В соответствии с пунктом 2 статьи 9-1, пунктом 2 статьи 75 Бюджетного кодекса Республики Казахстан, подпунктом 1) пункта 1 статьи 6 Закона Республики Казахстан "О местном государственном управлении и самоуправлении в Республике Казахстан" Узункольский районный маслихат РЕШИЛ:
1. Утвердить бюджет села Бауманское на 2024-2026 годы согласно приложениям 1, 2 и 3 соответственно, в том числе на 2024 год в следующих объемах:
1) доходы – 48 853,0 тысячи тенге, в том числе по:
налоговым поступлениям – 2 144,0 тысячи тенге;
неналоговым поступлениям – 91,0 тысяча тенге;
поступлениям от продажи основного капитала – 0,0 тысяч тенге;
поступлениям трансфертов – 46 618,0 тысяч тенге;
2) затраты – 49 778,0 тысяч тенге;
3) чистое бюджетное кредитование – 0,0 тысяч тенге, в том числе:
бюджетные кредиты – 0,0 тысяч тенге;
погашение бюджетных кредитов – 0,0 тысяч тенге;
4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0,0 тысяч тенге;
5) дефицит (профицит) бюджета – -925,0 тысяч тенге;
6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 925,0 тысяч тенге.
Сноска. Пункт 1 – в редакции решения маслихата Узункольского района Костанайской области от 16.02.2024 № 82 (вводится в действие с 01.01.2024).2. Учесть, что в бюджете села Бауманское предусмотрен объем субвенций, передаваемых из районного бюджета на 2024 год в сумме 23992,0 тысячи тенге.
3. Бюджетные изъятия из бюджета села Бауманское в районный бюджет не предусмотрены.
4. Учесть, что перечень бюджетных программ на очередной финансовый год в бюджете села Бауманское, не подлежащих секвестру не установлен.
5. Утвердить бюджет Ершовского сельского округа на 2024-2026 годы согласно приложениям 4, 5 и 6 соответственно, в том числе на 2024 год в следующих объемах:
1) доходы – 383462,5 тысячи тенге, в том числе по:
налоговым поступлениям – 22630,0 тысяч тенге;
неналоговым поступлениям – 0,0 тысяч тенге;
поступлениям от продажи основного капитала – 0,0 тысяч тенге;
поступлениям трансфертов – 360832,5 тысячи тенге;
2) затраты – 383 462,5 тысячи тенге;
3) чистое бюджетное кредитование – 0,0 тысяч тенге, в том числе:
бюджетные кредиты – 0,0 тысяч тенге;
погашение бюджетных кредитов – 0,0 тысяч тенге;
4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0,0 тысяч тенге;
5) дефицит (профицит) бюджета – 0,0 тысяч тенге;
6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 0,0 тысяч тенге.
Сноска. Пункт 5 – в редакции решения маслихата Узункольского района Костанайской области от 16.02.2024 № 82 (вводится в действие с 01.01.2024).6. Учесть, что в бюджете Ершовского сельского округа предусмотрен объем субвенций, передаваемых из районного бюджета на 2024 год в сумме 9075,0 тысяч тенге.
7. Бюджетные изъятия из бюджета Ершовского сельского округа в районный бюджет не предусмотрены.
8. Учесть, что перечень бюджетных программ на очередной финансовый год в бюджете Ершовского сельского округа, не подлежащих секвестру не установлен.
9. Утвердить бюджет Кировского сельского округа на 2024-2026 годы согласно приложениям 7, 8 и 9 соответственно, в том числе на 2024 год в следующих объемах:
1) доходы – 113 858,0 тысяч тенге, в том числе по:
налоговым поступлениям – 2081,0 тысяча тенге;
неналоговым поступлениям – 74,0 тысячи тенге;
поступлениям от продажи основного капитала – 0,0 тысяч тенге;
поступлениям трансфертов – 111 703,0 тысячи тенге;
2) затраты – 113 858,0 тысяч тенге;
3) чистое бюджетное кредитование – 0,0 тысяч тенге, в том числе:
бюджетные кредиты – 0,0 тысяч тенге;
погашение бюджетных кредитов – 0,0 тысяч тенге;
4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0,0 тысяч тенге;
5) дефицит (профицит) бюджета – 0,0 тысяч тенге;
6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 0,0 тысяч тенге.
Сноска. Пункт 9 – в редакции решения маслихата Узункольского района Костанайской области от 16.02.2024 № 82 (вводится в действие с 01.01.2024).10. Учесть, что в бюджете Кировского сельского округа предусмотрен объем субвенций, передаваемых из районного бюджета на 2024 год в сумме 25324,0 тысячи тенге.
11. Бюджетные изъятия из бюджета Кировского сельского округа в районный бюджет не предусмотрены.
12. Учесть, что перечень бюджетных программ на очередной финансовый год в бюджете Кировского сельского округа, не подлежащих секвестру не установлен.
13. Утвердить бюджет Новопокровского сельского округа на 2024-2026 годы согласно приложениям 10, 11 и 12 соответственно, в том числе на 2024 год в следующих объемах:
1) доходы – 60 786,0 тысяч тенге, в том числе по:
налоговым поступлениям – 10 953,0 тысячи тенге;
неналоговым поступлениям – 212,0 тысяч тенге;
поступлениям от продажи основного капитала – 0,0 тысяч тенге;
поступлениям трансфертов – 49621,0 тысяча тенге;
2) затраты – 61 786,0 тысяч тенге;
3) чистое бюджетное кредитование – 0,0 тысяч тенге, в том числе:
бюджетные кредиты – 0,0 тысяч тенге;
погашение бюджетных кредитов – 0,0 тысяч тенге;
4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0,0 тысяч тенге;
5) дефицит (профицит) бюджета – -1000,0 тысяч тенге;
6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 1000,0 тысяч тенге.
Сноска. Пункт 13 – в редакции решения маслихата Узункольского района Костанайской области от 16.02.2024 № 82 (вводится в действие с 01.01.2024).14. Учесть, что в бюджете Новопокровского сельского округа предусмотрен объем субвенций, передаваемых из районного бюджета на 2024 год в сумме 25393,0 тысячи тенге.
15. Бюджетные изъятия из бюджета Новопокровского сельского округа в районный бюджет не предусмотрены.
16. Учесть, что перечень бюджетных программ на очередной финансовый год в бюджете Новопокровского сельского округа, не подлежащих секвестру не установлен.
17. Утвердить бюджет сельского округа Обаған на 2024-2026 годы согласно приложениям 13, 14 и 15 соответственно, в том числе на 2024 год в следующих объемах:
1) доходы – 52 414,0 тысяч тенге, в том числе по:
налоговым поступлениям – 2530,0 тысяч тенге;
неналоговым поступлениям – 0,0 тысяч тенге;
поступлениям от продажи основного капитала – 0,0 тысяч тенге;
поступлениям трансфертов – 49 884 тысячи тенге;
2) затраты – 54 290,2 тысяч тенге;
3) чистое бюджетное кредитование – 0,0 тысяч тенге, в том числе:
бюджетные кредиты – 0,0 тысяч тенге;
погашение бюджетных кредитов – 0,0 тысяч тенге;
4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0,0 тысяч тенге;
5) дефицит (профицит) бюджета – -1876,2 тысяч тенге;
6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 1876,2 тысяч тенге.
Сноска. Пункт 17 – в редакции решения маслихата Узункольского района Костанайской области от 16.02.2024 № 82 (вводится в действие с 01.01.2024).18. Учесть, что в бюджете сельского округа Обаған предусмотрен объем субвенций, передаваемых из районного бюджета на 2024 год в сумме 26255,0 тысяч тенге.
19. Бюджетные изъятия из бюджета сельского округа Обаған в районный бюджет не предусмотрены.
20. Учесть, что перечень бюджетных программ на очередной финансовый год в бюджете сельского округа Обаған, не подлежащих секвестру не установлен.
21. Утвердить бюджет Пресногорьковского сельского округа на 2024-2026 годы согласно приложениям 16, 17 и 18 соответственно, в том числе на 2024 год в следующих объемах:
1) доходы – 86 547,0 тысяч тенге, в том числе по:
налоговым поступлениям – 8989,0 тысяч тенге;
неналоговым поступлениям – 0,0 тысяч тенге;
поступлениям от продажи основного капитала – 0,0 тысяч тенге;
поступлениям трансфертов – 77 558 тысяч тенге;
2) затраты – 87 382,4 тысячи тенге;
3) чистое бюджетное кредитование – 0,0 тысяч тенге, в том числе:
бюджетные кредиты – 0,0 тысяч тенге;
погашение бюджетных кредитов – 0,0 тысяч тенге;
4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0,0 тысяч тенге;
5) дефицит (профицит) бюджета – -835,4 тысяч тенге;
6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 835,4 тысяч тенге.
Сноска. Пункт 21 – в редакции решения маслихата Узункольского района Костанайской области от 16.02.2024 № 82 (вводится в действие с 01.01.2024).22. Учесть, что в бюджете Пресногорьковского сельского округа предусмотрен объем субвенций, передаваемых из районного бюджета на 2024 год в сумме 36520,0 тысяч тенге.
23. Бюджетные изъятия из бюджета Пресногорьковского сельского округа в районный бюджет не предусмотрены.
24. Учесть, что перечень бюджетных программ на очередной финансовый год в бюджете Пресногорьковского сельского округа, не подлежащих секвестру не установлен.
25. Утвердить бюджет Ряжского сельского округа на 2024-2026 годы согласно приложениям 19, 20 и 21 соответственно, в том числе на 2024 год в следующих объемах:
1) доходы – 36 062,0 тысячи тенге, в том числе по:
налоговым поступлениям – 5 123,0 тысячи тенге;
неналоговым поступлениям – 0,0 тысяч тенге;
поступлениям от продажи основного капитала – 0,0 тысяч тенге;
поступлениям трансфертов – 30 939 тысяч тенге;
2) затраты – 36 843,0 тысячи тенге;
3) чистое бюджетное кредитование – 0,0 тысяч тенге, в том числе:
бюджетные кредиты – 0,0 тысяч тенге;
погашение бюджетных кредитов – 0,0 тысяч тенге;
4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0,0 тысяч тенге;
5) дефицит (профицит) бюджета – -781,0 тысяча тенге;
6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 781,0 тысяча тенге.
Сноска. Пункт 25 – в редакции решения маслихата Узункольского района Костанайской области от 16.02.2024 № 82 (вводится в действие с 01.01.2024).26. Учесть, что в бюджете Ряжского сельского округа предусмотрен объем субвенций, передаваемых из районного бюджета на 2024 год в сумме 27504,0 тысячи тенге.
27. Бюджетные изъятия из бюджета Ряжского сельского округа в районный бюджет не предусмотрены.
28. Учесть, что перечень бюджетных программ на очередной финансовый год в бюджете Ряжского сельского округа, не подлежащих секвестру не установлен.
29. Утвердить бюджет села Сатай на 2024-2026 годы согласно приложениям 22, 23 и 24 соответственно, в том числе на 2024 год в следующих объемах:
1) доходы – 32 500,4 тысяч тенге, в том числе по:
налоговым поступлениям – 5 946,0 тысячи тенге;
неналоговым поступлениям – 0,0 тысяч тенге;
поступлениям от продажи основного капитала – 0,0 тысяч тенге;
поступлениям трансфертов – 26 554,4 тысячи тенге;
2) затраты – 34 278,9 тысяч тенге;
3) чистое бюджетное кредитование – 0,0 тысяч тенге, в том числе:
бюджетные кредиты – 0,0 тысяч тенге;
погашение бюджетных кредитов – 0,0 тысяч тенге;
4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0,0 тысяч тенге;
5) дефицит (профицит) бюджета – - 1778,5 тысяч тенге;
6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 1778,5 тысяч тенге.
