Шиелинский районный маслихат РЕШИЛ:
1. Внести в решение Шиелийского районного маслихата от 26 декабря 2023 года № 11/5 "О бюджете сельского округа Алмалы 2024-2026 годы" следующие изменения:
пункт 1 изложить новой редакции:
"1. Утвердить бюджет сельского округа Алмалы на 2024-2026 годы согласно приложениям 1, 2 и 3 в том числе на 2024 год в следующих объемах:
1) доходы – 87 021 тысяч тенге, в том числе:
налоговые поступления – 8 218 тысяч тенге;
поспупления от продажи основного капитала – 550 тысяч тенге;
поступления трансфертов – 78 253 тысяч тенге;
2) затраты – 87 690,1 тысяч тенге;
3) чистое бюджетное кредитование – 0;
бюджетные кредиты – 0;
погашение бюджетных кредитов– 0;
4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0;
приобретение финансовых активов – 0;
поступления от продажи финансовых активов государства – 0;
5) дефицит (профицит) бюджета – -669,1 тысяч тенге;
6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 669,1 тысяч тенге
поступления займов – 0;
погашение займов – 0;
используемые остатки бюджетных средств – 669,1 тысяч тенге.";
приложения 1 указанного решения изложить в новой редакции согласно приложению к настоящему решению.
2. Настоящее решение вводится в действие с 1 января 2024 года
Председатель районного маслихата | М.Турабаев |
Приложение к решению Шиелийского районного маслихата 13 ноября 2024 года №23/5 |
Приложение 1 к решению Шиелийского районного маслихата от 29 декабря 2023 года №11/5 |
Бюджет сельского округа Алмалы на 2024 год
Категория | Сумма, тысяч тенге | ||||
Класс | |||||
Подкласс | |||||
Наименование | |||||
1. Доходы | 87 021 | ||||
1 | Налоговые поступления | 8 218 | |||
01 | Подоходный налог | 4320 | |||
2 | Индивидуальный подоходный налог | 4320 | |||
04 | Налоги на собственность | 3898 | |||
1 | Налоги на имущество | 240 | |||
4 | Налог на транспортные средства | 3658 | |||
3 | Поспупления от продажи основного капитала | 550 | |||
01 | Продажа государственного имущества закрепленного за государственными учереждениями | 550 | |||
1 | Продажа государственного имущества закрепленного за государственными учереждениями | 550 | |||
4 | Поступления трансфертов | 78 253 | |||
02 | Трансферты из вышестоящих органов государственного управления | 78 253 | |||
3 | Трансферты из районного (города областного значения) бюджета | 78 253 | |||
Функциональные группы | Сумма, тысяч тенге | ||||
Функциональные подгруппы | |||||
Администраторы бюджетных программ | |||||
Бюджетные программы (подпрограммы) | |||||
Наименование | |||||
2. Затраты | 87 690,1 | ||||
01 | Государственные услуги общего характера | 49 208 | |||
1 | Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления | 49 208 | |||
| Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 49 208 | |||
001 | Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 43851 | |||
022 | Капитальные расходы государственного органа | 5357 | |||
07 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 9 883,9 | |||
03 | Благоустройство населенных пунктов | 9 883,9 | |||
| Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 9 883,9 | |||
008 | Освещение улиц населенных пунктов | 3622,9 | |||
011 | Благоустройство и озеленение населенных пунктов | 6261 | |||
08 | Культура, спорт, туризм и информационное пространство | 20 120 | |||
01 | Деятельность в области культуры | 20 120 | |||
| Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 20 120 | |||
006 | Поддержка культурно-досуговой работы на местном уровне | 20 120 | |||
13 | Другие | 8 478 | |||
9 | Другие | 8 478 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 8 478 | |||
013 | Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах | 8 478 | |||
15 | Трансферты | 0,2 | |||
01 | Трансферты | 0,2 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 0,2 | |||
048 | Возврат неиспользованных (не полностью использованных) перевод целевых трансфертов | 0,2 | |||
3.Чистое бюджетное кредитование | 0 | ||||
4. Сальдо по операциям с финансовыми активами | 0 | ||||
5. Дефицит (профицит) бюджета | -669,1 | ||||
6. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета | 669,1 | ||||
8 | Используемые остатки бюджетных средств | 669,1 | |||
01 | Остатки бюджетных средств | 669,1 | |||
1 | Свободные остатки бюджетных средств | 669,1 |