В соответствии с пунктом 2 статьи 9-1, пунктом 2 статьи 75 Бюджетного кодекса Республики Казахстан, подпунктом 1) пункта 1 статьи 6 Закона Республики Казахстан "О местном государственном управлении и самоуправлении в Республике Казахстан" Узункольский районный маслихат РЕШИЛ:
1. Утвердить бюджет села Бауманское на 2024-2026 годы согласно приложениям 1, 2 и 3 соответственно, в том числе на 2024 год в следующих объемах:
1) доходы – 46 686,4 тысяч тенге, в том числе по:
налоговым поступлениям – 3 634,0 тысячи тенге;
неналоговым поступлениям – 91,0 тысяча тенге;
поступлениям от продажи основного капитала – 0,0 тысяч тенге;
поступлениям трансфертов – 42 961,4 тысяча тенге;
2) затраты – 48 835,4 тысяч тенге;
3) чистое бюджетное кредитование – 0,0 тысяч тенге, в том числе:
бюджетные кредиты – 0,0 тысяч тенге;
погашение бюджетных кредитов – 0,0 тысяч тенге;
4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0,0 тысяч тенге;
5) дефицит (профицит) бюджета – -2 149,0 тысяч тенге;
6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета –2 149,0 тысяч тенге.
Сноска. Пункт 1 – в редакции решения маслихата Узункольского района Костанайской области от 09.12.2024 № 131 (вводится в действие с 01.01.2024).2. Учесть, что в бюджете села Бауманское предусмотрен объем субвенций, передаваемых из районного бюджета на 2024 год в сумме 23992,0 тысячи тенге.
3. Бюджетные изъятия из бюджета села Бауманское в районный бюджет не предусмотрены.
4. Учесть, что перечень бюджетных программ на очередной финансовый год в бюджете села Бауманское, не подлежащих секвестру не установлен.
5. Утвердить бюджет Ершовского сельского округа на 2024-2026 годы согласно приложениям 4, 5 и 6 соответственно, в том числе на 2024 год в следующих объемах:
1) доходы – 356 075,9 тысяч тенге, в том числе по:
налоговым поступлениям – 21 957,0 тысяч тенге;
неналоговым поступлениям – 0,0 тысяч тенге;
поступлениям от продажи основного капитала – 2 673,0 тысячи тенге;
поступлениям трансфертов – 331 445,9 тысяч тенге;
2) затраты – 356 075,9 тысяч тенге;
3) чистое бюджетное кредитование – 0,0 тысяч тенге, в том числе:
бюджетные кредиты – 0,0 тысяч тенге;
погашение бюджетных кредитов – 0,0 тысяч тенге;
4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0,0 тысяч тенге;
5) дефицит (профицит) бюджета – 0,0 тысяч тенге;
6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 0,0 тысяч тенге.
Сноска. Пункт 5 – в редакции решения маслихата Узункольского района Костанайской области от 09.12.2024 № 131 (вводится в действие с 01.01.2024).6. Учесть, что в бюджете Ершовского сельского округа предусмотрен объем субвенций, передаваемых из районного бюджета на 2024 год в сумме 9075,0 тысяч тенге.
7. Бюджетные изъятия из бюджета Ершовского сельского округа в районный бюджет не предусмотрены.
8. Учесть, что перечень бюджетных программ на очередной финансовый год в бюджете Ершовского сельского округа, не подлежащих секвестру не установлен.
9. Утвердить бюджет Кировского сельского округа на 2024-2026 годы согласно приложениям 7, 8 и 9 соответственно, в том числе на 2024 год в следующих объемах:
1) доходы – 109 131,0 тысяча тенге, в том числе по:
налоговым поступлениям – 2 076,0 тысяч тенге;
неналоговым поступлениям – 79,0 тысяч тенге;
поступлениям от продажи основного капитала – 0,0 тысяч тенге;
поступлениям трансфертов – 106 976,0 тысяч тенге;
2) затраты – 109 426,0 тысяч тенге;
3) чистое бюджетное кредитование – 0,0 тысяч тенге, в том числе:
бюджетные кредиты – 0,0 тысяч тенге;
погашение бюджетных кредитов – 0,0 тысяч тенге;
4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0,0 тысяч тенге;
5) дефицит (профицит) бюджета – -295,0 тысяч тенге;
6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 295,0 тысяч тенге.
Сноска. Пункт 9 – в редакции решения маслихата Узункольского района Костанайской области от 09.12.2024 № 131 (вводится в действие с 01.01.2024).10. Учесть, что в бюджете Кировского сельского округа предусмотрен объем субвенций, передаваемых из районного бюджета на 2024 год в сумме 25324,0 тысячи тенге.
11. Бюджетные изъятия из бюджета Кировского сельского округа в районный бюджет не предусмотрены.
12. Учесть, что перечень бюджетных программ на очередной финансовый год в бюджете Кировского сельского округа, не подлежащих секвестру не установлен.
13. Утвердить бюджет Новопокровского сельского округа на 2024-2026 годы согласно приложениям 10, 11 и 12 соответственно, в том числе на 2024 год в следующих объемах:
1) доходы – 49 840,3 тысяч тенге, в том числе по:
налоговым поступлениям – 10 970,1 тысяч тенге;
неналоговым поступлениям – 194,9 тысячи тенге;
поступлениям от продажи основного капитала – 0,0 тысяч тенге;
поступлениям трансфертов – 38 675,3 тысяч тенге;
2) затраты – 50 840,3 тысяч тенге;
3) чистое бюджетное кредитование – 0,0 тысяч тенге, в том числе:
бюджетные кредиты – 0,0 тысяч тенге;
погашение бюджетных кредитов – 0,0 тысяч тенге;
4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0,0 тысяч тенге;
5) дефицит (профицит) бюджета – -1 000,0 тысяч тенге;
6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 1 000,0 тысяч тенге.
Сноска. Пункт 13 – в редакции решения маслихата Узункольского района Костанайской области от 09.12.2024 № 131 (вводится в действие с 01.01.2024).14. Учесть, что в бюджете Новопокровского сельского округа предусмотрен объем субвенций, передаваемых из районного бюджета на 2024 год в сумме 25393,0 тысячи тенге.
15. Бюджетные изъятия из бюджета Новопокровского сельского округа в районный бюджет не предусмотрены.
16. Учесть, что перечень бюджетных программ на очередной финансовый год в бюджете Новопокровского сельского округа, не подлежащих секвестру не установлен.
17. Утвердить бюджет сельского округа Обаған на 2024-2026 годы согласно приложениям 13, 14 и 15 соответственно, в том числе на 2024 год в следующих объемах:
1) доходы – 50 153,0 тысячи тенге, в том числе по:
налоговым поступлениям – 4 130,0 тысяч тенге;
неналоговым поступлениям – 0,0 тысяч тенге;
поступлениям от продажи основного капитала – 0,0 тысяч тенге;
поступлениям трансфертов – 46 023,0 тысячи тенге;
2) затраты – 52 029,2 тысяча тенге;
3) чистое бюджетное кредитование – 0,0 тысяч тенге, в том числе:
бюджетные кредиты – 0,0 тысяч тенге;
погашение бюджетных кредитов – 0,0 тысяч тенге;
4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0,0 тысяч тенге;
5) дефицит (профицит) бюджета – -1 876,2 тысяч тенге;
6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета –1 876,2 тысяч тенге.
Сноска. Пункт 17 – в редакции решения маслихата Узункольского района Костанайской области от 09.12.2024 № 131 (вводится в действие с 01.01.2024).18. Учесть, что в бюджете сельского округа Обаған предусмотрен объем субвенций, передаваемых из районного бюджета на 2024 год в сумме 26255,0 тысяч тенге.
19. Бюджетные изъятия из бюджета сельского округа Обаған в районный бюджет не предусмотрены.
20. Учесть, что перечень бюджетных программ на очередной финансовый год в бюджете сельского округа Обаған, не подлежащих секвестру не установлен.
21. Утвердить бюджет Пресногорьковского сельского округа на 2024-2026 годы согласно приложениям 16, 17 и 18 соответственно, в том числе на 2024 год в следующих объемах:
1) доходы – 256 022,0 тысячи тенге, в том числе по:
налоговым поступлениям – 15 189,0 тысяч тенге;
неналоговым поступлениям – 0,0 тысяч тенге;
поступлениям от продажи основного капитала – 0,0 тысяч тенге;
поступлениям трансфертов – 240 833,0 тысячи тенге;
2) затраты – 258 080,7 тысяч тенге;
3) чистое бюджетное кредитование – 0,0 тысяч тенге, в том числе:
бюджетные кредиты – 0,0 тысяч тенге;
погашение бюджетных кредитов – 0,0 тысяч тенге;
4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0,0 тысяч тенге;
5) дефицит (профицит) бюджета – -2 058,7 тысяч тенге;
6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 2 058,7 тысяч тенге.
Сноска. Пункт 21 – в редакции решения маслихата Узункольского района Костанайской области от 09.12.2024 № 131 (вводится в действие с 01.01.2024).22. Учесть, что в бюджете Пресногорьковского сельского округа предусмотрен объем субвенций, передаваемых из районного бюджета на 2024 год в сумме 36520,0 тысяч тенге.
23. Бюджетные изъятия из бюджета Пресногорьковского сельского округа в районный бюджет не предусмотрены.
24. Учесть, что перечень бюджетных программ на очередной финансовый год в бюджете Пресногорьковского сельского округа, не подлежащих секвестру не установлен.
25. Утвердить бюджет Ряжского сельского округа на 2024-2026 годы согласно приложениям 19, 20 и 21 соответственно, в том числе на 2024 год в следующих объемах:
1) доходы – 70 554,4 тысячи тенге, в том числе по:
налоговым поступлениям – 9 423,0 тысячи тенге;
неналоговым поступлениям – 0,0 тысяч тенге;
поступлениям от продажи основного капитала – 1000,0 тысяч тенге;
поступлениям трансфертов – 60 131,4 тысяча тенге;
2) затраты – 71 335,4 тысяч тенге;
3) чистое бюджетное кредитование – 0,0 тысяч тенге, в том числе:
бюджетные кредиты – 0,0 тысяч тенге;
погашение бюджетных кредитов – 0,0 тысяч тенге;
4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0,0 тысяч тенге;
5) дефицит (профицит) бюджета – -781,0 тысяча тенге;
6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 781,0 тысяча тенге.
Сноска. Пункт 25 – в редакции решения маслихата Узункольского района Костанайской области от 09.12.2024 № 131 (вводится в действие с 01.01.2024).26. Учесть, что в бюджете Ряжского сельского округа предусмотрен объем субвенций, передаваемых из районного бюджета на 2024 год в сумме 27504,0 тысячи тенге.
27. Бюджетные изъятия из бюджета Ряжского сельского округа в районный бюджет не предусмотрены.
28. Учесть, что перечень бюджетных программ на очередной финансовый год в бюджете Ряжского сельского округа, не подлежащих секвестру не установлен.
29. Утвердить бюджет села Сатай на 2024-2026 годы согласно приложениям 22, 23 и 24 соответственно, в том числе на 2024 год в следующих объемах:
1) доходы – 33 841,5 тысяча тенге, в том числе по:
налоговым поступлениям – 6 956,0 тысяч тенге;
неналоговым поступлениям – 0,0 тысяч тенге;
поступлениям от продажи основного капитала – 0,0 тысяч тенге;
поступлениям трансфертов – 26 885,5 тысяч тенге;
2) затраты – 36 034,0 тысячи тенге;
3) чистое бюджетное кредитование – 0,0 тысяч тенге, в том числе:
бюджетные кредиты – 0,0 тысяч тенге;
погашение бюджетных кредитов – 0,0 тысяч тенге;
4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0,0 тысяч тенге;
5) дефицит (профицит) бюджета – -2 192,5 тысячи тенге;
6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 2 192,5 тысячи тенге.
Сноска. Пункт 29 – в редакции решения маслихата Узункольского района Костанайской области от 09.12.2024 № 131 (вводится в действие с 01.01.2024).30. Учесть, что в бюджете села Сатай предусмотрен объем субвенций, передаваемых из районного бюджета на 2024 год в сумме 23910,0 тысяч тенге.
31. Бюджетные изъятия из бюджета села Сатай в районный бюджет не предусмотрены.
