В соответствии с пунктом 2 статьи 75 Кодекса Республики Казахстан "Бюджетный кодекс Республики Казахстан", пунктом 2-7 статьи 6 Закона Республики Казахстан "О местном государственном управлении и самоуправлении в Республике Казахстан" Шиелийский районный маслихат РЕШИЛ:
1. Утвердить бюджет сельского округа Жиделиарык на 2024-2026 годы согласно приложениям 1, 2 и 3, в том числе на 2024 год в следующих объемах:
1) доходы – 102 497 тысяч тенге, в том числе:
налоговые поступления – 2 429 тысяч тенге;
неналоговые поступления – 151 тысяч тенге;
поспупления от продажи основного капитала – 329 тысяч тенге;
поступления трансфертов – 99 588 тысяч тенге;
2) затраты – 102 887,5 тысяч тенге;
3) чистое бюджетное кредитование – 0;
бюджетные кредиты – 0;
погашение бюджетных кредитов – 0;
4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0;
приобретение финансовых активов – 0;
поступления от продажи финансовых активов государства – 0;
5) дефицит (профицит) бюджета – -390,5 тысяч тенге;
6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 390,5 тысяч тенге;
поступление займов – 0;
погашение займов – 0;
используемые остатки бюджетных средств – 390,5 тысяч тенге.
Сноска. Пункт 1 - в редакции решения Шиелийского районного маслихата Кызылординской области от 15.08.2024 № 19/11 (вводится в действие с 01.01.2024).2. Установить объем бюджетных субвенций, передаваемых из районного бюджета в бюджет сельского округа Жиделиарык на 2024 год в сумме 71 290 тысяч тенге.
3. Настоящее решение вводится в действие с 1 января 2024 года.
Председатель Шиелийского районного маслихата | А.Жандарбеков |
Приложение 1 к решению Шиелийского районного маслихата от 26 декабря 2023 года № 11/11 |
Бюджет сельского округа Жиделиарык на 2024 год
Сноска. Приложение 1 - в редакции решения Шиелийского районного маслихата Кызылординской области от 15.08.2024 № 19/11 (вводится в действие с 01.01.2024).
Категория | Сумма, тысяч тенге | ||||
Класс | |||||
Подкласс | |||||
Наименование | |||||
1.Доходы | 102 497 | ||||
1 | Налоговые поступления | 2 429 | |||
01 | Подоходный налог | 638 | |||
2 | Индивидуальный подоходный налог | 638 | |||
04 | Hалоги на собственность | 1 791 | |||
1 | Hалоги на имущество | 43 | |||
4 | Hалог на транспортные средства | 1 650 | |||
5 | Единый земельный налог | 98 | |||
2 | Неналоговые поступления | 151 | |||
01 | Доходы от государственной собственной собственности | 151 | |||
5 | Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности | 151 | |||
3 | Поспупления от продажи основного капитала | 329 | |||
Продажа государственного имущества, закрепленного за государственными учреждениями | 329 | ||||
Продажа государственного имущества,закрепленного за государственными учреждениями | 329 | ||||
4 | Поступления трансфертов | 99 588 | |||
02 | Трансферты из вышестоящих органов государственного управления | 99 588 | |||
3 | Трансферты из районного (города областного значения) бюджета | 99 588 | |||
Функциональные группы | Сумма, тысяч тенге | ||||
Функциональные подгруппы | |||||
Администраторы бюджетных программ | |||||
Бюджетные программы (подпрограммы) | |||||
Наименование | |||||
2. Затраты | 102 887,5 | ||||
01 | Государственные услуги общего характера | 33 181,5 | |||
1 | Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления | 33 181,4 | |||
| Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 33 181,4 | |||
001 | Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 32 731,4 | |||
022 | Капитальные расходы государственного органа | 450 | |||
07 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 30 780 | |||
3 | Благоустройство населенных пунктов | 30 780 | |||
| Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 30 780 | |||
008 | Освещение улиц населенных пунктов | 1 180 | |||
011 | Благоустройство и озеленение населенных пунктов | 29 600 | |||
08 | Культура, спорт, туризм и информационное пространство | 38 926 | |||
1 | Деятельность в области культуры | 38 926 | |||
| Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 38 926 | |||
006 | Поддержка культурно-досуговой работы на местном уровне | 38 926 | |||
15 | Трансферты | 0,1 | |||
| Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 0,1 | |||
044 | Возврат сумм неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов, выделенных из республиканского бюджета за счет целевого трансферта из Национального фонда Республики Казахстан | 0 | |||
048 | Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов | 0,1 | |||
3.Чистое бюджетное кредитование | 0 | ||||
4. Сальдо по операциям с финансовыми активами | 0 | ||||
5. Дефицит (профицит) бюджета | -390,5 | ||||
6. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета | 390,5 | ||||
8 | Используемые остатки бюджетных средств | 390,5 | |||
01 | Остатки бюджетных средств | 390,5 | |||
1 | Свободные остатки бюджетных средств | 390,5 | |||
001 | Свободные остатки бюджетных средств | 390,5 |
Приложение 2 к решению Шиелийского районного маслихата от "26" декабря 2023 года № 11/11 |
