Маслихат Жамбылского района Северо-Казахстанской области РЕШИЛ:
1. Внести в решение маслихата Жамбылского района Северо-Казахстанской области "Об утверждении районного бюджета Жамбылского района Северо-Казахстанской области на 2024-2026 годы" от 27 декабря 2023 года № 11/1 следующие изменения:
пункт 1 изложить в новой редакции:
"1. Утвердить районный бюджет Жамбылского района Северо-Казахстанской области на 2024-2026 годы согласно приложениям 1, 2, 3 к настоящему решению соответственно, в том числе на 2024 год в следующих объемах:
1) доходы – 5 280 773,9 тысяч тенге:
налоговые поступления – 935 355,7 тысяч тенге;
неналоговые поступления – 46 736 тысяч тенге;
поступления от продажи основного капитала – 29 357 тысяч тенге;
поступления трансфертов – 4 269 325,2 тысяч тенге;
2) затраты – 5 311 577,4 тысяч тенге;
3) чистое бюджетное кредитование – 1 777 167 тысяч тенге:
бюджетные кредиты – 1 812 751 тысяч тенге;
погашение бюджетных кредитов – 35 584 тысяч тенге;
4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0 тенге:
приобретение финансовых активов – 0 тенге;
поступления от продажи финансовых активов государства – 0 тенге;
5) дефицит (профицит) бюджета – -1 807 970,5 тысяч тенге;
6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 1 807 970,5 тысяч тенге:
поступление займов – 1 812 751 тысяч тенге;
погашение займов – 32 907,4 тысяч тенге;
используемые остатки бюджетных средств – 28 126,9 тысяч тенге.";
пункт 9-3 изложить в новой редакции:
"9-3. Учесть в районном бюджете расходы на 2024 год за счет внутренних займов на приобретение жилья в сумме 1 681 436 тысяч тенге.";
пункт 10 изложить в новой редакции:
"10. Учесть в районном бюджете на 2024 год бюджетные кредиты из республиканского бюджета для реализации мер социальной поддержки специалистов в области здравоохранения, образования, социального обеспечения, культуры, спорта и агропромышленного комплекса, государственным служащим аппаратов акимов сел, сельских округов, прибывшим для работы и проживания в сельские населенные пункты для приобретения или строительства жилья в сумме 131 315 тысяч тенге.";
пункт 12 изложить в новой редакции:
"12. Утвердить резерв местного исполнительного органа района на 2024 год в сумме 0 тенге.";
приложение 1 к указанному решению изложить в новой редакции, согласно приложению к настоящему решению.
2. Настоящее решение вводится в действие с 1 января 2024 года.
Председатель маслихата Жамбылского района | Л. Топорова |
Бюджет Жамбылского района Северо-Казахстанской области на 2024 год
Категория | Класс | Подкласс | Наименование |
Сумма | ||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||||||||||||||||||||
1) Доходы | 5 280 773,9 | |||||||||||||||||||||||
1 | Налоговые поступления | 935 355,7 | ||||||||||||||||||||||
01 | Подоходный налог | 193 215,7 | ||||||||||||||||||||||
1 | Корпоративный подоходный налог | 193 215,7 | ||||||||||||||||||||||
03 | Социальный налог | 536 520 | ||||||||||||||||||||||
1 | Социальный налог | 536 520 | ||||||||||||||||||||||
04 | Hалоги на собственность | 83 675 | ||||||||||||||||||||||
1 | Hалоги на имущество | 83 675 | ||||||||||||||||||||||
05 | Внутренние налоги на товары, работы и услуги | 109 446 | ||||||||||||||||||||||
2 | Акцизы | 1 818 | ||||||||||||||||||||||
3 | Поступления за использование природных и других ресурсов | 96 988 | ||||||||||||||||||||||
4 | Сборы за ведение предпринимательской и профессиональной деятельности | 10 640 | ||||||||||||||||||||||
08 | Обязательные платежи, взимаемые за совершение юридически значимых действий и (или) выдачу документов уполномоченными на то государственными органами или должностными лицами | 12 499 | ||||||||||||||||||||||
1 | Государственная пошлина | 12 499 | ||||||||||||||||||||||
2 | Неналоговые поступления | 46 736 | ||||||||||||||||||||||
01 | Доходы от государственной собственности | 13 738 | ||||||||||||||||||||||
5 | Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности | 4 202 | ||||||||||||||||||||||
7 | Вознаграждения по кредитам, выданным из государственного бюджета | 24 | ||||||||||||||||||||||
9 | Прочие доходы от государственной собственности | 9 512 | ||||||||||||||||||||||