32. Учесть, что перечень бюджетных программ на очередной финансовый год в бюджете села Сатай, не подлежащих секвестру не установлен.
33. Утвердить бюджет села Троебратское на 2024-2026 годы согласно приложениям 25, 26 и 27 соответственно, в том числе на 2024 год в следующих объемах:
1) доходы – 139 216,5 тысяч тенге, в том числе по:
налоговым поступлениям – 7 793,0 тысячи тенге;
неналоговым поступлениям – 0,0 тысяч тенге;
поступлениям от продажи основного капитала – 0,0 тысяч тенге;
поступлениям трансфертов – 131 423,5 тысячи тенге;
2) затраты – 140 216,5 тысяч тенге;
3) чистое бюджетное кредитование – 0,0 тысяч тенге, в том числе:
бюджетные кредиты – 0,0 тысяч тенге;
погашение бюджетных кредитов – 0,0 тысяч тенге;
4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0,0 тысяч тенге;
5) дефицит (профицит) бюджета – -1 000,0 тысяч тенге;
6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 1 000,0 тысяч тенге.
Сноска. Пункт 33 – в редакции решения маслихата Узункольского района Костанайской области от 09.12.2024 № 131 (вводится в действие с 01.01.2024).34. Учесть, что в бюджете села Троебратское предусмотрен объем субвенций, передаваемых из районного бюджета на 2024 год в сумме 36082,0 тысячи тенге.
35. Бюджетные изъятия из бюджета села Троебратское в районный бюджет не предусмотрены.
36. Учесть, что перечень бюджетных программ на очередной финансовый год в бюджете села Троебратское, не подлежащих секвестру не установлен.
37. Утвердить бюджет Федоровского сельского округа на 2024-2026 годы согласно приложениям 28, 29 и 30 соответственно, в том числе на 2024 год в следующих объемах:
1) доходы – 278 389,2 тысяч тенге, в том числе по:
налоговым поступлениям – 22 043,0 тысячи тенге;
неналоговым поступлениям – 56,0 тысяч тенге;
поступлениям от продажи основного капитала – 0,0 тысяч тенге;
поступлениям трансфертов – 256 290,2 тысяч тенге;
2) затраты – 288 389,2 тысяч тенге;
3) чистое бюджетное кредитование – 0,0 тысяч тенге, в том числе:
бюджетные кредиты – 0,0 тысяч тенге;
погашение бюджетных кредитов – 0,0 тысяч тенге;
4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0,0 тысяч тенге;
5) дефицит (профицит) бюджета – -10 000,0 тысяч тенге;
6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 10 000,0 тысяч тенге.
Сноска. Пункт 37 – в редакции решения маслихата Узункольского района Костанайской области от 09.12.2024 № 131 (вводится в действие с 01.01.2024).38. Учесть, что в бюджете Федоровского сельского округа предусмотрен объем субвенций, передаваемых из районного бюджета на 2024 год в сумме 22731,0 тысяча тенге.
39. Бюджетные изъятия из бюджета Федоровского сельского округа в районный бюджет не предусмотрены.
40. Учесть, что перечень бюджетных программ на очередной финансовый год в бюджете Федоровского сельского округа, не подлежащих секвестру не установлен.
41. Утвердить бюджет Узункольского сельского округа на 2024-2026 годы согласно приложениям 31, 32 и 33 соответственно, в том числе на 2024 год в следующих объемах:
1) доходы – 640 795,9 тысяч тенге, в том числе по:
налоговым поступлениям – 86 939,0 тысяч тенге;
неналоговым поступлениям – 0,0 тысяч тенге;
поступлениям от продажи основного капитала – 0,0 тысяч тенге;
поступлениям трансфертов – 553 856,9 тысяч тенге;
2) затраты – 660 833,3 тысячи тенге;
3) чистое бюджетное кредитование – 0,0 тысяч тенге, в том числе:
бюджетные кредиты – 0,0 тысяч тенге;
погашение бюджетных кредитов – 0,0 тысяч тенге;
4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0,0 тысяч тенге;
5) дефицит (профицит) бюджета – -20 037,4 тысяч тенге;
6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 20 037,4 тысяч тенге.
Сноска. Пункт 41 – в редакции решения маслихата Узункольского района Костанайской области от 09.12.2024 № 131 (вводится в действие с 01.01.2024).42. Учесть, что в бюджете Узункольского сельского округа предусмотрен объем субвенций, передаваемых из районного бюджета на 2024 год в сумме 76482,0 тысячи тенге.
43. Бюджетные изъятия из бюджета Узункольского сельского округа в районный бюджет не предусмотрены.
44. Учесть, что перечень бюджетных программ на очередной финансовый год в бюджете Узункольского сельского округа, не подлежащих секвестру не установлен.
45. Настоящее решение вводится в действие с 1 января 2024 года.
Председатель Узункольского районного маслихата | Н. Булатов |
"СОГЛАСОВАНО"
Руководитель государственного
учреждения "Отдел экономики
и бюджетного планирования"
_______________ А. Лагушина
"28" декабря 2023 год
Приложение 1 | |
к решению маслихата | |
от "28" декабря 2023 года | |
№ 69 |
Бюджет села Бауманское на 2024 год
Сноска. Приложение 1 – в редакции решения маслихата Узункольского района Костанайской области от 09.12.2024 № 131 (вводится в действие с 01.01.2024).
Категория | Сумма, тысяч тенге | ||||
Класс | |||||
Подкласс | |||||
НАИМЕНОВАНИЕ | |||||
I. Доходы | 46686,4 | ||||
1 | Налоговые поступления | 3634,0 | |||
01 | Подоходный налог | 442,0 | |||
2 | Индивидуальный подоходный налог | 442,0 | |||
04 | Налоги на собственность | 3152,0 | |||
1 | Налоги на имущество | 80,0 | |||
3 | Земельный налог | 1,0 | |||
4 | Налог на транспортные средства | 1061,0 | |||
5 | Единый земельный налог | 2010,0 | |||
05 | Внутренние налоги на товары, работы и услуги | 40,0 | |||
3 | Поступления за использование природных и других ресурсов | 40,0 | |||
2 | Неналоговые поступления | 91,0 | |||
01 | Доходы от государственной собственности | 91,0 | |||
5 | Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности | 91,0 | |||
4 | Поступления трансфертов | 42961,4 | |||
02 | Трансферты из вышестоящих органов государственного управления | 42961,4 | |||
3 | Трансферты из районного (города областного значения) бюджета | 42961,4 | |||
Функциональная группа | Сумма, тысяч тенге | ||||
Функциональная подгруппа | |||||
Администратор бюджетных программ | |||||
Программа | |||||
НАИМЕНОВАНИЕ | |||||
II. Затраты | 48835,4 | ||||
01 | Государственные услуги общего характера | 27808,6 | |||
1 | Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления | 27808,6 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 27808,6 | |||
001 | Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 27808,6 | |||
07 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 18519,6 | |||
3 | Благоустройство населенных пунктов | 18519,6 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 18519,6 | |||
008 | Освещение улиц в населенных пунктах | 1367,0 | |||
011 | Благоустройство и озеленение населенных пунктов | 17152,6 | |||
12 | Транспорт и коммуникации | 1017,2 | |||
1 | Автомобильный транспорт | 1017,2 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 1017,2 | |||
013 | Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах | 1017,2 | |||
15 | Трансферты | 1490,0 | |||
1 | Трансферты | 1490,0 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 1490,0 | |||
051 | Целевые текущие трансфетры из нижестоящего бюджета на компенсацию потерь вышестоящего бюджета в связи с изменением законодательства | 1490,0 | |||
III. Чистое бюджетное кредитование | 0,0 | ||||
IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами | 0,0 | ||||
V. Дефицит (профицит) бюджета | -2149,0 | ||||
VI. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета | 2149,0 |
Приложение 2 | |
к решению маслихата | |
от "28" декабря 2023 года | |
№ 69 |
Бюджет села Бауманское на 2025 год
Категория | Сумма, тысяч тенге | ||||
Класс | |||||
Подкласс | |||||
НАИМЕНОВАНИЕ | |||||
I. Доходы | 30070,0 | ||||
1 | Налоговые поступления | 2210,0 | |||
01 | Подоходный налог | 156,0 | |||
2 | Индивидуальный подоходный налог | 156,0 | |||
04 | Налоги на собственность | 2014,0 | |||
1 | Налоги на имущество | 80,0 | |||
3 | Земельный налог | 10,0 | |||
4 | Налог на транспортные средства | 824,0 | |||
5 | Единый земельный налог | 1100,0 | |||
05 | Внутренние налоги на товары, работы и услуги | 40,0 | |||
3 | Поступления за использование природных и других ресурсов | 40,0 | |||
2 | Неналоговые поступления | 83,0 | |||
01 | Доходы от государственной собственности | 83,0 | |||
5 | Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности | 83,0 | |||
4 | Поступления трансфертов | 27777,0 | |||
02 | Трансферты из вышестоящих органов государственного управления | 27777,0 | |||
3 | Трансферты из районного (города областного значения) бюджета | 27777,0 | |||
Функциональная группа | Сумма, тысяч тенге | ||||
Функциональная подгруппа | |||||
Администратор бюджетных программ | |||||
Программа | |||||
НАИМЕНОВАНИЕ | |||||
II. Затраты | 30070,0 | ||||
01 | Государственные услуги общего характера | 27695,0 | |||
1 | Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления | 27695,0 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 27695,0 | |||
001 | Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 27695,0 | |||
07 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 1372,0 | |||
3 | Благоустройство населенных пунктов | 1372,0 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 1372,0 | |||
008 | Освещение улиц в населенных пунктах | 1021,0 | |||
011 | Благоустройство и озеленение населенных пунктов | 351,0 | |||
12 | Транспорт и коммуникации | 1003,0 | |||
1 | Автомобильный транспорт | 1003,0 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 1003,0 | |||
013 | Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах | 1003,0 | |||
III. Чистое бюджетное кредитование | 0,0 | ||||
IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами | 0,0 | ||||
V. Дефицит (профицит) бюджета | 0,0 | ||||
VI. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета | 0,0 |
Приложение 3 | |
к решению маслихата | |
от "28" декабря 2023 года | |
№ 69 |
Бюджет села Бауманское на 2026 год
Категория | Сумма, тысяч тенге | ||||
Класс | |||||
Подкласс | |||||
НАИМЕНОВАНИЕ | |||||
I. Доходы | 30551,0 | ||||
1 | Налоговые поступления | 2243,0 | |||
01 | Подоходный налог | 161,0 | |||
2 | Индивидуальный подоходный налог | 161,0 | |||
04 | Налоги на собственность | 2042,0 | |||
1 | Налоги на имущество | 80,0 | |||
3 | Земельный налог | 10,0 | |||
4 | Налог на транспортные средства | 852,0 | |||
5 | Единый земельный налог | 1100,0 | |||
05 | Внутренние налоги на товары, работы и услуги | 40,0 | |||
3 | Поступления за использование природных и других ресурсов | 40,0 | |||
2 | Неналоговые поступления | 83,0 | |||
01 | Доходы от государственной собственности | 83,0 | |||
5 | Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности | 83,0 | |||
4 | Поступления трансфертов | 28225,0 | |||
02 | Трансферты из вышестоящих органов государственного управления | 28225,0 | |||
3 | Трансферты из районного (города областного значения) бюджета | 28225,0 | |||
Функциональная группа | Сумма, тысяч тенге | ||||
Функциональная подгруппа | |||||
Администратор бюджетных программ | |||||
Программа | |||||
НАИМЕНОВАНИЕ | |||||
II. Затраты | 30551,0 | ||||
01 | Государственные услуги общего характера | 28070,0 | |||
1 | Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления | 28070,0 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 28070,0 | |||
001 | Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 28070,0 | |||
07 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 1433,0 | |||
3 | Благоустройство населенных пунктов | 1433,0 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 1433,0 | |||
008 | Освещение улиц в населенных пунктах | 1066,0 | |||
011 | Благоустройство и озеленение населенных пунктов | 367,0 | |||
12 | Транспорт и коммуникации | 1048,0 | |||
1 | Автомобильный транспорт | 1048,0 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 1048,0 | |||
013 | Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах | 1048,0 | |||
III. Чистое бюджетное кредитование | 0,0 | ||||
IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами | 0,0 | ||||
V. Дефицит (профицит) бюджета | 0,0 | ||||
VI. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета | 0,0 |
Приложение 4 | |
к решению маслихата | |
от "28" декабря 2023 года | |
№ 69 |
Бюджет Ершовского сельского округа на 2024 год
Сноска. Приложение 4 – в редакции решения маслихата Узункольского района Костанайской области от 09.12.2024 № 131 (вводится в действие с 01.01.2024).