Сноска. Пункт 29 – в редакции решения маслихата Узункольского района Костанайской области от 06.05.2024 № 93 (вводится в действие с 01.01.2024).30. Учесть, что в бюджете села Сатай предусмотрен объем субвенций, передаваемых из районного бюджета на 2024 год в сумме 23910,0 тысяч тенге.
31. Бюджетные изъятия из бюджета села Сатай в районный бюджет не предусмотрены.
32. Учесть, что перечень бюджетных программ на очередной финансовый год в бюджете села Сатай, не подлежащих секвестру не установлен.
33. Утвердить бюджет села Троебратское на 2024-2026 годы согласно приложениям 25, 26 и 27 соответственно, в том числе на 2024 год в следующих объемах:
1) доходы – 313 750,7 тысяч тенге, в том числе по:
налоговым поступлениям – 5 793,0 тысячи тенге;
неналоговым поступлениям – 0,0 тысяч тенге;
поступлениям от продажи основного капитала – 0,0 тысяч тенге;
поступлениям трансфертов – 307 957,7 тысяч тенге;
2) затраты – 314 750,7 тысяч тенге;
3) чистое бюджетное кредитование – 0,0 тысяч тенге, в том числе:
бюджетные кредиты – 0,0 тысяч тенге;
погашение бюджетных кредитов – 0,0 тысяч тенге;
4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0,0 тысяч тенге;
5) дефицит (профицит) бюджета – -1000,0 тысяч тенге;
6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 1000,0 тысяч тенге.
Сноска. Пункт 33 – в редакции решения маслихата Узункольского района Костанайской области от 16.02.2024 № 82 (вводится в действие с 01.01.2024).34. Учесть, что в бюджете села Троебратское предусмотрен объем субвенций, передаваемых из районного бюджета на 2024 год в сумме 36082,0 тысячи тенге.
35. Бюджетные изъятия из бюджета села Троебратское в районный бюджет не предусмотрены.
36. Учесть, что перечень бюджетных программ на очередной финансовый год в бюджете села Троебратское, не подлежащих секвестру не установлен.
37. Утвердить бюджет Федоровского сельского округа на 2024-2026 годы согласно приложениям 28, 29 и 30 соответственно, в том числе на 2024 год в следующих объемах:
1) доходы – 200 224,4 тысячи тенге, в том числе по:
налоговым поступлениям – 15 343,0 тысяч тенге;
неналоговым поступлениям – 56,0 тысячи тенге;
поступлениям от продажи основного капитала – 0,0 тысяч тенге;
поступлениям трансфертов – 184 825,4 тысяч тенге;
2) затраты – 205 224,4 тысячи тенге;
3) чистое бюджетное кредитование – 0,0 тысяч тенге, в том числе:
бюджетные кредиты – 0,0 тысяч тенге;
погашение бюджетных кредитов – 0,0 тысяч тенге;
4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0,0 тысяч тенге;
5) дефицит (профицит) бюджета – -5 000,0 тысяч тенге;
6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 5 000,0 тысяч тенге.
Сноска. Пункт 37 – в редакции решения маслихата Узункольского района Костанайской области от 06.05.2024 № 93 (вводится в действие с 01.01.2024).38. Учесть, что в бюджете Федоровского сельского округа предусмотрен объем субвенций, передаваемых из районного бюджета на 2024 год в сумме 22731,0 тысяча тенге.
39. Бюджетные изъятия из бюджета Федоровского сельского округа в районный бюджет не предусмотрены.
40. Учесть, что перечень бюджетных программ на очередной финансовый год в бюджете Федоровского сельского округа, не подлежащих секвестру не установлен.
41. Утвердить бюджет Узункольского сельского округа на 2024-2026 годы согласно приложениям 31, 32 и 33 соответственно, в том числе на 2024 год в следующих объемах:
1) доходы – 597 727,8 тысяч тенге, в том числе по:
налоговым поступлениям – 56 239,0 тысяч тенге;
неналоговым поступлениям – 0,0 тысяч тенге;
поступлениям от продажи основного капитала – 0,0 тысяч тенге;
поступлениям трансфертов – 541 488,8 тысяч тенге;
2) затраты – 617 765,2 тысяч тенге;
3) чистое бюджетное кредитование – 0,0 тысяч тенге, в том числе:
бюджетные кредиты – 0,0 тысяч тенге;
погашение бюджетных кредитов – 0,0 тысяч тенге;
4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0,0 тысяч тенге;
5) дефицит (профицит) бюджета – -20 037,4 тысяч тенге;
6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 20 037,4 тысяч тенге.
Сноска. Пункт 41 – в редакции решения маслихата Узункольского района Костанайской области от 06.05.2024 № 93 (вводится в действие с 01.01.2024).42. Учесть, что в бюджете Узункольского сельского округа предусмотрен объем субвенций, передаваемых из районного бюджета на 2024 год в сумме 76482,0 тысячи тенге.
43. Бюджетные изъятия из бюджета Узункольского сельского округа в районный бюджет не предусмотрены.
44. Учесть, что перечень бюджетных программ на очередной финансовый год в бюджете Узункольского сельского округа, не подлежащих секвестру не установлен.
45. Настоящее решение вводится в действие с 1 января 2024 года.
Председатель Узункольского районного маслихата | Н. Булатов |
"СОГЛАСОВАНО"
Руководитель государственного
учреждения "Отдел экономики
и бюджетного планирования"
_______________ А. Лагушина
"28" декабря 2023 год
Приложение 1 | |
к решению маслихата | |
от "28" декабря 2023 года | |
№ 69 |
Бюджет села Бауманское на 2024 год
Сноска. Приложение 1 – в редакции решения маслихата Узункольского района Костанайской области от 16.02.2024 № 82 (вводится в действие с 01.01.2024).
Категория | Сумма, тысяч тенге | ||||
Класс | |||||
Подкласс | |||||
НАИМЕНОВАНИЕ | |||||
I. Доходы | 48853,0 | ||||
1 | Налоговые поступления | 2144,0 | |||
01 | Подоходный налог | 152,0 | |||
2 | Индивидуальный подоходный налог | 152,0 | |||
04 | Налоги на собственность | 1952,0 | |||
1 | Налоги на имущество | 80,0 | |||
3 | Земельный налог | 1,0 | |||
4 | Налог на транспортные средства | 771,0 | |||
5 | Единый земельный налог | 1100,0 | |||
05 | Внутренние налоги на товары, работы и услуги | 40,0 | |||
3 | Поступления за использование природных и других ресурсов | 40,0 | |||
2 | Неналоговые поступления | 91,0 | |||
01 | Доходы от государственной собственности | 91,0 | |||
5 | Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности | 91,0 | |||
4 | Поступления трансфертов | 46618,0 | |||
02 | Трансферты из вышестоящих органов государственного управления | 46618,0 | |||
3 | Трансферты из районного (города областного значения) бюджета | 46618,0 | |||
Функциональная группа | Сумма, тысяч тенге | ||||
Функциональная подгруппа | |||||
Администратор бюджетных программ | |||||
Программа | |||||
НАИМЕНОВАНИЕ | |||||
II. Затраты | 49778,0 | ||||
01 | Государственные услуги общего характера | 26691,0 | |||
1 | Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления | 26691,0 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 26691,0 | |||
001 | Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 26691,0 | |||
07 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 21863,0 | |||
3 | Благоустройство населенных пунктов | 21863,0 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 21863,0 | |||
008 | Освещение улиц в населенных пунктах | 1527,0 | |||
011 | Благоустройство и озеленение населенных пунктов | 20336,0 | |||
12 | Транспорт и коммуникации | 1224,0 | |||
1 | Автомобильный транспорт | 1224,0 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 1224,0 | |||
013 | Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах | 1224,0 | |||
III. Чистое бюджетное кредитование | 0,0 | ||||
IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами | 0,0 | ||||
V. Дефицит (профицит) бюджета | -925,0 | ||||
VI. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета | 925,0 |
Приложение 2 | |
к решению маслихата | |
от "28" декабря 2023 года | |
№ 69 |
Бюджет села Бауманское на 2025 год
Категория | Сумма, тысяч тенге | ||||
Класс | |||||
Подкласс | |||||
НАИМЕНОВАНИЕ | |||||
I. Доходы | 30070,0 | ||||
1 | Налоговые поступления | 2210,0 | |||
01 | Подоходный налог | 156,0 | |||
2 | Индивидуальный подоходный налог | 156,0 | |||
04 | Налоги на собственность | 2014,0 | |||
1 | Налоги на имущество | 80,0 | |||
3 | Земельный налог | 10,0 | |||
4 | Налог на транспортные средства | 824,0 | |||
5 | Единый земельный налог | 1100,0 | |||
05 | Внутренние налоги на товары, работы и услуги | 40,0 | |||
3 | Поступления за использование природных и других ресурсов | 40,0 | |||
2 | Неналоговые поступления | 83,0 | |||
01 | Доходы от государственной собственности | 83,0 | |||
5 | Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности | 83,0 | |||
4 | Поступления трансфертов | 27777,0 | |||
02 | Трансферты из вышестоящих органов государственного управления | 27777,0 | |||
3 | Трансферты из районного (города областного значения) бюджета | 27777,0 | |||
Функциональная группа | Сумма, тысяч тенге | ||||
Функциональная подгруппа | |||||
Администратор бюджетных программ | |||||
Программа | |||||
НАИМЕНОВАНИЕ | |||||
II. Затраты | 30070,0 | ||||
01 | Государственные услуги общего характера | 27695,0 | |||
1 | Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления | 27695,0 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 27695,0 | |||
001 | Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 27695,0 | |||
07 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 1372,0 | |||
3 | Благоустройство населенных пунктов | 1372,0 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 1372,0 | |||
008 | Освещение улиц в населенных пунктах | 1021,0 | |||
011 | Благоустройство и озеленение населенных пунктов | 351,0 | |||
12 | Транспорт и коммуникации | 1003,0 | |||
1 | Автомобильный транспорт | 1003,0 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 1003,0 | |||
013 | Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах | 1003,0 | |||
III. Чистое бюджетное кредитование | 0,0 | ||||
IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами | 0,0 | ||||
V. Дефицит (профицит) бюджета | 0,0 | ||||
VI. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета | 0,0 |
Приложение 3 | |
к решению маслихата | |
от "28" декабря 2023 года | |
№ 69 |
Бюджет села Бауманское на 2026 год
Категория | Сумма, тысяч тенге | ||||
Класс | |||||
Подкласс | |||||
НАИМЕНОВАНИЕ | |||||
I. Доходы | 30551,0 | ||||
1 | Налоговые поступления | 2243,0 | |||
01 | Подоходный налог | 161,0 | |||
2 | Индивидуальный подоходный налог | 161,0 | |||
04 | Налоги на собственность | 2042,0 | |||
1 | Налоги на имущество | 80,0 | |||
3 | Земельный налог | 10,0 | |||
4 | Налог на транспортные средства | 852,0 | |||
5 | Единый земельный налог | 1100,0 | |||
05 | Внутренние налоги на товары, работы и услуги | 40,0 | |||
3 | Поступления за использование природных и других ресурсов | 40,0 | |||
2 | Неналоговые поступления | 83,0 | |||
01 | Доходы от государственной собственности | 83,0 | |||
5 | Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности | 83,0 | |||
4 | Поступления трансфертов | 28225,0 | |||
02 | Трансферты из вышестоящих органов государственного управления | 28225,0 | |||
3 | Трансферты из районного (города областного значения) бюджета | 28225,0 | |||
Функциональная группа | Сумма, тысяч тенге | ||||
Функциональная подгруппа | |||||
Администратор бюджетных программ | |||||
Программа | |||||
НАИМЕНОВАНИЕ | |||||
II. Затраты | 30551,0 | ||||
01 | Государственные услуги общего характера | 28070,0 | |||
1 | Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления | 28070,0 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 28070,0 | |||
001 | Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 28070,0 | |||
07 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 1433,0 | |||
3 | Благоустройство населенных пунктов | 1433,0 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 1433,0 | |||
008 | Освещение улиц в населенных пунктах | 1066,0 | |||
011 | Благоустройство и озеленение населенных пунктов | 367,0 | |||
12 | Транспорт и коммуникации | 1048,0 | |||
1 | Автомобильный транспорт | 1048,0 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 1048,0 | |||
013 | Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах | 1048,0 | |||
III. Чистое бюджетное кредитование | 0,0 | ||||
IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами | 0,0 | ||||
V. Дефицит (профицит) бюджета | 0,0 | ||||
VI. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета | 0,0 |
Приложение 4 | |
к решению маслихата | |
от "28" декабря 2023 года | |
№ 69 |
Бюджет Ершовского сельского округа на 2024 год
Сноска. Приложение 4 – в редакции решения маслихата Узункольского района Костанайской области от 16.02.2024 № 82 (вводится в действие с 01.01.2024).
