||
2 | Трансферты из областного бюджета | 9 561 756,8 |
Функциональная группа | Всего затраты (тысяч тенге) | ||||
Функциональная подгруппа | |||||
Администратор бюджетных программ | |||||
Программа | |||||
Наименование | |||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
II. Затраты | 12 510 605,4 | ||||
01 | Государственные услуги общего характера | 1 181 704,0 | |||
1 | Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления | 439 923,0 | |||
112 | Аппарат маслихата района (города областного значения) | 52 887,0 | |||
001 | Услуги по обеспечению деятельности маслихата района (города областного значения) | 52 887,0 | |||
122 | Аппарат акима района (города областного значения) | 387 036,0 | |||
001 | Услуги по обеспечению деятельности акима района (города областного значения) | 271 136,0 | |||
003 | Капитальные расходы государственного органа | 13 190,0 | |||
113 | Целевые текущие трансферты нижестоящим бюджетам | 102 710,0 | |||
2 | Финансовая деятельность | 8 382,0 | |||
459 | Отдел экономики и финансов района (города областного значения) | 8 382,0 | |||
003 | Проведение оценки имущества в целях налогообложения | 2 922,0 | |||
010 | Приватизация, управление коммунальным имуществом, постприватизационная деятельность и регулирование споров, связанных с этим | 5 460,0 | |||
9 | Прочие государственные услуги общего характера | 733 399,0 | |||
454 | Отдел предпринимательства и сельского хозяйства района (города областного значения) | 78 674,0 | |||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области развития предпринимательства и сельского хозяйства | 78 674,0 | |||
458 | Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения) | 337 043,0 | |||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог | 53 611,0 | |||
013 | Капитальные расходы государственного органа | 0,0 | |||
067 | Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций | 4 000,0 | |||
113 | Целевые текущие трансферты нижестоящим бюджетам | 279 432,0 | |||
459 | Отдел экономики и финансов района (города областного значения) | 111 521,0 | |||
001 | Услуги по реализации государственной политики в области формирования и развития экономической политики, государственного планирования, исполнения бюджета и управления коммунальной собственностью района (города областного значения) | 111 521,0 | |||
801 | Отдел занятости, социальных программ и регистрации актов гражданского состояния района (города областного значения) | 206 161,0 | |||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в сфере занятости, социальных программ и регистрации актов гражданского состояния | 68 930,0 | |||
113 | Целевые текущие трансферты нижестоящим бюджетам | 137 231,0 | |||
02 | Оборона | 31 399,0 | |||
1 | Военные нужды | 20 979,0 | |||
122 | Аппарат акима района (города областного значения) | 20 979,0 | |||
005 | Мероприятия в рамках исполнения всеобщей воинской обязанности | 20 979,0 | |||
2 | Организация работы по чрезвычайным ситуациям | 10 420,0 | |||
122 | Аппарат акима района (города областного значения) | 10 420,0 | |||
006 | Предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций масштаба района (города областного значения) | 10 420,0 | |||
03 | Общественный порядок, безопасность, правовая, судебная, уголовно-исполнительная деятельность | 4 812,0 | |||
9 | Прочие услуги в области общественного порядка и безопасности | 4 812,0 | |||
458 | Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения) | 4 812,0 | |||
021 | Обеспечение безопасности дорожного движения в населенных пунктах | 4 812,0 | |||
06 | Социальная помощь и социальное обеспечение | 2 018 993,0 | |||
1 | Социальное обеспечение | 623 269,0 | |||