Категория | Сумма, тысяч тенге | ||||
Класс | |||||
Подкласс | |||||
НАИМЕНОВАНИЕ | |||||
I. Доходы | 356075,9 | ||||
1 | Налоговые поступления | 21957,0 | |||
01 | Подоходный налог | 5704,0 | |||
2 | Индивидуальный подоходный налог | 5704,0 | |||
04 | Налоги на собственность | 15811,0 | |||
1 | Налоги на имущество | 154,0 | |||
3 | Земельный налог | 101,0 | |||
4 | Налог на транспортные средства | 4471,5 | |||
5 | Единый земельный налог | 11084,5 | |||
05 | Внутренние налоги на товары, работы и услуги | 442,0 | |||
3 | Поступления за использование природных и других ресурсов | 442,0 | |||
3 | Поступления от продажи основного капитала | 2673,0 | |||
01 | Продажа государственного имущества, закрепленного за государственными учреждениями | 2673,0 | |||
1 | Продажа государственного имущества, закрепленного за государственными учреждениями | 2673,0 | |||
4 | Поступления трансфертов | 331445,9 | |||
02 | Трансферты из вышестоящих органов государственного управления | 331445,9 | |||
3 | Трансферты из районного (города областного значения) бюджета | 331445,9 | |||
Функциональная группа | Сумма, тысяч тенге | ||||
Функциональная подгруппа | |||||
Администратор бюджетных программ | |||||
Программа | |||||
НАИМЕНОВАНИЕ | |||||
II. Затраты | 356075,9 | ||||
01 | Государственные услуги общего характера | 28704,5 | |||
1 | Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления | 28704,5 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 28704,5 | |||
001 | Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 28704,5 | |||
07 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 32254,3 | |||
3 | Благоустройство населенных пунктов | 32254,3 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 32254,3 | |||
008 | Освещение улиц в населенных пунктах | 4489,0 | |||
011 | Благоустройство и озеленение населенных пунктов | 27765,3 | |||
12 | Транспорт и коммуникации | 293117,1 | |||
1 | Автомобильный транспорт | 293117,1 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 293117,1 | |||
013 | Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах | 10041,7 | |||
045 | Капитальный и средний ремонт автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах | 283075,4 | |||
15 | Трансферты | 2000,0 | |||
1 | Трансферты | 2000,0 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 2000,0 | |||
051 | Целевые текущие трансфетры из нижестоящего бюджета на компенсацию потерь вышестоящего бюджета в связи с изменением законодательства | 2000,0 | |||
III. Чистое бюджетное кредитование | 0,0 | ||||
IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами | 0,0 | ||||
V. Дефицит (профицит) бюджета | 0,0 | ||||
VI. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета | 0,0 |
Приложение 5 | |
к решению маслихата | |
от "28" декабря 2023 года | |
№ 69 |
Бюджет Ершовского сельского округа на 2025 год
Категория | Сумма, тысяч тенге | ||||
Класс | |||||
Подкласс | |||||
НАИМЕНОВАНИЕ | |||||
I. Доходы | 35285,0 | ||||
1 | Налоговые поступления | 23036,0 | |||
01 | Подоходный налог | 1406,0 | |||
2 | Индивидуальный подоходный налог | 1406,0 | |||
04 | Налоги на собственность | 20930,0 | |||
1 | Налоги на имущество | 248,0 | |||
3 | Земельный налог | 215,0 | |||
4 | Налог на транспортные средства | 5467,0 | |||
5 | Единый земельный налог | 15000,0 | |||
05 | Внутренние налоги на товары, работы и услуги | 700,0 | |||
3 | Поступления за использование природных и других ресурсов | 700,0 | |||
4 | Поступления трансфертов | 12249,0 | |||
02 | Трансферты из вышестоящих органов государственного управления | 12249,0 | |||
3 | Трансферты из районного (города областного значения) бюджета | 12249,0 | |||
Функциональная группа | Сумма, тысяч тенге | ||||
Функциональная подгруппа | |||||
Администратор бюджетных программ | |||||
Программа | |||||
НАИМЕНОВАНИЕ | |||||
II. Затраты | 35285,0 | ||||
01 | Государственные услуги общего характера | 29265,0 | |||
1 | Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления | 29265,0 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 29265,0 | |||
001 | Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 29265,0 | |||
07 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 3512,0 | |||
3 | Благоустройство населенных пунктов | 3512,0 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 3512,0 | |||
008 | Освещение улиц в населенных пунктах | 2653,0 | |||
011 | Благоустройство и озеленение населенных пунктов | 859,0 | |||
12 | Транспорт и коммуникации | 2508,0 | |||
1 | Автомобильный транспорт | 2508,0 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 2508,0 | |||
013 | Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах | 2508,0 | |||
III. Чистое бюджетное кредитование | 0,0 | ||||
IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами | 0,0 | ||||
V. Дефицит (профицит) бюджета | 0,0 | ||||
VI. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета | 0,0 |
Приложение 6 | |
к решению маслихата | |
от "28" декабря 2023 года | |
№ 69 |
Бюджет Ершовского сельского округа на 2026 год
Категория | Сумма, тысяч тенге | ||||
Класс | |||||
Подкласс | |||||
НАИМЕНОВАНИЕ | |||||
I. Доходы | 36068,0 | ||||
1 | Налоговые поступления | 23276,0 | |||
01 | Подоходный налог | 1455,0 | |||
2 | Индивидуальный подоходный налог | 1455,0 | |||
04 | Налоги на собственность | 21121,0 | |||
1 | Налоги на имущество | 248,0 | |||
3 | Земельный налог | 215,0 | |||
4 | Налог на транспортные средства | 5658,0 | |||
5 | Единый земельный налог | 15000,0 | |||
05 | Внутренние налоги на товары, работы и услуги | 700,0 | |||
3 | Поступления за использование природных и других ресурсов | 700,0 | |||
4 | Поступления трансфертов | 12792,0 | |||
02 | Трансферты из вышестоящих органов государственного управления | 12792,0 | |||
3 | Трансферты из районного (города областного значения) бюджета | 12792,0 | |||
Функциональная группа | Сумма, тысяч тенге | ||||
Функциональная подгруппа | |||||
Администратор бюджетных программ | |||||
Программа | |||||
НАИМЕНОВАНИЕ | |||||
II. Затраты | 36068,0 | ||||
01 | Государственные услуги общего характера | 29776,0 | |||
1 | Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления | 29776,0 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 29776,0 | |||
001 | Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 29776,0 | |||
07 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 3671,0 | |||
3 | Благоустройство населенных пунктов | 3671,0 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 3671,0 | |||
008 | Освещение улиц в населенных пунктах | 2773,0 | |||
011 | Благоустройство и озеленение населенных пунктов | 898,0 | |||
12 | Транспорт и коммуникации | 2621,0 | |||
1 | Автомобильный транспорт | 2621,0 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 2621,0 | |||
013 | Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах | 2621,0 | |||
III. Чистое бюджетное кредитование | 0,0 | ||||
IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами | 0,0 | ||||
V. Дефицит (профицит) бюджета | 0,0 | ||||
VI. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета | 0,0 |
Приложение 7 | |
к решению маслихата | |
от "28" декабря 2023 года | |
№ 69 |
Бюджет Кировского сельского округа на 2024 год
Сноска. Приложение 7 – в редакции решения маслихата Узункольского района Костанайской области от 09.12.2024 № 131 (вводится в действие с 01.01.2024).
Категория | Сумма, тысяч тенге | ||||
Класс | |||||
Подкласс | |||||
НАИМЕНОВАНИЕ | |||||
I. Доходы | 109131,0 | ||||
1 | Налоговые поступления | 2076,0 | |||
01 | Подоходный налог | 524,0 | |||
2 | Индивидуальный подоходный налог | 524,0 | |||
04 | Налоги на собственность | 1448,0 | |||
1 | Налоги на имущество | 65,0 | |||
3 | Земельный налог | 41,0 | |||
4 | Налог на транспортные средства | 680,0 | |||
5 | Единый земельный налог | 662,0 | |||
05 | Внутренние налоги на товары, работы и услуги | 104,0 | |||
3 | Поступления за использование природных и других ресурсов | 104,0 | |||
2 | Неналоговые поступления | 79,0 | |||
01 | Доходы от государственной собственности | 79,0 | |||
5 | Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности | 79,0 | |||
4 | Поступления трансфертов | 106976,0 | |||
02 | Трансферты из вышестоящих органов государственного управления | 106976,0 | |||
3 | Трансферты из районного (города областного значения) бюджета | 106976,0 | |||
Функциональная группа | Сумма, тысяч тенге | ||||
Функциональная подгруппа | |||||
Администратор бюджетных программ | |||||
Программа | |||||
НАИМЕНОВАНИЕ | |||||
II. Затраты | 109426,0 | ||||
01 | Государственные услуги общего характера | 26996,7 | |||
1 | Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления | 26996,7 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 26996,7 | |||
001 | Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 26996,7 | |||
07 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 2185,4 | |||
3 | Благоустройство населенных пунктов | 2185,4 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 2185,4 | |||
008 | Освещение улиц в населенных пунктах | 2062,3 | |||
011 | Благоустройство и озеленение населенных пунктов | 123,1 | |||
12 | Транспорт и коммуникации | 80243,9 | |||
1 | Автомобильный транспорт | 80243,9 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 80243,9 | |||
013 | Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах | 1224,0 | |||
045 | Капитальный и средний ремонт автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах | 79019,9 | |||
III. Чистое бюджетное кредитование | 0,0 | ||||
IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами | 0,0 | ||||
V. Дефицит (профицит) бюджета | -295,0 | ||||
VI. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета | 295,0 |
Приложение 8 | |
к решению маслихата | |
от "28" декабря 2023 года | |
№ 69 |
Бюджет Кировского сельского округа на 2025 год
Категория | Сумма, тысяч тенге | ||||
Класс | |||||
Подкласс | |||||
НАИМЕНОВАНИЕ | |||||
I. Доходы | 30875,0 | ||||
1 | Налоговые поступления | 2165,0 | |||
01 | Подоходный налог | 151,0 | |||
2 | Индивидуальный подоходный налог | 151,0 | |||
04 | Налоги на собственность | 1979,0 | |||
1 | Налоги на имущество | 115,0 | |||
3 | Земельный налог | 26,0 | |||
4 | Налог на транспортные средства | 1068,0 | |||
5 | Единый земельный налог | 770,0 | |||
05 | Внутренние налоги на товары, работы и услуги | 35,0 | |||
3 | Поступления за использование природных и других ресурсов | 35,0 | |||
2 | Неналоговые поступления | 65,0 | |||
01 | Доходы от государственной собственности | 65,0 | |||
5 | Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности | 65,0 | |||
4 | Поступления трансфертов | 28645,0 | |||
02 | Трансферты из вышестоящих органов государственного управления | 28645,0 | |||
3 | Трансферты из районного (города областного значения) бюджета | 28645,0 | |||
Функциональная группа | Сумма, тысяч тенге | ||||
Функциональная подгруппа | |||||
Администратор бюджетных программ | |||||
Программа | |||||
НАИМЕНОВАНИЕ | |||||
II. Затраты | 30875,0 | ||||
01 | Государственные услуги общего характера | 28233,0 | |||
1 | Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления | 28233,0 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 28233,0 | |||
001 | Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 28233,0 | |||
07 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 1388,0 | |||
3 | Благоустройство населенных пунктов | 1388,0 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 1388,0 | |||
008 | Освещение улиц в населенных пунктах | 1072,0 | |||
011 | Благоустройство и озеленение населенных пунктов | 316,0 | |||
12 | Транспорт и коммуникации | 1254,0 | |||
1 | Автомобильный транспорт | 1254,0 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 1254,0 | |||
013 | Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах | 1254,0 | |||
III. Чистое бюджетное кредитование | 0,0 | ||||
IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами | 0,0 | ||||
V. Дефицит (профицит) бюджета | 0,0 | ||||
VI. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета | 0,0 |
Приложение 9 | |
к решению маслихата | |
от "28" декабря 2023 года | |
№ 69 |
Бюджет Кировского сельского округа на 2026 год
Категория | Сумма, тысяч тенге | ||||
Класс | |||||
Подкласс | |||||
НАИМЕНОВАНИЕ | |||||
I. Доходы | 31369,0 | ||||
1 | Налоговые поступления | 2207,0 | |||
01 | Подоходный налог | 156,0 | |||
2 | Индивидуальный подоходный налог | 156,0 | |||
04 | Налоги на собственность | 2016,0 | |||
1 | Налоги на имущество | 115,0 | |||
3 | Земельный налог | 26,0 | |||
4 | Налог на транспортные средства | 1105,0 | |||
5 | Единый земельный налог | 770,0 | |||
05 | Внутренние налоги на товары, работы и услуги | 35,0 | |||
3 | Поступления за использование природных и других ресурсов | 35,0 | |||
2 | Неналоговые поступления | 65,0 | |||
01 | Доходы от государственной собственности | 65,0 | |||
5 | Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности | 65,0 | |||
4 | Поступления трансфертов | 29097,0 | |||
02 | Трансферты из вышестоящих органов государственного управления | 29097,0 | |||
3 | Трансферты из районного (города областного значения) бюджета | 29097,0 | |||
Функциональная группа | Сумма, тысяч тенге | ||||
Функциональная подгруппа | |||||
Администратор бюджетных программ | |||||
Программа | |||||
НАИМЕНОВАНИЕ | |||||
II. Затраты | 31369,0 | ||||
01 | Государственные услуги общего характера | 28609,0 | |||
1 | Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления | 28609,0 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 28609,0 | |||
001 | Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 28609,0 | |||
07 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 1450,0 | |||
3 | Благоустройство населенных пунктов | 1450,0 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 1450,0 | |||
008 | Освещение улиц в населенных пунктах | 1120,0 | |||
011 | Благоустройство и озеленение населенных пунктов | 330,0 | |||
12 | Транспорт и коммуникации | 1310,0 | |||
1 | Автомобильный транспорт | 1310,0 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 1310,0 | |||
013 | Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах | 1310,0 | |||
III. Чистое бюджетное кредитование | 0,0 | ||||
IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами | 0,0 | ||||
V. Дефицит (профицит) бюджета | 0,0 | ||||
VI. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета | 0,0 |
Приложение 10 | |
к решению маслихата | |
от "28" декабря 2023 года | |
№ 69 |
Бюджет Новопокровского сельского округа на 2024 год
Сноска. Приложение 10 – в редакции решения маслихата Узункольского района Костанайской области от 09.12.2024 № 131 (вводится в действие с 01.01.2024).
