Маслихат города Кызылорда РЕШИЛ:
1. Внести в решение Кызылординского городcкого маслихата от 28 декабря 2022 года № 208-29/6 "О бюджете сельского округа Карауылтобе на 2023-2025 годы следующие изменения:
пункт 1 изложить в новой редакции:
"1. Утвердить бюджет сельского округа Карауылтобе на 2023-2025 годы согласно приложениям 1, 2, 3, в том числе на 2023 год в следующем объеме:
1) доходы – 410 477,5 тысяч тенге, в том числе:
налоговые поступления – 9 934,0 тысяч тенге;
неналоговые поступления – 560,0 тысяч тенге;
поступления трансфертов – 399 983,5 тысяч тенге;
2) расходы – 410 986,7 тысяч тенге;
3) чистое бюджетное кредитование – 0, в том числе:
бюджетные кредиты – 0;
погашение бюджетных кредитов – 0;
4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0, в том числе:
приобретение финансовых активов – 0;
поступления от продажи финансовых активов государства – 0;
5) дефицит (профицит) бюджета – -509,2 тысяч тенге;
6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 509,2 тысяч тенге;
поступление займов – 0;
погашение займов – 0;
используемые остатки бюджетных средств – 509,2 тысяч тенге.".
Приложение 1 указанного решения изложить в новой редакции согласно приложению к настоящему решению.
2. Настоящее решение вводится в действие с 1 января 2023 года.
Председатель Кызылординского городского маслихата | И. Куттыкожаев |
Приложение 1 к решению Кызылординского городского маслихата от 14 ноября 2023 года № 77-10/6 |
|
Приложение 1 к решению Кызылординского городского маслихата от 28 декабря 2022 года № 208-29/6 |
Бюджет сельского округа Карауылтобе на 2023 год
Категория | Сумма, тысяч тенге | ||||
Класс | |||||
Подкласс | |||||
Наименование | |||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
1. Доходы | 410 477,5 | ||||
1 | Налоговые поступления | 9 934,0 | |||
01 | Подоходный налог | 800,0 | |||
1 | Индивидуальный подоходный налог | 800,0 | |||
04 | Hалоги на собственность | 9131,0 | |||
1 | Hалоги на имущество | 440,0 | |||
2 | Земельный налог | 200,0 | |||
3 | Hалог на транспортные средства | 8491,0 | |||
05 | Внутренние налоги на товары, работы и услуги | 3,0 | |||
3 | Доходы от использования природных и других ресурсов | 3,0 | |||
2 | Неналоговые поступления | 560,0 | |||
01 | Доходы от государственной собственности | 560,0 | |||
5 | Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности | 560,0 | |||
4 | Поступления трансфертов | 399 983,5 | |||
02 | Трансферты из вышестоящих органов государственного управления | 399 983,5 | |||
3 | Трансферты из районного (города областного значения) бюджета | 399 983,5 | |||
Функциональная группа | |||||
Функциональная подгруппа | |||||
Администратор бюджетных программ | |||||
Программа | |||||
Наименование | |||||
2. Расходы | 410 986,7 | ||||
1 | Государственные услуги общего характера | 48 651,9 | |||
01 | Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления | 48 651,3 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 48 651,3 | |||
001 | Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 45 905,0 | |||
022 | Капитальные затраты государственного органа | 2746,3 | |||
6 | Социальная помощь и социальное обеспечение | 4 290,0 | |||
02 | Социальная помощь | 4 290,0 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 4 290,0 | |||
003 | Оказание социальной помощи нуждающимся гражданам на дому | 4 290,0 | |||
7 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 32 176,9 | |||
03 | Благоустройство населенных пунктов | 32 176,9 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 32 176,9 | |||
008 | Освещение улиц в населенных пунктах | 14 798,0 | |||
009 | Обеспечение санитарии населенных пунктов | 1 151,0 | |||
011 | Благоустройство и озеленение населенных пунктов | 16 227,9 | |||
8 | Культура, спорт, туризм и информационное пространство | 17 109,0 | |||
01 | Деятельность в области культуры | 16 929,0 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 16 929,0 | |||
006 | Поддержка культурно-досуговой работы на местном уровне | 16 929,0 | |||
02 | Спорт | 180,0 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 180,0 | |||
028 | Проведение физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий на местном уровне | 180,0 | |||
12 | Транспорт и коммуникации | 6 3820 | |||
01 | Автомобильный транспорт | 6 382,0 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 6 382,0 | |||
012 | Строительство и реконструкция автомобильных дорог в городах, селах, поселках, сельских округах районного значения | 5901,0 | |||
013 | Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах | 481,0 | |||
13 | Прочие | 302 377,5 | |||
09 | Прочие | 302 377,5 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 302 377,5 | |||
040 | Реализация мероприятий для решения вопросов обустройства населенных пунктов в реализацию мер по содействию экономическому развитию регионов в рамках Государственной программы развития регионов до 2025 года | 2 335,0 | |||
057 | Реализация мероприятий по социальной и инженерной инфраструктуре сельских населенных пунктов в рамках проекта "Ауыл Ел бесігі" | 25 675,0 | |||
058 | Развитие социальной и инженерной инфраструктур сельских населенных пунктов в рамках проекта "Ауыл-Ел бесігі " | 274 367,5 | |||
15 | Трансферты | 0,0 | |||
01 | Трансферты | 0,0 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 0,0 | |||
048 | Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов | 0,0 | |||
3. Чистое бюджетное кредитование | 0,0 | ||||
Бюджетные кредиты | 0,0 | ||||
5 | Погашение бюджетных кредитов | 0,0 | |||
01 | Погашение бюджетных кредитов | 0,0 | |||
1 | Погашение бюджетных кредитов, выданных из государственного бюджета | 0,0 | |||
4. Сальдо по операциям с финансовыми активами | 0,0 | ||||
Приобретение финансовых активов | 0,0 | ||||
6 | Поступления от продажи финансовых активов государства | 0,0 | |||
5. Дефицит (профицит) бюджета | -509,2 | ||||
6. Финансирование дефицита (профицита) бюджета | 509,2 | ||||
Поступления займов | 0,0 | ||||
7 | Поступления займов | 0,0 | |||
16 | Погашение займов | 0,0 | |||
8 | Используемые остатки бюджетных средств | 509,2 | |||
01 | Остатки бюджетных средств | 509,2 | |||
1 | Свободные остатки бюджетных средств | 509,2 | |||
01 | Свободные остатки бюджетных средств | 509,2 |