801 | Отдел занятости, социальных программ и регистрации актов гражданского состояния района (города областного значения) | 623 269,0 | |||
010 | Государственная адресная социальная помощь | 623 269,0 | |||
2 | Социальная помощь | 1 275 239,0 | |||
801 | Отдел занятости, социальных программ и регистрации актов гражданского состояния района (города областного значения) | 1 275 239,0 | |||
004 | Программа занятости | 710 276,0 | |||
006 | Оказание социальной помощи на приобретение топлива специалистам здравоохранения, образования, социального обеспечения, культуры, спорта и ветеринарии в сельской местности в соответствии с законодательством Республики Казахстан | 133 924,0 | |||
007 | Оказание жилищной помощи | 8 989,0 | |||
009 | Материальное обеспечение детей с инвалидностью, воспитывающихся и обучающихся на дому | 7 576,0 | |||
011 | Социальная помощь отдельным категориям нуждающихся граждан по решениям местных представительных органов | 104 361,0 | |||
014 | Оказание социальной помощи нуждающимся гражданам на дому | 114 423,0 | |||
017 | Обеспечение нуждающихся лиц с инвалидностью протезно-ортопедическими, сурдотехническими и тифлотехническими средствами, специальными средствами передвижения, обязательными гигиеническими средствами, а также предоставление услуг санаторно-курортного лечения, специалиста жестового языка, индивидуальных помощников в соответствии с индивидуальной программой реабилитации лица с инвалидностью | 57 872,0 | |||
023 | Обеспечение деятельности центров занятости населения | 137 818,0 | |||
9 | Прочие услуги в области социальной помощи и социального обеспечения | 120 485,0 | |||
801 | Отдел занятости, социальных программ и регистрации актов гражданского состояния района (города областного значения) | 120 485,0 | |||
018 | Оплата услуг по зачислению, выплате и доставке пособий и других социальных выплат | 9 666,0 | |||
050 | Обеспечение прав и улучшение качества жизни лиц с инвалидностью в Республике Казахстан | 104 419,0 | |||
094 | Предоставление жилищных сертификатов как социальная помощь | 6 400,0 | |||
07 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 2 739 023,3 | |||
1 | Жилищное хозяйство | 810 903,0 | |||
463 | Отдел земельных отношений района (города областного значения) | 11 276,0 | |||
016 | Изъятие земельных участков для государственных нужд | 11 276,0 | |||
458 | Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения) | 639 200,0 | |||
004 | Обеспечение жильем отдельных категорий граждан | 634 200,0 | |||
031 | Изготовление технических паспортов на объекты кондоминиумов | 5 000,0 | |||
466 | Отдел архитектуры, градостроительства и строительства района (города областного значения) | 160 427,0 | |||
003 | Проектирование и (или) строительство, реконструкция жилья коммунального жилищного фонда | 0,0 | |||
004 | Проектирование, развитие и (или) обустройство инженерно-коммуникационной инфраструктуры | 160 427,0 | |||
2 | Коммунальное хозяйство | 1 847 566,3 | |||
458 | Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения) | 72 730,0 | |||
012 | Функционирование системы водоснабжения и водоотведения | 72 730,0 | |||
466 | Отдел архитектуры, градостроительства и строительства района (города областного значения) | 1 774 836,3 | |||
058 | Развитие системы водоснабжения и водоотведения в сельских населенных пунктах | 1 774 836,3 | |||
3 | Благоустройство населенных пунктов | 80 554,0 | |||
458 | Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения) | 80 554,0 | |||
015 | Освещение улиц в населенных пунктах | 14 435,0 | |||
016 | Обеспечение санитарии населенных пунктов | 6 256,0 | |||