Категория | Сумма, тысяч тенге | ||||
Класс | |||||
Подкласс | |||||
НАИМЕНОВАНИЕ | |||||
I. Доходы | 49840,3 | ||||
1 | Налоговые поступления | 10970,1 | |||
01 | Подоходный налог | 3185,0 | |||
2 | Индивидуальный подоходный налог | 3185,0 | |||
04 | Налоги на собственность | 7751,2 | |||
1 | Налоги на имущество | 190,0 | |||
3 | Земельный налог | 37,0 | |||
4 | Налог на транспортные средства | 3460,0 | |||
5 | Единый земельный налог | 4064,2 | |||
05 | Внутренние налоги на товары, работы и услуги | 33,9 | |||
3 | Поступления за использование природных и других ресурсов | 33,9 | |||
2 | Неналоговые поступления | 194,9 | |||
01 | Доходы от государственной собственности | 194,9 | |||
5 | Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности | 194,9 | |||
4 | Поступления трансфертов | 38675,3 | |||
02 | Трансферты из вышестоящих органов государственного управления | 38675,3 | |||
3 | Трансферты из районного (города областного значения) бюджета | 38675,3 | |||
Функциональная группа | Сумма, тысяч тенге | ||||
Функциональная подгруппа | |||||
Администратор бюджетных программ | |||||
Программа | |||||
НАИМЕНОВАНИЕ | |||||
II. Затраты | 50840,3 | ||||
01 | Государственные услуги общего характера | 32105,7 | |||
1 | Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления | 32105,7 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 32105,7 | |||
001 | Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 32105,7 | |||
07 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 13362,5 | |||
3 | Благоустройство населенных пунктов | 13362,5 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 13362,5 | |||
008 | Освещение улиц в населенных пунктах | 3124,5 | |||
011 | Благоустройство и озеленение населенных пунктов | 10238,0 | |||
12 | Транспорт и коммуникации | 5372,1 | |||
1 | Автомобильный транспорт | 5372,1 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 5372,1 | |||
013 | Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах | 5372,1 | |||
III. Чистое бюджетное кредитование | 0,0 | ||||
IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами | 0,0 | ||||
V. Дефицит (профицит) бюджета | -1000,0 | ||||
VI. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета | 1000,0 |
Приложение 11 | |
к решению маслихата | |
от "28" декабря 2023 года | |
№ 69 |
Бюджет Новопокровского сельского округа на 2025 год
Категория | Сумма, тысяч тенге | ||||
Класс | |||||
Подкласс | |||||
НАИМЕНОВАНИЕ | |||||
I. Доходы | 40175,0 | ||||
1 | Налоговые поступления | 11496,0 | |||
01 | Подоходный налог | 1622,0 | |||
2 | Индивидуальный подоходный налог | 1622,0 | |||
04 | Налоги на собственность | 9874,0 | |||
1 | Налоги на имущество | 319,0 | |||
3 | Земельный налог | 47,0 | |||
4 | Налог на транспортные средства | 4968,0 | |||
5 | Единый земельный налог | 4540,0 | |||
2 | Неналоговые поступления | 49,0 | |||
01 | Доходы от государственной собственности | 49,0 | |||
5 | Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности | 49,0 | |||
4 | Поступления трансфертов | 28630,0 | |||
02 | Трансферты из вышестоящих органов государственного управления | 28630,0 | |||
3 | Трансферты из районного (города областного значения) бюджета | 28630,0 | |||
Функциональная группа | Сумма, тысяч тенге | ||||
Функциональная подгруппа | |||||
Администратор бюджетных программ | |||||
Программа | |||||
НАИМЕНОВАНИЕ | |||||
II. Затраты | 40175,0 | ||||
01 | Государственные услуги общего характера | 33069,0 | |||
1 | Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления | 33069,0 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 33069,0 | |||
001 | Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 33069,0 | |||
07 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 4598,0 | |||
3 | Благоустройство населенных пунктов | 4598,0 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 4598,0 | |||
008 | Освещение улиц в населенных пунктах | 3827,0 | |||
011 | Благоустройство и озеленение населенных пунктов | 771,0 | |||
12 | Транспорт и коммуникации | 2508,0 | |||
1 | Автомобильный транспорт | 2508,0 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 2508,0 | |||
013 | Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах | 2508,0 | |||
III. Чистое бюджетное кредитование | 0,0 | ||||
IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами | 0,0 | ||||
V. Дефицит (профицит) бюджета | 0,0 | ||||
VI. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета | 0,0 |
Приложение 12 | |
к решению маслихата | |
от "29" декабря 2023 года | |
№ 69 |
Бюджет Новопокровского сельского округа на 2026 год
Категория | Сумма, тысяч тенге | ||||
Класс | |||||
Подкласс | |||||
НАИМЕНОВАНИЕ | |||||
I. Доходы | 40987,0 | ||||
1 | Налоговые поступления | 11727,0 | |||
01 | Подоходный налог | 1679,0 | |||
2 | Индивидуальный подоходный налог | 1679,0 | |||
04 | Налоги на собственность | 10048,0 | |||
1 | Налоги на имущество | 319,0 | |||
3 | Земельный налог | 47,0 | |||
4 | Налог на транспортные средства | 5142,0 | |||
5 | Единый земельный налог | 4540,0 | |||
2 | Неналоговые поступления | 49,0 | |||
01 | Доходы от государственной собственности | 49,0 | |||
5 | Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности | 49,0 | |||
4 | Поступления трансфертов | 29211,0 | |||
02 | Трансферты из вышестоящих органов государственного управления | 29211,0 | |||
3 | Трансферты из районного (города областного значения) бюджета | 29211,0 | |||
Функциональная группа | Сумма, тысяч тенге | ||||
Функциональная подгруппа | |||||
Администратор бюджетных программ | |||||
Программа | |||||
НАИМЕНОВАНИЕ | |||||
II. Затраты | 40987,0 | ||||
01 | Государственные услуги общего характера | 33561,0 | |||
1 | Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления | 33561,0 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 33561,0 | |||
001 | Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 33561,0 | |||
07 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 4805,0 | |||
3 | Благоустройство населенных пунктов | 4805,0 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 4805,0 | |||
008 | Освещение улиц в населенных пунктах | 3999,0 | |||
011 | Благоустройство и озеленение населенных пунктов | 806,0 | |||
12 | Транспорт и коммуникации | 2621,0 | |||
1 | Автомобильный транспорт | 2621,0 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 2621,0 | |||
013 | Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах | 2621,0 | |||
III. Чистое бюджетное кредитование | 0,0 | ||||
IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами | 0,0 | ||||
V. Дефицит (профицит) бюджета | 0,0 | ||||
VI. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета | 0,0 |
Приложение 13 | |
к решению маслихата | |
от "28" декабря 2023 года | |
№ 69 |
Бюджет сельского округа Обаған на 2024 год
Сноска. Приложение 13 – в редакции решения маслихата Узункольского района Костанайской области от 09.12.2024 № 131 (вводится в действие с 01.01.2024).