03 | Поступления денег от проведения государственных закупок, организуемых государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета | 5 897 | ||||||||||||||||||||||
1 | Поступления денег от проведения государственных закупок, организуемых государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета | 5 897 | ||||||||||||||||||||||
04 | Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан | 416 | ||||||||||||||||||||||
1 | Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан, за исключением поступлений от организаций нефтяного сектора, в Фонд компенсации потерпевшим, Фонд поддержки инфраструктуры образования и Специальный государственный фонд | 416 | ||||||||||||||||||||||
06 | Прочие неналоговые поступления | 26 685 | ||||||||||||||||||||||
1 | Прочие неналоговые поступления | 26 685 | ||||||||||||||||||||||
3 | Поступления от продажи основного капитала | 29 357 | ||||||||||||||||||||||
01 | Продажа государственного имущества, закрепленного за государственными учреждениями | 4 304 | ||||||||||||||||||||||
1 | Продажа государственного имущества, закрепленного за государственными учреждениями | 4 304 | ||||||||||||||||||||||
03 | Продажа земли и нематериальных активов | 25 053 | ||||||||||||||||||||||
1 | Продажа земли | 23 709 | ||||||||||||||||||||||
2 | Продажа нематериальных активов | 1 344 | ||||||||||||||||||||||
4 | Поступления трансфертов | 4 269 325,2 | ||||||||||||||||||||||
01 | Трансферты из нижестоящих органов государственного управления | 6 211,3 | ||||||||||||||||||||||
3 | Трансферты из бюджетов городов районного значения, сел, поселков, сельских округов | 6 211,3 | ||||||||||||||||||||||
02 | Трансферты из вышестоящих органов государственного управления | 4 263 113,9 | ||||||||||||||||||||||
2 | Трансферты из областного бюджета | 4 263 113,9 | ||||||||||||||||||||||
Функциональная группа | Администратор бюджетных программ | Программа | Наименование |
Сумма | ||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||||||||||||||||||||
2) Затраты | 5 311 577,4 | |||||||||||||||||||||||
01 | Государственные услуги общего характера | 1 325 280,3 | ||||||||||||||||||||||
112 | Аппарат маслихата района (города областного значения) | 64 221 | ||||||||||||||||||||||
001 | Услуги по обеспечению деятельности маслихата района (города областного значения) | 51 388,9 | ||||||||||||||||||||||
003 | Капитальные расходы государственного органа | 12 832,1 | ||||||||||||||||||||||
122 | Аппарат акима района (города областного значения) | 316 869,5 | ||||||||||||||||||||||
001 | Услуги по обеспечению деятельности акима района (города областного значения) | 255 509 | ||||||||||||||||||||||
003 | Капитальные расходы государственного органа | 26 096,2 | ||||||||||||||||||||||
113 | Целевые текущие трансферты нижестоящим бюджетам | 35 264,3 | ||||||||||||||||||||||
459 | Отдел экономики и финансов района (города областного значения) | 108 241,6 | ||||||||||||||||||||||
003 | Проведение оценки имущества в целях налогообложения | 1 183,6 | ||||||||||||||||||||||
010 | Приватизация, управление коммунальным имуществом, постприватизационная деятельность и регулирование споров, связанных с этим | 293,7 | ||||||||||||||||||||||
001 | Услуги по реализации государственной политики в области формирования и развития экономической политики, государственного планирования, исполнения бюджета и управления коммунальной собственностью района (города областного значения) | 104 751,8 | ||||||||||||||||||||||
015 | Капитальные расходы государственного органа | 2 012,5 | ||||||||||||||||||||||
495 | Отдел архитектуры, строительства, жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения) | 835 948,2 | ||||||||||||||||||||||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области архитектуры, строительства, жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог | 55 096,5 | ||||||||||||||||||||||
003 | Капитальные расходы государственного органа | 25 676,1 | ||||||||||||||||||||||
113 | Целевые текущие трансферты нижестоящим бюджетам | 755 175,6 | ||||||||||||||||||||||
02 | Оборона | 9 760,1 | ||||||||||||||||||||||