Категория | Сумма, тысяч тенге | ||||
Класс | |||||
Подкласс | |||||
НАИМЕНОВАНИЕ | |||||
I. Доходы | 383462,5 | ||||
1 | Налоговые поступления | 22630,0 | |||
01 | Подоходный налог | 1967,0 | |||
2 | Индивидуальный подоходный налог | 1967,0 | |||
04 | Налоги на собственность | 19963,0 | |||
1 | Налоги на имущество | 248,0 | |||
3 | Земельный налог | 215,0 | |||
4 | Налог на транспортные средства | 4500,0 | |||
5 | Единый земельный налог | 15000,0 | |||
05 | Внутренние налоги на товары, работы и услуги | 700,0 | |||
3 | Поступления за использование природных и других ресурсов | 700,0 | |||
4 | Поступления трансфертов | 360832,5 | |||
02 | Трансферты из вышестоящих органов государственного управления | 360832,5 | |||
3 | Трансферты из районного (города областного значения) бюджета | 360832,5 | |||
Функциональная группа | Сумма, тысяч тенге | ||||
Функциональная подгруппа | |||||
Администратор бюджетных программ | |||||
Программа | |||||
НАИМЕНОВАНИЕ | |||||
II. Затраты | 383462,5 | ||||
01 | Государственные услуги общего характера | 28619,0 | |||
1 | Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления | 28619,0 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 28619,0 | |||
001 | Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 28619,0 | |||
07 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 46276,5 | |||
3 | Благоустройство населенных пунктов | 46276,5 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 46276,5 | |||
008 | Освещение улиц в населенных пунктах | 3439,0 | |||
011 | Благоустройство и озеленение населенных пунктов | 42837,5 | |||
12 | Транспорт и коммуникации | 308567,0 | |||
1 | Автомобильный транспорт | 308567,0 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 308567,0 | |||
013 | Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах | 10150,0 | |||
045 | Капитальный и средний ремонт автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах | 298417,0 | |||
III. Чистое бюджетное кредитование | 0,0 | ||||
IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами | 0,0 | ||||
V. Дефицит (профицит) бюджета | 0,0 | ||||
VI. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета | 0,0 |
Приложение 5 | |
к решению маслихата | |
от "28" декабря 2023 года | |
№ 69 |
Бюджет Ершовского сельского округа на 2025 год
Категория | Сумма, тысяч тенге | ||||
Класс | |||||
Подкласс | |||||
НАИМЕНОВАНИЕ | |||||
I. Доходы | 35285,0 | ||||
1 | Налоговые поступления | 23036,0 | |||
01 | Подоходный налог | 1406,0 | |||
2 | Индивидуальный подоходный налог | 1406,0 | |||
04 | Налоги на собственность | 20930,0 | |||
1 | Налоги на имущество | 248,0 | |||
3 | Земельный налог | 215,0 | |||
4 | Налог на транспортные средства | 5467,0 | |||
5 | Единый земельный налог | 15000,0 | |||
05 | Внутренние налоги на товары, работы и услуги | 700,0 | |||
3 | Поступления за использование природных и других ресурсов | 700,0 | |||
4 | Поступления трансфертов | 12249,0 | |||
02 | Трансферты из вышестоящих органов государственного управления | 12249,0 | |||
3 | Трансферты из районного (города областного значения) бюджета | 12249,0 | |||
Функциональная группа | Сумма, тысяч тенге | ||||
Функциональная подгруппа | |||||
Администратор бюджетных программ | |||||
Программа | |||||
НАИМЕНОВАНИЕ | |||||
II. Затраты | 35285,0 | ||||
01 | Государственные услуги общего характера | 29265,0 | |||
1 | Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления | 29265,0 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 29265,0 | |||
001 | Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 29265,0 | |||
07 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 3512,0 | |||
3 | Благоустройство населенных пунктов | 3512,0 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 3512,0 | |||
008 | Освещение улиц в населенных пунктах | 2653,0 | |||
011 | Благоустройство и озеленение населенных пунктов | 859,0 | |||
12 | Транспорт и коммуникации | 2508,0 | |||
1 | Автомобильный транспорт | 2508,0 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 2508,0 | |||
013 | Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах | 2508,0 | |||
III. Чистое бюджетное кредитование | 0,0 | ||||
IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами | 0,0 | ||||
V. Дефицит (профицит) бюджета | 0,0 | ||||
VI. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета | 0,0 |
Приложение 6 | |
к решению маслихата | |
от "28" декабря 2023 года | |
№ 69 |
Бюджет Ершовского сельского округа на 2026 год
Категория | Сумма, тысяч тенге | ||||
Класс | |||||
Подкласс | |||||
НАИМЕНОВАНИЕ | |||||
I. Доходы | 36068,0 | ||||
1 | Налоговые поступления | 23276,0 | |||
01 | Подоходный налог | 1455,0 | |||
2 | Индивидуальный подоходный налог | 1455,0 | |||
04 | Налоги на собственность | 21121,0 | |||
1 | Налоги на имущество | 248,0 | |||
3 | Земельный налог | 215,0 | |||
4 | Налог на транспортные средства | 5658,0 | |||
5 | Единый земельный налог | 15000,0 | |||
05 | Внутренние налоги на товары, работы и услуги | 700,0 | |||
3 | Поступления за использование природных и других ресурсов | 700,0 | |||
4 | Поступления трансфертов | 12792,0 | |||
02 | Трансферты из вышестоящих органов государственного управления | 12792,0 | |||
3 | Трансферты из районного (города областного значения) бюджета | 12792,0 | |||
Функциональная группа | Сумма, тысяч тенге | ||||
Функциональная подгруппа | |||||
Администратор бюджетных программ | |||||
Программа | |||||
НАИМЕНОВАНИЕ | |||||
II. Затраты | 36068,0 | ||||
01 | Государственные услуги общего характера | 29776,0 | |||
1 | Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления | 29776,0 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 29776,0 | |||
001 | Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 29776,0 | |||
07 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 3671,0 | |||
3 | Благоустройство населенных пунктов | 3671,0 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 3671,0 | |||
008 | Освещение улиц в населенных пунктах | 2773,0 | |||
011 | Благоустройство и озеленение населенных пунктов | 898,0 | |||
12 | Транспорт и коммуникации | 2621,0 | |||
1 | Автомобильный транспорт | 2621,0 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 2621,0 | |||
013 | Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах | 2621,0 | |||
III. Чистое бюджетное кредитование | 0,0 | ||||
IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами | 0,0 | ||||
V. Дефицит (профицит) бюджета | 0,0 | ||||
VI. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета | 0,0 |
Приложение 7 | |
к решению маслихата | |
от "28" декабря 2023 года | |
№ 69 |
Бюджет Кировского сельского округа на 2024 год
Сноска. Приложение 7 – в редакции решения маслихата Узункольского района Костанайской области от 16.02.2024 № 82 (вводится в действие с 01.01.2024).
Категория | Сумма, тысяч тенге | ||||
Класс | |||||
Подкласс | |||||
НАИМЕНОВАНИЕ | |||||
I. Доходы | 113858,0 | ||||
1 | Налоговые поступления | 2081,0 | |||
01 | Подоходный налог | 146,0 | |||
2 | Индивидуальный подоходный налог | 146,0 | |||
04 | Налоги на собственность | 1891,0 | |||
1 | Налоги на имущество | 115,0 | |||
3 | Земельный налог | 26,0 | |||
4 | Налог на транспортные средства | 980,0 | |||
5 | Единый земельный налог | 770,0 | |||
05 | Внутренние налоги на товары, работы и услуги | 44,0 | |||
3 | Поступления за использование природных и других ресурсов | 44,0 | |||
2 | Неналоговые поступления | 74,0 | |||
01 | Доходы от государственной собственности | 74,0 | |||
5 | Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности | 74,0 | |||
4 | Поступления трансфертов | 111703,0 | |||
02 | Трансферты из вышестоящих органов государственного управления | 111703,0 | |||
3 | Трансферты из районного (города областного значения) бюджета | 111703,0 | |||
Функциональная группа | Сумма, тысяч тенге | ||||
Функциональная подгруппа | |||||
Администратор бюджетных программ | |||||
Программа | |||||
НАИМЕНОВАНИЕ | |||||
II. Затраты | 113858,0 | ||||
01 | Государственные услуги общего характера | 27175,0 | |||
1 | Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления | 27175,0 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 27175,0 | |||
001 | Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 27175,0 | |||
07 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 1927,0 | |||
3 | Благоустройство населенных пунктов | 1927,0 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 1927,0 | |||
008 | Освещение улиц в населенных пунктах | 1625,0 | |||
011 | Благоустройство и озеленение населенных пунктов | 302,0 | |||
12 | Транспорт и коммуникации | 84756,0 | |||
1 | Автомобильный транспорт | 84756,0 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 84756,0 | |||
013 | Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах | 1454,0 | |||
045 | Капитальный и средний ремонт автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах | 83302,0 | |||
III. Чистое бюджетное кредитование | 0,0 | ||||
IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами | 0,0 | ||||
V. Дефицит (профицит) бюджета | 0,0 | ||||
VI. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета | 0,0 |
Приложение 8 | |
к решению маслихата | |
от "28" декабря 2023 года | |
№ 69 |
Бюджет Кировского сельского округа на 2025 год
Категория | Сумма, тысяч тенге | ||||
Класс | |||||
Подкласс | |||||
НАИМЕНОВАНИЕ | |||||
I. Доходы | 30875,0 | ||||
1 | Налоговые поступления | 2165,0 | |||
01 | Подоходный налог | 151,0 | |||
2 | Индивидуальный подоходный налог | 151,0 | |||
04 | Налоги на собственность | 1979,0 | |||
1 | Налоги на имущество | 115,0 | |||
3 | Земельный налог | 26,0 | |||
4 | Налог на транспортные средства | 1068,0 | |||
5 | Единый земельный налог | 770,0 | |||
05 | Внутренние налоги на товары, работы и услуги | 35,0 | |||
3 | Поступления за использование природных и других ресурсов | 35,0 | |||
2 | Неналоговые поступления | 65,0 | |||
01 | Доходы от государственной собственности | 65,0 | |||
5 | Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности | 65,0 | |||
4 | Поступления трансфертов | 28645,0 | |||
02 | Трансферты из вышестоящих органов государственного управления | 28645,0 | |||
3 | Трансферты из районного (города областного значения) бюджета | 28645,0 | |||
Функциональная группа | Сумма, тысяч тенге | ||||
Функциональная подгруппа | |||||
Администратор бюджетных программ | |||||
Программа | |||||
НАИМЕНОВАНИЕ | |||||
II. Затраты | 30875,0 | ||||
01 | Государственные услуги общего характера | 28233,0 | |||
1 | Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления | 28233,0 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 28233,0 | |||
001 | Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 28233,0 | |||
07 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 1388,0 | |||
3 | Благоустройство населенных пунктов | 1388,0 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 1388,0 | |||
008 | Освещение улиц в населенных пунктах | 1072,0 | |||
011 | Благоустройство и озеленение населенных пунктов | 316,0 | |||
12 | Транспорт и коммуникации | 1254,0 | |||
1 | Автомобильный транспорт | 1254,0 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 1254,0 | |||
013 | Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах | 1254,0 | |||
III. Чистое бюджетное кредитование | 0,0 | ||||
IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами | 0,0 | ||||
V. Дефицит (профицит) бюджета | 0,0 | ||||
VI. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета | 0,0 |
Приложение 9 | |
к решению маслихата | |
от "28" декабря 2023 года | |
№ 69 |
Бюджет Кировского сельского округа на 2026 год
Категория | Сумма, тысяч тенге | ||||
Класс | |||||
Подкласс | |||||
НАИМЕНОВАНИЕ | |||||
I. Доходы | 31369,0 | ||||
1 | Налоговые поступления | 2207,0 | |||
01 | Подоходный налог | 156,0 | |||
2 | Индивидуальный подоходный налог | 156,0 | |||
04 | Налоги на собственность | 2016,0 | |||
1 | Налоги на имущество | 115,0 | |||
3 | Земельный налог | 26,0 | |||
4 | Налог на транспортные средства | 1105,0 | |||
5 | Единый земельный налог | 770,0 | |||
05 | Внутренние налоги на товары, работы и услуги | 35,0 | |||
3 | Поступления за использование природных и других ресурсов | 35,0 | |||
2 | Неналоговые поступления | 65,0 | |||
01 | Доходы от государственной собственности | 65,0 | |||
5 | Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности | 65,0 | |||
4 | Поступления трансфертов | 29097,0 | |||
02 | Трансферты из вышестоящих органов государственного управления | 29097,0 | |||
3 | Трансферты из районного (города областного значения) бюджета | 29097,0 | |||
Функциональная группа | Сумма, тысяч тенге | ||||
Функциональная подгруппа | |||||
Администратор бюджетных программ | |||||
Программа | |||||
НАИМЕНОВАНИЕ | |||||
II. Затраты | 31369,0 | ||||
01 | Государственные услуги общего характера | 28609,0 | |||
1 | Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления | 28609,0 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 28609,0 | |||
001 | Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 28609,0 | |||
07 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 1450,0 | |||
3 | Благоустройство населенных пунктов | 1450,0 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 1450,0 | |||
008 | Освещение улиц в населенных пунктах | 1120,0 | |||
011 | Благоустройство и озеленение населенных пунктов | 330,0 | |||
12 | Транспорт и коммуникации | 1310,0 | |||
1 | Автомобильный транспорт | 1310,0 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 1310,0 | |||
013 | Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах | 1310,0 | |||
III. Чистое бюджетное кредитование | 0,0 | ||||
IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами | 0,0 | ||||
V. Дефицит (профицит) бюджета | 0,0 | ||||
VI. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета | 0,0 |
Приложение 10 | |
к решению маслихата | |
от "28" декабря 2023 года | |
№ 69 |
Бюджет Новопокровского сельского округа на 2024 год
Сноска. Приложение 10 – в редакции решения маслихата Узункольского района Костанайской области от 16.02.2024 № 82 (вводится в действие с 01.01.2024).
