В соответствии с пунктом 2 статьи 75 Кодекса Республики Казахстан "Бюджетный кодекс Республики Казахстан", пунктом 2-7 статьи 6 Закона Республики Казахстан "О местном государственном управлении и самоуправлении в Республике Казахстан" Шиелийский районный маслихат РЕШИЛ:
1. Утвердить бюджет сельского округа Алмалы на 2024-2026 годы согласно приложениям 1, 2 и 3 в том числе на 2024 год в следующих объемах:
1) доходы – 87 021 тысяч тенге, в том числе:
налоговые поступления – 8 218 тысяч тенге;
поспупления от продажи основного капитала – 550 тысяч тенге;
поступления трансфертов – 78 253 тысяч тенге;
2) затраты – 87 690,1 тысяч тенге;
3) чистое бюджетное кредитование – 0;
бюджетные кредиты – 0;
погашение бюджетных кредитов– 0;
4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0;
приобретение финансовых активов – 0;
поступления от продажи финансовых активов государства – 0;
5) дефицит (профицит) бюджета – -669,1 тысяч тенге;
6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 669,1 тысяч тенге
поступления займов – 0;
погашение займов – 0;
используемые остатки бюджетных средств – 669,1 тысяч тенге.
Сноска. Пункт 1 - в редакции решения Шиелийского районного маслихата Кызылординской области от 13.11.2024 № 23/5 (вводится в действие с 01.01.2024).2. Установить объем бюджетных субвенций, передаваемых из районного бюджета в бюджет сельского округа Алмалы на 2024 год в сумме 58 616 тысяч тенге.
3. Настоящее решение вводится в действие с 1 января 2024 года.
Председатель Шиелийского районного маслихата | А.Жандарбеков |
Приложение 1 к решению Шиелийского районного маслихата от 26 декабря 2023 года № 11/5 |
Бюджет сельского округа Алмалы на 2024 год
Сноска. Приложение 1 - в редакции решения Шиелийского районного маслихата Кызылординской области от 13.11.2024 № 23/5 (вводится в действие с 01.01.2024).
Категория | Сумма, тысяч тенге | ||||
Класс | |||||
Подкласс | |||||
Наименование | |||||
1. Доходы | 87 021 | ||||
1 | Налоговые поступления | 8 218 | |||
01 | Подоходный налог | 4320 | |||
2 | Индивидуальный подоходный налог | 4320 | |||
04 | Налоги на собственность | 3898 | |||
1 | Налоги на имущество | 240 | |||
4 | Налог на транспортные средства | 3658 | |||
3 | Поспупления от продажи основного капитала | 550 | |||
01 | Продажа государственного имущества закрепленного за государственными учереждениями | 550 | |||
1 | Продажа государственного имущества закрепленного за государственными учереждениями | 550 | |||
4 | Поступления трансфертов | 78 253 | |||
02 | Трансферты из вышестоящих органов государственного управления | 78 253 | |||
3 | Трансферты из районного (города областного значения) бюджета | 78 253 | |||
Функциональные группы | Сумма, тысяч тенге | ||||
Функциональные подгруппы | |||||
Администраторы бюджетных программ | |||||
Бюджетные программы (подпрограммы) | |||||
Наименование | |||||
2. Затраты | 87 690,1 | ||||
01 | Государственные услуги общего характера | 49 208 | |||
1 | Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления | 49 208 | |||
| Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 49 208 | |||
001 | Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 43851 | |||
022 | Капитальные расходы государственного органа | 5357 | |||
07 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 9 883,9 | |||
03 | Благоустройство населенных пунктов | 9 883,9 | |||
| Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 9 883,9 | |||
008 | Освещение улиц населенных пунктов | 3622,9 | |||
011 | Благоустройство и озеленение населенных пунктов | 6261 | |||
08 | Культура, спорт, туризм и информационное пространство | 20 120 | |||
01 | Деятельность в области культуры | 20 120 | |||
| Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 20 120 | |||
006 | Поддержка культурно-досуговой работы на местном уровне | 20 120 | |||
13 | Другие | 8 478 | |||
9 | Другие | 8 478 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 8 478 | |||
013 | Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах | 8 478 | |||
15 | Трансферты | 0,2 | |||
01 | Трансферты | 0,2 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 0,2 | |||
048 | Возврат неиспользованных (не полностью использованных) перевод целевых трансфертов | 0,2 | |||
3.Чистое бюджетное кредитование | 0 | ||||
4. Сальдо по операциям с финансовыми активами | 0 | ||||
5. Дефицит (профицит) бюджета | -669,1 | ||||
6. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета | 669,1 | ||||