122 | Аппарат акима района (города областного значения) | 9 760,1 | ||||||||||||||||||||||
005 | Мероприятия в рамках исполнения всеобщей воинской обязанности | 4 950,5 | ||||||||||||||||||||||
006 | Предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций масштаба района (города областного значения) | 4 525 | ||||||||||||||||||||||
007 | Мероприятия по профилактике и тушению степных пожаров районного (городского) масштаба, а также пожаров в населенных пунктах, в которых не созданы органы государственной противопожарной службы | 284,6 | ||||||||||||||||||||||
06 | Социальная помощь и социальное обеспечение | 438 788,7 | ||||||||||||||||||||||
451 | Отдел занятости и социальных программ района (города областного значения) | 438 788,7 | ||||||||||||||||||||||
005 | Государственная адресная социальная помощь | 34 502,7 | ||||||||||||||||||||||
004 | Оказание социальной помощи на приобретение топлива специалистам здравоохранения, образования, социального обеспечения, культуры, спорта и ветеринарии в сельской местности в соответствии с законодательством Республики Казахстан | 7 421,7 | ||||||||||||||||||||||
007 | Социальная помощь отдельным категориям нуждающихся граждан по решениям местных представительных органов | 34 254,7 | ||||||||||||||||||||||
010 | Материальное обеспечение детей с инвалидностью, воспитывающихся и обучающихся на дому | 708,9 | ||||||||||||||||||||||
014 | Оказание социальной помощи нуждающимся гражданам на дому | 207 983 | ||||||||||||||||||||||
017 | Обеспечение нуждающихся лиц с инвалидностью протезно-ортопедическими, сурдотехническими и тифлотехническими средствами, специальными средствами передвижения, обязательными гигиеническими средствами, а также предоставление услуг санаторно-курортного лечения, специалиста жестового языка, индивидуальных помощников в соответствии с индивидуальной программой абилитации и реабилитации лица с инвалидностью | 71 340,1 | ||||||||||||||||||||||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области обеспечения занятости и реализации социальных программ для населения | 80 200,6 | ||||||||||||||||||||||
011 | Оплата услуг по зачислению, выплате и доставке пособий и других социальных выплат | 721,9 | ||||||||||||||||||||||
021 | Капитальные расходы государственного органа | 755,1 | ||||||||||||||||||||||
054 | Размещение государственного социального заказа в неправительственных организациях | 900 | ||||||||||||||||||||||
07 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 472 497,4 | ||||||||||||||||||||||
495 | Отдел архитектуры, строительства, жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения) | 472 497,4 | ||||||||||||||||||||||
008 | Организация сохранения государственного жилищного фонда | 34 869 | ||||||||||||||||||||||
033 | Проектирование, развитие и (или) обустройство инженерно-коммуникационной инфраструктуры | 34 414,7 | ||||||||||||||||||||||
098 | Приобретение жилья коммунального жилищного фонда | 50 524 | ||||||||||||||||||||||
016 | Функционирование системы водоснабжения и водоотведения | 65 973,3 | ||||||||||||||||||||||
026 | Организация эксплуатации тепловых сетей, находящихся в коммунальной собственности районов (городов областного значения) | 277 716,4 | ||||||||||||||||||||||
058 | Развитие системы водоснабжения и водоотведения в сельских населенных пунктах | 9 000 | ||||||||||||||||||||||
08 | Культура, спорт, туризм и информационное пространство | 661 551,2 | ||||||||||||||||||||||
478 | Отдел внутренней политики, культуры и развития языков района (города областного значения) | 146 238 | ||||||||||||||||||||||
009 | Поддержка культурно-досуговой работы | 146 238 | ||||||||||||||||||||||
465 | Отдел физической культуры и спорта района (города областного значения) | 48 342,2 | ||||||||||||||||||||||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в сфере физической культуры и спорта | 22 889,6 | ||||||||||||||||||||||
004 | Капитальные расходы государственного органа | 1 394,3 | ||||||||||||||||||||||
006 | Проведение спортивных соревнований на районном (города областного значения) уровне | 12 016,8 | ||||||||||||||||||||||