Категория | Сумма, тысяч тенге | ||||
Класс | |||||
Подкласс | |||||
НАИМЕНОВАНИЕ | |||||
I. Доходы | 60786,0 | ||||
1 | Налоговые поступления | 10953,0 | |||
01 | Подоходный налог | 1967,0 | |||
2 | Индивидуальный подоходный налог | 1967,0 | |||
04 | Налоги на собственность | 8986,0 | |||
1 | Налоги на имущество | 205,0 | |||
3 | Земельный налог | 37,0 | |||
4 | Налог на транспортные средства | 4204,0 | |||
5 | Единый земельный налог | 4540,0 | |||
2 | Неналоговые поступления | 212,0 | |||
01 | Доходы от государственной собственности | 212,0 | |||
5 | Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности | 212,0 | |||
4 | Поступления трансфертов | 49621,0 | |||
02 | Трансферты из вышестоящих органов государственного управления | 49621,0 | |||
3 | Трансферты из районного (города областного значения) бюджета | 49621,0 | |||
Функциональная группа | Сумма, тысяч тенге | ||||
Функциональная подгруппа | |||||
Администратор бюджетных программ | |||||
Программа | |||||
НАИМЕНОВАНИЕ | |||||
II. Затраты | 61786,0 | ||||
01 | Государственные услуги общего характера | 32432,0 | |||
1 | Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления | 32432,0 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 32432,0 | |||
001 | Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 32432,0 | |||
07 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 25000,0 | |||
3 | Благоустройство населенных пунктов | 25000,0 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 25000,0 | |||
008 | Освещение улиц в населенных пунктах | 4262,0 | |||
011 | Благоустройство и озеленение населенных пунктов | 20738,0 | |||
12 | Транспорт и коммуникации | 4354,0 | |||
1 | Автомобильный транспорт | 4354,0 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 4354,0 | |||
013 | Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах | 4354,0 | |||
III. Чистое бюджетное кредитование | 0,0 | ||||
IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами | 0,0 | ||||
V. Дефицит (профицит) бюджета | -1000,0 | ||||
VI. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета | 1000,0 |
Приложение 11 | |
к решению маслихата | |
от "28" декабря 2023 года | |
№ 69 |
Бюджет Новопокровского сельского округа на 2025 год
Категория | Сумма, тысяч тенге | ||||
Класс | |||||
Подкласс | |||||
НАИМЕНОВАНИЕ | |||||
I. Доходы | 40175,0 | ||||
1 | Налоговые поступления | 11496,0 | |||
01 | Подоходный налог | 1622,0 | |||
2 | Индивидуальный подоходный налог | 1622,0 | |||
04 | Налоги на собственность | 9874,0 | |||
1 | Налоги на имущество | 319,0 | |||
3 | Земельный налог | 47,0 | |||
4 | Налог на транспортные средства | 4968,0 | |||
5 | Единый земельный налог | 4540,0 | |||
2 | Неналоговые поступления | 49,0 | |||
01 | Доходы от государственной собственности | 49,0 | |||
5 | Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности | 49,0 | |||
4 | Поступления трансфертов | 28630,0 | |||
02 | Трансферты из вышестоящих органов государственного управления | 28630,0 | |||
3 | Трансферты из районного (города областного значения) бюджета | 28630,0 | |||
Функциональная группа | Сумма, тысяч тенге | ||||
Функциональная подгруппа | |||||
Администратор бюджетных программ | |||||
Программа | |||||
НАИМЕНОВАНИЕ | |||||
II. Затраты | 40175,0 | ||||
01 | Государственные услуги общего характера | 33069,0 | |||
1 | Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления | 33069,0 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 33069,0 | |||
001 | Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 33069,0 | |||
07 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 4598,0 | |||
3 | Благоустройство населенных пунктов | 4598,0 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 4598,0 | |||
008 | Освещение улиц в населенных пунктах | 3827,0 | |||
011 | Благоустройство и озеленение населенных пунктов | 771,0 | |||
12 | Транспорт и коммуникации | 2508,0 | |||
1 | Автомобильный транспорт | 2508,0 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 2508,0 | |||
013 | Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах | 2508,0 | |||
III. Чистое бюджетное кредитование | 0,0 | ||||
IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами | 0,0 | ||||
V. Дефицит (профицит) бюджета | 0,0 | ||||
VI. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета | 0,0 |
Приложение 12 | |
к решению маслихата | |
от "29" декабря 2023 года | |
№ 69 |
Бюджет Новопокровского сельского округа на 2026 год
Категория | Сумма, тысяч тенге | ||||
Класс | |||||
Подкласс | |||||
НАИМЕНОВАНИЕ | |||||
I. Доходы | 40987,0 | ||||
1 | Налоговые поступления | 11727,0 | |||
01 | Подоходный налог | 1679,0 | |||
2 | Индивидуальный подоходный налог | 1679,0 | |||
04 | Налоги на собственность | 10048,0 | |||
1 | Налоги на имущество | 319,0 | |||
3 | Земельный налог | 47,0 | |||
4 | Налог на транспортные средства | 5142,0 | |||
5 | Единый земельный налог | 4540,0 | |||
2 | Неналоговые поступления | 49,0 | |||
01 | Доходы от государственной собственности | 49,0 | |||
5 | Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности | 49,0 | |||
4 | Поступления трансфертов | 29211,0 | |||
02 | Трансферты из вышестоящих органов государственного управления | 29211,0 | |||
3 | Трансферты из районного (города областного значения) бюджета | 29211,0 | |||
Функциональная группа | Сумма, тысяч тенге | ||||
Функциональная подгруппа | |||||
Администратор бюджетных программ | |||||
Программа | |||||
НАИМЕНОВАНИЕ | |||||
II. Затраты | 40987,0 | ||||
01 | Государственные услуги общего характера | 33561,0 | |||
1 | Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления | 33561,0 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 33561,0 | |||
001 | Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 33561,0 | |||
07 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 4805,0 | |||
3 | Благоустройство населенных пунктов | 4805,0 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 4805,0 | |||
008 | Освещение улиц в населенных пунктах | 3999,0 | |||
011 | Благоустройство и озеленение населенных пунктов | 806,0 | |||
12 | Транспорт и коммуникации | 2621,0 | |||
1 | Автомобильный транспорт | 2621,0 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 2621,0 | |||
013 | Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах | 2621,0 | |||
III. Чистое бюджетное кредитование | 0,0 | ||||
IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами | 0,0 | ||||
V. Дефицит (профицит) бюджета | 0,0 | ||||
VI. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета | 0,0 |
Приложение 13 | |
к решению маслихата | |
от "28" декабря 2023 года | |
№ 69 |
Бюджет сельского округа Обаған на 2024 год
Сноска. Приложение 13 – в редакции решения маслихата Узункольского района Костанайской области от 16.02.2024 № 82 (вводится в действие с 01.01.2024).