8 | Используемые остатки бюджетных средств | 669,1 | |||
01 | Остатки бюджетных средств | 669,1 | |||
1 | Свободные остатки бюджетных средств | 669,1 |
Приложение 2 к решению Шиелийского районного маслихата от "26" декабря 2023 года № 11/5 |
Бюджет сельского округа Алмалы на 2025 год
Категория | Сумма, тысяч тенге | ||||
Класс | |||||
Подкласс | |||||
Наименование | |||||
1. Доходы | 67 740 | ||||
1 | Налоговые поступления | 5 006 | |||
01 | Подоходный налог | 1926 | |||
2 | Индивидуальный подоходный налог | 1926 | |||
04 | Налоги на собственность | 3 080 | |||
1 | Налоги на имущество | 257 | |||
4 | Налог на транспортные средства | 2823 | |||
4 | Поступления трансфертов | 62 734 | |||
02 | Трансферты из вышестоящих органов государственного управления | 62 734 | |||
3 | Трансферты из районного (города областного значения) бюджета | 62 734 | |||
Функциональные группы | Сумма, тысяч тенге | ||||
Функциональные подгруппы | |||||
Администраторы бюджетных программ | |||||
Бюджетные программы (подпрограммы) | |||||
Наименование | |||||
2. Затраты | 67 740 | ||||
01 | Государственные услуги общего характера | 44 987 | |||
1 | Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления | 44 987 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 44 987 | |||
001 | Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 44 987 | |||
07 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 1 316 | |||
03 | Благоустройство населенных пунктов | 1 316 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 1 316 | |||
008 | Освещение улиц населенных пунктов | 871 | |||
011 | Благоустройство и озеленение населенных пунктов | 445 | |||
08 | Культура, спорт, туризм и информационное пространство | 21 437 | |||
01 | Деятельность в области культуры | 21 437 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 21 437 | |||
006 | Поддержка культурно-досуговой работы на местном уровне | 21 437 | |||
3.Чистое бюджетное кредитование | 0 | ||||
4. Сальдо по операциям с финансовыми активами | 0 | ||||
5. Дефицит (профицит) бюджета | 0 | ||||
6. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета | 0 | ||||
8 | Используемые остатки бюджетных средств | 0 | |||
01 | Остатки бюджетных средств | 0 | |||
1 | Свободные остатки бюджетных средств | 0 |
Приложение 3 к решению Шиелийского районного маслихата от "26" декабря 2023 года № 11/5 |
Бюджет сельского округа Алмалы на 2026 год
Категория | Сумма, тысяч тенге | ||||
Класс | |||||
Подкласс | |||||
Наименование | |||||
1. Доходы | 72 482 | ||||
1 | Налоговые поступления | 5 357 | |||
01 | Подоходный налог | 2061 | |||
2 | Индивидуальный подоходный налог | 2061 | |||
04 | Налоги на собственность | 3 296 | |||
1 | Налоги на имущество | 275 | |||
4 | Налог на транспортные средства | 3 021 | |||
4 | Поступления трансфертов | 67 125 | |||
02 | Трансферты из вышестоящих органов государственного управления | 67 125 | |||
3 | Трансферты из районного (города областного значения) бюджета | 67 125 | |||
Функциональные группы | Сумма, тысяч тенге | ||||
Функциональные подгруппы | |||||
Администраторы бюджетных программ | |||||
Бюджетные программы (подпрограммы) | |||||
Наименование | |||||
2. Затраты | 72 482 | ||||
01 | Государственные услуги общего характера | 48 136 | |||
1 | Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления | 48 136 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 48 136 | |||
001 | Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 48 136 | |||
07 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 1 408 | |||
03 | Благоустройство населенных пунктов | 1 408 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 1 408 | |||
008 | Освещение улиц населенных пунктов | 932 | |||
011 | Благоустройство и озеленение населенных пунктов | 476 | |||
08 | Культура, спорт, туризм и информационное пространство | 22 938 | |||
01 | Деятельность в области культуры | 22 938 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 22 938 | |||
006 | Поддержка культурно-досуговой работы на местном уровне | 22 938 | |||
3.Чистое бюджетное кредитование | 0 | ||||
4. Сальдо по операциям с финансовыми активами | 0 | ||||
5. Дефицит (профицит) бюджета | 0 | ||||
6. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета | 0 | ||||
8 | Используемые остатки бюджетных средств | 0 | |||
01 | Остатки бюджетных средств | 0 | |||
1 | Свободные остатки бюджетных средств | 0 |