007 | Подготовка и участие членов сборных команд района (города областного значения) по различным видам спорта на областных спортивных соревнованиях | 12 041,5 | ||||||||||||||||||||||
478 | Отдел внутренней политики, культуры и развития языков района (города областного значения) | 100 389 | ||||||||||||||||||||||
005 | Услуги по проведению государственной информационной политики | 14 980 | ||||||||||||||||||||||
007 | Функционирование районных (городских) библиотек | 84 981 | ||||||||||||||||||||||
008 | Развитие государственного языка и других языков народа Казахстана | 428 | ||||||||||||||||||||||
495 | Отдел архитектуры, строительства, жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения) | 16 200,1 | ||||||||||||||||||||||
075 | Строительство сетей связи | 16 200,1 | ||||||||||||||||||||||
478 | Отдел внутренней политики, культуры и развития языков района (города областного значения) | 350 381,9 | ||||||||||||||||||||||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области информации, укрепления государственности и формирования социального оптимизма граждан, развития языков и культуры | 38 263,2 | ||||||||||||||||||||||
003 | Капитальные расходы государственного органа | 1 650 | ||||||||||||||||||||||
004 | Реализация мероприятий в сфере молодежной политики | 20 757 | ||||||||||||||||||||||
032 | Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций | 63 315 | ||||||||||||||||||||||
113 | Целевые текущие трансферты нижестоящим бюджетам | 226 396,7 | ||||||||||||||||||||||
10 | Сельское, водное, лесное, рыбное хозяйство, особо охраняемые природные территории, охрана окружающей среды и животного мира, земельные отношения | 142 871,8 | ||||||||||||||||||||||
811 | Отдел сельского хозяйства, предпринимательства и ветеринарии района (города областного значения) | 62 752,1 | ||||||||||||||||||||||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в сфере сельского хозяйства, предпринимательства и ветеринарии | 58 216,1 | ||||||||||||||||||||||
006 | Капитальные расходы государственного органа | 4 536 | ||||||||||||||||||||||
463 | Отдел земельных отношений района (города областного значения) | 58 232,7 | ||||||||||||||||||||||
001 | Услуги по реализации государственной политики в области регулирования земельных отношений на территории района (города областного значения) | 33 065 | ||||||||||||||||||||||
003 | Земельно-хозяйственное устройство населенных пунктов | 13 527,2 | ||||||||||||||||||||||
007 | Капитальные расходы государственного органа | 11 640,5 | ||||||||||||||||||||||
459 | Отдел экономики и финансов района (города областного значения) | 21 887 | ||||||||||||||||||||||
099 | Реализация мер по оказанию социальной поддержки специалистов | 21 887 | ||||||||||||||||||||||
11 | Промышленность, архитектурная, градостроительная и строительная деятельность | 51 983,9 | ||||||||||||||||||||||
495 | Отдел архитектуры, строительства, жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения) | 51 983,9 | ||||||||||||||||||||||
005 | Разработка схем градостроительного развития территории района и генеральных планов населенных пунктов | 51 983,9 | ||||||||||||||||||||||
12 | Транспорт и коммуникации | 1 152 932,7 | ||||||||||||||||||||||
495 | Отдел архитектуры, строительства, жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения) | 1 152 932,7 | ||||||||||||||||||||||
023 | Обеспечение функционирования автомобильных дорог | 47 947,3 | ||||||||||||||||||||||
045 | Капитальный и средний ремонт автомобильных дорог районного значения и улиц населенных пунктов | 1 088 946,4 | ||||||||||||||||||||||
039 | Субсидирование пассажирских перевозок по социально значимым городским (сельским), пригородным и внутрирайонным сообщениям | 16 039 | ||||||||||||||||||||||
13 | Прочие | 6 488 | ||||||||||||||||||||||
495 | Отдел архитектуры, строительства, жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения) | 6 488 | ||||||||||||||||||||||
079 | Развитие социальной и инженерной инфраструктуры в сельских населенных пунктах в рамках проекта "Ауыл-Ел бесігі" | 6 488 | ||||||||||||||||||||||
14 | Обслуживание долга | 35,5 | ||||||||||||||||||||||