018 | Благоустройство и озеленение населенных пунктов | 59 863,0 | |||
08 | Культура, спорт, туризм и информационное пространство | 691 203,3 | |||
1 | Деятельность в области культуры | 436 689,3 | |||
455 | Отдел культуры и развития языков района (города областного значения) | 436 689,3 | |||
003 | Поддержка культурно-досуговой работы | 436 689,3 | |||
2 | Спорт | 41 729,0 | |||
465 | Отдел физической культуры и спорта района (города областного значения) | 41 229,0 | |||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в сфере физической культуры и спорта | 27 893,0 | |||
006 | Проведение спортивных соревнований на районном (города областного значения) уровне | 13 336,0 | |||
466 | Отдел архитектуры, градостроительства и строительства района (города областного значения) | 500,0 | |||
008 | Развитие объектов спорта | 500,0 | |||
3 | Информационное пространство | 101 814,0 | |||
455 | Отдел культуры и развития языков района (города областного значения) | 79 891,0 | |||
006 | Функционирование районных (городских) библиотек | 79 170,0 | |||
007 | Развитие государственного языка и других языков народа Казахстана | 721,0 | |||
456 | Отдел внутренней политики района (города областного значения) | 21 923,0 | |||
002 | Услуги по проведению государственной информационной политики | 21 923,0 | |||
9 | Прочие услуги по организации культуры, спорта, туризма и информационного пространства | 110 971,0 | |||
455 | Отдел культуры и развития языков района (города областного значения) | 36 431,0 | |||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области развития языков и культуры | 25 283,0 | |||
032 | Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций | 10 000,0 | |||
113 | Целевые текущие трансферты из местных бюджетов | 1 148,0 | |||
456 | Отдел внутренней политики района (города областного значения) | 74 540,0 | |||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области информации, укрепления государственности и формирования социального оптимизма граждан | 42 607,0 | |||
003 | Реализация мероприятий в сфере молодежной политики | 31 933,0 | |||
10 | Сельское, водное, лесное, рыбное хозяйство, особо охраняемые природные территории, охрана окружающей среды и животного мира, земельные отношения | 250 437,0 | |||
1 | Сельское хозяйство | 183 280,0 | |||
466 | Отдел архитектуры, градостроительства и строительства района (города областного значения) | 183 280,0 | |||
010 | Развитие объектов сельского хозяйствах | 183 280,0 | |||
6 | Земельные отношения | 48 582,0 | |||
463 | Отдел земельных отношений района (города областного значения) | 48 582,0 | |||
001 | Услуги по реализации государственной политики в области регулирования земельных отношений на территории района (города областного значения) | 48 582,0 | |||
9 | Прочие услуги в области сельского, водного, лесного, рыбного хозяйства, охраны окружающей среды и земельных отношений | 18 575,0 | |||
459 | Отдел экономики и финансов района (города областного значения) | 18 575,0 | |||
099 | Реализация мер по оказанию социальной поддержки специалистов | 18 575,0 | |||
11 | Промышленность, архитектурная, градостроительная и строительная деятельность | 243 185,0 | |||
2 | Архитектурная, градостроительная и строительная деятельность | 243 185,0 | |||
466 | Отдел архитектуры, градостроительства и строительства района (города областного значения) | 243 185,0 | |||
001 | Услуги по реализации государственной политики в области строительства, улучшения архитектурного облика городов, районов и населенных пунктов области и обеспечению рационального и эффективного градостроительного освоения территории района (города областного значения) | 71 323,0 | |||