Категория | Сумма, тысяч тенге | ||||
Класс | |||||
Подкласс | |||||
НАИМЕНОВАНИЕ | |||||
I. Доходы | 50153,0 | ||||
1 | Налоговые поступления | 4130, | |||
01 | Подоходный налог | 528,0 | |||
2 | Индивидуальный подоходный налог | 528,0 | |||
04 | Налоги на собственность | 3596,0 | |||
1 | Налоги на имущество | 150,0 | |||
3 | Земельный налог | 4,0 | |||
4 | Налог на транспортные средства | 950,0 | |||
5 | Единый земельный налог | 2492,0 | |||
05 | Внутренние налоги на товары, работы и услуги | 6,0 | |||
3 | Поступления за использование природных и других ресурсов | 6,0 | |||
4 | Поступления трансфертов | 46023,0 | |||
02 | Трансферты из вышестоящих органов государственного управления | 46023,0 | |||
3 | Трансферты из районного (города областного значения) бюджета | 46023,0 | |||
Функциональная группа | Сумма, тысяч тенге | ||||
Функциональная подгруппа | |||||
Администратор бюджетных программ | |||||
Программа | |||||
НАИМЕНОВАНИЕ | |||||
II. Затраты | 52029,2 | ||||
01 | Государственные услуги общего характера | 28440,4 | |||
1 | Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления | 28440,4 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 28440,4 | |||
001 | Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 28440,4 | |||
07 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 20293,8 | |||
3 | Благоустройство населенных пунктов | 20293,8 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 20293,8 | |||
008 | Освещение улиц в населенных пунктах | 3230,7 | |||
011 | Благоустройство и озеленение населенных пунктов | 17063,1 | |||
12 | Транспорт и коммуникации | 1695,0 | |||
1 | Автомобильный транспорт | 1695,0 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 1695,0 | |||
013 | Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах | 1695,0 | |||
15 | Трансферты | 1600,0 | |||
1 | Трансферты | 1600,0 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 1600,0 | |||
051 | Целевые текущие трансфетры из нижестоящего бюджета на компенсацию потерь вышестоящего бюджета в связи с изменением законодательства | 1600,0 | |||
III. Чистое бюджетное кредитование | 0,0 | ||||
IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами | 0,0 | ||||
V. Дефицит (профицит) бюджета | -1876,2 | ||||
VI. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета | 1876,2 |
Приложение 14 | |
к решению маслихата | |
от "28" декабря 2023 года | |
№ 69 |
Бюджет сельского округа Обаған на 2025 год
Категория | Сумма, тысяч тенге | ||||
Класс | |||||
Подкласс | |||||
НАИМЕНОВАНИЕ | |||||
I. Доходы | 32830,0 | ||||
1 | Налоговые поступления | 2620,0 | |||
01 | Подоходный налог | 595,0 | |||
2 | Индивидуальный подоходный налог | 595,0 | |||
04 | Налоги на собственность | 2018,0 | |||
1 | Налоги на имущество | 179,0 | |||
3 | Земельный налог | 4,0 | |||
4 | Налог на транспортные средства | 1080,0 | |||
5 | Единый земельный налог | 755,0 | |||
05 | Внутренние налоги на товары, работы и услуги | 7,0 | |||
3 | Поступления за использование природных и других ресурсов | 7,0 | |||
4 | Поступления трансфертов | 30210,0 | |||
02 | Трансферты из вышестоящих органов государственного управления | 30210,0 | |||
3 | Трансферты из районного (города областного значения) бюджета | 30210,0 | |||
Функциональная группа | Сумма, тысяч тенге | ||||
Функциональная подгруппа | |||||
Администратор бюджетных программ | |||||
Программа | |||||
НАИМЕНОВАНИЕ | |||||
II. Затраты | 32830,0 | ||||
01 | Государственные услуги общего характера | 28892,0 | |||
1 | Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления | 28892,0 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 28892,0 | |||
001 | Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 28892,0 | |||
07 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 2559,0 | |||
3 | Благоустройство населенных пунктов | 2559,0 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 2559,0 | |||
008 | Освещение улиц в населенных пунктах | 2041,0 | |||
011 | Благоустройство и озеленение населенных пунктов | 518,0 | |||
12 | Транспорт и коммуникации | 1379,0 | |||
1 | Автомобильный транспорт | 1379,0 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 1379,0 | |||
013 | Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах | 1379,0 | |||
III. Чистое бюджетное кредитование | 0,0 | ||||
IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами | 0,0 | ||||
V. Дефицит (профицит) бюджета | 0,0 | ||||
VI. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета | 0,0 |
Приложение 15 | |
к решению маслихата | |
от "28" декабря 2023 года | |
№ 69 |
Бюджет сельского округа Обаған на 2026 год
Категория | Сумма, тысяч тенге | ||||
Класс | |||||
Подкласс | |||||
НАИМЕНОВАНИЕ | |||||
I. Доходы | 33302,0 | ||||
1 | Налоговые поступления | 2678,0 | |||
01 | Подоходный налог | 616,0 | |||
2 | Индивидуальный подоходный налог | 616,0 | |||
04 | Налоги на собственность | 2055,0 | |||
1 | Налоги на имущество | 179,0 | |||
3 | Земельный налог | 4,0 | |||
4 | Налог на транспортные средства | 1117,0 | |||
5 | Единый земельный налог | 755,0 | |||
05 | Внутренние налоги на товары, работы и услуги | 7,0 | |||
3 | Поступления за использование природных и других ресурсов | 7,0 | |||
4 | Поступления трансфертов | 30624,0 | |||
02 | Трансферты из вышестоящих органов государственного управления | 30624,0 | |||
3 | Трансферты из районного (города областного значения) бюджета | 30624,0 | |||
Функциональная группа | Сумма, тысяч тенге | ||||
Функциональная подгруппа | |||||
Администратор бюджетных программ | |||||
Программа | |||||
НАИМЕНОВАНИЕ | |||||
II. Затраты | 33302,0 | ||||
01 | Государственные услуги общего характера | 29187,0 | |||
1 | Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления | 29187,0 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 29187,0 | |||
001 | Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 29187,0 | |||
07 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 2674,0 | |||
3 | Благоустройство населенных пунктов | 2674,0 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 2674,0 | |||
008 | Освещение улиц в населенных пунктах | 2133,0 | |||
011 | Благоустройство и озеленение населенных пунктов | 541,0 | |||
12 | Транспорт и коммуникации | 1441,0 | |||
1 | Автомобильный транспорт | 1441,0 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 1441,0 | |||
013 | Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах | 1441,0 | |||
III. Чистое бюджетное кредитование | 0,0 | ||||
IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами | 0,0 | ||||
V. Дефицит (профицит) бюджета | 0,0 | ||||
VI. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета | 0,0 |
Приложение 16 | |
к решению маслихата | |
от "28" декабря 2023 года | |
№ 69 |
Бюджет Пресногорьковского сельского округа на 2024 год
Сноска. Приложение 16 – в редакции решения маслихата Узункольского района Костанайской области от 09.12.2024 № 131 (вводится в действие с 01.01.2024).
Категория | Сумма, тысяч тенге | ||||
Класс | |||||
Подкласс | |||||
НАИМЕНОВАНИЕ | |||||
I. Доходы | 256022,0 | ||||
1 | Налоговые поступления | 15189,0 | |||
01 | Подоходный налог | 7336,0 | |||
2 | Индивидуальный подоходный налог | 7336,0 | |||
04 | Налоги на собственность | 7811,0 | |||
1 | Налоги на имущество | 292,0 | |||
3 | Земельный налог | 145,0 | |||
4 | Налог на транспортные средства | 3356,0 | |||
5 | Единый земельный налог | 3818,0 | |||
05 | Внутренние налоги на товары, работы и услуги | 42,0 | |||
3 | Поступления за использование природных и других ресурсов | 42,0 | |||
4 | Поступления трансфертов | 240833,0 | |||
02 | Трансферты из вышестоящих органов государственного управления | 240833,0 | |||
3 | Трансферты из районного (города областного значения) бюджета | 240833,0 | |||
Функциональная группа | Сумма, тысяч тенге | ||||
Функциональная подгруппа | |||||
Администратор бюджетных программ | |||||
Программа | |||||
НАИМЕНОВАНИЕ | |||||
II. Затраты | 258080,7 | ||||
01 | Государственные услуги общего характера | 38281,2 | |||
1 | Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления | 38281,2 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 38281,2 | |||
001 | Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 38281,2 | |||
07 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 30723,6 | |||
3 | Благоустройство населенных пунктов | 30723,6 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 30723,6 | |||
008 | Освещение улиц в населенных пунктах | 3523,0 | |||
011 | Благоустройство и озеленение населенных пунктов | 27200,6 | |||
12 | Транспорт и коммуникации | 39633,0 | |||
1 | Автомобильный транспорт | 39633,0 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 39633,0 | |||
013 | Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах | 5719,0 | |||
045 | Капитальный и средний ремонт автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах | 33914,0 | |||
13 | Прочие | 143242,9 | |||
9 | Прочие | 143242,9 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 143242,9 | |||
057 | Реализация мероприятий по социальной и инженрной инфраструктуре в сельских населенных пунктах в рамках проекта "Ауыл-Ел бесігі" | 143242,9 | |||
15 | Трансферты | 6200,0 | |||
1 | Трансферты | 6200,0 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 6200,0 | |||
051 | Целевые текущие трансфетры из нижестоящего бюджета на компенсацию потерь вышестоящего бюджета в связи с изменением законодательства | 6200,0 | |||
III. Чистое бюджетное кредитование | 0,0 | ||||
IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами | 0,0 | ||||
V. Дефицит (профицит) бюджета | -2058,7 | ||||
VI. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета | 2058,7 |
Приложение 17 | |
к решению маслихата | |
от "28" декабря 2023 года | |
№ 69 |
Бюджет Пресногорьковского сельского округа на 2025 год
Сноска. Приложение 17 – в редакции решения маслихата Узункольского района Костанайской области от 19.08.2024 № 105 (вводится в действие с 01.01.2024).
Категория | Сумма, тысяч тенге | ||||
Класс | |||||
Подкласс | |||||
НАИМЕНОВАНИЕ | |||||
I. Доходы | 99650,0 | ||||
1 | Налоговые поступления | 9372,0 | |||
01 | Подоходный налог | 1731,0 | |||
2 | Индивидуальный подоходный налог | 1731,0 | |||
04 | Налоги на собственность | 7599,0 | |||
1 | Налоги на имущество | 492,0 | |||
3 | Земельный налог | 260,0 | |||
4 | Налог на транспортные средства | 4945,0 | |||
5 | Единый земельный налог | 1902,0 | |||
05 | Внутренние налоги на товары, работы и услуги | 42,0 | |||
3 | Поступления за использование природных и других ресурсов | 42,0 | |||
4 | Поступления трансфертов | 90278,0 | |||
02 | Трансферты из вышестоящих органов государственного управления | 90278,0 | |||
3 | Трансферты из районного (города областного значения) бюджета | 90278,0 | |||
Функциональная группа | Сумма, тысяч тенге | ||||
Функциональная подгруппа | |||||
Администратор бюджетных программ | |||||
Программа | |||||
НАИМЕНОВАНИЕ | |||||
II. Затраты | 99650,0 | ||||
01 | Государственные услуги общего характера | 40484,0 | |||
1 | Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления | 40484,0 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 40484,0 | |||
001 | Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 40484,0 | |||
07 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 4583,0 | |||
3 | Благоустройство населенных пунктов | 4583,0 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 4583,0 | |||
008 | Освещение улиц в населенных пунктах | 3470,0 | |||
011 | Благоустройство и озеленение населенных пунктов | 1113,0 | |||
12 | Транспорт и коммуникации | 5894,0 | |||
1 | Автомобильный транспорт | 5894,0 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 5894,0 | |||
013 | Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах | 5894,0 | |||
13 | Прочие | 48689,0 | |||
9 | Прочие | 48689,0 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 48689,0 | |||
057 | Реализация мероприятий по социальной и инженрной инфраструктуре в сельских населенных пунктах в рамках проекта "Ауыл-Ел бесігі" | 48689,0 | |||
III. Чистое бюджетное кредитование | 0,0 | ||||
IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами | 0,0 | ||||
V. Дефицит (профицит) бюджета | 0,0 | ||||
VI. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета | 0,0 |
Приложение 18 | |
к решению маслихата | |
от "28" декабря 2023 года | |
№ 69 |
Бюджет Пресногорьковского сельского округа на 2026 год
Категория | Сумма, тысяч тенге | ||||
Класс | |||||
Подкласс | |||||
НАИМЕНОВАНИЕ | |||||
I. Доходы | 51992,0 | ||||
1 | Налоговые поступления | 9604,0 | |||
01 | Подоходный налог | 1791,0 | |||
2 | Индивидуальный подоходный налог | 1791,0 | |||
04 | Налоги на собственность | 7771,0 | |||
1 | Налоги на имущество | 492,0 | |||
3 | Земельный налог | 260,0 | |||
4 | Налог на транспортные средства | 5117,0 | |||
5 | Единый земельный налог | 1902,0 | |||
05 | Внутренние налоги на товары, работы и услуги | 42,0 | |||
3 | Поступления за использование природных и других ресурсов | 42,0 | |||
4 | Поступления трансфертов | 42388,0 | |||
02 | Трансферты из вышестоящих органов государственного управления | 42388,0 | |||
3 | Трансферты из районного (города областного значения) бюджета | 42388,0 | |||
Функциональная группа | Сумма, тысяч тенге | ||||
Функциональная подгруппа | |||||
Администратор бюджетных программ | |||||
Программа | |||||
НАИМЕНОВАНИЕ | |||||
II. Затраты | 51992,0 | ||||
01 | Государственные услуги общего характера | 41044,0 | |||
1 | Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления | 41044,0 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 41044,0 | |||
001 | Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 41044,0 | |||
07 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 4789,0 | |||
3 | Благоустройство населенных пунктов | 4789,0 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 4789,0 | |||
008 | Освещение улиц в населенных пунктах | 3626,0 | |||
011 | Благоустройство и озеленение населенных пунктов | 1163,0 | |||
12 | Транспорт и коммуникации | 6159,0 | |||
1 | Автомобильный транспорт | 6159,0 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 6159,0 | |||
013 | Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах | 6159,0 | |||
III. Чистое бюджетное кредитование | 0,0 | ||||
IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами | 0,0 | ||||
V. Дефицит (профицит) бюджета | 0,0 | ||||
VI. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета | 0,0 |
Приложение 19 | |
к решению маслихата | |
от "28" декабря 2023 года | |
№ 69 |
Бюджет Ряжского сельского округа на 2024 год
Сноска. Приложение 19 – в редакции решения маслихата Узункольского района Костанайской области от 09.12.2024 № 131 (вводится в действие с 01.01.2024).
