Шиелийский районный маслихат РЕШИЛ:
1. Внести в решение Шиелийского районного маслихата от 26 декабря 2023 года № 11/9 "О бюджете сельского округа Енбекши на 2024-2026 годы" следующие изменения:
пункт 1 изложить в новой редакции:
"1. Утвердить бюджет сельского округа Енбекши на 2024-2026 годы согласно приложениям 1, 2 и 3, в том числе на 2024 год в следующих объемах:
1) доходы – 87 210 тысяч тенге, в том числе:
налоговые поступления – 6 908 тысяч тенге;
поступления трансфертов – 80 302 тысяч тенге;
2) затраты – 89 953,7 тысяч тенге;
3) чистое бюджетное кредитование – 0;
бюджетные кредиты – 0;
погашение бюджетных кредитов – 0;
4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0;
приобретение финансовых активов – 0;
поступления от продажи финансовых активов государства – 0;
5) дефицит (профицит) бюджета – - 2 743,7 тысяч тенге;
6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 2 743,7 тысяч тенге;
поступление займов – 0;
погашение займов – 0;
используемые остатки бюджетных средств – 2 743,7 тысяч тенге.";
приложение 1 к указанному решению изложить в новой редакции согласно приложению к настоящему решению.
2. Настоящее решение вводится в действие с 1 января 2024 года.
Председатель районного маслихата | М.Турабаев |
Приложение к решению Шиелийского районного маслихата от 13 ноября 2024 года № 23/9 |
Приложение 1 к решению Шиелийского районного маслихата от 26 декабря 2023 года № 11/9 |
Бюджет сельского округа Енбекши на 2024 год
Категория | Сумма, тысяч тенге | ||||
Класс | |||||
Подкласс | |||||
Наименование | |||||
1. Доходы | 87 210 | ||||
1 | Налоговые поступления | 6 908 | |||
01 | Подоходный налог | 1 655 | |||
2 | Индивидуальный подоходный налог с доходов, не облагаемых у источника выплаты | 1 655 | |||
04 | Hалоги на собственность | 4 753 | |||
1 | Hалоги на имущество | 170 | |||
4 | Hалог на транспортные средства | 3 800 | |||
5 | Единый земельный налог | 783 | |||
05 | Поступления за использование природных и других ресурсов | 500 | |||
3 | Плата за пользование земельными участками | 500 | |||
4 | Поступления трансфертов | 80 302 | |||
02 | Трансферты из вышестоящих органов государственного управления | 80 302 | |||
3 | Трансферты из районного (города областного значения) бюджета | 80 302 | |||
Функциональные группы | Сумма, тысяч тенге | ||||
Функциональные подгруппы | |||||
Администраторы бюджетных программ | |||||
Бюджетные программы (подпрограммы) | |||||
Наименование | |||||
2. Затраты | 89 953,7 | ||||
01 | Государственные услуги общего характера | 42 271 | |||
1 | Представительные, исполнительные и другие орга ны, выполняющие общие функции государственного управления | 42 271 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 42 271 | |||
001 | Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 37 751 | |||
022 | Капитальные затраты государственного органа | 520 | |||
032 | Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций | 4000 | |||
07 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 10 561,6 | |||
3 | Благоустройство населенных пунктов | 10 561,6 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 10 561,6 | |||
008 | Освещение улиц населенных пунктов | 3 378 | |||
011 | Благоустройство и озеленение населенных пунктов | 7 183,6 | |||
08 | Культура, спорт, туризм и информационное пространство | 35 699 | |||
1 | Деятельность в области культуры | 35 699 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 35 699 | |||
006 | Поддержка культурно-досуговой работы на местном уровне | 35 699 | |||
12 | Транспорт и коммуникации | 1 422 | |||
1 | Автомобильный транспорт | 1 422 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 1 422 | |||
045 | Капитальный и средний ремонт автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах | 1 422 | |||
15 | Трансферты | 0,1 | |||
01 | Трансферты | 0,1 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 0,1 | |||
048 | Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов | 0,1 | |||
3. Чистое бюджетное кредитование | 0 | ||||
4. Сальдо по операциям с финансовыми активами | 0 | ||||
5. Дефицит (профицит) бюджета | -2 743,7 | ||||
6. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета | 2 743,7 | ||||
8 | Используемые остатки бюджетных средств | 2 743,7 | |||
01 | Остатки бюджетных средств | 2 743,7 | |||
1 | Свободные остатки бюджетных средств | 2 743,7 | |||
001 | Свободные остатки бюджетных средств | 2 743,7 |