В соответствии с пунктом 2 статьи 75 Кодекса Республики Казахстан "Бюджетный кодекс Республики Казахстан", пунктом 2-7 статьи 6 Закона Республики Казахстан "О местном государственном управлении и самоуправлении в Республике Казахстан" Шиелийский районный маслихат РЕШИЛ:
1. Утвердить бюджет сельского округа Енбекши на 2024-2026 годы согласно приложениям 1, 2 и 3, в том числе на 2024 год в следующих объемах:
1) доходы – 88 602 тысяч тенге, в том числе:
налоговые поступления – 6 533 тысяч тенге;
поступления трансфертов – 82 069 тысяч тенге;
2) затраты – 91 345,7 тысяч тенге;
3) чистое бюджетное кредитование – 0;
бюджетные кредиты – 0;
погашение бюджетных кредитов – 0;
4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0;
приобретение финансовых активов – 0;
поступления от продажи финансовых активов государства – 0;
5) дефицит (профицит) бюджета – - 2 743,7 тысяч тенге;
6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 2 743,7 тысяч тенге;
поступление займов – 0;
погашение займов – 0;
используемые остатки бюджетных средств – 2 743,7 тысяч тенге.
Сноска. Пункт 1 - в редакции решения Шиелийского районного маслихата Кызылординской области от 15.08.2024 № 19/9 (вводится в действие с 01.01.2024).2. Установить объем бюджетных субвенций, передаваемых из районного бюджета в бюджет сельского округа Енбекши на 2024 год в сумме 67 927 тысяч тенге.
3. Настоящее решение вводится в действие с 1 января 2024 года.
Председатель Шиелийского районного маслихата | А.Жандарбеков |
Приложение 1 к решению Шиелийского районного маслихата от 26 декабря 2023 года № 11/9 |
Бюджет сельского округа Енбекши на 2024 год
Сноска. Приложение 1 - в редакции решения Шиелийского районного маслихата Кызылординской области от 15.08.2024 № 19/9 (вводится в действие с 01.01.2024).
Категория | Сумма, тысяч тенге | ||||
Класс | |||||
Подкласс | |||||
Наименование | |||||
1. Доходы | 88 602 | ||||
1 | Налоговые поступления | 6 533 | |||
01 | Подоходный налог | 1 280 | |||
2 | Индивидуальный подоходный налог с доходов, не облагаемых у источника выплаты | 1 280 | |||
04 | Hалоги на собственность | 4 753 | |||
1 | Hалоги на имущество | 170 | |||
4 | Hалог на транспортные средства | 3 800 | |||
5 | Единый земельный налог | 783 | |||
05 | Поступления за использование природных и других ресурсов | 500 | |||
3 | Плата за пользование земельными участками | 500 | |||
4 | Поступления трансфертов | 82 069 | |||
02 | Трансферты из вышестоящих органов государственного управления | 82 069 | |||
3 | Трансферты из районного (города областного значения) бюджета | 82 069 | |||
Функциональные группы | Сумма, тысяч тенге | ||||
Функциональные подгруппы | |||||
Администраторы бюджетных программ | |||||
Бюджетные программы (подпрограммы) | |||||
Наименование | |||||
2. Затраты | 91 345,7 | ||||
01 | Государственные услуги общего характера | 41 371 | |||
1 | Представительные, исполнительные и другие орга ны, выполняющие общие функции государственного управления | 41 371 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 41 371 | |||
001 | Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 36 851 | |||
022 | Капитальные затраты государственного органа | 520 | |||
032 | Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций | 4000 | |||
07 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 14 109,6 | |||
3 | Благоустройство населенных пунктов | 14 109,6 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 14 109,6 | |||
008 | Освещение улиц населенных пунктов | 3 203 | |||
011 | Благоустройство и озеленение населенных пунктов | 12 106,6 | |||
08 | Культура, спорт, туризм и информационное пространство | 34 443 | |||
1 | Деятельность в области культуры | 34 443 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 34 443 | |||
006 | Поддержка культурно-досуговой работы на местном уровне | 34 443 | |||
12 | Транспорт и коммуникации | 1 422 | |||
1 | Автомобильный транспорт | 1 422 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 1 422 | |||
045 | Капитальный и средний ремонт автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах | 1 422 | |||
15 | Трансферты | 0,1 | |||
01 | Трансферты | 0,1 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 0,1 | |||
048 | Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов | 0,1 | |||
3. Чистое бюджетное кредитование | 0 | ||||
4. Сальдо по операциям с финансовыми активами | 0 | ||||
5. Дефицит (профицит) бюджета | -2 743,7 | ||||
6. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета | 2 743,7 | ||||
8 | Используемые остатки бюджетных средств | 2 743,7 | |||