Категория | Сумма, тысяч тенге | ||||
Класс | |||||
Подкласс | |||||
НАИМЕНОВАНИЕ | |||||
I. Доходы | 52414,0 | ||||
1 | Налоговые поступления | 2530,0 | |||
01 | Подоходный налог | 500,0 | |||
2 | Индивидуальный подоходный налог | 500,0 | |||
04 | Налоги на собственность | 2016,0 | |||
1 | Налоги на имущество | 170,0 | |||
3 | Земельный налог | 4,0 | |||
4 | Налог на транспортные средства | 950,0 | |||
5 | Единый земельный налог | 892,0 | |||
05 | Внутренние налоги на товары, работы и услуги | 14,0 | |||
3 | Поступления за использование природных и других ресурсов | 14,0 | |||
4 | Поступления трансфертов | 49884,0 | |||
02 | Трансферты из вышестоящих органов государственного управления | 49884,0 | |||
3 | Трансферты из районного (города областного значения) бюджета | 49884,0 | |||
Функциональная группа | Сумма, тысяч тенге | ||||
Функциональная подгруппа | |||||
Администратор бюджетных программ | |||||
Программа | |||||
НАИМЕНОВАНИЕ | |||||
II. Затраты | 54290,2 | ||||
01 | Государственные услуги общего характера | 27455,0 | |||
1 | Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления | 27455,0 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 27455,0 | |||
001 | Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 27455,0 | |||
07 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 24723,2 | |||
3 | Благоустройство населенных пунктов | 24723,2 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 24723,2 | |||
008 | Освещение улиц в населенных пунктах | 3790,7 | |||
011 | Благоустройство и озеленение населенных пунктов | 20932,5 | |||
12 | Транспорт и коммуникации | 2112,0 | |||
1 | Автомобильный транспорт | 2112,0 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 2112,0 | |||
013 | Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах | 2112,0 | |||
III. Чистое бюджетное кредитование | 0,0 | ||||
IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами | 0,0 | ||||
V. Дефицит (профицит) бюджета | -1876,2 | ||||
VI. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета | 1876,2 |
Приложение 14 | |
к решению маслихата | |
от "28" декабря 2023 года | |
№ 69 |
Бюджет сельского округа Обаған на 2025 год
Категория | Сумма, тысяч тенге | ||||
Класс | |||||
Подкласс | |||||
НАИМЕНОВАНИЕ | |||||
I. Доходы | 32830,0 | ||||
1 | Налоговые поступления | 2620,0 | |||
01 | Подоходный налог | 595,0 | |||
2 | Индивидуальный подоходный налог | 595,0 | |||
04 | Налоги на собственность | 2018,0 | |||
1 | Налоги на имущество | 179,0 | |||
3 | Земельный налог | 4,0 | |||
4 | Налог на транспортные средства | 1080,0 | |||
5 | Единый земельный налог | 755,0 | |||
05 | Внутренние налоги на товары, работы и услуги | 7,0 | |||
3 | Поступления за использование природных и других ресурсов | 7,0 | |||
4 | Поступления трансфертов | 30210,0 | |||
02 | Трансферты из вышестоящих органов государственного управления | 30210,0 | |||
3 | Трансферты из районного (города областного значения) бюджета | 30210,0 | |||
Функциональная группа | Сумма, тысяч тенге | ||||
Функциональная подгруппа | |||||
Администратор бюджетных программ | |||||
Программа | |||||
НАИМЕНОВАНИЕ | |||||
II. Затраты | 32830,0 | ||||
01 | Государственные услуги общего характера | 28892,0 | |||
1 | Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления | 28892,0 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 28892,0 | |||
001 | Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 28892,0 | |||
07 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 2559,0 | |||
3 | Благоустройство населенных пунктов | 2559,0 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 2559,0 | |||
008 | Освещение улиц в населенных пунктах | 2041,0 | |||
011 | Благоустройство и озеленение населенных пунктов | 518,0 | |||
12 | Транспорт и коммуникации | 1379,0 | |||
1 | Автомобильный транспорт | 1379,0 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 1379,0 | |||
013 | Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах | 1379,0 | |||
III. Чистое бюджетное кредитование | 0,0 | ||||
IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами | 0,0 | ||||
V. Дефицит (профицит) бюджета | 0,0 | ||||
VI. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета | 0,0 |
Приложение 15 | |
к решению маслихата | |
от "28" декабря 2023 года | |
№ 69 |
Бюджет сельского округа Обаған на 2026 год
Категория | Сумма, тысяч тенге | ||||
Класс | |||||
Подкласс | |||||
НАИМЕНОВАНИЕ | |||||
I. Доходы | 33302,0 | ||||
1 | Налоговые поступления | 2678,0 | |||
01 | Подоходный налог | 616,0 | |||
2 | Индивидуальный подоходный налог | 616,0 | |||
04 | Налоги на собственность | 2055,0 | |||
1 | Налоги на имущество | 179,0 | |||
3 | Земельный налог | 4,0 | |||
4 | Налог на транспортные средства | 1117,0 | |||
5 | Единый земельный налог | 755,0 | |||
05 | Внутренние налоги на товары, работы и услуги | 7,0 | |||
3 | Поступления за использование природных и других ресурсов | 7,0 | |||
4 | Поступления трансфертов | 30624,0 | |||
02 | Трансферты из вышестоящих органов государственного управления | 30624,0 | |||
3 | Трансферты из районного (города областного значения) бюджета | 30624,0 | |||
Функциональная группа | Сумма, тысяч тенге | ||||
Функциональная подгруппа | |||||
Администратор бюджетных программ | |||||
Программа | |||||
НАИМЕНОВАНИЕ | |||||
II. Затраты | 33302,0 | ||||
01 | Государственные услуги общего характера | 29187,0 | |||
1 | Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления | 29187,0 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 29187,0 | |||
001 | Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 29187,0 | |||
07 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 2674,0 | |||
3 | Благоустройство населенных пунктов | 2674,0 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 2674,0 | |||
008 | Освещение улиц в населенных пунктах | 2133,0 | |||
011 | Благоустройство и озеленение населенных пунктов | 541,0 | |||
12 | Транспорт и коммуникации | 1441,0 | |||
1 | Автомобильный транспорт | 1441,0 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 1441,0 | |||
013 | Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах | 1441,0 | |||
III. Чистое бюджетное кредитование | 0,0 | ||||
IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами | 0,0 | ||||
V. Дефицит (профицит) бюджета | 0,0 | ||||
VI. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета | 0,0 |
Приложение 16 | |
к решению маслихата | |
от "28" декабря 2023 года | |
№ 69 |
Бюджет Пресногорьковского сельского округа на 2024 год
Сноска. Приложение 16 – в редакции решения маслихата Узункольского района Костанайской области от 16.02.2024 № 82 (вводится в действие с 01.01.2024).
Категория | Сумма, тысяч тенге | ||||
Класс | |||||
Подкласс | |||||
НАИМЕНОВАНИЕ | |||||
I. Доходы | 86547,0 | ||||
1 | Налоговые поступления | 8989,0 | |||
01 | Подоходный налог | 1672,0 | |||
2 | Индивидуальный подоходный налог | 1672,0 | |||
04 | Налоги на собственность | 7275,0 | |||
1 | Налоги на имущество | 492,0 | |||
3 | Земельный налог | 260,0 | |||
4 | Налог на транспортные средства | 4621,0 | |||
5 | Единый земельный налог | 1902,0 | |||
05 | Внутренние налоги на товары, работы и услуги | 42,0 | |||
3 | Поступления за использование природных и других ресурсов | 42,0 | |||
4 | Поступления трансфертов | 77558,0 | |||
02 | Трансферты из вышестоящих органов государственного управления | 77558,0 | |||
3 | Трансферты из районного (города областного значения) бюджета | 77558,0 | |||
Функциональная группа | Сумма, тысяч тенге | ||||
Функциональная подгруппа | |||||
Администратор бюджетных программ | |||||
Программа | |||||
НАИМЕНОВАНИЕ | |||||
II. Затраты | 87382,4 | ||||
01 | Государственные услуги общего характера | 39574,4 | |||
1 | Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления | 39574,4 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 39574,4 | |||
001 | Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 39574,4 | |||
07 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 5335,0 | |||
3 | Благоустройство населенных пунктов | 5335,0 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 5335,0 | |||
008 | Освещение улиц в населенных пунктах | 4270,0 | |||
011 | Благоустройство и озеленение населенных пунктов | 1065,0 | |||
12 | Транспорт и коммуникации | 42473,0 | |||
1 | Автомобильный транспорт | 42473,0 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 42473,0 | |||
013 | Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах | 6721,0 | |||
045 | Капитальный и средний ремонт автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах | 35752,0 | |||
III. Чистое бюджетное кредитование | 0,0 | ||||
IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами | 0,0 | ||||
V. Дефицит (профицит) бюджета | -835,4 | ||||
VI. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета | 835,4 |
Приложение 17 | |
к решению маслихата | |
от "28" декабря 2023 года | |
№ 69 |
Бюджет Пресногорьковского сельского округа на 2025 год
Категория | Сумма, тысяч тенге | ||||
Класс | |||||
Подкласс | |||||
НАИМЕНОВАНИЕ | |||||
I. Доходы | 86713,0 | ||||
1 | Налоговые поступления | 9372,0 | |||
01 | Подоходный налог | 1731,0 | |||
2 | Индивидуальный подоходный налог | 1731,0 | |||
04 | Налоги на собственность | 7599,0 | |||
1 | Налоги на имущество | 492,0 | |||
3 | Земельный налог | 260,0 | |||
4 | Налог на транспортные средства | 4945,0 | |||
5 | Единый земельный налог | 1902,0 | |||
05 | Внутренние налоги на товары, работы и услуги | 42,0 | |||
3 | Поступления за использование природных и других ресурсов | 42,0 | |||
4 | Поступления трансфертов | 77341,0 | |||
02 | Трансферты из вышестоящих органов государственного управления | 77341,0 | |||
3 | Трансферты из районного (города областного значения) бюджета | 77341,0 | |||
Функциональная группа | Сумма, тысяч тенге | ||||
Функциональная подгруппа | |||||
Администратор бюджетных программ | |||||
Программа | |||||
НАИМЕНОВАНИЕ | |||||
II. Затраты | 86713,0 | ||||
01 | Государственные услуги общего характера | 40484,0 | |||
1 | Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления | 40484,0 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 40484,0 | |||
001 | Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 40484,0 | |||
07 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 4583,0 | |||
3 | Благоустройство населенных пунктов | 4583,0 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 4583,0 | |||
008 | Освещение улиц в населенных пунктах | 3470,0 | |||
011 | Благоустройство и озеленение населенных пунктов | 1113,0 | |||
12 | Транспорт и коммуникации | 5894,0 | |||
1 | Автомобильный транспорт | 5894,0 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 5894,0 | |||
013 | Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах | 5894,0 | |||
13 | Прочие | 35752,0 | |||
9 | Прочие | 35752,0 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 35752,0 | |||
057 | Реализация мероприятий по социальной и инженрной инфраструктуре в сельских населенных пунктах в рамках проекта "Ауыл-Ел бесігі" | 35752,0 | |||
III. Чистое бюджетное кредитование | 0,0 | ||||
IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами | 0,0 | ||||
V. Дефицит (профицит) бюджета | 0,0 | ||||
VI. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета | 0,0 |
Приложение 18 | |
к решению маслихата | |
от "28" декабря 2023 года | |
№ 69 |
Бюджет Пресногорьковского сельского округа на 2026 год
Категория | Сумма, тысяч тенге | ||||
Класс | |||||
Подкласс | |||||
НАИМЕНОВАНИЕ | |||||
I. Доходы | 51992,0 | ||||
1 | Налоговые поступления | 9604,0 | |||
01 | Подоходный налог | 1791,0 | |||
2 | Индивидуальный подоходный налог | 1791,0 | |||
04 | Налоги на собственность | 7771,0 | |||
1 | Налоги на имущество | 492,0 | |||
3 | Земельный налог | 260,0 | |||
4 | Налог на транспортные средства | 5117,0 | |||
5 | Единый земельный налог | 1902,0 | |||
05 | Внутренние налоги на товары, работы и услуги | 42,0 | |||
3 | Поступления за использование природных и других ресурсов | 42,0 | |||
4 | Поступления трансфертов | 42388,0 | |||
02 | Трансферты из вышестоящих органов государственного управления | 42388,0 | |||
3 | Трансферты из районного (города областного значения) бюджета | 42388,0 | |||
Функциональная группа | Сумма, тысяч тенге | ||||
Функциональная подгруппа | |||||
Администратор бюджетных программ | |||||
Программа | |||||
НАИМЕНОВАНИЕ | |||||
II. Затраты | 51992,0 | ||||
01 | Государственные услуги общего характера | 41044,0 | |||
1 | Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления | 41044,0 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 41044,0 | |||
001 | Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 41044,0 | |||
07 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 4789,0 | |||
3 | Благоустройство населенных пунктов | 4789,0 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 4789,0 | |||
008 | Освещение улиц в населенных пунктах | 3626,0 | |||
011 | Благоустройство и озеленение населенных пунктов | 1163,0 | |||
12 | Транспорт и коммуникации | 6159,0 | |||
1 | Автомобильный транспорт | 6159,0 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 6159,0 | |||
013 | Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах | 6159,0 | |||
III. Чистое бюджетное кредитование | 0,0 | ||||
IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами | 0,0 | ||||
V. Дефицит (профицит) бюджета | 0,0 | ||||
VI. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета | 0,0 |
Приложение 19 | |
к решению маслихата | |
от "28" декабря 2023 года | |
№ 69 |
Бюджет Ряжского сельского округа на 2024 год
Сноска. Приложение 19 – в редакции решения маслихата Узункольского района Костанайской области от 16.02.2024 № 82 (вводится в действие с 01.01.2024).