Категория | Сумма, тысяч тенге | ||||
Класс | |||||
Подкласс | |||||
НАИМЕНОВАНИЕ | |||||
I. Доходы | 70554,4 | ||||
1 | Налоговые поступления | 9423,0 | |||
01 | Подоходный налог | 3188,0 | |||
2 | Индивидуальный подоходный налог | 3188,0 | |||
04 | Налоги на собственность | 6229,0 | |||
1 | Налоги на имущество | 85,0 | |||
3 | Земельный налог | 14,0 | |||
4 | Налог на транспортные средства | 1100,0 | |||
5 | Единый земельный налог | 5030,0 | |||
05 | Внутренние налоги на товары, работы и услуги | 6,0 | |||
3 | Поступления за использование природных и других ресурсов | 6,0 | |||
3 | Поступления от продажи основного капитала | 1000,0 | |||
01 | Продажа государственного имущества, закрепленного за государственными учреждениями | 1000,0 | |||
1 | Продажа государственного имущества, закрепленного за государственными учреждениями | 1000,0 | |||
4 | Поступления трансфертов | 60131,4 | |||
02 | Трансферты из вышестоящих органов государственного управления | 60131,4 | |||
3 | Трансферты из районного (города областного значения) бюджета | 60131,4 | |||
Функциональная группа | Сумма, тысяч тенге | ||||
Функциональная подгруппа | |||||
Администратор бюджетных программ | |||||
Программа | |||||
НАИМЕНОВАНИЕ | |||||
II. Затраты | 71335,4 | ||||
01 | Государственные услуги общего характера | 30083,9 | |||
1 | Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления | 30083,9 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 30083,9 | |||
001 | Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 30083,9 | |||
07 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 2334,0 | |||
3 | Благоустройство населенных пунктов | 2334,0 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 2334,0 | |||
008 | Освещение улиц в населенных пунктах | 16500 | |||
011 | Благоустройство и озеленение населенных пунктов | 684,0 | |||
12 | Транспорт и коммуникации | 33617,5 | |||
1 | Автомобильный транспорт | 33617,5 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 33617,5 | |||
013 | Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах | 3617,5 | |||
045 | Капитальный и средний ремонт автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах | 30000,0 | |||
15 | Трансферты | 5300,0 | |||
1 | Трансферты | 5300,0 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 5300,0 | |||
051 | Целевые текущие трансфетры из нижестоящего бюджета на компенсацию потерь вышестоящего бюджета в связи с изменением законодательства | 5300,0 | |||
III. Чистое бюджетное кредитование | 0,0 | ||||
IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами | 0,0 | ||||
V. Дефицит (профицит) бюджета | -781,0 | ||||
VI. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета | 781,0 |
Приложение 20 | |
к решению маслихата | |
от "28" декабря 2023 года | |
№ 69 |
Бюджет Ряжского сельского округа на 2025 год
Категория | Сумма, тысяч тенге | ||||
Класс | |||||
Подкласс | |||||
НАИМЕНОВАНИЕ | |||||
I. Доходы | 36465,0 | ||||
1 | Налоговые поступления | 5282,0 | |||
01 | Подоходный налог | 1406,0 | |||
2 | Индивидуальный подоходный налог | 1406,0 | |||
04 | Налоги на собственность | 3875,0 | |||
1 | Налоги на имущество | 145,0 | |||
3 | Земельный налог | 14,0 | |||
4 | Налог на транспортные средства | 1716,0 | |||
5 | Единый земельный налог | 2000,0 | |||
05 | Внутренние налоги на товары, работы и услуги | 1,0 | |||
3 | Поступления за использование природных и других ресурсов | 1,0 | |||
4 | Поступления трансфертов | 31183,0 | |||
02 | Трансферты из вышестоящих органов государственного управления | 31183,0 | |||
3 | Трансферты из районного (города областного значения) бюджета | 31183,0 | |||
Функциональная группа | Сумма, тысяч тенге | ||||
Функциональная подгруппа | |||||
Администратор бюджетных программ | |||||
Программа | |||||
НАИМЕНОВАНИЕ | |||||
II. Затраты | 36465,0 | ||||
01 | Государственные услуги общего характера | 31596,0 | |||
1 | Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления | 31596,0 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 31596,0 | |||
001 | Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 31596,0 | |||
07 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 2737,0 | |||
3 | Благоустройство населенных пунктов | 2737,0 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 2737,0 | |||
008 | Освещение улиц в населенных пунктах | 2194,0 | |||
011 | Благоустройство и озеленение населенных пунктов | 543,0 | |||
12 | Транспорт и коммуникации | 2132,0 | |||
1 | Автомобильный транспорт | 2132,0 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 2132,0 | |||
013 | Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах | 2132,0 | |||
III. Чистое бюджетное кредитование | 0,0 | ||||
IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами | 0,0 | ||||
V. Дефицит (профицит) бюджета | 0,0 | ||||
VI. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета | 0,0 |
Приложение 21 | |
к решению маслихата | |
от "28" декабря 2023 года | |
№ 69 |
Бюджет Ряжского сельского округа на 2026 год
Категория | Сумма, тысяч тенге | ||||
Класс | |||||
Подкласс | |||||
НАИМЕНОВАНИЕ | |||||
I. Доходы | 37154,0 | ||||
1 | Налоговые поступления | 5350,0 | |||
01 | Подоходный налог | 1455,0 | |||
2 | Индивидуальный подоходный налог | 1455,0 | |||
04 | Налоги на собственность | 3894,0 | |||
1 | Налоги на имущество | 145,0 | |||
3 | Земельный налог | 14,0 | |||
4 | Налог на транспортные средства | 1735,0 | |||
5 | Единый земельный налог | 2000,0 | |||
05 | Внутренние налоги на товары, работы и услуги | 1,0 | |||
3 | Поступления за использование природных и других ресурсов | 1,0 | |||
4 | Поступления трансфертов | 31804,0 | |||
02 | Трансферты из вышестоящих органов государственного управления | 31804,0 | |||
3 | Трансферты из районного (города областного значения) бюджета | 31804,0 | |||
Функциональная группа | Сумма, тысяч тенге | ||||
Функциональная подгруппа | |||||
Администратор бюджетных программ | |||||
Программа | |||||
НАИМЕНОВАНИЕ | |||||
II. Затраты | 37154,0 | ||||
01 | Государственные услуги общего характера | 32066,0 | |||
1 | Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления | 32066,0 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 32066,0 | |||
001 | Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 32066,0 | |||
07 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 2860,0 | |||
3 | Благоустройство населенных пунктов | 2860,0 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 2860,0 | |||
008 | Освещение улиц в населенных пунктах | 2293,0 | |||
011 | Благоустройство и озеленение населенных пунктов | 567,0 | |||
12 | Транспорт и коммуникации | 2228,0 | |||
1 | Автомобильный транспорт | 2228,0 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 2228,0 | |||
013 | Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах | 2228,0 | |||
III. Чистое бюджетное кредитование | 0,0 | ||||
IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами | 0,0 | ||||
V. Дефицит (профицит) бюджета | 0,0 | ||||
VI. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета | 0,0 |
Приложение 22 | |
к решению маслихата | |
от "28" декабря 2023 года | |
№ 69 |
Бюджет села Сатай на 2024 год
Сноска. Приложение 22 – в редакции решения маслихата Узункольского района Костанайской области от 09.12.2024 № 131 (вводится в действие с 01.01.2024).
Категория | Сумма, тысяч тенге | ||||
Класс | |||||
Подкласс | |||||
НАИМЕНОВАНИЕ | |||||
I. Доходы | 33841,5 | ||||
1 | Налоговые поступления | 6956,0 | |||
01 | Подоходный налог | 1333,0 | |||
2 | Индивидуальный подоходный налог | 1333,0 | |||
04 | Налоги на собственность | 5317,0 | |||
1 | Налоги на имущество | 48,0 | |||
3 | Земельный налог | 15,0 | |||
4 | Налог на транспортные средства | 1929,0 | |||
5 | Единый земельный налог | 3325,0 | |||
05 | Внутренние налоги на товары, работы и услуги | 306,0 | |||
3 | Поступления за использование природных и других ресурсов | 306,0 | |||
4 | Поступления трансфертов | 26885,5 | |||
02 | Трансферты из вышестоящих органов государственного управления | 26885,5 | |||
3 | Трансферты из районного (города областного значения) бюджета | 26885,5 | |||
Функциональная группа | Сумма, тысяч тенге | ||||
Функциональная подгруппа | |||||
Администратор бюджетных программ | |||||
Программа | |||||
НАИМЕНОВАНИЕ | |||||
II. Затраты | 36034,0 | ||||
01 | Государственные услуги общего характера | 29454,2 | |||
1 | Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления | 29454,2 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 29454,2 | |||
001 | Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 28440,8 | |||
022 | Капитальные расходы государственного органа | 1013,4 | |||
07 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 3032,8 | |||
3 | Благоустройство населенных пунктов | 3032,8 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 3032,8 | |||
008 | Освещение улиц в населенных пунктах | 2608,8 | |||
011 | Благоустройство и озеленение населенных пунктов | 424,0 | |||
12 | Транспорт и коммуникации | 2537,0 | |||
1 | Автомобильный транспорт | 2537,0 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 2537,0 | |||
013 | Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах | 2537,0 | |||
15 | Трансферты | 1010,0 | |||
1 | Трансферты | 1010,0 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 1010,0 | |||
051 | Целевые текущие трансфетры из нижестоящего бюджета на компенсацию потерь вышестоящего бюджета в связи с изменением законодательства | 1010,0 | |||
III. Чистое бюджетное кредитование | 0,0 | ||||
IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами | 0,0 | ||||
V. Дефицит (профицит) бюджета | -2192,5 | ||||
VI. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета | 2192,5 |
Приложение 23 | |
к решению маслихата | |
от "28" декабря 2023 года | |
№ 69 |
Бюджет села Сатай на 2025 год
Категория | Сумма, тысяч тенге | ||||
Класс | |||||
Подкласс | |||||
НАИМЕНОВАНИЕ | |||||
I. Доходы | 33419,0 | ||||
1 | Налоговые поступления | 6071,0 | |||
01 | Подоходный налог | 541,0 | |||
2 | Индивидуальный подоходный налог | 541,0 | |||
04 | Налоги на собственность | 5467,0 | |||
1 | Налоги на имущество | 78,0 | |||
3 | Земельный налог | 216,0 | |||
4 | Налог на транспортные средства | 1633,0 | |||
5 | Единый земельный налог | 3540,0 | |||
05 | Внутренние налоги на товары, работы и услуги | 63,0 | |||
3 | Поступления за использование природных и других ресурсов | 63,0 | |||
4 | Поступления трансфертов | 27348,0 | |||
02 | Трансферты из вышестоящих органов государственного управления | 27348,0 | |||
3 | Трансферты из районного (города областного значения) бюджета | 27348,0 | |||
Функциональная группа | Сумма, тысяч тенге | ||||
Функциональная подгруппа | |||||
Администратор бюджетных программ | |||||
Программа | |||||
НАИМЕНОВАНИЕ | |||||
II. Затраты | 33419,0 | ||||
01 | Государственные услуги общего характера | 29335,0 | |||
1 | Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления | 29335,0 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 29335,0 | |||
001 | Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 29335,0 | |||
07 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 2955,0 | |||
3 | Благоустройство населенных пунктов | 2955,0 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 2955,0 | |||
008 | Освещение улиц в населенных пунктах | 2602,0 | |||
011 | Благоустройство и озеленение населенных пунктов | 353,0 | |||
12 | Транспорт и коммуникации | 1129,0 | |||
1 | Автомобильный транспорт | 1129,0 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 1129,0 | |||
013 | Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах | 1129,0 | |||
III. Чистое бюджетное кредитование | 0,0 | ||||
IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами | 0,0 | ||||
V. Дефицит (профицит) бюджета | 0,0 | ||||
VI. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета | 0,0 |
Приложение 24 | |
к решению маслихата | |
от "28" декабря 2023 года | |
№ 69 |
Бюджет села Сатай на 2026 год
Категория | Сумма, тысяч тенге | ||||
Класс | |||||
Подкласс | |||||
НАИМЕНОВАНИЕ | |||||
I. Доходы | 34055,0 | ||||
1 | Налоговые поступления | 6147,0 | |||
01 | Подоходный налог | 560,0 | |||
2 | Индивидуальный подоходный налог | 560,0 | |||
04 | Налоги на собственность | 5524,0 | |||
1 | Налоги на имущество | 78,0 | |||
3 | Земельный налог | 216,0 | |||
4 | Налог на транспортные средства | 1690,0 | |||
5 | Единый земельный налог | 3540,0 | |||
05 | Внутренние налоги на товары, работы и услуги | 63,0 | |||
3 | Поступления за использование природных и других ресурсов | 63,0 | |||
4 | Поступления трансфертов | 27908,0 | |||
02 | Трансферты из вышестоящих органов государственного управления | 27908,0 | |||
3 | Трансферты из районного (города областного значения) бюджета | 27908,0 | |||
Функциональная группа | Сумма, тысяч тенге | ||||
Функциональная подгруппа | |||||
Администратор бюджетных программ | |||||
Программа | |||||
НАИМЕНОВАНИЕ | |||||
II. Затраты | 34055,0 | ||||
01 | Государственные услуги общего характера | 29787,0 | |||
1 | Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления | 29787,0 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 29787,0 | |||
001 | Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 29787,0 | |||
07 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 3088,0 | |||
3 | Благоустройство населенных пунктов | 3088,0 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 3088,0 | |||
008 | Освещение улиц в населенных пунктах | 2719,0 | |||
011 | Благоустройство и озеленение населенных пунктов | 369,0 | |||
12 | Транспорт и коммуникации | 1180,0 | |||
1 | Автомобильный транспорт | 1180,0 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 1180,0 | |||
013 | Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах | 1180,0 | |||
III. Чистое бюджетное кредитование | 0,0 | ||||
IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами | 0,0 | ||||
V. Дефицит (профицит) бюджета | 0,0 | ||||
VI. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета | 0,0 |
Приложение 25 | |
к решению маслихата | |
от "28" декабря 2023 года | |
№ 69 |
Бюджет села Троебратское на 2024 год
Сноска. Приложение 25 – в редакции решения маслихата Узункольского района Костанайской области от 09.12.2024 № 131 (вводится в действие с 01.01.2024).