013 | Разработка схем градостроительного развития территории района, генеральных планов городов районного (областного) значения, поселков и иных сельских населенных пунктов | 171 862,0 | |||
12 | Транспорт и коммуникации | 1 938 625,2 | |||
1 | Автомобильный транспорт | 1 922 430,5 | |||
458 | Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения) | 1 922 430,5 | |||
022 | Развитие транспортной инфраструктуры | 531 105,0 | |||
023 | Обеспечение функционирования автомобильных дорог | 1 391 325,5 | |||
9 | Прочие услуги в сфере транспорта и коммуникаций | 16 194,7 | |||
458 | Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения) | 16 194,7 | |||
024 | Организация внутрипоселковых (внутригородских), пригородных и внутрирайонных общественных пассажирских перевозок | 0,0 | |||
037 | Субсидирование пассажирских перевозок по социально значимым городским (сельским), пригородным и внутрирайонным сообщениям | 16 194,7 | |||
13 | Прочие | 2 349 907,0 | |||
3 | Поддержка предпринимательской деятельности и защита конкуренции | 0,0 | |||
466 | Отдел архитектуры, градостроительства и строительства района (города областного значения) | 0,0 | |||
026 | Развитие индустриальной инфраструктуры в рамках Государственной программы поддержки и развития бизнеса "Дорожная карта бизнеса-2025" | 0,0 | |||
9 | Прочие | 2 349 907,0 | |||
455 | Отдел культуры и развития языков района (города областного значения) | 376 911,0 | |||
052 | Реализация мероприятий по социальной и инженерной инфраструктуре в сельских населенных пунктах в рамках проекта "Ауыл-Ел бесігі" | 376 911,0 | |||
458 | Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения) | 748 363,0 | |||
062 | Реализация мероприятий по социальной и инженерной инфраструктуре в сельских населенных пунктах в рамках проекта "Ауыл-Ел бесігі" | 748 363,0 | |||
459 | Отдел экономики и финансов района (города областного значения) | 54 920,0 | |||
012 | Резерв местного исполнительного органа района (города областного значения) | 54 920,0 | |||
466 | Отдел архитектуры, градостроительства и строительства района (города областного значения) | 1 169 713,0 | |||
079 | Развитие социальной и инженерной инфраструктуры в сельских населенных пунктах в рамках проекта "Ауыл-Ел бесігі" | 1 169 713,0 | |||
14 | Обслуживание долга | 287 725,0 | |||
1 | Обслуживание долга | 287 725,0 | |||
459 | Отдел экономики и финансов района (города областного значения) | 287 725,0 | |||
021 | Обслуживание долга местных исполнительных органов по выплате вознаграждений и иных платежей по займам из областного бюджета | 287 725,0 | |||
15 | Трансферты | 773 591,6 | |||
1 | Трансферты | 773 591,6 | |||
459 | Отдел экономики и финансов района (города областного значения) | 773 591,6 | |||
006 | Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов | 10 319,7 | |||
038 | Субвенции | 735 322,0 | |||
054 | Возврат сумм неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов, выделенных из республиканского бюджета за счет целевого трансферта из Национального фонда Республики Казахстан | 27 949,9 | |||
III. Чистое бюджетное кредитование | 35 145,0 | ||||
Бюджетные кредиты | 72 450,0 | ||||
10 | Сельское, водное, лесное, рыбное хозяйство, особо охраняемые природные территории, охрана окружающей среды и животного мира, земельные отношения | 72 450,0 | |||
9 | Прочие услуги в области сельского, водного, лесного, рыбного хозяйства, охраны окружающей среды и земельных отношений | 72 450,0 | |||
459 | Отдел экономики и финансов района (города областного значения) | 72 450,0 | |||
018 | Бюджетные кредиты для реализации мер социальной поддержки специалистов | 72 450,0 | |||