Категория | Сумма, тысяч тенге | ||||
Класс | |||||
Подкласс | |||||
НАИМЕНОВАНИЕ | |||||
I. Доходы | 36062,0 | ||||
1 | Налоговые поступления | 5123,0 | |||
01 | Подоходный налог | 359,0 | |||
2 | Индивидуальный подоходный налог | 359,0 | |||
04 | Налоги на собственность | 4763,0 | |||
1 | Налоги на имущество | 145,0 | |||
3 | Земельный налог | 14,0 | |||
4 | Налог на транспортные средства | 1604,0 | |||
5 | Единый земельный налог | 3000,0 | |||
05 | Внутренние налоги на товары, работы и услуги | 1,0 | |||
3 | Поступления за использование природных и других ресурсов | 1,0 | |||
4 | Поступления трансфертов | 30939,0 | |||
02 | Трансферты из вышестоящих органов государственного управления | 30939,0 | |||
3 | Трансферты из районного (города областного значения) бюджета | 30939,0 | |||
Функциональная группа | Сумма, тысяч тенге | ||||
Функциональная подгруппа | |||||
Администратор бюджетных программ | |||||
Программа | |||||
НАИМЕНОВАНИЕ | |||||
II. Затраты | 36843,0 | ||||
01 | Государственные услуги общего характера | 30254,0 | |||
1 | Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления | 30254,0 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 30254,0 | |||
001 | Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 30254,0 | |||
07 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 3420,0 | |||
3 | Благоустройство населенных пунктов | 3420,0 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 3420,0 | |||
008 | Освещение улиц в населенных пунктах | 2900,0 | |||
011 | Благоустройство и озеленение населенных пунктов | 520,0 | |||
12 | Транспорт и коммуникации | 3169,0 | |||
1 | Автомобильный транспорт | 3169,0 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 3169,0 | |||
013 | Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах | 3169,0 | |||
III. Чистое бюджетное кредитование | 0,0 | ||||
IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами | 0,0 | ||||
V. Дефицит (профицит) бюджета | -781,0 | ||||
VI. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета | 781,0 |
Приложение 20 | |
к решению маслихата | |
от "28" декабря 2023 года | |
№ 69 |
Бюджет Ряжского сельского округа на 2025 год
Категория | Сумма, тысяч тенге | ||||
Класс | |||||
Подкласс | |||||
НАИМЕНОВАНИЕ | |||||
I. Доходы | 36465,0 | ||||
1 | Налоговые поступления | 5282,0 | |||
01 | Подоходный налог | 1406,0 | |||
2 | Индивидуальный подоходный налог | 1406,0 | |||
04 | Налоги на собственность | 3875,0 | |||
1 | Налоги на имущество | 145,0 | |||
3 | Земельный налог | 14,0 | |||
4 | Налог на транспортные средства | 1716,0 | |||
5 | Единый земельный налог | 2000,0 | |||
05 | Внутренние налоги на товары, работы и услуги | 1,0 | |||
3 | Поступления за использование природных и других ресурсов | 1,0 | |||
4 | Поступления трансфертов | 31183,0 | |||
02 | Трансферты из вышестоящих органов государственного управления | 31183,0 | |||
3 | Трансферты из районного (города областного значения) бюджета | 31183,0 | |||
Функциональная группа | Сумма, тысяч тенге | ||||
Функциональная подгруппа | |||||
Администратор бюджетных программ | |||||
Программа | |||||
НАИМЕНОВАНИЕ | |||||
II. Затраты | 36465,0 | ||||
01 | Государственные услуги общего характера | 31596,0 | |||
1 | Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления | 31596,0 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 31596,0 | |||
001 | Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 31596,0 | |||
07 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 2737,0 | |||
3 | Благоустройство населенных пунктов | 2737,0 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 2737,0 | |||
008 | Освещение улиц в населенных пунктах | 2194,0 | |||
011 | Благоустройство и озеленение населенных пунктов | 543,0 | |||
12 | Транспорт и коммуникации | 2132,0 | |||
1 | Автомобильный транспорт | 2132,0 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 2132,0 | |||
013 | Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах | 2132,0 | |||
III. Чистое бюджетное кредитование | 0,0 | ||||
IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами | 0,0 | ||||
V. Дефицит (профицит) бюджета | 0,0 | ||||
VI. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета | 0,0 |
Приложение 21 | |
к решению маслихата | |
от "28" декабря 2023 года | |
№ 69 |
Бюджет Ряжского сельского округа на 2026 год
Категория | Сумма, тысяч тенге | ||||
Класс | |||||
Подкласс | |||||
НАИМЕНОВАНИЕ | |||||
I. Доходы | 37154,0 | ||||
1 | Налоговые поступления | 5350,0 | |||
01 | Подоходный налог | 1455,0 | |||
2 | Индивидуальный подоходный налог | 1455,0 | |||
04 | Налоги на собственность | 3894,0 | |||
1 | Налоги на имущество | 145,0 | |||
3 | Земельный налог | 14,0 | |||
4 | Налог на транспортные средства | 1735,0 | |||
5 | Единый земельный налог | 2000,0 | |||
05 | Внутренние налоги на товары, работы и услуги | 1,0 | |||
3 | Поступления за использование природных и других ресурсов | 1,0 | |||
4 | Поступления трансфертов | 31804,0 | |||
02 | Трансферты из вышестоящих органов государственного управления | 31804,0 | |||
3 | Трансферты из районного (города областного значения) бюджета | 31804,0 | |||
Функциональная группа | Сумма, тысяч тенге | ||||
Функциональная подгруппа | |||||
Администратор бюджетных программ | |||||
Программа | |||||
НАИМЕНОВАНИЕ | |||||
II. Затраты | 37154,0 | ||||
01 | Государственные услуги общего характера | 32066,0 | |||
1 | Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления | 32066,0 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 32066,0 | |||
001 | Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 32066,0 | |||
07 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 2860,0 | |||
3 | Благоустройство населенных пунктов | 2860,0 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 2860,0 | |||
008 | Освещение улиц в населенных пунктах | 2293,0 | |||
011 | Благоустройство и озеленение населенных пунктов | 567,0 | |||
12 | Транспорт и коммуникации | 2228,0 | |||
1 | Автомобильный транспорт | 2228,0 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 2228,0 | |||
013 | Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах | 2228,0 | |||
III. Чистое бюджетное кредитование | 0,0 | ||||
IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами | 0,0 | ||||
V. Дефицит (профицит) бюджета | 0,0 | ||||
VI. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета | 0,0 |
Приложение 22 | |
к решению маслихата | |
от "28" декабря 2023 года | |
№ 69 |
Бюджет села Сатай на 2024 год
Сноска. Приложение 22 – в редакции решения маслихата Узункольского района Костанайской области от 06.05.2024 № 93 (вводится в действие с 01.01.2024).
Категория | Сумма, тысяч тенге | ||||
Класс | |||||
Подкласс | |||||
НАИМЕНОВАНИЕ | |||||
I. Доходы | 32500,4 | ||||
1 | Налоговые поступления | 5946,0 | |||
01 | Подоходный налог | 523,0 | |||
2 | Индивидуальный подоходный налог | 523,0 | |||
04 | Налоги на собственность | 5360,0 | |||
1 | Налоги на имущество | 78,0 | |||
3 | Земельный налог | 216,0 | |||
4 | Налог на транспортные средства | 1526,0 | |||
5 | Единый земельный налог | 3540,0 | |||
05 | Внутренние налоги на товары, работы и услуги | 63,0 | |||
3 | Поступления за использование природных и других ресурсов | 63,0 | |||
4 | Поступления трансфертов | 26554,4 | |||
02 | Трансферты из вышестоящих органов государственного управления | 26554,4 | |||
3 | Трансферты из районного (города областного значения) бюджета | 26554,4 | |||
Функциональная группа | Сумма, тысяч тенге | ||||
Функциональная подгруппа | |||||
Администратор бюджетных программ | |||||
Программа | |||||
НАИМЕНОВАНИЕ | |||||
II. Затраты | 34278,9 | ||||
01 | Государственные услуги общего характера | 28187,4 | |||
1 | Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления | 28187,4 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского | 28187,4 | |||
001 | Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 28187,4 | |||
07 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 4541,5 | |||
3 | Благоустройство населенных пунктов | 4541,5 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского | 4541,5 | |||
008 | Освещение улиц в населенных пунктах | 3190,0 | |||
011 | Благоустройство и озеленение населенных пунктов | 338,0 | |||
022 | Капитальные расходы государственного органа | 1013,5 | |||
12 | Транспорт и коммуникации | 1550,0 | |||
1 | Автомобильный транспорт | 1550,0 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского | 1550,0 | |||
013 | Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах | 1550,0 | |||
III. Чистое бюджетное кредитование | 0,0 | ||||
IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами | 0,0 | ||||
V. Дефицит (профицит) бюджета | -1778,5 | ||||
VI. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета | 1778,5 |
Приложение 23 | |
к решению маслихата | |
от "28" декабря 2023 года | |
№ 69 |
Бюджет села Сатай на 2025 год
Категория | Сумма, тысяч тенге | ||||
Класс | |||||
Подкласс | |||||
НАИМЕНОВАНИЕ | |||||
I. Доходы | 33419,0 | ||||
1 | Налоговые поступления | 6071,0 | |||
01 | Подоходный налог | 541,0 | |||
2 | Индивидуальный подоходный налог | 541,0 | |||
04 | Налоги на собственность | 5467,0 | |||
1 | Налоги на имущество | 78,0 | |||
3 | Земельный налог | 216,0 | |||
4 | Налог на транспортные средства | 1633,0 | |||
5 | Единый земельный налог | 3540,0 | |||
05 | Внутренние налоги на товары, работы и услуги | 63,0 | |||
3 | Поступления за использование природных и других ресурсов | 63,0 | |||
4 | Поступления трансфертов | 27348,0 | |||
02 | Трансферты из вышестоящих органов государственного управления | 27348,0 | |||
3 | Трансферты из районного (города областного значения) бюджета | 27348,0 | |||
Функциональная группа | Сумма, тысяч тенге | ||||
Функциональная подгруппа | |||||
Администратор бюджетных программ | |||||
Программа | |||||
НАИМЕНОВАНИЕ | |||||
II. Затраты | 33419,0 | ||||
01 | Государственные услуги общего характера | 29335,0 | |||
1 | Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления | 29335,0 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 29335,0 | |||
001 | Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 29335,0 | |||
07 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 2955,0 | |||
3 | Благоустройство населенных пунктов | 2955,0 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 2955,0 | |||
008 | Освещение улиц в населенных пунктах | 2602,0 | |||
011 | Благоустройство и озеленение населенных пунктов | 353,0 | |||
12 | Транспорт и коммуникации | 1129,0 | |||
1 | Автомобильный транспорт | 1129,0 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 1129,0 | |||
013 | Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах | 1129,0 | |||
III. Чистое бюджетное кредитование | 0,0 | ||||
IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами | 0,0 | ||||
V. Дефицит (профицит) бюджета | 0,0 | ||||
VI. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета | 0,0 |
Приложение 24 | |
к решению маслихата | |
от "28" декабря 2023 года | |
№ 69 |
Бюджет села Сатай на 2026 год
Категория | Сумма, тысяч тенге | ||||
Класс | |||||
Подкласс | |||||
НАИМЕНОВАНИЕ | |||||
I. Доходы | 34055,0 | ||||
1 | Налоговые поступления | 6147,0 | |||
01 | Подоходный налог | 560,0 | |||
2 | Индивидуальный подоходный налог | 560,0 | |||
04 | Налоги на собственность | 5524,0 | |||
1 | Налоги на имущество | 78,0 | |||
3 | Земельный налог | 216,0 | |||
4 | Налог на транспортные средства | 1690,0 | |||
5 | Единый земельный налог | 3540,0 | |||
05 | Внутренние налоги на товары, работы и услуги | 63,0 | |||
3 | Поступления за использование природных и других ресурсов | 63,0 | |||
4 | Поступления трансфертов | 27908,0 | |||
02 | Трансферты из вышестоящих органов государственного управления | 27908,0 | |||
3 | Трансферты из районного (города областного значения) бюджета | 27908,0 | |||
Функциональная группа | Сумма, тысяч тенге | ||||
Функциональная подгруппа | |||||
Администратор бюджетных программ | |||||
Программа | |||||
НАИМЕНОВАНИЕ | |||||
II. Затраты | 34055,0 | ||||
01 | Государственные услуги общего характера | 29787,0 | |||
1 | Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления | 29787,0 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 29787,0 | |||
001 | Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 29787,0 | |||
07 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 3088,0 | |||
3 | Благоустройство населенных пунктов | 3088,0 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 3088,0 | |||
008 | Освещение улиц в населенных пунктах | 2719,0 | |||
011 | Благоустройство и озеленение населенных пунктов | 369,0 | |||
12 | Транспорт и коммуникации | 1180,0 | |||
1 | Автомобильный транспорт | 1180,0 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 1180,0 | |||
013 | Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах | 1180,0 | |||
III. Чистое бюджетное кредитование | 0,0 | ||||
IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами | 0,0 | ||||
V. Дефицит (профицит) бюджета | 0,0 | ||||
VI. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета | 0,0 |
Приложение 25 | |
к решению маслихата | |
от "28" декабря 2023 года | |
№ 69 |
Бюджет села Троебратское на 2024 год
Сноска. Приложение 25 – в редакции решения маслихата Узункольского района Костанайской области от 16.02.2024 № 82 (вводится в действие с 01.01.2024).