01 | Остатки бюджетных средств | 2 743,7 | |||
1 | Свободные остатки бюджетных средств | 2 743,7 | |||
001 | Свободные остатки бюджетных средств | 2 743,7 |
Приложение 2 к решению Шиелийского районного маслихата от "26" декабря 2023 года № 11/9 |
Бюджет сельского округа Енбекши на 2025 год
Категория | Сумма, тысяч тенге | ||||
Класс | |||||
Подкласс | |||||
Наименование | |||||
1. Доходы | 76 288 | ||||
1 | Налоговые поступления | 3 606 | |||
01 | Подоходный налог | 856 | |||
2 | Индивидуальный подоходный налог с доходов, не облагаемых у источника выплаты | 856 | |||
04 | Hалоги на собственность | 2 750 | |||
1 | Hалоги на имущество | 182 | |||
4 | Hалог на транспортные средства | 2 568 | |||
4 | Поступления трансфертов | 72 682 | |||
02 | Трансферты из вышестоящих органов государственного управления | 72 682 | |||
3 | Трансферты из районного (города областного значения) бюджета | 72 682 | |||
Функциональные группы | Сумма, тысяч тенге | ||||
Функциональные подгруппы | |||||
Администраторы бюджетных программ | |||||
Бюджетные программы (подпрограммы) | |||||
Наименование | |||||
2. Затраты | 76 288 | ||||
01 | Государственные услуги общего характера | 38 789 | |||
1 | Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления | 38 789 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 38 789 | |||
001 | Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 38 789 | |||
07 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 1 715 | |||
3 | Благоустройство населенных пунктов | 1 715 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 1 715 | |||
008 | Освещение улиц населенных пунктов | 1 287 | |||
011 | Благоустройство и озеленение населенных пунктов | 428 | |||
08 | Культура, спорт, туризм и информационное пространство | 35 784 | |||
1 | Деятельность в области культуры | 35 784 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 35 784 | |||
006 | Поддержка культурно-досуговой работы на местном уровне | 35 784 | |||
3. Чистое бюджетное кредитование | 0 | ||||
4. Сальдо по операциям с финансовыми активами | 0 | ||||
5. Дефицит (профицит) бюджета | 0 | ||||
6. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета | 0 | ||||
8 | Используемые остатки бюджетных средств | 0 | |||
01 | Остатки бюджетных средств | 0 | |||
1 | Свободные остатки бюджетных средств | 0 | |||
001 | Свободные остатки бюджетных средств | 0 |
Приложение 3 к решению Шиелийского районного маслихата от "26" декабря 2023 года № 11/9 |
Бюджет сельского округа Енбекши на 2026 год
Категория | Сумма, тысяч тенге | ||||
Класс | |||||
Подкласс | |||||
Наименование | |||||
1. Доходы | 81 628 | ||||
1 | Налоговые поступления | 3 858 | |||
01 | Подоходный налог | 916 | |||
2 | Индивидуальный подоходный налог с доходов, не облагаемых у источника выплаты | 916 | |||
04 | Hалоги на собственность | 2 942 | |||
1 | Hалоги на имущество | 195 | |||
4 | Hалог на транспортные средства | 2 747 | |||
4 | Поступления трансфертов | 77 770 | |||
02 | Трансферты из вышестоящих органов государственного управления | 77 770 | |||
3 | Трансферты из районного (города областного значения) бюджета | 77 770 | |||
Функциональные группы | Сумма, тысяч тенге | ||||
Функциональные подгруппы | |||||
Администраторы бюджетных программ | |||||
Бюджетные программы (подпрограммы) | |||||
Наименование | |||||
2. Затраты | 81 628 | ||||
01 | Государственные услуги общего характера | 41 504 | |||
1 | Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления | 41 504 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 41 504 | |||
001 | Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 41 504 | |||
07 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 1 835 | |||
3 | Благоустройство населенных пунктов | 1 835 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 1 835 | |||
008 | Освещение улиц населенных пунктов | 1 377 | |||
011 | Благоустройство и озеленение населенных пунктов | 458 | |||
08 | Культура, спорт, туризм и информационное пространство | 38 289 | |||
1 | Деятельность в области культуры | 38 289 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 38 289 | |||
006 | Поддержка культурно-досуговой работы на местном уровне | 38 289 | |||
3. Чистое бюджетное кредитование | 0 | ||||
4. Сальдо по операциям с финансовыми активами | 0 | ||||
5. Дефицит (профицит) бюджета | 0 | ||||
6. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета | 0 | ||||
8 | Используемые остатки бюджетных средств | 0 | |||
01 | Остатки бюджетных средств | 0 | |||
1 | Свободные остатки бюджетных средств | 0 | |||
001 | Свободные остатки бюджетных средств | 0 |