5 | Погашение бюджетных кредитов | 37 305,0 | |||
01 | Погашение бюджетных кредитов | 37 305,0 | |||
1 | Погашение бюджетных кредитов, выданных из государственного бюджета | 37 305,0 | |||
IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами | 0,0 | ||||
Приобретение финансовых активов | 0,0 | ||||
Поступления от продажи финансовых активов государства | 0,0 | ||||
V. Дефицит ( профицит) бюджета | -207 071,0 | ||||
VI. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета | 207 071,0 | ||||
Поступления займов | 72 450,0 | ||||
7 | Поступления займов | 72 450,0 | |||
01 | Внутренние государственные займы | 72 450,0 | |||
2 | Договоры займа | 72 450,0 | |||
16 | Погашение займов | 37 305,0 | |||
1 | Погашение займов | 37 305,0 | |||
459 | Отдел экономики и финансов района (города областного значения) | 37 305,0 | |||
005 | Погашение долга местного исполнительного органа перед вышестоящим бюджетом | 37 305,0 | |||
8 | Используемые остатки бюджетных средств | 171 926,0 | |||
01 | Остатки бюджетных средств | 171 926,0 | |||
1 | Свободные остатки бюджетных средств | 171 926,0 |
Приложение 2 к решению Урджарского районного маслихата от 26 апреля 2023 года №2-27/VIII Приложение 4 к решению Урджарского районного маслихата от 22 декабря 2022 года №22-359/VII |
Перечень программ развития бюджета Урджарского района на 2023-2025 годы, направленных на реализацию бюджетных инвестиционных проектов
(тысяч тенге)
Функциональная группа | 2023 год | 2024 год | 2025 год | ||||
Функциональная подгруппа | |||||||
Администратор бюджетных программ | |||||||
Программа | |||||||
Наименование | |||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
07 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 1 935 263,3 | 0,0 | 0,0 | |||
1 | Жилищное хозяйство | 160 427,0 | 0,0 | 0,0 | |||
466 | Отдел архитектуры, градостроительства и строительства района (города областного значения) | 160 427,0 | 0,0 | 0,0 | |||
004 | Проектирование, развитие и (или) обустройство инженерно-коммуникационной инфраструктуры | 160 427,0 | 0,0 | 0,0 | |||
За счет средств местного бюджета | 160 427,0 | 0,0 | 0,0 | ||||
в том числе инвестиционные проекты: | |||||||
Строительство Антенно-мачтовое сооружение в с.Акшокы, Урджарского района | 59 806,0 | 0,0 | 0,0 | ||||
Строительство Антенно-мачтовое сооружение в с. Сегизбай, Урджарского района | 100 621,0 | 0,0 | 0,0 | ||||
2 | Коммунальное хозяйство | 1 774 836,3 | 0,0 | 0,0 | |||
466 | Отдел архитектуры, градостроительства и строительства района (города областного значения) | 1 774 836,3 | 0,0 | 0,0 | |||
058 | Развитие системы водоснабжения и водоотведения в сельских населенных пунктах | 1 774 836,3 | 0,0 | 0,0 | |||
За счет целевого трансферта из Национального фонда Республики Казахстан | 1 294 994,0 | 0,0 | 0,0 | ||||
в том числе инвестиционные проекты: | |||||||
Строительство водопроводных сетей в селе Малак, Урджарского района | 511 224,0 | 0,0 | 0,0 | ||||
Строительство водопроводных сетей в селе Некрасовка, Урджарского района | 541 983,0 | 0,0 | 0,0 | ||||
Реконструкция водопроводных сетей в селе Лайбулак, Урджарского района | 105 506,0 | 0,0 | 0,0 | ||||
Строительство водопроводных сетей в селе Айтбай, Урджарского района | 136 281,0 | 0,0 | 0,0 | ||||
За счет трансфертов из областного бюджета | 479 842,3 | 0,0 | 0,0 | ||||
в том числе инвестиционные проекты: | |||||||
Реконструкция водопроводных сетей в селе Урджар, Урджарского района (3 очередь) | 50 000,0 | 0,0 | 0,0 | ||||
Строительство водопроводных сетей в селе Баркытбел, Урджарского района | 63 921,0 | 0,0 | 0,0 | ||||
Строительство водопроводных сетей в селе Егинсу, Урджарского района | 44 173,0 | 0,0 | 0,0 | ||||