Категория | Сумма, тысяч тенге | ||||
Класс | |||||
Подкласс | |||||
НАИМЕНОВАНИЕ | |||||
I. Доходы | 313750,7 | ||||
1 | Налоговые поступления | 5793,0 | |||
01 | Подоходный налог | 2188,0 | |||
2 | Индивидуальный подоходный налог | 2188,0 | |||
04 | Налоги на собственность | 3555,0 | |||
1 | Налоги на имущество | 244,0 | |||
3 | Земельный налог | 100,0 | |||
4 | Налог на транспортные средства | 3211,0 | |||
05 | Внутренние налоги на товары, работы и услуги | 50,0 | |||
3 | Поступления за использование природных и других ресурсов | 50,0 | |||
4 | Поступления трансфертов | 307957,7 | |||
02 | Трансферты из вышестоящих органов государственного управления | 307957,7 | |||
3 | Трансферты из районного (города областного значения) бюджета | 307957,7 | |||
Функциональная группа | Сумма, тысяч тенге | ||||
Функциональная подгруппа | |||||
Администратор бюджетных программ | |||||
Программа | |||||
НАИМЕНОВАНИЕ | |||||
II. Затраты | 314750,7 | ||||
01 | Государственные услуги общего характера | 34192,8 | |||
1 | Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления | 34192,8 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 34192,8 | |||
001 | Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 34192,8 | |||
07 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 25323,9 | |||
3 | Благоустройство населенных пунктов | 25323,9 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 25323,9 | |||
008 | Освещение улиц в населенных пунктах | 9066,4 | |||
011 | Благоустройство и озеленение населенных пунктов | 16257,5 | |||
12 | Транспорт и коммуникации | 174541,0 | |||
1 | Автомобильный транспорт | 174541,0 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 174541,0 | |||
013 | Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах | 5773,0 | |||
045 | Капитальный и средний ремонт автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах | 168768,0 | |||
13 | Прочие | 80693,0 | |||
9 | Прочие | 80693,0 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 80693,0 | |||
057 | Реализация мероприятий по социальной и инженрной инфраструктуре в сельских населенных пунктах в рамках проекта "Ауыл-Ел бесігі" | 80693,0 | |||
III. Чистое бюджетное кредитование | 0,0 | ||||
IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами | 0,0 | ||||
V. Дефицит (профицит) бюджета | -1000,0 | ||||
VI. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета | 1000,0 |
Приложение 26 | |
к решению маслихата | |
от "28" декабря 2023 года | |
№ 69 |
Бюджет села Троебратское на 2025 год
Категория | Сумма, тысяч тенге | ||||
Класс | |||||
Подкласс | |||||
НАИМЕНОВАНИЕ | |||||
I. Доходы | 46442,0 | ||||
1 | Налоговые поступления | 6087,0 | |||
01 | Подоходный налог | 2055,0 | |||
2 | Индивидуальный подоходный налог | 2055,0 | |||
04 | Налоги на собственность | 3996,0 | |||
1 | Налоги на имущество | 300,0 | |||
3 | Земельный налог | 250,0 | |||
4 | Налог на транспортные средства | 3446,0 | |||
05 | Внутренние налоги на товары, работы и услуги | 36,0 | |||
3 | Поступления за использование природных и других ресурсов | 36,0 | |||
4 | Поступления трансфертов | 40355,0 | |||
02 | Трансферты из вышестоящих органов государственного управления | 40355,0 | |||
3 | Трансферты из районного (города областного значения) бюджета | 40355,0 | |||
Функциональная группа | Сумма, тысяч тенге | ||||
Функциональная подгруппа | |||||
Администратор бюджетных программ | |||||
Программа | |||||
НАИМЕНОВАНИЕ | |||||
II. Затраты | 46442,0 | ||||
01 | Государственные услуги общего характера | 35622,0 | |||
1 | Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления | 35622,0 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 35622,0 | |||
001 | Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 35622,0 | |||
07 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 8563,0 | |||
3 | Благоустройство населенных пунктов | 8563,0 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 8563,0 | |||
008 | Освещение улиц в населенных пунктах | 7603,0 | |||
011 | Благоустройство и озеленение населенных пунктов | 960,0 | |||
12 | Транспорт и коммуникации | 2257,0 | |||
1 | Автомобильный транспорт | 2257,0 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 2257,0 | |||
013 | Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах | 2257,0 | |||
III. Чистое бюджетное кредитование | 0,0 | ||||
IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами | 0,0 | ||||
V. Дефицит (профицит) бюджета | 0,0 | ||||
VI. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета | 0,0 |
Приложение 27 | |
к решению маслихата | |
от "28" декабря 2023 года | |
№ 69 |
Бюджет села Троебратское на 2026 год
Категория | Сумма, тысяч тенге | ||||
Класс | |||||
Подкласс | |||||
НАИМЕНОВАНИЕ | |||||
I. Доходы | 47361,0 | ||||
1 | Налоговые поступления | 6279,0 | |||
01 | Подоходный налог | 2127,0 | |||
2 | Индивидуальный подоходный налог | 2127,0 | |||
04 | Налоги на собственность | 4116,0 | |||
1 | Налоги на имущество | 300,0 | |||
3 | Земельный налог | 250,0 | |||
4 | Налог на транспортные средства | 3566,0 | |||
05 | Внутренние налоги на товары, работы и услуги | 36,0 | |||
3 | Поступления за использование природных и других ресурсов | 36,0 | |||
4 | Поступления трансфертов | 41082,0 | |||
02 | Трансферты из вышестоящих органов государственного управления | 41082,0 | |||
3 | Трансферты из районного (города областного значения) бюджета | 41082,0 | |||
Функциональная группа | Сумма, тысяч тенге | ||||
Функциональная подгруппа | |||||
Администратор бюджетных программ | |||||
Программа | |||||
НАИМЕНОВАНИЕ | |||||
II. Затраты | 47361,0 | ||||
01 | Государственные услуги общего характера | 36054,0 | |||
1 | Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления | 36054,0 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 36054,0 | |||
001 | Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 36054,0 | |||
07 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 8948,0 | |||
3 | Благоустройство населенных пунктов | 8948,0 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 8948,0 | |||
008 | Освещение улиц в населенных пунктах | 7945,0 | |||
011 | Благоустройство и озеленение населенных пунктов | 1003,0 | |||
12 | Транспорт и коммуникации | 2359,0 | |||
1 | Автомобильный транспорт | 2359,0 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 2359,0 | |||
013 | Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах | 2359,0 | |||
III. Чистое бюджетное кредитование | 0,0 | ||||
IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами | 0,0 | ||||
V. Дефицит (профицит) бюджета | 0,0 | ||||
VI. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета | 0,0 |
Приложение 28 | |
к решению маслихата | |
от "28" декабря 2023 года | |
№ 69 |
Бюджет Федоровского сельского округа на 2024 год
Сноска. Приложение 28 – в редакции решения маслихата Узункольского района Костанайской области от 06.05.2024 № 93 (вводится в действие с 01.01.2024).