459 | Отдел экономики и финансов района (города областного значения) | 35,5 | ||||||||||||||||||||||
021 | Обслуживание долга местных исполнительных органов по выплате вознаграждений и иных платежей по займам из областного бюджета | 35,5 | ||||||||||||||||||||||
15 | Трансферты | 1 049 387,8 | ||||||||||||||||||||||
459 | Отдел экономики и финансов района (города областного значения) | 1 049 387,8 | ||||||||||||||||||||||
006 | Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов | 1,6 | ||||||||||||||||||||||
024 | Целевые текущие трансферты из нижестоящего бюджета на компенсацию потерь вышестоящего бюджета в связи с изменением законодательства | 577 911 | ||||||||||||||||||||||
038 | Субвенции | 471 475 | ||||||||||||||||||||||
054 | Возврат сумм неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов, выделенных из республиканского бюджета за счет целевого трансферта из Национального фонда Республики Казахстан | 0,2 | ||||||||||||||||||||||
3) Чистое бюджетное кредитование | 1 777 167 | |||||||||||||||||||||||
Бюджетные кредиты | 1 812 751 | |||||||||||||||||||||||
07 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 1 681 436 | ||||||||||||||||||||||
495 | Отдел архитектуры, строительства, жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения) | 1 681 436 | ||||||||||||||||||||||
098 | Приобретение жилья коммунального жилищного фонда | 1 681 436 | ||||||||||||||||||||||
10 | Сельское, водное, лесное, рыбное хозяйство, особо охраняемые природные территории, охрана окружающей среды и животного мира, земельные отношения | 131 315 | ||||||||||||||||||||||
459 | Отдел экономики и финансов района (города областного значения) | 131 315 | ||||||||||||||||||||||
018 | Бюджетные кредиты для реализации мер социальной поддержки специалистов | 131 315 | ||||||||||||||||||||||
Категория | Класс | Подкласс | Наименование |
Сумма | ||||||||||||||||||||
5 | Погашение бюджетных кредитов | 35 584 | ||||||||||||||||||||||
01 | Погашение бюджетных кредитов | 35 584 | ||||||||||||||||||||||
1 | Погашение бюджетных кредитов, выданных из государственного бюджета | 35 584 | ||||||||||||||||||||||
Функциональная группа | Администратор бюджетных программ | Программа | Наименование |
Сумма | ||||||||||||||||||||
4) Сальдо по операциям с финансовыми активами | 0 | |||||||||||||||||||||||
Приобретение финансовых активов | 0 | |||||||||||||||||||||||
13 | Прочие | 0 | ||||||||||||||||||||||
495 | Отдел архитектуры, строительства, жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения) | 0 | ||||||||||||||||||||||
065 | Формирование или увеличение уставного капитала юридических лиц | 0 | ||||||||||||||||||||||
Категория | Класс | Подкласс | Наименование |
Сумма | ||||||||||||||||||||
6 | Поступления от продажи финансовых активов государства | 0 | ||||||||||||||||||||||
01 | Поступления от продажи финансовых активов государства | 0 | ||||||||||||||||||||||
1 | Поступления от продажи финансовых активов внутри страны | 0 | ||||||||||||||||||||||
5) Дефицит (профицит) бюджета | -1 807 970,5 | |||||||||||||||||||||||
6) Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета | 1 807 970,5 | |||||||||||||||||||||||
7 | Поступления займов | 1 812 751 | ||||||||||||||||||||||
01 | Внутренние государственные займы | 1 812 751 | ||||||||||||||||||||||
2 | Договоры займа | 1 812 751 | ||||||||||||||||||||||
Функциональная группа | Администратор бюджетных программ | Программа | Наименование |
Сумма | ||||||||||||||||||||
16 | Погашение займов | 32 907,4 | ||||||||||||||||||||||
459 | Отдел экономики и финансов района (города областного значения) | 32 907,4 | ||||||||||||||||||||||
005 | Погашение долга местного исполнительного органа перед вышестоящим бюджетом | 32 907 | ||||||||||||||||||||||
022 | Возврат неиспользованных бюджетных кредитов, выданных из местного бюджета | 0,4 | ||||||||||||||||||||||
Категория | Класс | Подкласс | Наименование |
Сумма | ||||||||||||||||||||
8 | Используемые остатки бюджетных средств | 28 126,9 | ||||||||||||||||||||||
01 | Остатки бюджетных средств | 28 126,9 | ||||||||||||||||||||||
1 | Свободные остатки бюджетных средств | 28 126,9 |