Строительство водопроводных сетей в селе Жанай, Урджарского района | 15 301,1 | 0,0 | 0,0 | ||||
Строительство водопроводных сетей в селе Каратал, Урджарского района | 27 984,8 | 0,0 | 0,0 | ||||
Строительство водопроводных сетей в селе Кабанбай, Урджарского района | 84 218,0 | 0,0 | 0,0 | ||||
Строительство водопроводных сетей в селе Малак, Урджарского района | 57 861,0 | 0,0 | 0,0 | ||||
Строительство водопроводных сетей в селе Некрасовка, Урджарского района | 61 401,0 | 0,0 | 0,0 | ||||
Разработка ПСД на строительство водопроводных сетей в селе Казымбет, Урджарского района | 2 000,0 | 0,0 | 0,0 | ||||
Разработка ПСД на строительство водопроводных сетей в селе Бекет, Урджарс-кого района | 2 000,0 | 0,0 | 0,0 | ||||
Разработка ПСД на строительство водопроводных сетей в селе Кызыл Ту, Урджарского района | 17 784,0 | 0,0 | 0,0 | ||||
Разработка ПСД на строительство водопроводных сетей в селе Ер-Кабанбай, Урджарского района | 16 173,0 | 0,0 | 0,0 | ||||
Разработка ПСД на реконструкцию водопроводных сетей в селе Таскескен, Урджарского района | 8 960,0 | 0,0 | 0,0 | ||||
Разработка ПСД на реконструкцию водопроводных сетей в селе Коктерек, Урджарского района | 12 250,6 | 0,0 | 0,0 | ||||
Разработка ПСД на реконструкцию водопроводных сетей в селе Науалы, Урджарского района | 15 814,8 | 0,0 | 0,0 | ||||
8 | Культура, спорт, туризм и информа-ционное пространство | 500,0 | 50 000,0 | 50 000,0 | |||
2 | Спорт | 500,0 | 50 000,0 | 50 000,0 | |||
466 | Отдел архитектуры, градостроительства и строительства района (города областного значения) | 500,0 | 50 000,0 | 50 000,0 | |||
008 | Развитие объектов спорта | 500,0 | 50 000,0 | 50 000,0 | |||
За счет районного бюджета | 500,0 | 50 000,0 | 50 000,0 | ||||
в том числе инвести-ционные проекты: | |||||||
Разработка ПСД на строительство физкультурно-оздоровительного комплекса в с.Урджар, Урджарс-кого района | 500,0 | 50 000,0 | 50 000,0 | ||||
10 | Сельское, водное, лесное, рыбное хозяйство, особо охраняемые природные территории, охрана окружающей среды и животного мира, земельные отношения | 183 280,0 | 0,0 | 0,0 | |||
1 | Сельское хозяйство | 183 280,0 | 0,0 | 0,0 | |||
466 | Отдел архитектуры, градостроительства и строительства района (города областного значения) | 183 280,0 | 0,0 | 0,0 | |||
010 | Развитие объектов сельского хозяйства | 183 280,0 | 0,0 | 0,0 | |||
За счет трансфертов из областного бюджета | 183 280,0 | 0,0 | 0,0 | ||||
в том числе инвестиционные проекты: | |||||||
Строительство скотомогильника в с.Маканчи, Урджарского района | 36 656,0 | 0,0 | 0,0 | ||||
Строительство скотомогильника в с.Кабан-бай, Урджарского района | 36 656,0 | 0,0 | 0,0 | ||||
Строительство скотомогильника в с.Урджар, Урджарского района | 36 656,0 | 0,0 | 0,0 | ||||
Строительство скотомогильника в с.Таскескен, Урджарского района | 36 656,0 | 0,0 | 0,0 | ||||
Строительство скотомогильника в с.Бахты, Урджарского района | 36 656,0 | 0,0 | 0,0 | ||||
12 | Транспорт и коммуникации | 531 105,0 | 0,0 | 0,0 | |||
1 | Автомобильный транспорт | 531 105,0 | 0,0 | 0,0 | |||
458 | Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения) | 531 105,0 | 0,0 | 0,0 | |||
022 | Развитие транспортной инфраструктуры | 531 105,0 | 0,0 | 0,0 | |||
За счет трансфертов из областного бюджета | 528 105,0 | 0,0 | 0,0 | ||||
в том числе инвестиционные проекты: | |||||||
Реконструкция системы светосигнального оборудования, системы видеонаблюдения и системы наружного освещения аэропорта в с.Урджар Урджарского района | 528 105,0 | 0,0 | 0,0 | ||||
За счет районного бюджета | 3 000,0 | 0,0 | 0,0 | ||||
в том числе инвестиционные проекты: | |||||||