Категория | Сумма, тысяч тенге | ||||
Класс | |||||
Подкласс | |||||
НАИМЕНОВАНИЕ | |||||
I. Доходы | 200224,4 | ||||
1 | Налоговые поступления | 15343,0 | |||
01 | Подоходный налог | 8898,0 | |||
2 | Индивидуальный подоходный налог | 8898,0 | |||
04 | Налоги на собственность | 6425,0 | |||
1 | Налоги на имущество | 256,0 | |||
3 | Земельный налог | 100,0 | |||
4 | Налог на транспортные средства | 2569,0 | |||
5 | Единый земельный налог | 3500,0 | |||
05 | Внутренние налоги на товары, работы и услуги | 20,0 | |||
3 | Поступления за использование природных и других ресурсов | 20,0 | |||
2 | Неналоговые поступления | 56,0 | |||
01 | Доходы от государственной собственности | 56,0 | |||
5 | Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности | 56,0 | |||
4 | Поступления трансфертов | 184825,4 | |||
02 | Трансферты из вышестоящих органов государственного управления | 184825,4 | |||
3 | Трансферты из районного (города областного значения) бюджета | 184825,4 | |||
Функциональная группа | Сумма, тысяч тенге | ||||
Функциональная подгруппа | |||||
Администратор бюджетных программ | |||||
Программа | |||||
НАИМЕНОВАНИЕ | |||||
II. Затраты | 205224,4 | ||||
01 | Государственные услуги общего характера | 28677,4 | |||
1 | Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления | 28677,4 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 28677,4 | |||
001 | Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 28677,4 | |||
07 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 31360,0 | |||
3 | Благоустройство населенных пунктов | 31360,0 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 31360,0 | |||
008 | Освещение улиц в населенных пунктах | 5199,0 | |||
011 | Благоустройство и озеленение населенных пунктов | 26161,0 | |||
12 | Транспорт и коммуникации | 6259,0 | |||
1 | Автомобильный транспорт | 6259,0 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 6259,0 | |||
013 | Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах | 6259,0 | |||
13 | Прочие | 138928,0 | |||
9 | Прочие | 138928,0 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 138928,0 | |||
057 | Реализация мероприятий по социальной и инженрной инфраструктуре в сельских населенных пунктах в рамках проекта "Ауыл-Ел бесігі" | 138928,0 | |||
III. Чистое бюджетное кредитование | 0,0 | ||||
IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами | 0,0 | ||||
V. Дефицит (профицит) бюджета | -5000,0 | ||||
VI. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета | 5000,0 |
Приложение 29 | |
к решению маслихата | |
от "28" декабря 2023 года | |
№ 69 |
Бюджет Федоровского сельского округа на 2025 год
Категория | Сумма, тысяч тенге | ||||
Класс | |||||
Подкласс | |||||
НАИМЕНОВАНИЕ | |||||
I. Доходы | 42786,0 | ||||
1 | Налоговые поступления | 15851,0 | |||
01 | Подоходный налог | 8112,0 | |||
2 | Индивидуальный подоходный налог | 8112,0 | |||
04 | Налоги на собственность | 7719,0 | |||
1 | Налоги на имущество | 275,0 | |||
3 | Земельный налог | 100,0 | |||
4 | Налог на транспортные средства | 3844,0 | |||
5 | Единый земельный налог | 3500,0 | |||
05 | Внутренние налоги на товары, работы и услуги | 20,0 | |||
3 | Поступления за использование природных и других ресурсов | 20,0 | |||
2 | Неналоговые поступления | 74,0 | |||
01 | Доходы от государственной собственности | 74,0 | |||
5 | Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности | 74,0 | |||
4 | Поступления трансфертов | 26861,0 | |||
02 | Трансферты из вышестоящих органов государственного управления | 26861,0 | |||
3 | Трансферты из районного (города областного значения) бюджета | 26861,0 | |||
Функциональная группа | Сумма, тысяч тенге | ||||
Функциональная подгруппа | |||||
Администратор бюджетных программ | |||||
Программа | |||||
НАИМЕНОВАНИЕ | |||||
II. Затраты | 42786,0 | ||||
01 | Государственные услуги общего характера | 35053,0 | |||
1 | Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления | 35053,0 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 35053,0 | |||
001 | Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 35053,0 | |||
07 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 5601,0 | |||
3 | Благоустройство населенных пунктов | 5601,0 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 5601,0 | |||
008 | Освещение улиц в населенных пунктах | 4388,0 | |||
011 | Благоустройство и озеленение населенных пунктов | 1213,0 | |||
12 | Транспорт и коммуникации | 2132,0 | |||
1 | Автомобильный транспорт | 2132,0 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 2132,0 | |||
013 | Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах | 2132,0 | |||
III. Чистое бюджетное кредитование | 0,0 | ||||
IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами | 0,0 | ||||
V. Дефицит (профицит) бюджета | 0,0 | ||||
VI. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета | 0,0 |
Приложение 30 | |
к решению маслихата | |
от "28" декабря 2023 года | |
№ 69 |
Бюджет Федоровского сельского округа на 2026 год
Категория | Сумма, тысяч тенге | ||||
Класс | |||||
Подкласс | |||||
НАИМЕНОВАНИЕ | |||||
I. Доходы | 43559,0 | ||||
1 | Налоговые поступления | 16269,0 | |||
01 | Подоходный налог | 8396,0 | |||
2 | Индивидуальный подоходный налог | 8396,0 | |||
04 | Налоги на собственность | 7853,0 | |||
1 | Налоги на имущество | 275,0 | |||
3 | Земельный налог | 100,0 | |||
4 | Налог на транспортные средства | 3978,0 | |||
5 | Единый земельный налог | 3500,0 | |||
05 | Внутренние налоги на товары, работы и услуги | 20,0 | |||
3 | Поступления за использование природных и других ресурсов | 20,0 | |||
2 | Неналоговые поступления | 74,0 | |||
01 | Доходы от государственной собственности | 74,0 | |||
5 | Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности | 74,0 | |||
4 | Поступления трансфертов | 27216,0 | |||
02 | Трансферты из вышестоящих органов государственного управления | 27216,0 | |||
3 | Трансферты из районного (города областного значения) бюджета | 27216,0 | |||
Функциональная группа | Сумма, тысяч тенге | ||||
Функциональная подгруппа | |||||
Администратор бюджетных программ | |||||
Программа | |||||
НАИМЕНОВАНИЕ | |||||
II. Затраты | 43559,0 | ||||
01 | Государственные услуги общего характера | 35477,0 | |||
1 | Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления | 35477,0 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 35477,0 | |||
001 | Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 35477,0 | |||
07 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 5854,0 | |||
3 | Благоустройство населенных пунктов | 5854,0 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 5854,0 | |||
008 | Освещение улиц в населенных пунктах | 4586,0 | |||
011 | Благоустройство и озеленение населенных пунктов | 1268,0 | |||
12 | Транспорт и коммуникации | 2228,0 | |||
1 | Автомобильный транспорт | 2228,0 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 2228,0 | |||
013 | Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах | 2228,0 | |||
III. Чистое бюджетное кредитование | 0,0 | ||||
IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами | 0,0 | ||||
V. Дефицит (профицит) бюджета | 0,0 | ||||
VI. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета | 0,0 |
Приложение 31 | |
к решению маслихата | |
от "28" декабря 2023 года | |
№ 69 |
Бюджет Узункольского сельского округа на 2024 год
Сноска. Приложение 31 – в редакции решения маслихата Узункольского района Костанайской области от 06.05.2024 № 93 (вводится в действие с 01.01.2024).
Категория | Сумма, тысяч тенге | ||||
Класс | |||||
Подкласс | |||||
НАИМЕНОВАНИЕ | |||||
I. Доходы | 597727,8 | ||||
1 | Налоговые поступления | 56239,0 | |||
01 | Подоходный налог | 22990,0 | |||
2 | Индивидуальный подоходный налог | 22990,0 | |||
04 | Налоги на собственность | 33071,0 | |||
1 | Налоги на имущество | 666,0 | |||
3 | Земельный налог | 876,0 | |||
4 | Налог на транспортные средства | 26529,0 | |||
5 | Единый земельный налог | 5000,0 | |||
05 | Внутренние налоги на товары, работы и услуги | 178,0 | |||
3 | Поступления за использование природных и других ресурсов | 15,0 | |||
4 | Сборы за ведение предпринимательской и профессиональной деятельности | 163,0 | |||
4 | Поступления трансфертов | 541488,8 | |||
02 | Трансферты из вышестоящих органов государственного управления | 541488,8 | |||
3 | Трансферты из районного (города областного значения) бюджета | 541488,8 | |||
Функциональная группа | Сумма, тысяч тенге | ||||
Функциональная подгруппа | |||||
Администратор бюджетных программ | |||||
Программа | |||||
НАИМЕНОВАНИЕ | |||||
II. Затраты | 617765,2 | ||||
01 | Государственные услуги общего характера | 58237,3 | |||
1 | Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления | 58237,3 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 58237,3 | |||
001 | Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 58000,9 | |||
022 | Капитальные расходы государственного органа | 236,4 | |||
07 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 141146,6 | |||
3 | Благоустройство населенных пунктов | 141146,6 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 141146,6 | |||
008 | Освещение улиц в населенных пунктах | 23699,0 | |||
011 | Благоустройство и озеленение населенных пунктов | 117447,6 | |||
12 | Транспорт и коммуникации | 418381,3 | |||
1 | Автомобильный транспорт | 418381,3 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 418381,3 | |||
013 | Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах | 61639,9 | |||
045 | Капитальный и средний ремонт автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах | 356744,4 | |||
III. Чистое бюджетное кредитование | 0,0 | ||||
IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами | 0,0 | ||||
V. Дефицит (профицит) бюджета | -20037,4 | ||||
VI. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета | 20037,4 |
Приложение 32 | |
к решению маслихата | |
от "28" декабря 2023 года | |
№ 69 |
Бюджет Узункольского сельского округа на 2025 год
Категория | Сумма, тысяч тенге | ||||
Класс | |||||
Подкласс | |||||
НАИМЕНОВАНИЕ | |||||
I. Доходы | 353492,0 | ||||
1 | Налоговые поступления | 58914,0 | |||
01 | Подоходный налог | 23795,0 | |||
2 | Индивидуальный подоходный налог | 23795,0 | |||
04 | Налоги на собственность | 34930,0 | |||
1 | Налоги на имущество | 666,0 | |||
3 | Земельный налог | 876,0 | |||
4 | Налог на транспортные средства | 28388,0 | |||
5 | Единый земельный налог | 5000,0 | |||
05 | Внутренние налоги на товары, работы и услуги | 189,0 | |||
3 | Поступления за использование природных и других ресурсов | 15,0 | |||
4 | Сборы за ведение предпринимательской и профессиональной деятельности | 174,0 | |||
4 | Поступления трансфертов | 294578,0 | |||
02 | Трансферты из вышестоящих органов государственного управления | 294578,0 | |||
3 | Трансферты из районного (города областного значения) бюджета | 294578,0 | |||
Функциональная группа | Сумма, тысяч тенге | ||||
Функциональная подгруппа | |||||
Администратор бюджетных программ | |||||
Программа | |||||
НАИМЕНОВАНИЕ | |||||
II. Затраты | 353492,0 | ||||
01 | Государственные услуги общего характера | 55811,0 | |||
1 | Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления | 55811,0 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 55811,0 | |||
001 | Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 55811,0 | |||
07 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 48664,0 | |||
3 | Благоустройство населенных пунктов | 48664,0 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 48664,0 | |||
008 | Освещение улиц в населенных пунктах | 24765,0 | |||
011 | Благоустройство и озеленение населенных пунктов | 23899,0 | |||
12 | Транспорт и коммуникации | 249017,0 | |||
1 | Автомобильный транспорт | 249017,0 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 249017,0 | |||
013 | Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах | 38937,0 | |||
045 | Капитальный и средний ремонт автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах | 210080,0 | |||
III. Чистое бюджетное кредитование | 0,0 | ||||
IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами | 0,0 | ||||
V. Дефицит (профицит) бюджета | 0,0 | ||||
VI. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета | 0,0 |
Приложение 33 | |
к решению маслихата | |
от "28" декабря 2023 года | |
№ 69 |
Бюджет Узункольского сельского округа на 2026 год
Категория | Сумма, тысяч тенге | ||||
Класс | |||||
Подкласс | |||||
НАИМЕНОВАНИЕ | |||||
I. Доходы | 148011,0 | ||||
1 | Налоговые поступления | 60740,0 | |||
01 | Подоходный налог | 24628,0 | |||
2 | Индивидуальный подоходный налог | 24628,0 | |||
04 | Налоги на собственность | 35923,0 | |||
1 | Налоги на имущество | 666,0 | |||
3 | Земельный налог | 876,0 | |||
4 | Налог на транспортные средства | 29381,0 | |||
5 | Единый земельный налог | 5000,0 | |||
05 | Внутренние налоги на товары, работы и услуги | 189,0 | |||
3 | Поступления за использование природных и других ресурсов | 15,0 | |||
4 | Сборы за ведение предпринимательской и профессиональной деятельности | 174,0 | |||
4 | Поступления трансфертов | 87271,0 | |||
02 | Трансферты из вышестоящих органов государственного управления | 87271,0 | |||
3 | Трансферты из районного (города областного значения) бюджета | 87271,0 | |||
Функциональная группа | Сумма, тысяч тенге | ||||
Функциональная подгруппа | |||||
Администратор бюджетных программ | |||||
Программа | |||||
НАИМЕНОВАНИЕ | |||||
II. Затраты | 148011,0 | ||||
01 | Государственные услуги общего характера | 56469,0 | |||
1 | Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления | 56469,0 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 56469,0 | |||
001 | Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 56469,0 | |||
07 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 50853,0 | |||
3 | Благоустройство населенных пунктов | 50853,0 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 50853,0 | |||
008 | Освещение улиц в населенных пунктах | 25879,0 | |||
011 | Благоустройство и озеленение населенных пунктов | 24974,0 | |||
12 | Транспорт и коммуникации | 40689,0 | |||
1 | Автомобильный транспорт | 40689,0 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 40689,0 | |||
013 | Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах | 40689,0 | |||
III. Чистое бюджетное кредитование | 0,0 | ||||
IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами | 0,0 | ||||
V. Дефицит (профицит) бюджета | 0,0 | ||||
VI. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета | 0,0 |