Бюджет сельского округа Жиделиарык на 2025 год
Категория | Сумма, тысяч тенге | ||||
Класс | |||||
Подкласс | |||||
Наименование | |||||
1.Доходы | 75 209 | ||||
1 | Налоговые поступления | 883 | |||
01 | Подоходный налог | 141 | |||
2 | Индивидуальный подоходный налог | 141 | |||
04 | Hалоги на собственность | 742 | |||
1 | Hалоги на имущество | 45 | |||
4 | Hалог на транспортные средства | 697 | |||
4 | Поступления трансфертов | 74 326 | |||
02 | Трансферты из вышестоящих органов государственного управления | 74 326 | |||
3 | Трансферты из районного (города областного значения) бюджета | 74 326 | |||
Функциональные группы | Сумма, тысяч тенге | ||||
Функциональные подгруппы | |||||
Администраторы бюджетных программ | |||||
Бюджетные программы (подпрограммы) | |||||
Наименование | |||||
2. Затраты | 75 209 | ||||
01 | Государственные услуги общего характера | 33 707 | |||
1 | Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления | 33 707 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 33 707 | |||
001 | Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 33 707 | |||
07 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 1019 | |||
3 | Благоустройство населенных пунктов | 1019 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 1019 | |||
008 | Освещение улиц населенных пунктов | 707 | |||
011 | Благоустройство и озеленение населенных пунктов | 312 | |||
08 | Культура, спорт, туризм и информационное пространство | 40 483 | |||
1 | Деятельность в области культуры | 40 483 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 40 483 | |||
006 | Поддержка культурно-досуговой работы на местном уровне | 40 483 | |||
15 | Трансферты | 0 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 0 | |||
044 | Возврат сумм неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов, выделенных из республиканского бюджета за счет целевого трансферта из Национального фонда Республики Казахстан | 0 | |||
048 | Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов | 0 | |||
3.Чистое бюджетное кредитование | 0 | ||||
4. Сальдо по операциям с финансовыми активами | 0 | ||||
5. Дефицит (профицит) бюджета | 0 | ||||
6. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета | 0 | ||||
8 | Используемые остатки бюджетных средств | 0 | |||
01 | Остатки бюджетных средств | 0 | |||
1 | Свободные остатки бюджетных средств | 0 | |||
001 | Свободные остатки бюджетных средств | 0 |
Приложение 3 к решению Шиелийского районного маслихата от "26" декабря 2023 года № 11/11 |
Бюджет сельского округа Жиделиарык на 2026 год
Категория | Сумма, тысяч тенге | ||||
Класс | |||||
Подкласс | |||||
Наименование | |||||
1.Доходы | 78 217 | ||||
1 | Налоговые поступления | 919 | |||
01 | Подоходный налог | 147 | |||
2 | Индивидуальный подоходный налог | 147 | |||
04 | Hалоги на собственность | 772 | |||
1 | Hалоги на имущество | 47 | |||
4 | Hалог на транспортные средства | 725 | |||
4 | Поступления трансфертов | 77 298 | |||
02 | Трансферты из вышестоящих органов государственного управления | 77 298 | |||
3 | Трансферты из районного (города областного значения) бюджета | 77 298 | |||
Функциональные группы | Сумма, тысяч тенге | ||||
Функциональные подгруппы | |||||
Администраторы бюджетных программ | |||||
Бюджетные программы (подпрограммы) | |||||
Наименование | |||||
2. Затраты | 78 217 | ||||
01 | Государственные услуги общего характера | 35 055 | |||
1 | Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления | 35 055 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 35 055 | |||
001 | Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 35 055 | |||
07 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 1 060 | |||
3 | Благоустройство населенных пунктов | 1 060 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 1 060 | |||
008 | Освещение улиц населенных пунктов | 735 | |||
011 | Благоустройство и озеленение населенных пунктов | 325 | |||
08 | Культура, спорт, туризм и информационное пространство | 42 102 | |||
1 | Деятельность в области культуры | 42 102 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 42 102 | |||
006 | Поддержка культурно-досуговой работы на местном уровне | 42 102 | |||
15 | Трансферты | 0 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 0 | |||
044 | Возврат сумм неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов, выделенных из республиканского бюджета за счет целевого трансферта из Национального фонда Республики Казахстан | 0 | |||
048 | Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов | 0 | |||
3.Чистое бюджетное кредитование | 0 | ||||
4. Сальдо по операциям с финансовыми активами | 0 | ||||
5. Дефицит (профицит) бюджета | 0 | ||||
6. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета | 0 | ||||
8 | Используемые остатки бюджетных средств | 0 | |||
01 | Остатки бюджетных средств | 0 | |||
1 | Свободные остатки бюджетных средств | 0 | |||
001 | Свободные остатки бюджетных средств | 0 |