Проведение экспертизы разработанной ПСД по реконструкцию терминала аэропорта в селе Урджар | 3 000,0 | 0,0 | 0,0 | ||||
13 | Прочие | 1 169 713,0 | 450 000,0 | 450 000,0 | |||
3 | Поддержка предпринимательской деятель-ности и защита конкуренции | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
466 | Отдел архитектуры, градостроительства и строительства района (города областного значения) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
026 | Развитие индуст-риальной инфраст-руктуры в рамках Государственной программы поддержки и развития бизнеса "Дорожная карта бизнеса-2025" | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
За счет трансфертов из республиканского бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||
в том числе инвестиционные проекты: | |||||||
Электроснабжение Гидрометаллургичес-кого завода по произ-водству катодной меди в Урджарском районе Восточно - Казахстанской облас-ти (20 км. Юго - западнее села Шын-гожа). Корректировка. Разделение на пус-ковые комплексы. Пусковой комплекс № 2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||
За счет трансфертов из областного бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||
в том числе инвестиционные проекты: | |||||||
Электроснабжение Гидрометаллургичес-кого завода по произ-водству катодной меди в Урджарском районе Восточно - Казахстанской облас-ти (20 км. Юго – за-паднее села Шын-гожа). Корректировка. Разделение на пусковые комплексы. Пусковой комплекс № 2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||
9 | Прочие | 1 169 713,0 | 450 000,0 | 450 000,0 | |||
466 | Отдел архитектуры, градостроительства и строительства района (города областного значения) | 1 169 713,0 | 450 000,0 | 450 000,0 | |||
079 | Развитие социальной и инженерной инфраструктуры в сельских населенных пунктах в рамках проекта "Ауыл-Ел бесігі" | 1 169 713,0 | 450 000,0 | 450 000,0 | |||
За счет трансфертов из республиканского бюджета | 1 106 026,0 | 450 000,0 | 450 000,0 | ||||
в том числе инвестиционные проекты: | |||||||
Строительство спортивного модуля в с. Таскескен Урджарского района | 469 151,0 | 0,0 | 0,0 | ||||
Строителсьство инженерно-коммуникационной инфраструктуры многоквартирных жилых домов в селе Маканчи, Урджарского района | 88 450,0 | 0,0 | 0,0 | ||||
Строителсьство инженерно-коммуникационной инфраструктуры многоквартирных жилых домов в селе Акжар, Урджарского района | 138 021,0 | 0,0 | 0,0 | ||||
В рамках программы "Нұрлы жер" на строительство подстанции 35/10 кВт для индивидуального жилищного строительства в селе Урджар | 100 000,0 | 0,0 | 0,0 | ||||
Строительство сельского клуба на 100 мест в селе Жогаргы Егинсу | 310 404,0 | ||||||
Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса в с.Урджар, Урджарского района | 0,0 | 450 000,0 | 450 000,0 | ||||
За счет трансфертов из областного бюджета | 63 687,0 | 0,0 | 0,0 | ||||
в том числе инвестиционные проекты: | |||||||
Строительство спортивного модуля в с. Таскескен Урджарского района | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||
Строителсьство инженерно-коммуникационной инфраструктуры многоквартирных жилых домов в селе Маканчи, Урджарского района | 8 845,0 | 0,0 | 0,0 | ||||
Строителсьство инженерно-коммуникационной инфраструктуры многоквартирных жилых домов в селе Акжар, Урджарского района | 13 802,0 |
0,0 | 0,0 | ||||
В рамках программы "Нұрлы жер" на строительство подстанции 35/10 кВт для индивидуального жилищного строительства в селе Урджар | 10 000,0 | 0,0 | 0,0 | ||||
Строительство сельского клуба на 100 мест в селе Жогаргы Егинсу | 31040,0 | 0,0 | 0,0 | ||||
всего | 3 819 861,3 | 500 000,0 | 500 000,0 |