Категория | Сумма, тысяч тенге | ||||
Класс | |||||
Подкласс | |||||
НАИМЕНОВАНИЕ | |||||
I. Доходы | 139216,5 | ||||
1 | Налоговые поступления | 7793,0 | |||
01 | Подоходный налог | 4188,0 | |||
2 | Индивидуальный подоходный налог | 4188,0 | |||
04 | Налоги на собственность | 3562,0 | |||
1 | Налоги на имущество | 114,0 | |||
3 | Земельный налог | 100,0 | |||
4 | Налог на транспортные средства | 3348,0 | |||
05 | Внутренние налоги на товары, работы и услуги | 43,0 | |||
3 | Поступления за использование природных и других ресурсов | 43,0 | |||
4 | Поступления трансфертов | 131423,5 | |||
02 | Трансферты из вышестоящих органов государственного управления | 131423,5 | |||
3 | Трансферты из районного (города областного значения) бюджета | 131423,5 | |||
Функциональная группа | Сумма, тысяч тенге | ||||
Функциональная подгруппа | |||||
Администратор бюджетных программ | |||||
Программа | |||||
НАИМЕНОВАНИЕ | |||||
II. Затраты | 140216,5 | ||||
01 | Государственные услуги общего характера | 34168,6 | |||
1 | Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления | 34168,6 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 34168,6 | |||
001 | Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 34168,6 | |||
07 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 19269,4 | |||
3 | Благоустройство населенных пунктов | 19269,4 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 19269,4 | |||
008 | Освещение улиц в населенных пунктах | 5766,4 | |||
011 | Благоустройство и озеленение населенных пунктов | 13503,0 | |||
12 | Транспорт и коммуникации | 8234,5 | |||
1 | Автомобильный транспорт | 8234,5 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 8234,5 | |||
013 | Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах | 8234,5 | |||
13 | Прочие | 76544,0 | |||
9 | Прочие | 76544,0 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 76544,0 | |||
057 | Реализация мероприятий по социальной и инженрной инфраструктуре в сельских населенных пунктах в рамках проекта "Ауыл-Ел бесігі" | 76544,0 | |||
15 | Трансферты | 2000,0 | |||
1 | Трансферты | 2000,0 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 2000,0 | |||
051 | Целевые текущие трансфетры из нижестоящего бюджета на компенсацию потерь вышестоящего бюджета в связи с изменением законодательства | 2000,0 | |||
III. Чистое бюджетное кредитование | 0,0 | ||||
IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами | 0,0 | ||||
V. Дефицит (профицит) бюджета | -1000,0 | ||||
VI. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета | 1000,0 |
Приложение 26 | |
к решению маслихата | |
от "28" декабря 2023 года | |
№ 69 |
Бюджет села Троебратское на 2025 год
Сноска. Приложение 26 – в редакции решения маслихата Узункольского района Костанайской области от 19.08.2024 № 105 (вводится в действие с 01.01.2024).
Категория | Сумма, тысяч тенге | ||||
Класс | |||||
Подкласс | |||||
НАИМЕНОВАНИЕ | |||||
I. Доходы | 85452,2 | ||||
1 | Налоговые поступления | 6087,0 | |||
01 | Подоходный налог | 2055,0 | |||
2 | Индивидуальный подоходный налог | 2055,0 | |||
04 | Налоги на собственность | 3996,0 | |||
1 | Налоги на имущество | 300,0 | |||
3 | Земельный налог | 250,0 | |||
4 | Налог на транспортные средства | 3446,0 | |||
05 | Внутренние налоги на товары, работы и услуги | 36,0 | |||
3 | Поступления за использование природных и других ресурсов | 36,0 | |||
4 | Поступления трансфертов | 79365,2 | |||
02 | Трансферты из вышестоящих органов государственного управления | 79365,2 | |||
3 | Трансферты из районного (города областного значения) бюджета | 79365,2 | |||
Функциональная группа | Сумма, тысяч тенге | ||||
Функциональная подгруппа | |||||
Администратор бюджетных программ | |||||
Программа | |||||
НАИМЕНОВАНИЕ | |||||
II. Затраты | 85452,2 | ||||
01 | Государственные услуги общего характера | 35622,0 | |||
1 | Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления | 35622,0 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 35622,0 | |||
001 | Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 35622,0 | |||
07 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 8563,0 | |||
3 | Благоустройство населенных пунктов | 8563,0 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 8563,0 | |||
008 | Освещение улиц в населенных пунктах | 7603,0 | |||
011 | Благоустройство и озеленение населенных пунктов | 960,0 | |||
12 | Транспорт и коммуникации | 41267,2 | |||
1 | Автомобильный транспорт | 41267,2 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 41267,2 | |||
013 | Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах | 2257,0 | |||
045 | Капитальный и средний ремонт автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах | 39010,2 | |||
III. Чистое бюджетное кредитование | 0,0 | ||||
IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами | 0,0 | ||||
V. Дефицит (профицит) бюджета | 0,0 | ||||
VI. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета | 0,0 |
Приложение 27 | |
к решению маслихата | |
от "28" декабря 2023 года | |
№ 69 |
Бюджет села Троебратское на 2026 год
Категория | Сумма, тысяч тенге | ||||
Класс | |||||
Подкласс | |||||
НАИМЕНОВАНИЕ | |||||
I. Доходы | 47361,0 | ||||
1 | Налоговые поступления | 6279,0 | |||
01 | Подоходный налог | 2127,0 | |||
2 | Индивидуальный подоходный налог | 2127,0 | |||
04 | Налоги на собственность | 4116,0 | |||
1 | Налоги на имущество | 300,0 | |||
3 | Земельный налог | 250,0 | |||
4 | Налог на транспортные средства | 3566,0 | |||
05 | Внутренние налоги на товары, работы и услуги | 36,0 | |||
3 | Поступления за использование природных и других ресурсов | 36,0 | |||
4 | Поступления трансфертов | 41082,0 | |||
02 | Трансферты из вышестоящих органов государственного управления | 41082,0 | |||
3 | Трансферты из районного (города областного значения) бюджета | 41082,0 | |||
Функциональная группа | Сумма, тысяч тенге | ||||
Функциональная подгруппа | |||||
Администратор бюджетных программ | |||||
Программа | |||||
НАИМЕНОВАНИЕ | |||||
II. Затраты | 47361,0 | ||||
01 | Государственные услуги общего характера | 36054,0 | |||
1 | Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления | 36054,0 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 36054,0 | |||
001 | Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 36054,0 | |||
07 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 8948,0 | |||
3 | Благоустройство населенных пунктов | 8948,0 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 8948,0 | |||
008 | Освещение улиц в населенных пунктах | 7945,0 | |||
011 | Благоустройство и озеленение населенных пунктов | 1003,0 | |||
12 | Транспорт и коммуникации | 2359,0 | |||
1 | Автомобильный транспорт | 2359,0 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 2359,0 | |||
013 | Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах | 2359,0 | |||
III. Чистое бюджетное кредитование | 0,0 | ||||
IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами | 0,0 | ||||
V. Дефицит (профицит) бюджета | 0,0 | ||||
VI. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета | 0,0 |
Приложение 28 | |
к решению маслихата | |
от "28" декабря 2023 года | |
№ 69 |
Бюджет Федоровского сельского округа на 2024 год
Сноска. Приложение 28 – в редакции решения маслихата Узункольского района Костанайской области от 09.12.2024 № 131 (вводится в действие с 01.01.2024).
Категория | Сумма, тысяч тенге | ||||
Класс | |||||
Подкласс | |||||
НАИМЕНОВАНИЕ | |||||
I. Доходы | 278389,2 | ||||
1 | Налоговые поступления | 22043,0 | |||
01 | Подоходный налог | 11839,0 | |||
2 | Индивидуальный подоходный налог | 11839,0 | |||
04 | Налоги на собственность | 10164,0 | |||
1 | Налоги на имущество | 238,0 | |||
3 | Земельный налог | 100,0 | |||
4 | Налог на транспортные средства | 2946,0 | |||
5 | Единый земельный налог | 6880,0 | |||
05 | Внутренние налоги на товары, работы и услуги | 40,0 | |||
3 | Поступления за использование природных и других ресурсов | 40,0 | |||
2 | Неналоговые поступления | 56,0 | |||
01 | Доходы от государственной собственности | 56,0 | |||
5 | Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности | 56,0 | |||
4 | Поступления трансфертов | 256290,2 | |||
02 | Трансферты из вышестоящих органов государственного управления | 256290,2 | |||
3 | Трансферты из районного (города областного значения) бюджета | 256290,2 | |||
Функциональная группа | Сумма, тысяч тенге | ||||
Функциональная подгруппа | |||||
Администратор бюджетных программ | |||||
Программа | |||||
НАИМЕНОВАНИЕ | |||||
II. Затраты | 288389,2 | ||||
01 | Государственные услуги общего характера | 28746,8 | |||
1 | Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления | 28746,8 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 28746,8 | |||
001 | Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 28746,8 | |||
07 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 28278,5 | |||
3 | Благоустройство населенных пунктов | 28278,5 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 28278,5 | |||
008 | Освещение улиц в населенных пунктах | 5679,2 | |||
011 | Благоустройство и озеленение населенных пунктов | 22599,3 | |||
12 | Транспорт и коммуникации | 92877,9 | |||
1 | Автомобильный транспорт | 92877,9 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 92877,9 | |||
013 | Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах | 7151,1 | |||
045 | Капитальный и средний ремонт автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах | 85726,8 | |||
13 | Прочие | 131786,0 | |||
9 | Прочие | 131786,0 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 131786,0 | |||
057 | Реализация мероприятий по социальной и инженрной инфраструктуре в сельских населенных пунктах в рамках проекта "Ауыл-Ел бесігі" | 131786,0 | |||
15 | Трансферты | 6700,0 | |||
1 | Трансферты | 6700,0 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 6700,0 | |||
051 | Целевые текущие трансфетры из нижестоящего бюджета на компенсацию потерь вышестоящего бюджета в связи с изменением законодательства | 6700,0 | |||
III. Чистое бюджетное кредитование | 0,0 | ||||
IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами | 0,0 | ||||
V. Дефицит (профицит) бюджета | -10000,0 | ||||
VI. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета | 10000,0 |
Приложение 29 | |
к решению маслихата | |
от "28" декабря 2023 года | |
№ 69 |
Бюджет Федоровского сельского округа на 2025 год
Категория | Сумма, тысяч тенге | ||||
Класс | |||||
Подкласс | |||||
НАИМЕНОВАНИЕ | |||||
I. Доходы | 42786,0 | ||||
1 | Налоговые поступления | 15851,0 | |||
01 | Подоходный налог | 8112,0 | |||
2 | Индивидуальный подоходный налог | 8112,0 | |||
04 | Налоги на собственность | 7719,0 | |||
1 | Налоги на имущество | 275,0 | |||
3 | Земельный налог | 100,0 | |||
4 | Налог на транспортные средства | 3844,0 | |||
5 | Единый земельный налог | 3500,0 | |||
05 | Внутренние налоги на товары, работы и услуги | 20,0 | |||
3 | Поступления за использование природных и других ресурсов | 20,0 | |||
2 | Неналоговые поступления | 74,0 | |||
01 | Доходы от государственной собственности | 74,0 | |||
5 | Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности | 74,0 | |||
4 | Поступления трансфертов | 26861,0 | |||
02 | Трансферты из вышестоящих органов государственного управления | 26861,0 | |||
3 | Трансферты из районного (города областного значения) бюджета | 26861,0 | |||
Функциональная группа | Сумма, тысяч тенге | ||||
Функциональная подгруппа | |||||
Администратор бюджетных программ | |||||
Программа | |||||
НАИМЕНОВАНИЕ | |||||
II. Затраты | 42786,0 | ||||
01 | Государственные услуги общего характера | 35053,0 | |||
1 | Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления | 35053,0 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 35053,0 | |||
001 | Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 35053,0 | |||
07 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 5601,0 | |||
3 | Благоустройство населенных пунктов | 5601,0 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 5601,0 | |||
008 | Освещение улиц в населенных пунктах | 4388,0 | |||
011 | Благоустройство и озеленение населенных пунктов | 1213,0 | |||
12 | Транспорт и коммуникации | 2132,0 | |||
1 | Автомобильный транспорт | 2132,0 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 2132,0 | |||
013 | Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах | 2132,0 | |||
III. Чистое бюджетное кредитование | 0,0 | ||||
IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами | 0,0 | ||||
V. Дефицит (профицит) бюджета | 0,0 | ||||
VI. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета | 0,0 |
Приложение 30 | |
к решению маслихата | |
от "28" декабря 2023 года | |
№ 69 |
Бюджет Федоровского сельского округа на 2026 год
Категория | Сумма, тысяч тенге | ||||
Класс | |||||
Подкласс | |||||
НАИМЕНОВАНИЕ | |||||
I. Доходы | 43559,0 | ||||
1 | Налоговые поступления | 16269,0 | |||
01 | Подоходный налог | 8396,0 | |||
2 | Индивидуальный подоходный налог | 8396,0 | |||
04 | Налоги на собственность | 7853,0 | |||
1 | Налоги на имущество | 275,0 | |||
3 | Земельный налог | 100,0 | |||
4 | Налог на транспортные средства | 3978,0 | |||
5 | Единый земельный налог | 3500,0 | |||
05 | Внутренние налоги на товары, работы и услуги | 20,0 | |||
3 | Поступления за использование природных и других ресурсов | 20,0 | |||
2 | Неналоговые поступления | 74,0 | |||
01 | Доходы от государственной собственности | 74,0 | |||
5 | Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности | 74,0 | |||
4 | Поступления трансфертов | 27216,0 | |||
02 | Трансферты из вышестоящих органов государственного управления | 27216,0 | |||
3 | Трансферты из районного (города областного значения) бюджета | 27216,0 | |||
Функциональная группа | Сумма, тысяч тенге | ||||
Функциональная подгруппа | |||||
Администратор бюджетных программ | |||||
Программа | |||||
НАИМЕНОВАНИЕ | |||||
II. Затраты | 43559,0 | ||||
01 | Государственные услуги общего характера | 35477,0 | |||
1 | Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления | 35477,0 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 35477,0 | |||
001 | Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 35477,0 | |||
07 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 5854,0 | |||
3 | Благоустройство населенных пунктов | 5854,0 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 5854,0 | |||
008 | Освещение улиц в населенных пунктах | 4586,0 | |||
011 | Благоустройство и озеленение населенных пунктов | 1268,0 | |||
12 | Транспорт и коммуникации | 2228,0 | |||
1 | Автомобильный транспорт | 2228,0 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 2228,0 | |||
013 | Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах | 2228,0 | |||
III. Чистое бюджетное кредитование | 0,0 | ||||
IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами | 0,0 | ||||
V. Дефицит (профицит) бюджета | 0,0 | ||||
VI. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета | 0,0 |
Приложение 31 | |
к решению маслихата | |
от "28" декабря 2023 года | |
№ 69 |
Бюджет Узункольского сельского округа на 2024 год
Сноска. Приложение 31 – в редакции решения маслихата Узункольского района Костанайской области от 09.12.2024 № 131 (вводится в действие с 01.01.2024).
Категория | Сумма, тысяч тенге | ||||
Класс | |||||
Подкласс | |||||
НАИМЕНОВАНИЕ | |||||
I. Доходы | 640795,9 | ||||
1 | Налоговые поступления | 86939,0 | |||
01 | Подоходный налог | 58102,0 | |||
2 | Индивидуальный подоходный налог | 58102,0 | |||
04 | Налоги на собственность | 28763,0 | |||
1 | Налоги на имущество | 600,0 | |||
3 | Земельный налог | 854,0 | |||
4 | Налог на транспортные средства | 24569,0 | |||
5 | Единый земельный налог | 2740,0 | |||
05 | Внутренние налоги на товары, работы и услуги | 74,0 | |||
3 | Поступления за использование природных и других ресурсов | 15,0 | |||
4 | Сборы за ведение предпринимательской и профессиональной деятельности | 59,0 | |||
4 | Поступления трансфертов | 553856,9 | |||
02 | Трансферты из вышестоящих органов государственного управления | 553856,9 | |||
3 | Трансферты из районного (города областного значения) бюджета | 553856,9 | |||
Функциональная группа | Сумма, тысяч тенге | ||||
Функциональная подгруппа | |||||
Администратор бюджетных программ | |||||
Программа | |||||
НАИМЕНОВАНИЕ | |||||
II. Затраты | 660833,3 | ||||
01 | Государственные услуги общего характера | 64083,3 | |||
1 | Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления | 64083,3 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 64083,3 | |||
001 | Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 63846,9 | |||
022 | Капитальные расходы государственного органа | 236,4 | |||
07 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 124359,3 | |||
3 | Благоустройство населенных пунктов | 124359,3 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 124359,3 | |||
008 | Освещение улиц в населенных пунктах | 14387,6 | |||
011 | Благоустройство и озеленение населенных пунктов | 109971,7 | |||
12 | Транспорт и коммуникации | 441690,7 | |||
1 | Автомобильный транспорт | 441690,7 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 441690,7 | |||
013 | Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах | 58494,9 | |||
045 | Капитальный и средний ремонт автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах | 383195,8 | |||
15 | Трансферты | 30700,0 | |||
1 | Трансферты | 30700,0 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 30700,0 | |||
051 | Целевые текущие трансфетры из нижестоящего бюджета на компенсацию потерь вышестоящего бюджета в связи с изменением законодательства | 30700,0 | |||
III. Чистое бюджетное кредитование | 0,0 | ||||
IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами | 0,0 | ||||
V. Дефицит (профицит) бюджета | -20037,4 | ||||
VI. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета | 20037,4 |
Приложение 32 | |
к решению маслихата | |
от "28" декабря 2023 года | |
№ 69 |
Бюджет Узункольского сельского округа на 2025 год
Категория | Сумма, тысяч тенге | ||||
Класс | |||||
Подкласс | |||||
НАИМЕНОВАНИЕ | |||||
I. Доходы | 353492,0 | ||||
1 | Налоговые поступления | 58914,0 | |||
01 | Подоходный налог | 23795,0 | |||
2 | Индивидуальный подоходный налог | 23795,0 | |||
04 | Налоги на собственность | 34930,0 | |||
1 | Налоги на имущество | 666,0 | |||
3 | Земельный налог | 876,0 | |||
4 | Налог на транспортные средства | 28388,0 | |||
5 | Единый земельный налог | 5000,0 | |||
05 | Внутренние налоги на товары, работы и услуги | 189,0 | |||
3 | Поступления за использование природных и других ресурсов | 15,0 | |||
4 | Сборы за ведение предпринимательской и профессиональной деятельности | 174,0 | |||
4 | Поступления трансфертов | 294578,0 | |||
02 | Трансферты из вышестоящих органов государственного управления | 294578,0 | |||
3 | Трансферты из районного (города областного значения) бюджета | 294578,0 | |||
Функциональная группа | Сумма, тысяч тенге | ||||
Функциональная подгруппа | |||||
Администратор бюджетных программ | |||||
Программа | |||||
НАИМЕНОВАНИЕ | |||||
II. Затраты | 353492,0 | ||||
01 | Государственные услуги общего характера | 55811,0 | |||
1 | Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления | 55811,0 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 55811,0 | |||
001 | Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 55811,0 | |||
07 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 48664,0 | |||
3 | Благоустройство населенных пунктов | 48664,0 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 48664,0 | |||
008 | Освещение улиц в населенных пунктах | 24765,0 | |||
011 | Благоустройство и озеленение населенных пунктов | 23899,0 | |||
12 | Транспорт и коммуникации | 249017,0 | |||
1 | Автомобильный транспорт | 249017,0 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 249017,0 | |||
013 | Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах | 38937,0 | |||
045 | Капитальный и средний ремонт автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах | 210080,0 | |||
III. Чистое бюджетное кредитование | 0,0 | ||||
IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами | 0,0 | ||||
V. Дефицит (профицит) бюджета | 0,0 | ||||
VI. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета | 0,0 |
Приложение 33 | |
к решению маслихата | |
от "28" декабря 2023 года | |
№ 69 |
Бюджет Узункольского сельского округа на 2026 год
Категория | Сумма, тысяч тенге | ||||
Класс | |||||
Подкласс | |||||
НАИМЕНОВАНИЕ | |||||
I. Доходы | 148011,0 | ||||
1 | Налоговые поступления | 60740,0 | |||
01 | Подоходный налог | 24628,0 | |||
2 | Индивидуальный подоходный налог | 24628,0 | |||
04 | Налоги на собственность | 35923,0 | |||
1 | Налоги на имущество | 666,0 | |||
3 | Земельный налог | 876,0 | |||
4 | Налог на транспортные средства | 29381,0 | |||
5 | Единый земельный налог | 5000,0 | |||
05 | Внутренние налоги на товары, работы и услуги | 189,0 | |||
3 | Поступления за использование природных и других ресурсов | 15,0 | |||
4 | Сборы за ведение предпринимательской и профессиональной деятельности | 174,0 | |||
4 | Поступления трансфертов | 87271,0 | |||
02 | Трансферты из вышестоящих органов государственного управления | 87271,0 | |||
3 | Трансферты из районного (города областного значения) бюджета | 87271,0 | |||
Функциональная группа | Сумма, тысяч тенге | ||||
Функциональная подгруппа | |||||
Администратор бюджетных программ | |||||
Программа | |||||
НАИМЕНОВАНИЕ | |||||
II. Затраты | 148011,0 | ||||
01 | Государственные услуги общего характера | 56469,0 | |||
1 | Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления | 56469,0 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 56469,0 | |||
001 | Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 56469,0 | |||
07 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 50853,0 | |||
3 | Благоустройство населенных пунктов | 50853,0 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 50853,0 | |||
008 | Освещение улиц в населенных пунктах | 25879,0 | |||
011 | Благоустройство и озеленение населенных пунктов | 24974,0 | |||
12 | Транспорт и коммуникации | 40689,0 | |||
1 | Автомобильный транспорт | 40689,0 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 40689,0 | |||
013 | Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах | 40689,0 | |||
III. Чистое бюджетное кредитование | 0,0 | ||||
IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами | 0,0 | ||||
V. Дефицит (профицит) бюджета | 0,0 | ||||
VI. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета | 0,0 |